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海原县退役军人事务局2025年部门预算

索引号 640522054/2025-00006 文号 生成日期 2025-02-11 10:15:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县退役军人事务局 责任部门 海原县退役军人事务局


目 


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释




退役军人事务局2025年部门预算——单位概况

  一、主要职能

(一)全面摸清全县退役军人及其他优抚对象基本情况,做好信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作,建立完善、及时更新全县退役军人信息数据库,做到情况清、底数明。

(二)及时收集、准确研判全县退役军人有关舆情,并及时上报,做好风险化解和舆论引导工作。

(三)配合做好退役军人及其他优抚对象来信来访、接待办理、法律援助、心理咨询等工作,办理上级部门转办、交办信访事项,落实信访事项首办责任,配合职能部门依法及时就地化解矛盾、解决问题。

(四)配合做好就业创业服务,提供就业创业指导帮扶、项目推荐、职业介绍等服务,开展退役军人职业教育和技能培训,承办自主就业退役军人招聘会等。

(五)掌握全县退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况,配合做好针对性、常态化帮扶援助、化解矛盾和思想政治工作。

() 结合“八一”、春节等节日,以及退役军人及其他优抚对象出现重大变故等情况,及时配合开展走访慰问,把党和政府对退役军人的关心关怀落实好、维护好。

(七)协助将退役军人流动党员纳入党的基层组织,配合做好教育管理工作。

(八)开展退役军人权益咨询、政策解答、法律法规宣传,开展“最美退役军人”“最美军嫂”等典型事迹宣传,营造全社会尊崇军人的良好氛围。

(九)搭建政策咨询、沟通联系、学习交流平台,建设“退役军人之家”,发挥好凝聚人心、增进认同、促进和谐的作用。

(十)完成上级部门及县退役军人事务局转办、交办的其他工作,指导乡镇(街道)、村(社区)服务站工作。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,退役军人事务局部门预算包括:退役军人事务局本级预算二级预算单位我局下设办公室、优抚办、信访室、财务室、海原县退役军人服务中心、其中,独立核算单位1个,独立编制单位1个。

我局行政编制5人,行政工勤编0人,事业编制8人,事业单位控制编制1人。2024年末,实有在职人员14人,其中:行政人员5人,事业人员8,事业控编人员1

从预算单位构成看,海原县退役军人事务局部门预算包括:海原县退役军人事务局本级预算。无二级预算单位。




退役军人事务局2025年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表



财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

3322.5  

一、本年支出

3322.5  

3322.5  

  

(一)一般公共预算财政拨款收入

3322.5  

(一)一般公共服务支出

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款收入

  

(二)外交支出

  

  

  

  

  

(三)国防支出

  

  

  

  

  

(四)公共安全支出

  

  

  

  

  

(五)教育支出

  

  

  

  

  

(六)科学技术支出

  

  

  

  

  

(七)文化旅游体育与传媒支出

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出

3220.93  

3220.93  

  

  

  

(九)卫生健康支出

68.36  

68.36  

  

  

  

(十)节能环保支出

  

  

  

  

  

(十一)城乡社区支出

  

  

  

  

  

(十二)农林水支出

  

  

  

  

  

(十三)交通运输支出

  

  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出

  

  

  

  

  

(十五)商业服务业等支出

  

  

  

  

  

(十六)金融支出

  

  

  

  

  

(十七)自然资源海洋气象等支出

  

  

  

  

  

(十八)住房保障支出

33.21  

33.21  

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出

  

  

  

  

  

(二十)灾害防治及应急管理支出

  

  

  



(二十其他支出










二、上年结转结余

  

二、年末结转结余

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款

  

(一)一般公共预算财政拨款

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款

  

(二)政府性基金预算财政拨款

  

  

  

收入总计

3322.5  

支出总计3322.5


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。


、一般公共预算财政拨款支出表


一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2024年执行数(决算数)


