| 索引号 | 640522001/2026-00028 | 文号 | 生成日期 | 2026-02-05 10:14:28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县融媒体中心 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位预算单位构成
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公 ”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出表
第三部分 2026年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
海原县融媒体中心2026年度单位预算——单位概况
一、主要职能
负责党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策;负责广播电视宣传工作,把握正确舆论导向,发挥舆论监督作用;加强广播电视宣传工作,确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点;管理广播电视节目的传输工作;制定本县广播电视事业发展规划;负责组织实施全县的广播电视重大项目建设;开发广播电视资源,增强广播电视系统的综合开发能力;加强广播电视系统的人才队伍建设;负责播映电视节目,促进社会经济文化发展, 电视节目的播出,转播,保护好网络设施,传播好卫星电视节目,搞好本县新闻,承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、单位构成
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括:(1)办公室
负责中心机关综合性协调工作;处理日常内外事务,做好中心各部室协调工作;负责党建和党风廉政建设;负责制定各项规章制度并监督执行,抓好工作督办;负责总结、文件、综合性材料的拟、核稿、印发,传达;负责重要会议的组织、记录和会议决定的监督、催办、检查落实;负责工会工作和精神文明建设;负责信息、档案、年鉴编纂及信访、综治、计生、安全生产等工作,管理好财物、资产;负责党报党刊的征订发行工作;完成领导交办的其他工作任务。
(2)总编室:负责微信公众号自办新闻的校对、把关、审核;负责新闻栏目、新闻节目的开设;负责新华号、人民号、学习强国、黄河云视等重要媒体稿件的把关推送;确保刊播安全;节目引进、学术交流、作品评优;通联工作,通讯员队伍、 网点建设;完成领导交办的其他工作任务。
(3)新闻信息采集中心:全面负责原创新闻的采访和播发工作。负责 日常新闻采编任务分派,及时提供文字、图片、视频、 同期声等新闻素材;负责专题节目采访、文字编辑和对上级专题新闻供稿任务;负责重大电视新闻的深度采访报道工作;负责重要新闻现场的短视频采集、编发工作;对新闻爆料进行登记并及时处理;负责媒体问政的素材录制撰稿工作;保质保量完成内外宣传任务;协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作;完成领导交办的其他工作任务。
(4)编辑分发中心:负责自办媒体(电视台、APP客户端、微信公众号、 门户网站、微视频、抖音)所有新闻栏目、新闻节目的后期制作、编辑分发工作。负责中心自办新闻网站、微信公众号、微博、APP等新媒体矩阵的编辑、制作、发布等工作。负责新媒体H5、AR、易企秀等新技术产品的策划制作和创新。负责粉丝活动策划,提高用户的活跃度。
(5)新媒体工作室:创作多种形式的内容,如撰写文案、拍摄和剪辑视频、vlog、动画等,为不同平台提供丰富的素材。对短视频内容进行策划,根据目标受众的喜好、社会热点、节假日等因素,规划内容主题和发布时间表,确保内容的连贯性和吸引力。
(6)安全播出部:负责转播上级台的广播电视节目,播放自办节目;按规定频道、频率搞好信号发射,保证信号的覆盖面;负责影视节目播出的审查、校对、监制,制定刊播计划,建立健全安全播出制度,及时上报播出报表资料,确保安全优质播出。负责做好广播电视播出设备的维修、保养工作。负责落实重大节点的安全播出计划。
(7)财务部:负责中心各项事业经费和专项资金的管理与安排;编制财务计划,编报预算、决算及各类财务统计报表;负责日常经费的审核报销工作;负责中心资产管理的工作。
2.从预算单位构成看,海原县融媒体中心单位预算包括:海原县融媒体中心本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县融媒体中心2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个,具体包括:
无
三、2026年度单位主要工作任务及目标
(一)做深主题宣传报道。深入贯彻落实习近平总书记考察宁夏重要讲话和党的二十届三中、 四中全会精神,按照县委县政府要求,在县委宣传部指导下,围绕中心、服务大局,持续做好重大主题策划、重大项目宣传,全面展示海原经济社会高质量赶超式发展的成就。
(二)深化媒体融合发展。进一步加强对新闻生产全流程的统筹协调和指挥调度,提高新闻生产和传播效率。加大融媒体产品创新,鼓励员工运用新技术、新手段制作更多优质的融媒体产品,提升融媒体中心的传播力、引导力、影响力和公信力。
(三)加大精品视频创作。坚持“ 内容为王 ”,更加突出“指尖上的媒体 ”,有效发挥直播、短视频等的短平快宣传优势,传播海原良好的生态、优美的风景、文明的乡风和日新月异的城市面貌,提声海原知名度和关注度,引发投资热和旅游热,助力乡村全面振兴
(四)加强对外传播工作。持续加强与中央、区市等上级主流媒体合作,积极向上级主流媒体推送素材、报送选题,确保外宣工作量质提升,以外宣工作带动采编业务能力提升。
(五)加强干部队伍建设。深化内部体制机制改革,建立健全适应媒体融合发展的绩效考核制度和薪酬分配制度,充分调动员工的积极性和创造性。深化人才培养培训工作,通过外派跟班学习、 岗位实践锻炼等形式,采取线上线下相结合的方式,开展多层次、多形式的培训活动,持续提升一线采编人员新闻写作、短视频拍摄剪辑、抖音微信新媒体运营等业务技能,积极适应全媒体时代发展要求。
(六)强化意识形态安全。严格落实意识形态工作责任,加强网络安全、安全播出专业知识培训学习和安全播出应急演练,严格落实“三审三校 ”,严把信息发布审核关 口,完善安全隐患排查长效机制,加强采、编、播以及各平台、终端等重点区域安全风险排查,建立检查维护档案,及时消除安全隐患,确保各平台信息发布和电视节目播出“零事故 ”。
第二部分 2026年度海原县融媒体中心 单位预算表
公开01表 | |||
收支总表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 831.97 | 一、本年支出 | |
(1)一般公共预算 | 831.97 | (一)一般公共服务支出 | |
(2)政府性基金预算 | (二)外交支出 | ||
(3)国有资本经营预算 | (三)国防支出 | ||
二、财政专户管理资金 | (四)公共安全支出 | ||
三、事业预算收入 | (五)教育支出 | ||
四、上级补助预算收入 | (六)科学技术支出 | ||
五、附属单位上缴预算收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 666.62 | |
六、经营预算收入 | (八)社会保障和就业支出 | 75.63 | |
七、其他预算收入 | (九)社会保险基金支出 | ||
(十)卫生健康支出 | 25.56 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十九)援助其他地区支出 | |||
