| 索引号 | 640522014/2025-00046 | 文号 | 生成日期 | 2025-02-11 15:50:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县交通运输局 | 责任部门 | 海原县交通运输局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)单位职能
1.把铸牢中华民族共同体意识主线,贯穿交通运输工作各方面全过程;
2.贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家交通运输改革与发展的方针政策;贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署和区、市县党委要求,落实安全生产、生态环境保护相关职责分工;拟订全县道路交通发展有关政策、规范并监督实施;拟订交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施;组织拟订公路运输有关政策、准入制度和运营规范并监督实施;指导交通运输行业有关体制改革工作;负责农村公路工程建设管理工作。
3.承担道路运输市场监管责任。监督指导农村公路养护管理工作,依法保护路产路权,治理车辆超限超载;负责道路运输市场的行业监督管理工作。指导城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作,指导公共汽车、出租汽车等城市客运管理工作。
4.承担农村公路建设市场监管工作;组织高速公路、干线公路项目建设协调服务、安全生产监督管理工作;指导交通运输基础设施维护工作;负责有关重要设施的管理和维护工作。
5.承担交通运输综合执法工作;负责全县交通运输行业安全生产和应急管理工作;组织协调国家、自治区、县重点物资和紧急客货运输;负责县重点干线路网运行监测和协调。
6.承担全县物流业行业管理工作,推动全县现代物流业发展,拟订有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划并组织实施等;推进物流业重大项目建设,积极培育专业化物流企业,大力发展第三方物流;对物流行业实施安全监督管理;推进并落实货运场站管理、运输结构调整、多式联运发展等工作。
7.指导交通运输信息化建设;监督分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路行业节能减排和环境保护工作。
8.负责交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。
9.负责协调县交通战备工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
11.有关职责分工。河道采砂管理职责分工方面,由水务局牵头,会同自然资源局统一编制河道(含行洪河道)采砂规划和计划。水务局负责河道采砂规划、计划的组织实施和监督管理,保障河道防洪安全、河势稳定、堤防安全。交通运输局负责对采砂影响桥梁和运输安全进行监督。自然资源局负责保障河道内砂石资源合理利用,根据相关规定发放《采矿许可证》。
(二)单位基本情况
海原县交通运输局下设综合办公室、综合治理办公室、财务室、工程项目管理办公室、客运与审批服务中心、公路建设管理中心、物流发展股、项目审计结算办公室8个股室。
海原县交通运输局行政编制10人,事业编制74人,在职人员84人。
二、部门预算单位构成
本部门预算包括:交通运输局本级预算一级单位预算。
2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算财政 | 8279.498 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 444.964 | 444.964 | |||
(九)卫生健康支出 | 78.92 | 78.92 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | 5465.34 | 5465.34 | |||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 190.274 | 190.274 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | 2100 | 2100 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 支出总计 8279.49 | ||||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数 (决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 33977.777 | 8279.498 | 1910.498 | 6369 | -25698.279 | -75.63% | ||
110 | 海原县交通局 | 33977.777 | 8279.498 | 1910.498 | 6369 | -25698.279 | -75.63% | |
110001 | 海原县交通局本级 | 33977.777 | 8279.498 | 1910.498 | 6369 | -25698.279 | -75.63% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 394.7791 | 446.46 | 446.46 | 0.00 | 66.35 | 12.71% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 394.7791 | 444.964 | 444.964 | 0.00 | 50.18 | 12.71% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 187.4491 | 257.594 | 257.594 | 0.00 | 70.1449 | 37.42% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.24 | 124.9 | 124.9 | 0.00 | -13.34 | -9.64% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.09 | 62.47 | 62.47 | 0.00 | -6.62 | -9.58% | |
210 | 卫生健康支出 | 87.08 | 78.92 | 78.92 | 0.00 | -8.16 | -9.37% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.08 | 78.92 | 78.92 | 0.00 | -8.16 | -9.37% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 59.82 | 54.26 | 54.26 | 0.00 | -5.561 | -9.29% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 27.26 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | -2.6 | -9.53% | |
213 | 农林水支出 | 5465.28 | -5465.28 | -100% | ||||
21301 | 农业农村 | 1492 | -1492 | -100% | ||||
2130142 | 乡村道路建设 | 1492 | -1492 | -100% | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3973.28 | -3973.28 | -100% | ||||
2130504 | 农业基础设施建设 | 3973.28 | -3973.28 | -100% | ||||
214 | 交通运输支出 | 25467.87 | 5465.34 | 1196.34 | 4269 | -20002.53 | -78.54% | |
21401 | 公路水路运输 | 25467.87 | 5465.34 | 1196.34 | 4269 | -20002.53 | -78.54% | |
2140101 | 行政运行 | 1145.5 | 1196.34 | 1196.34 | 0.00 | 50.84 | 4% | |
2140102 | 一般行政管理事务 | 650.32 | 107 | 0.00 | 107 | -543.32 | -83.54% | |
2140104 | 公路建设 | 13608.11 | 544 | 544 | -13064.11 | -96% | ||