2025年预算数

2025年预算数与2024年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

  173001

海原县退役军人事务局

4075.02

3322.5

350.08

2972.42

-752.52

-18.47

  2080501

  行政单位离退休

  

3.04  

3.04

  

0

0

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.03  

42.21  

42.21

  

-0.18

-0.004

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

21  

21.11  

21.11

  

-0.11

-0.005

  2080802

  伤残抚恤

790.77  

1018  


1018

-227.23

-28.74

  2080805

  义务兵优待

1024.38

613.4


613.4

410.98

40.12

  2080808

  褒扬纪念

9.5  

10  


10

-0.5

-0.05

  2080901

  退役士兵安置

569.43  

189.72  


189.72

379.71

66.68

  2082801

  行政运行

189.77

220.29

220.29


-30.52

-16.08

  2082802

  一般行政管理事务

1192.85

1073.16


1073.16

119.69

10.03

  2082804

  拥军优属

142.99

30


30

112.99

79.02

  2101101

  行政单位医疗

20.68

20.78

20.78


-0.1

-0.005

  2101103

  公务员医疗补助

9.4

9.44

9.44


-0.04

-0.004

  2101401

  优抚对象医疗补助

31.15

38.14


38.14

-6.99

-22.44

  2210201

  住房公积金

21.53

20.73

20.73


0.8

3.7

  2210203

  购房补贴

9.54

12.48

12.48


-2.94

30.81


、一般公共预算财政拨款基本支出表


一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

350.08

332.22

17.86

301

一、工资福利支出

329.21

329.21


30101

基本工资

68.93

68.93


30102

津贴补贴

60.27

60.27


30103

奖金

52.21

52.21


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

20.12

20.12


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

42.21

42.21


30109

职业年金缴费

21.11

21.11


30110

职工基本医疗保险缴费

20.78

20.78


30111

公务员医疗补助缴费

9.44

9.44


30112

其他社会保障缴费

0.91

0.91


30113

住房公积金

20.73

20.73


30114

医疗费

1.5

1.5


30199

其他工资福利支出

11

11


302

二、商品和服务支出

17.86


17.86

30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

1.9



30208

取暖费



1.9

30209

物业管理费

8.4



30211

差旅费

  


8.4

30212

因公出国(境)费用


  

  

30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费

1.31



30228

工会经费



1.31

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

6.22



30239

其他交通费用



6.22

30240

税金及附加费用

0.03



30299

其他商品和服务支出

1.9


0.03

303

三、对个人和家庭的补助

3.01

3.01


30301

离休费




30302

退休费

3.01

3.01


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

  

  

  




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2024年预算数

2024年执行数(决算数)

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



、政府性基金预算财政拨款支出表


政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2024年执行数(决算数)


2025年预算数

2025年预算数与2024年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比(%

小计

人员经费

日常公用经费


  

  

  


  


  



  

  

  

  


  


  



  

  

  

  


  


  



  

  

  

  


  


  













  

  

  

  


  


  



  

  

  

  


  


  




、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

3322.5

一、行政支出

3322.5

1)一般公共预算财政拨款收入

3322.5

其中:财政拨款支出

3322.5

2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

3322.5

本年支出合计

3322.5





十、上年结转


九、年末结转结余


1)财政拨款结转


1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


2)非财政拨款结转


2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


3)非财政拨款结转


1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


4)非财政拨款结余


2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


5)专用结余


3)专用结余


6)经营结余


4)经营结余








收入总计

3322.5

支出总计

3322.5




、部门收入总表


部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

3322.5

3322.5

3322.5
































































































































、部门支出总表


部门支出总表

   单位:万元

单位编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

173001

3322.5

3322.5


































































































































退役军人事务局2025年部门预算——部门预算情况说明


一、关于退役军人事务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

退役军人事务局2025年财政拨款收入预算3322.5万元,其中:本年收入3322.5万元,包括一般公共预算拨款3322.5万元,政府性基金预算拨款0万元上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算3322.5万元,包括:社会保障和就业支出3220.93万元、卫生健康支出68.36万元、住房保障支出33.2万元。