(二十) 自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十一)住房保障支出 | 67.40 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十七)预备费 | |||
(二十九)其他支出 | |||
(三十)转移性支出 | |||
(三十一)债务还本支出 | |||
(三十二)债务付息支出 | |||
(三十三)债务发行费用支出 | |||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入小计 | 831.97 | 本年支出小计 | 835.21 |
八、上年结转结余 | 3.24 | 二、年末结转结余 | |
收入 总 计 | 835.21 | 支 出 总 计 | 835.21 |
公开02表 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
单位: 万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 |
单位名称 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专 户管理 资金收 入 |
事业收入 | 上级 补助预算收入 | 附属 单位 上缴 预算 收入 | 经营预算收入 | 其他预算 收入 |
上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政 拨款收 入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有 资本 经营 预算 |
小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有 资本 经营 预算 | |||||||||||
192001 | 海原县融媒体中心 | 831.97 | 831.97 | 831.97 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | |||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
支出总表 | ||||||||||||
单位: 万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户 管理资金支出 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
合计 | 835.21 | 835.21 | 570.97 | 264.24 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 666.62 | 666.62 | 402.38 | 264.24 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | ||||||||
20708 | 广播电视 | 572.38 | 572.38 | 402.38 | 170.00 | |||||||
2070808 | 广播电视事务 | 572.38 | 572.38 | 402.38 | 170.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.63 | 75.63 | 75.63 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.63 | 75.63 | 75.63 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.94 | 45.94 | 45.94 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.82 | 20.82 | 20.82 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 67.40 | 67.40 | 67.40 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 67.40 | 67.40 | 67.40 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | ||||||||
公开04表 | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目 (按功能分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 831.97 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款收入 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 666.62 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 75.63 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 25.56 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十九)援助其他地区支出 | |||
(二十) 自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十一)住房保障支出 | 67.40 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十七)预备费 | |||
(二十九)其他支出 | |||
(三十)转移性支出 | |||
(三十一)债务还本支出 | |||
(三十二)债务付息支出 | |||
(三十三)债务发行费用支出 | |||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入小计 | 831.97 | 本年支出小计 | 835.21 |
二、上年结转结余 | 3.24 | 二、年末结转结余 | |
收 入 总 计 | 835.21 | 支 出 总 计 | 835.21 |
公开05表 | |||||||||||
财政拨款收支预算总表 (功能科目) | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
合计 | 824.67 | 554.67 | 524.87 | 29.79 | 270.00 | 835.21 | 570.97 | 541.04 | 29.93 | 264.24 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 665.67 | 395.67 | 365.96 | 29.71 | 270.00 | 666.62 | 402.38 | 372.53 | 29.85 | 264.24 |
20701 | 文化和旅游 | 100.00 | 100.00 | 94.24 | 94.24 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 100.00 | 100.00 | 94.24 | 94.24 | ||||||
20708 | 广播电视 | 565.67 | 395.67 | 365.96 | 29.71 | 170.00 | 572.38 | 402.38 | 372.53 | 29.85 | 170.00 |