2140106 | 公路养护 | 9184.29 | 3172 | 0.00 | 3172 | -6012.29 | -65.46% | |
2140109 | 交通运输信息化建设 | 24.1 | -24.1 | -100% | ||||
2140112 | 公路运输管理 | 503.34 | 446 | 0.00 | 446 | -57.34 | -11.39% | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 352.2 | -352.2 | -100% | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 412.54 | -412.54 | -100% | ||||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 412.54 | -412.54 | -100% | ||||
2159802 | 制造业 | 412.54 | -412.54 | -100% | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 1483 | -1483 | -100% | ||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 1483 | -1483 | -100% | ||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1483 | -1483 | -100% | ||||
221 | 住房保障支出 | 190.77 | 190.27 | 190.27 | 0.00 | -0.5 | -0.2% | |
22102 | 住房改革支出 | 190.77 | 190.27 | 190.27 | 0.00 | -0.5 | -0.2% | |
2210201 | 住房公积金 | 132.11 | 120.44 | 120.44 | 0.00 | -11.67 | -8.83% | |
2210203 | 购房补贴 | 58.66 | 69.83 | 69.83 | 0.00 | 11.17 | 19.04% | |
222 | 粮油物资储备支出 | 469.03 | 2100 | 2100 | 1630.97 | 347.73% | ||
22201 | 粮油物资事务 | 469.03 | 2100 | 2100 | 1630.97 | 347.73% | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 469.03 | 2100 | 2100 | 1630.97 | 347.73% | ||
229 | 其他支出 | 7.4 | -7.4 | -100% | ||||
22999 | 其他支出 | 7.4 | -7.4 | -100% | ||||
2299999 | 其他支出 | 7.4 | -7.4 | -100% | ||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2016.512 | 1910.498 | 106.014 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1568.684 | 1545.884 | 22.8 |
30101 | 基本工资 | 383.29 | 383.29 | |
30102 | 津贴补贴 | 289.14 | 289.14 | |
30103 | 奖金 | 300.71 | 300.71 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 179.43 | 179.43 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.9 | 124.9 | |
30109 | 职业年金缴费 | 62.47 | 62.47 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.26 | 54.26 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.66 | 24.66 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.58 | 6.58 | |
30113 | 住房公积金 | 120.444 | 120.444 | |
30114 | 医疗费 | 22.8 | 22.8 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 83.214 | 83.214 | |
30201 | 办公费 | 36.8 | 36.8 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 1.2 | 1.20 | |
30206 | 电费 | 3.50 | 3.50 | |
30207 | 邮电费 | 2.50 | 2.50 | |
30208 | 取暖费 | 10.28 | 10.28 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 9.4 | 9.4 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 10.53 | 10.53 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.004 | 4.004 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 240.33 | 240.33 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 253.59 | 253.59 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 5.01 | 5.01 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2024年预算数 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比(%) | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 8279.498 | 一、行政支出 | 8279.498 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 8279.498 | 其中:财政拨款支出 | 8279.498 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 8279.498 | 本年支出合计 | 8279.498 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 8279.498 | 支出总计 | 8279.498 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
8279.498 | 8279.498 | 8279.498 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
110 | 8279.498 | 8279.498 | |||||||
110001 | 8279.498 | 8279.498 | |||||||
2025年海原县交通运输局项目支出绩效目标申报表
项目名称 | 交通战备工作经费 | |||||
主管部门 | 海原县交通运输局 | 实施单位 | 海原县交通运输局 | |||
项目负责人及电话 | 马进礼-13649559797 | |||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2025年1月-2025年12月 | |||
申请资金政策依据 | 业务经费 | 文件名称 及文号 | ||||
项目资金/万元 (10分) | 年度资金总额: | 3.00 | ||||
其中:中央财政补助 | 0.00 | |||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||
县本级预算 | 3.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 根据工作需要,安排交通战备工作经费3万元。 | |||||
绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |
产出指标 (40分) | 数量指标 | 预算安排交通战备工作经费总额 | 10 | 3万元 | ||