二、关于退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款基本支出350.08万元,其中:本年收入安排支出350.08万元,上年结转资金安排支出0万元。2024年执行数(决算数)增加36.13万元,增11.5%

人员经费332.22万元,主要包括:基本工资68.93万元、津贴补贴47.79万元、奖金52.21万元、社会保障缴费94.45万元、绩效工资20.12万元、其他工资福利支出11万元、退休费3.01万元、医疗费1.5万元、住房公积金20.73万元、购房补贴12.48万元。

公用经费17.86万元,主要包括:取暖费1.9万元、差旅费8.4万元、工会经费1.31万元、其他交通费6.22万元、其他商品和服务支出0.03万元

(二)项目支出情况说明

退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款项目支出2972.42万元,其中:本年收入安排支出2972.42万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2025年预算1018 万元,比2024年执行数(决算数)(增加227.23 万元,长)28.73%。主要用于2025年重点优抚对象补助2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2025年预算613.4万元,比2024年执行数(决算数)(减少410.97万元,(下降)40.12%。主要用于2025年优抚对象补助人数减少3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)2025年预算10万元,比2024年执行数(决算数)(增加0.5万元,长)0.05%。主要用于烈士陵园工作经费4、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2025年预算189.72万元,比2024年执行数(决算数)(减少379.71万元,(下降)66.68%。主要用于 自主就业退役士兵一次性经济补助5、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算1073.16 万元,比2024年执行数(决算数)(减少119.69 万元,(下降)10.03 %。主要用于2025年退役军人社保缴费6、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)2025年预算30万元,比2024年执行数(决算数)(减少112.99万元,(下降)79.02%。主要用于创建双拥模范县经费7、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)2025年预算38.14 万元,比2024年执行数(决算数)(增加6.99万元,长)22.44%。主要用于优抚对象医疗补助金

三、关于退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

退役军人事务局2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年(增加/减少)0万元,其中:因公出国(境)费(增加/减少)0万元,主要原因;公务用车购置费(增加/减少)0万元,主要原因;公务用车运行费(增加/减少)0万元,主要原因;公务接待费(增加/减少)0万元,主要原因

四、关于退役军人事务局2025年政府性基金预算拨款情况说明

退役军人事务局2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一)基本支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

项目支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算财政拨款项目支出。

五、关于退役军人事务局2025年收支预算情况的总体说明

退役军人事务局2025年收入总预算3322.5万元,其中:本年收入3322.5万元,上年结转结余0万元;支出总预算3322.5万元,其中:本年支出3322.5万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入3322.5万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0%;其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支出3322.5万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年,退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算17.86万元,比2024年预算减少36万元,下降66.84%。主要原因是:行政人员退休公务交通补贴减少及维修费减少等原因。

2025年,退役军人事务局单位运行经费财政拨款预算17.86万元,本单位机关日常运行的经费通过一体化系统 列支。

(二)政府采购情况

2025年,退役军人事务局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20241231.退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值37.97 万元;其他资产价值0万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值37.97万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2025年按照年初预算批复,我单位涉及项目共15个,其中:县级资金安排分别是:25名政府购买人员工资、8名转业士官津贴、退职民警生活补助、牌路山烈士陵园保护经费、退役军人保障经费、双拥工作经费、1-4级残疾军人护理补贴、优抚对象医疗补助及门诊费资金、义务兵家庭优待金资金、退役士兵一次性补助资金、59人工资及社保缴费 ,安排资金1935.72万元;中央及自治区资金安排分别是:2025年优抚对象补助经费(中央)、2025年优抚对象补助经费(自治区)、2025年优抚对象医疗保障经费(中央)2025年优抚对象补助经费(中央)第二批,安排资金1036.7万元。我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。

(五)其他需说明的事项

除上述需要说明的事项外,无其他需要说明的事项。




退役军人事务局2025年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。




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