2070808 | 广播电视事务 | 565.67 | 395.67 | 365.96 | 29.71 | 170.00 | 572.38 | 402.38 | 372.53 | 29.85 | 170.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 70.37 | 70.37 | 70.29 | 0.08 | 75.63 | 75.63 | 75.55 | 0.08 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.37 | 70.37 | 70.29 | 0.08 | 75.63 | 75.63 | 75.55 | 0.08 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 0.08 | 6.75 | 6.75 | 6.67 | 0.08 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 45.94 | 45.94 | 45.94 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 20.82 | 20.82 | 20.82 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | ||||
221 | 住房保障支出 | 60.54 | 60.54 | 60.54 | 67.40 | 67.40 | 67.40 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 60.54 | 60.54 | 60.54 | 67.40 | 67.40 | 67.40 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 38.02 | 38.02 | 38.02 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 28.25 | 28.25 | 28.25 |
公开06表 | ||||
财政拨款基本支出表 (经济科目) | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
合计 | 570.97 | 541.04 | 29.93 | |
301 | 工资福利支出 | 537.27 | 534.37 | 2.90 |
30101 | 基本工资 | 143.88 | 143.88 | |
30102 | 津贴补贴 | 93.84 | 93.84 | |
30103 | 奖金 | 84.71 | 84.71 | |
30107 | 绩效工资 | 54.70 | 54.70 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.94 | 45.94 | |
30109 | 职业年金缴费 | 22.94 | 22.94 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.82 | 20.82 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.74 | 4.74 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 | |
30113 | 住房公积金 | 39.15 | 39.15 | |
30114 | 医疗费 | 2.90 | 2.90 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 22.00 | 22.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 27.03 | 27.03 | |
30201 | 办公费 | 13.60 | 13.60 | |
30202 | 印刷费 | 0.60 | 0.60 | |
30205 | 水费 | 0.40 | 0.40 | |
30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.30 | |
30211 | 差旅费 | 4.50 | 4.50 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.90 | 0.90 | |
30228 | 工会经费 | 2.57 | 2.57 | |
30239 | 其他交通费用 | 3.58 | 3.58 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.58 | 0.58 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.67 | 6.67 | |
30302 | 退休费 | 6.67 | 6.67 |
公开07表 | |||||||
一般公共预算支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 824.67 | 554.67 | 270.00 | 835.21 | 570.97 | 264.24 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 665.67 | 395.67 | 270.00 | 666.62 | 402.38 | 264.24 |
20701 | 文化和旅游 | 100.00 | 100.00 | 94.24 | 94.24 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 100.00 | 100.00 | 94.24 | 94.24 | ||
20708 | 广播电视 | 565.67 | 395.67 | 170.00 | 572.38 | 402.38 | 170.00 |
2070808 | 广播电视事务 | 565.67 | 395.67 | 170.00 | 572.38 | 402.38 | 170.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 70.37 | 70.37 | 75.63 | 75.63 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.37 | 70.37 | 75.63 | 75.63 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.50 | 5.50 | 6.75 | 6.75 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.25 | 43.25 | 45.94 | 45.94 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.62 | 21.62 | 22.94 | 22.94 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28.08 | 28.08 | 25.56 | 25.56 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.08 | 28.08 | 25.56 | 25.56 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.30 | 19.30 | 20.82 | 20.82 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.78 | 8.78 | 4.74 | 4.74 | ||
