| 索引号 | 640522054/2025-00006 | 文号 | 生成日期 | 2025-02-11 10:15:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县退役军人事务局 | 责任部门 | 海原县退役军人事务局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
退役军人事务局2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)全面摸清全县退役军人及其他优抚对象基本情况,做好信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作,建立完善、及时更新全县退役军人信息数据库,做到情况清、底数明。
(二)及时收集、准确研判全县退役军人有关舆情,并及时上报,做好风险化解和舆论引导工作。
(三)配合做好退役军人及其他优抚对象来信来访、接待办理、法律援助、心理咨询等工作,办理上级部门转办、交办信访事项,落实信访事项首办责任,配合职能部门依法及时就地化解矛盾、解决问题。
(四)配合做好就业创业服务,提供就业创业指导帮扶、项目推荐、职业介绍等服务,开展退役军人职业教育和技能培训,承办自主就业退役军人招聘会等。
(五)掌握全县退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况,配合做好针对性、常态化帮扶援助、化解矛盾和思想政治工作。
(六) 结合“八一”、春节等节日,以及退役军人及其他优抚对象出现重大变故等情况,及时配合开展走访慰问,把党和政府对退役军人的关心关怀落实好、维护好。
(七)协助将退役军人流动党员纳入党的基层组织,配合做好教育管理工作。
(八)开展退役军人权益咨询、政策解答、法律法规宣传,开展“最美退役军人”“最美军嫂”等典型事迹宣传,营造全社会尊崇军人的良好氛围。
(九)搭建政策咨询、沟通联系、学习交流平台,建设“退役军人之家”,发挥好凝聚人心、增进认同、促进和谐的作用。
(十)完成上级部门及县退役军人事务局转办、交办的其他工作,指导乡镇(街道)、村(社区)服务站工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,退役军人事务局部门预算包括:退役军人事务局本级预算,无二级预算单位。我局下设办公室、优抚办、信访室、财务室、海原县退役军人服务中心、其中,独立核算单位1个,独立编制单位1个。
我局行政编制5人,行政工勤编0人,事业编制8人,事业单位控制编制1人。2024年末,实有在职人员14人,其中:行政人员5人,事业人员8人,事业控编人员1人。
从预算单位构成看,海原县退役军人事务局部门预算包括:海原县退役军人事务局本级预算。无二级预算单位。
退役军人事务局2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 3322.5 | 一、本年支出 | 3322.5 | 3322.5 |
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(一)一般公共预算财政拨款收入 | 3322.5 | (一)一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款收入 |
| (二)外交支出 |
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| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化旅游体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 3220.93 | 3220.93 |
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| (九)卫生健康支出 | 68.36 | 68.36 |
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| (十)节能环保支出 |
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| (十一)城乡社区支出 |
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| (十二)农林水支出 |
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 |
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| (十五)商业服务业等支出 |
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| (十六)金融支出 |
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| (十七)自然资源海洋气象等支出 |
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| (十八)住房保障支出 | 33.21 | 33.21 |
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| (十九)粮油物资储备支出 |
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| (二十)灾害防治及应急管理支出 |
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(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 3322.5 | 支出总计3322.5 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
173001 | 海原县退役军人事务局 | 4075.02 | 3322.5 | 350.08 | 2972.42 | -752.52 | -18.47 | |
2080501 | 行政单位离退休 |
| 3.04 | 3.04 |
| 0 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.03 | 42.21 | 42.21 |
| -0.18 | -0.004 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21 | 21.11 | 21.11 |
| -0.11 | -0.005 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 790.77 | 1018 | 1018 | -227.23 | -28.74 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 1024.38 | 613.4 | 613.4 | 410.98 | 40.12 | ||
2080808 | 褒扬纪念 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | -0.05 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 569.43 | 189.72 | 189.72 | 379.71 | 66.68 | ||
2082801 | 行政运行 | 189.77 | 220.29 | 220.29 | -30.52 | -16.08 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 1192.85 | 1073.16 | 1073.16 | 119.69 | 10.03 | ||
2082804 | 拥军优属 | 142.99 | 30 | 30 | 112.99 | 79.02 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.68 | 20.78 | 20.78 | -0.1 | -0.005 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.4 | 9.44 | 9.44 | -0.04 | -0.004 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 31.15 | 38.14 | 38.14 | -6.99 | -22.44 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.53 | 20.73 | 20.73 | 0.8 | 3.7 | ||
2210203 | 购房补贴 | 9.54 | 12.48 | 12.48 | -2.94 | 30.81 | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 350.08 | 332.22 | 17.86 | |
301 | 一、工资福利支出 | 329.21 | 329.21 | |
30101 | 基本工资 | 68.93 | 68.93 | |
30102 | 津贴补贴 | 60.27 | 60.27 | |
30103 | 奖金 | 52.21 | 52.21 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 20.12 | 20.12 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.21 | 42.21 | |
30109 | 职业年金缴费 | 21.11 | 21.11 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.78 | 20.78 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.44 | 9.44 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | |
30113 | 住房公积金 | 20.73 | 20.73 | |
