欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
2025年
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门预算 > 2025年

海原县第六小学2025年部门预算

索引号 640522016/2025-00154 文号 生成日期 2025-02-11 14:30:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县教体局 责任部门 海原县教体局


目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分   单位概况

一、主要职能

海原县第六小学是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构,属财政补助事业单位,执行政府会计准则制度。主要职责如下:

(一)贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度,执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、县政府的重要决定和部署。

(二)贯彻执行中央、自治区和县委、县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策;做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作;负责学校舆论宣传和稳定工作。

(三)承担辖区内普通小学生的教育教学工作任务。承担推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平的责任。

(四)负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设;开展学校师德建设工作;负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。

(五)贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策,大力推广普通话工作和普通话师资培训工作

(六)承办县教体局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县第六小学部门预算是纳入海原县教育体育局(汇总)2025年度部门预算编制的二级预算单位。学校内设职能机构有:教务处政教处、教科室、总务处、综合办公室等。


第二部分2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                    单位:万元 

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

859.3

一、本年支出

859.3

859.3


(一)一般公共预算财政拨款收入

859.3

(五)教育支出

601.7

601.7




(八)社会保障和就业支出

107.35

107.35




(九)卫生健康支出

45.45

45.45




(十八)住房保障支出

104.8

104.8


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

859.3

支出总计 859.3

859.3

859.3


                                                                              

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2024年执行数(决算数)

2025年预算数

2025年预算数与2024年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%


合计

747.5

859.3

851.85

7.45

111.8

14.9

205

教育支出

747.5 

851.85

851.85

7.45

104.35

13.9

 20502

 普通教育

568.2 

594.24

594.24

7.45

26.04

4.5

  2050202

  小学教育

568.2 

594.24

594.24

7.45

26.04

4.5

208

社会保障和就业支出

77.7 

107.35

107.35


29.65

38.1

 20805

 行政事业单位养老支出

77.7

107.35

107.35


29.65

38.1

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.8

71.56

71.56


19.76

38.1

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

25.9 

35.79

35.79


9.89

38.1

210

卫生健康支出

32.98 

45.45

45.45


12.47

37.8

 21011

 行政事业单位医疗

32.98

45.45

45.45


12.47

37.8

  2101102

  事业单位医疗

22.68

31.27

31.27


8.59

37.8

  2101103

  公务员医疗补助

10.3

14.18

14.18


3.88

37.6

221

住房保障支出

68.62

104.81

104.81


36.19

52.7

 22102

 住房改革支出

68.62

104.81

104.81


36.19

52.7

  2210201

  住房公积金

47.1

66.44

66.44


19.34

41.1

  2210203

  购房补贴

21.52

38.37

38.37


16.85

78.3

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                                     单位:

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

851.85

843

8.85

301

一、工资福利支出

847.7

843

4.7

30101

基本工资

208.45

208.45


30102

津贴补贴

113.32

113.32


30103

奖金

164.48

164.48


30107

绩效工资

133.82

133.82


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

71.56

71.56


30109

职业年金缴费

35.79

35.79


30110

职工基本医疗保险缴费

31.27

31.27


30111

公务员医疗补助缴费

14.18

14.18


30112

其他社会保障缴费

3.69

3.69


30113

住房公积金

66.44

66.44


30114

医疗费

4.7


4.7

302

二、商品和服务支出

4.15


4.15

30228

工会经费



4.15

                                                                

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:

2024年预算数

2024年执行数(决算数)

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00






0.00






0.00






五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:

功能分类科目

2024年执行数(决算数)

2025年预算数

2025年预算数与2024年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比(%)

小计

人员经费

日常公用经费

229

其他支出

0.00

0.00







22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00







2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00







2296004

    用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00








六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                      单位:

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

859.3

一、行政支出


    1)一般公共预算财政拨款收入

859.3

            其中:财政拨款支出


    2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

859.3

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

859.3

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

859.3

本年支出合计

859.3

十、上年结转


九、年末结转结余


1)财政拨款结转


1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


2)非财政拨款结转


2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


3)非财政拨款结转


1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


4)非财政拨款结余


2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


5)专用结余


3)专用结余


6)经营结余


    4)经营结余








收入总计

859.3

支出总计

859.3

                                                            

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位:

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

859.3

859.3

859.3














八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:

单位编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

128057

859.3


859.3








第三部分2025年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收入预算859.3万元,其中:本年收入859.3万元,包括一般公共预算拨款859.3万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算859.3万元,包括:教育支出851.85万元、社会保障和就业支出107.35万元、卫生健康支出45.45万元、住房保障支出104.81万元、项目支出7.45万元。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出851.85万元,其中:本年收入安排支出851.85万元,上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数(决算数)597.25元增加254.6万元,增长42.6%。