221 | 住房保障支出 | 60.54 | 60.54 | 67.40 | 67.40 | ||
22102 | 住房改革支出 | 60.54 | 60.54 | 67.40 | 67.40 | ||
2210201 | 住房公积金 | 38.02 | 38.02 | 39.15 | 39.15 | ||
2210203 | 购房补贴 | 22.52 | 22.52 | 28.25 | 28.25 | ||
公开08表 | ||||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||
单位: 万元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
合计 | 570.97 | 541.04 | 29.93 | |
301 | 工资福利支出 | 537.27 | 534.37 | 2.90 |
30101 | 基本工资 | 143.88 | 143.88 | |
30102 | 津贴补贴 | 93.84 | 93.84 | |
30103 | 奖金 | 84.71 | 84.71 | |
30107 | 绩效工资 | 54.70 | 54.70 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.94 | 45.94 | |
30109 | 职业年金缴费 | 22.94 | 22.94 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.82 | 20.82 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.74 | 4.74 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 | |
30113 | 住房公积金 | 39.15 | 39.15 | |
30114 | 医疗费 | 2.90 | 2.90 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 22.00 | 22.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 27.03 | 27.03 | |
30201 | 办公费 | 13.60 | 13.60 | |
30202 | 印刷费 | 0.60 | 0.60 | |
30205 | 水费 | 0.40 | 0.40 | |
30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.30 | |
30211 | 差旅费 | 4.50 | 4.50 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.90 | 0.90 | |
30228 | 工会经费 | 2.57 | 2.57 | |
30239 | 其他交通费用 | 3.58 | 3.58 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.58 | 0.58 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.67 | 6.67 | |
30302 | 退休费 | 6.67 | 6.67 | |
公开09表 | |||
一般公共预算 "三公"经费、 会议费、培训费、差旅费等支出表 | |||
单位: 万元 | |||
部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
因公出国 (境) 费 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
公务车辆购置费 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
公车运行维护费 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
公务接待费 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
差旅费 | 3. 00 | 9. 30 | 6. 30 |
会议费 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
培训费 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
公开10表 | |||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||
单位: 万元 | |||||||
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | |||||||
注:本表无数据 | |||||||
公开11表 | |||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 | |||
单位: 万元 | |||
经济分类科目 | 上年机关运行经费 | 本年机关运行经费 | |
科目编码 | 科目名称 | ||
合计 | 29.79 | 29.93 | |
301 | 工资福利支出 | 2.90 | 2.90 |
30114 | 医疗费 | 2.90 | 2.90 |
302 | 商品和服务支出 | 26.89 | 27.03 |
30201 | 办公费 | 17.30 | 13.60 |
30202 | 印刷费 | 0.10 | 0.60 |
30205 | 水费 | 0.10 | 0.40 |
30207 | 邮电费 | 0.10 | 0.30 |
30211 | 差旅费 | 3.00 | 4.50 |
30213 | 维修(护)费 | 0.20 | 0.90 |
30228 | 工会经费 | 2.37 | 2.57 |
30239 | 其他交通费用 | 3.64 | 3.58 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | 0.58 |
公开12表 | ||||||||||||
政府采购支出表 | ||||||||||||
单位: 万元 | ||||||||||||
单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | ||||
海原县融媒体中心 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
采购A4纸 | 否 | 复印纸 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
海原县融媒体中心
2026年单位预算——单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
海原县融媒体中心2026年度收入、支出预算总计835.21万元,与上年相比收支预算总计增加10.54万元,增长1.28%。
(一)收入预算总计835.21万元。包括:
1.本年收入合计831.97万元。
(1) 一般公共预算拨款收入831.97万元 ,与上年相比增加7.30万元,增长0.89%。主要原因是:本单位人员工资及社保较上年增加及单位结转上年度制播能力提升项目资金。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年持平。
(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年持平。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年持平。