30114 | 医疗费 | 1.5 | 1.5 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 11 | 11 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 17.86 | 17.86 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 1.9 | ||
30208 | 取暖费 | 1.9 | ||
30209 | 物业管理费 | 8.4 | ||
30211 | 差旅费 |
| 8.4 | |
30212 | 因公出国(境)费用 |
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30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 1.31 | ||
30228 | 工会经费 | 1.31 | ||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.22 | ||
30239 | 其他交通费用 | 6.22 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.03 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.9 | 0.03 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.01 | 3.01 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 3.01 | 3.01 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2024年预算数 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比(%) | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 3322.5 | 一、行政支出 | 3322.5 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 3322.5 | 其中:财政拨款支出 | 3322.5 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 3322.5 | 本年支出合计 | 3322.5 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 3322.5 | 支出总计 | 3322.5 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
3322.5 | 3322.5 | 3322.5 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
单位编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
173001 | 3322.5 | 3322.5 | |||||||
退役军人事务局2025年部门预算——部门预算情况说明
一、关于退役军人事务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
退役军人事务局2025年财政拨款收入预算3322.5万元,其中:本年收入3322.5万元,包括一般公共预算拨款3322.5万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算3322.5万元,包括:社会保障和就业支出3220.93万元、卫生健康支出68.36万元、住房保障支出33.2万元。
二、关于退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款基本支出350.08万元,其中:本年收入安排支出350.08万元,上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数(决算数)增加36.13万元,增长11.5%。
人员经费332.22万元,主要包括:基本工资68.93万元、津贴补贴47.79万元、奖金52.21万元、社会保障缴费94.45万元、绩效工资20.12万元、其他工资福利支出11万元、退休费3.01万元、医疗费1.5万元、住房公积金20.73万元、购房补贴12.48万元。
公用经费17.86万元,主要包括:取暖费1.9万元、差旅费8.4万元、工会经费1.31万元、其他交通费6.22万元、其他商品和服务支出0.03万元。
(二)项目支出情况说明
退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款项目支出2972.42万元,其中:本年收入安排支出2972.42万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2025年预算1018 万元,比2024年执行数(决算数)(增加)227.23 万元,(增长)28.73%。主要用于2025年重点优抚对象补助。2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2025年预算613.4万元,比2024年执行数(决算数)(减少)410.97万元,(下降)40.12%。主要用于2025年优抚对象补助人数减少。3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)2025年预算10万元,比2024年执行数(决算数)(增加)0.5万元,(增长)0.05%。主要用于烈士陵园工作经费。4、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)2025年预算189.72万元,比2024年执行数(决算数)(减少)379.71万元,(下降)66.68%。主要用于 自主就业退役士兵一次性经济补助。5、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算1073.16 万元,比2024年执行数(决算数)(减少)119.69 万元,(下降)10.03 %。主要用于2025年退役军人社保缴费。6、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)2025年预算30万元,比2024年执行数(决算数)(减少)112.99万元,(下降)79.02%。主要用于创建双拥模范县经费。7、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)2025年预算38.14 万元,比2024年执行数(决算数)(增加)6.99万元,(增长)22.44%。主要用于优抚对象医疗补助金。
三、关于退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
退役军人事务局2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年(增加/减少)0万元,其中:因公出国(境)费(增加/减少)0万元,主要原因无;公务用车购置费(增加/减少)0万元,主要原因无;公务用车运行费(增加/减少)0万元,主要原因无;公务接待费(增加/减少)0万元,主要原因无。
四、关于退役军人事务局2025年政府性基金预算拨款情况说明
退役军人事务局2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
(一)基本支出情况说明
2025年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。
(二)项目支出情况说明
2025年我单位无政府性基金预算财政拨款项目支出。
五、关于退役军人事务局2025年收支预算情况的总体说明
退役军人事务局2025年收入总预算3322.5万元,其中:本年收入3322.5万元,上年结转结余0万元;支出总预算3322.5万元,其中:本年支出3322.5万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入3322.5万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出3322.5万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算17.86万元,比2024年预算减少36万元,下降66.84%。主要原因是:行政人员退休公务交通补贴减少及维修费减少等原因。
2025年,退役军人事务局单位运行经费财政拨款预算17.86万元,本单位机关日常运行的经费通过一体化系统 列支。
(二)政府采购情况
2025年,退役军人事务局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日.退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值37.97 万元;其他资产价值0万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值37.97万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2025年按照年初预算批复,我单位涉及项目共15个,其中:县级资金安排分别是:25名政府购买人员工资、8名转业士官津贴、退职民警生活补助、牌路山烈士陵园保护经费、退役军人保障经费、双拥工作经费、1-4级残疾军人护理补贴、优抚对象医疗补助及门诊费资金、义务兵家庭优待金资金、退役士兵一次性补助资金、59人工资及社保缴费 ,安排资金1935.72万元;中央及自治区资金安排分别是:2025年优抚对象补助经费(中央)、2025年优抚对象补助经费(自治区)、2025年优抚对象医疗保障经费(中央)2025年优抚对象补助经费(中央)第二批,安排资金1036.7万元。我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。











(五)其他需说明的事项
除上述需要说明的事项外,无其他需要说明的事项。
退役军人事务局2025年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
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