人员经费843万元,主要包括:基本工资208.45万元、津贴补贴113.32万元、奖金164.48万元、绩效工资133.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.56万元、职业年金缴费35.79万元、职工基本医疗保险缴费31.27万元、公务员医疗补助缴费14.18万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金66.44万元。

(二)项目支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款项目支出7.45万元,其中:本年收入安排支出7.45万元,上年结转结余资金安排支出0万元。比2024年执行数(决算数)4.8万元增加2.65万元,下降55.2%。

包括:

主要用于:生均公用经费县级配套资金,家庭经济困难学生生活补助。

三、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是2024年度没有发生因公出国(境)费支出,2025年没有安排因公出国(境)费支出预算;公务用车购置费增加0万元,主要原因是2024年度没有公务用车购置费支出,2025年没有安排公务用车购置费支出预算;公务用车运行维护费增加0万元,主要原因是2024年度没有公务用车运行维护费支出,2025年没有安排公务用车运行维护费支出预算;公务接待费增加0万元,主要原因是2024年度没有发生公务接待费支出,2025年没有安排公务接待费支出预算

四、2025年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

五、2025年收支预算情况的总体说明

2025年收入总预算859.3万元,其中:本年收入859.3万元,上年结转结余0万元;支出总预算859.3万元,其中:本年支出859.3万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入859.3万元,占100.00%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:事业支出859.3万元,占100.00%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年,海原县第六小学机关运行经费财政拨款预算0万元。本单位机关日常运行的经费通过事业支出列支。

(二)政府采购情况

2025年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日,海原县第六小学占用使用国有资产总体情况为房屋11710.2平方米,价值2311.34万元;土地36518.25平方米,价值1元;车辆0辆,价值0.00万元;设备价值75.6万元;家具和用具价值549.75万元;国有资产分布情况为:

本单位房屋11710.2平方米,价值2311.34万元;土地36518.25平方米,价值1元;车辆0辆,价值0万元。

(四)预算绩效情况

根据预算绩效管理要求,2025年本单位县级财力安排预算项目绩效共1个项目(生均公用经费县级配套资金),涉及项目资金7.45万元,项目绩效目标申报详见下列各表:

2025年海原县第六小学项目支出绩效目标表

项目名称

生均公用经费县级配套资金

主管部门

海原县教育体育局

实施单位

海原县第六小学校

项目负责人及电话

王学武 137****9093

项目属性

一般项目

项目期

2025年

资金申请政策依据

关于印发《中卫市教育高质量发展三年行动计划(2022—2025年)》的通知等

文件号

卫党办综〔2022〕63号、宁政发〔2016〕37号、宁教规发〔2022〕1号、宁财(教)指标〔2019〕196号、宁财(教)指标〔2016〕1076号

项目资金
(万元)

年度资金总额:

7.45

            市县资金

7.45

年度总体目标

    2025年安排小学生均公用经费县级配套80元*932人=16.3万元,总计1万元用于保障各级各类学校正常运转。

绩效
指标(100分)  

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标         40分)

数量                  指标

全校普通小学在校生数(≥*人)

10

932

质量                指标

生均公用经费拨付到位率(≥*%)

10

98

时效                 指标

生均公用经费到位及时率(≥*%)

10

98

成本                 指标

生均公用经费县级配套资金(≥*万元)

5

16.30

小学生均公用经费补贴标准(≥*元)

5

80

效益            指标         40分)

经济效益           指标

为全校增加教育经费投入(≥*万元)

10

16.3

社会效益         指标

各级各类教育机构正常教学工作开展

5

有效保障

学前教育和普通学校教育教学水平

5

促进提高

各类学生享受学习教育的机会

5

均等普惠

促进教育事业健康发展作用

5

有效发挥

可持续影响指标

各级各类学校教育教学工作保障机制

10

中长期

满意度               指标              20分)

满意度指标

学生、家长满意度(≥*%)

10

90

教师、学校满意度(≥*%)

10

90

合计

100


2025年,单位严格按照年初项目预算支出绩效目标执行,积极开展绩效中期监控,年末预算执行结束后,及时开展项目绩效自评工作,对资金量大、涉及民生领域等重点项目聘用第三方机构进行项目绩效评价主动在海原县人民政府门户网站公开。

(五)其他需说明的事项

    除上述项目预算外,涉及部分中央、自治区项目资金,因无法具体资金规模,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算追加调整。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

...


扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部