(5)事业收入0万元,与上年持平。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年持平。
(7)上级补助收入0万元,与上年持平。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年持平。
(9)其他收入0万元,与上年持平。
2.上年结转结余收入3.24万元,与上年相比增加3.24万元,增长100.00% 。主要原因是: 单位结转上年度制播能力提升项 目资金。
(二)支出预算总计835.21万元。包括:
1.本年支出合计835.21万元。
文化旅游体育与传媒支出(类)支出666.62万元,主要用于人员工资及单位外聘人员工作及社保资金。与上年相比增大0.95万元,增长0.14%。主要原因是:人员工资及社保增加。
社会保障和就业支出(类)支出75.63万元,主要用于单位人员养老及职业年金,退休人员民族团结奖及购房补贴资金。与上年相比增大5.26万元,增长7.47%。主要原因是:退休人员购房补贴资金增加。
卫生健康支出(类)支出25.56万元,主要用于单位人员基本医疗及公务员医疗。与上年相比减小2.52万元,下降8.97%。主要原因是:单位1名人员调出。
住房保障支出(类)支出67.40万元,主要用于住房公积金及购房补助。与上年相比增大6.86万元,增长11.33%。主要原因是:调整购房补助。
2.年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
海原县融媒体中心2026年收入预算合计835.21万元,包括本年收入831.97万元,上年结转结余3.24万元。其中:
本年一般公共预算收入831.97万元, 占收入总计99.61%;
本年政府性基金预算收入0万元, 占收入总计0%;
本年国有资本经营预算收入0万元, 占收入总计0%;
本年财政专户管理资金0万元, 占收入总计0%;
本年事业收入0万元, 占收入总计0%;
本年事业单位收入0万元, 占收入总计0%;
本年上级补助收入0万元, 占收入总计0%;
本年附属单位上缴收入0万元, 占收入总计0%;
本年其他收入0万元, 占收入总计0%;
上年结转结余的一般公共预算收入3.24万元 , 占收入总计0.39%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元, 占收入总计0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元 , 占收入总计0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元, 占收入总计0%;
上年结转结余的单位资金0万元, 占收入总计0%;

三、支出预算情况说明
海原县融媒体中心2026年支出预算合计835.21万元,其中:基本支出570.97万元, 占支出总计68.36%;项目支出264.24万元, 占支出总计31.64%;财政专户管理资金支出0万元, 占支出总计0%;事业支出0万元, 占支出总计0%;事业单位经营支出0万元, 占支出总计0%;上缴上级支出0万元, 占支出总计0%;对附属单位补助支出0万元, 占支出总计0%;其他支出0万元, 占支出总计0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
海原县融媒体中心2026年财政拨款收、支总预算835.21万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加10.54万元,增长1.28%。主要原因:单位结转上年度制播能力提升项目资金。
五、财政拨款支出预算情况说明
海原县融媒体中心2026年财政拨款预算支出835.21万元, 占本年支出合计的100.00 % 。与上年相比 ,财政拨款支出增10.54万元,增长1.28%。主要原因:本单位人员工资及社保较上年增加及单位结转上年度制播能力提升项目资金。
其中:
1、文化旅游体育与传媒支出(类)666.62万元。
文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出94.24万元,与上年相比减小5.76万元,下降5.76%。主要原因:单位制播能力项目资金较上年拨入资金减少。广播电视(款)广播电视事务(项)支出572.38万元,与上年相比增大6.71万元,增长1.19%。主要原因:单位人员工资增加。
2、社会保障和就业支出(类)75.63万元。
行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出6.75万元,与上年相比增大1.25万元,增长22.73%。主要原因:单位人员工资增加,导致增加。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出45.94万元,与上年相比增大2.69万元,增长6.22%。主要原因:单位人员工资增加,导致增加。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出22.94万元,与上年相比增大1.32万元,增长6.11%。主要原因:单位人员工资增加,导致增加。
3、卫生健康支出(类)25.56万元。
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出20.82万元,与上年相比增大1.52万元,增长7.88%。主要原因:单位人员工资增加,导致增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出4.74万元,与上年相比减小4.04万元,下降46.01%。主要原因:单位人员按预算核定。
4、住房保障支出(类)67.4万元。
住房改革支出(款)住房公积金(项)支出39.15万元,与上年相比增大1.13万元,增长2.97%。主要原因:单位人员工资增加,导致增加。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出28.25万元,与上年相比增大5.73万元,增长25.44%。主要原因:单位购房补贴调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
海原县融媒体中心部门2026年度财政拨款基本支出570.97万元,其中:
(一)人员经费541.04万元,主要包括:
基本工资 143.88万元,津贴补贴 93.84万元,奖金 84.71万元,绩效工资 54.70万元,机关事业单位基本养老保险缴费 45.94万元,职业年金缴费 22.94万元,职工基本医疗保险缴费 20.82万元,公务员医疗补助缴费 4.74万元,其他社会保障缴费 1.65万元,住房公积金 39.15万元,其他工资福利支出 22.00万元,退休费 6.67万元。
(二)公用经费29.93万元,主要包括:
医疗费 2.90万元,办公费 13.60万元,印刷费 0.60万元,水费0.40万元,邮电费 0.30万元,差旅费 4.50万元,维修(护)费 0.90万元,工会经费 2.57万元,其他交通费用 3.58万元,其他商品和服务支出 0.58万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
海原县融媒体中心部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算835.21万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加10.54万元,增长1.28%。主要原因:本单位人员工资及社保较上年增加及单位结转上年度制播能力提升项目资金。
一般公共预算基本支出情况。海原县融媒体中心部门2026年度一般公共预算基本支出570.97万元,其中:
(一)人员经费541.04万元,主要包括:
基本工资 143.88万元,津贴补贴 93.84万元,奖金 84.71万元,绩效工资 54.70万元,机关事业单位基本养老保险缴费 45.94万元,职业年金缴费 22.94万元,职工基本医疗保险缴费 20.82万元,公务员医疗补助缴费 4.74万元,其他社会保障缴费 1.65万元,住房公积金 39.15万元,其他工资福利支出 22.00万元,退休费 6.67万元。
(二)公用经费29.93万元,主要包括:
医疗费 2.90万元,办公费 13.60万元,印刷费 0.60万元,水费0.40万元,邮电费 0.30万元,差旅费 4.50万元,维修(护)费 0.90万元,工会经费 2.57万元,其他交通费用 3.58万元,其他商品和服务支出 0.58万元。
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明
(一) “ 三公 ”经费 。海原县融媒体中心部门2026年“ 三公 ”经费预算为0万元,与上年相比增加0万元。其中: 因公出国(境) 费0万元 , 占 “ 三公 ”经费的0%; 公务用车购置0万元 ,占“ 三公 ”经费的0%;公务用车运行费0万元, 占“ 三公 ”经费的0%;公务接待费0万元, 占“三公 ”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算0.0万元,与上年持平。
2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中:
(1)公务用车购置预算0.0万元,与上年持平。
(2)公务用车运行维护预算0.0万元,与上年持平。
3.公务接待费预算0.0万元,与上年持平。
(二)“三项 ”费用。
1.海原县融媒体中心部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元,与上年持平。
2.海原县融媒体中心部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元,与上年持平。
3.海原县融媒体中心部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算9.3万元,与上年相比增加6.3万元。主要原因:单位主要记者下乡采访。
九、关于海原县融媒体中心2026年政府性基金预算拨款情况说明
海原县融媒体中心2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,海原县融媒体中心及所属0个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.93万元, 比上年预算增加0.14万元,增长0.47%。主要原因是办公经费增加。
(二)政府采购情况
2026年,海原县融媒体中心政府采购预算0.50万元,其中:政府采购货物预算0.50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,拟面向中小企业预留采购份额0万元。
(三) 国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日,海原县融媒体中心单位占用使用国有资产情况:房屋0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值6万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值4万元。 国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;车辆 0辆,价值0万元; 100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值6万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值4万元。所属单位房屋0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元; 100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值0万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值0万元。
(四)预算绩效情况
2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理,涉及财政性资金170万元;本单位共1个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计170万元, 占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
(五)其他需说明的事项
无
海原县融媒体中心
2026年单位预算——名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入 、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入 、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公 ”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
| 2026年海原县融媒体中心特定类项目支出绩效目标表 | |||||
| 项目名称 | 海原县融媒体中心运行费 | ||||
| 主管部门 | 海原县融媒体中心 | 实施单位 | 海原县融媒体中心 | ||
| 项目负责人及电话 | 马学文137****2798 | ||||
| 项目属性 | 一般项目 | 项目期 | 2026年 | ||
| 资金申请政策依据 | 海原县媒体深度融合发展改革方案 | 文件号 | 海党办法【2020】72号 | ||
| 项目资金 (万元) (10分) | 年度资金总额: | 170.00 | |||
| 其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||
| 自治区财政补助 | 0.00 | ||||
| 市县资金 | 170.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 保障海原县融媒体中心工作正常运行 | ||||
| 绩效 指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 |
| 产出 指标 (50分) | 数量 指标 | 外聘人员工资及社保 | 20人以上 | 10 | |
| 质量 指标 | 保障外聘人员工资及社保 | 保障性 | 15 | ||
| 时效 指标 | 及时支付外聘人员工资及社保 | 及时性 | 15 | ||
| 成本 指标 | 支付外聘人员工资及社保 | ≤170万元 | 10 | ||
| 效益 指标 (30分) | 经济 效益 | 促进海原县经济多元化发展 | 有效提高 | 10 | |
| 社会 效益 | 基层主流意识发展 | 有效加强 | 10 | ||
| 生态 效益 | 无 | 无 | 0 | ||
| 可持续 影响 | 有利于当地经济发展 | 有利于 | 10 | ||
| 满意度 指标 (10分) | 满意度 指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | 10 | |
| 合 计 | 90 | ||||
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