质量指标 | 交通战备工作经费使用合规性 | 10 | 合规 | |||
时效指标 | 工作经费到位及时率 | 10 | 100% | |||
成本指标 | 交通战备工作经费支出总额 | 10 | ≦3万元 | |||
效益指标 (40分) | 社会效益 指标 | 交通战备队伍人员素质和业务能力 | 10 | 有效加强 | ||
交通战备工作开展 | 10 | 有序开展 | ||||
保障作用和能力 | 10 | 有效发挥 | ||||
可持续影响指标 | 工作保障机制 | 5 | 建立 | |||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | ||||
满意度 指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≧90% | ||
合计 | 100 | |||||
2025年海原县交通运输局项目支出绩效目标申报表
项目名称 | 拖拉机养路费转移支付用于自收自支人员支出 | |||||
主管部门 | 海原县交通运输局 | 实施单位 | 海原县交通运输局 | |||
项目负责人及电话 | 马进礼-13649559797 | |||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2025年1月-2025年12月 | |||
申请资金政策依据 | 业务经费 | 文件名称 及文号 | 宁财预发〔2025〕 1058号 | |||
项目资金/万元 (10分) | 年度资金总额: | 104.00 | ||||
其中:中央财政补助 | 0.00 | |||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||
县本级预算 | 104.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 根据宁财预发【2010】1058号文件,安排104万用于征收养路费自收自支人员工资及道路养护。 | |||||
绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |
产出指标 (40分) | 数量指标 | 财政供养人数 | 10 | 8人 | ||
质量指标 | 财政供养对象合规性 | 10 | 合规 | |||
时效指标 | 财政供养人员工作发放及时性 | 10 | 按月发放 | |||
成本指标 | 财政供养人员工资支出总额 | 10 | ≦104万元 | |||
效益指标 (40分) | 社会效益 指标 | 养护工作人员基本生活 | 10 | 有效保障 | ||
道路养护人员队伍 | 10 | 巩固加强 | ||||
日常道路养护工作 | 10 | 正常开展 | ||||
可持续影响指标 | 道路养护工作机制 | 5 | 中长期 | |||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | ||||
满意度 指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≧90% | ||
合计 | 100 | |||||
2025年海原县交通运输局项目支出绩效目标申报表
项目名称 | 2025年交通运输体制改革人员经费保障项目 | |||||
主管部门 | 海原县交通运输局 | 实施单位 | 海原县交通运输局 | |||
项目负责人及电话 | 马进礼-13649559797 | |||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2025年1月-2025年12月 | |||
申请资金政策依据 | 人员经费 | 文件名称 及文号 | 自治区人民政府2019年第30期专题会议纪要 | |||
项目资金/万元 (10分) | 年度资金总额: | 446 | ||||
其中:中央财政补助 | 0.00 | |||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||
县本级预算 | 446 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 根据自治区人民政府2019年第30期专题会议纪要,2025年由县财政预算保障100%,对交通运输综合执法大队工作人员基本生活有所保障,稳定市县交通综合行政法队伍,保障交通运输综合执法改革工作顺利推进。 | |||||
绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |
产出指标 (40分) | 数量指标 | 交通运输体制改革人员经费发放人数 | 10 | 18人 | ||
质量指标 | 交通运输体制改革人员经费发放准确率 | 10 | 100% | |||
时效指标 | 交通运输体制改革人员经费发放及时率 | 10 | 按月发放 | |||
成本指标 | 交通运输体制改革人员经费发放总金额 | 10 | ≦446万元 | |||
效益指标 (40分) | 社会效益 指标 | 交通运输体制改革人员基本生活 | 10 | 有效保障 | ||
交通运输综合执法队伍 | 10 | 巩固加强 | ||||
日常交通运输综合执法工作 | 10 | 正常开展 | ||||
可持续影响指标 | 交通运输综合执法工作机制 | 5 | 中长期 | |||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | ||||
满意度 指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≧90% | ||
合计 | 100 | |||||
2025年海原县交通运输局项目支出绩效目标申报表
项目名称 | 四好公路-农村公路养护经费(公路段) | |||||
主管部门 | 海原县交通运输局 | 实施单位 | 海原县交通运输局 | |||
项目负责人及电话 | 马进礼-13649559797 | |||||
项目属性 | 重点项目 | 建设期 | 2025年1月-2025年12月 | |||
申请资金政策依据 | 业务经费 | 文件名称 及文号 | 海交发〔2025〕367号 | |||
项目资金/万元 (10分) | 年度资金总额: | 2000.00 | ||||
其中:中央财政补助 | 0.00 | |||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||
县本级预算 | 2000.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 根据海交发【2019】367号文件,全额安排农村公路养护经费(公路段)2000万元。 | |||||
绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |
产出指标 (40分) | 数量指标 | 人员工资发放人数 | 10 | 124人 | ||
质量指标 | 人员工资发放对象准确率 | 10 | 100% | |||
时效指标 | 人员工资发放及时率 | 10 | 及时 | |||
成本 指标 | 养护经费支出总额 | 10 | ≦2000万元 | |||
效益指标 (40分) | 社会效益 指标 | 养护工作人员基本生活 | 10 | 有效保障 | ||
道路养护人员队伍 | 10 | 巩固加强 | ||||
日常道路养护工作 | 10 | 正常开展 | ||||
可持续影响指标 | 道路养护工作机制 | 5 | 中长期 | |||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | ||||
满意度 指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≧90% | ||
合计 | 100 | |||||
海原县交通运输局2025年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县交通运输局2025年财政拨款收入预算8279.498万元,其中:本年收入8279.498万元,包括一般公共预算拨款8279.498万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。其中,社会保障和就业支出444.964万元、卫生健康支出78.92万元,交通运输支出5465.34万元,住房保障支出190.274万元,粮油物资储备支出2100万元。
二、关于海原县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款基本支出2016.512万元,其中:本年收入安排支出2016.512万元,上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数(决算数)增加198.367万元,上升10.9%。
人员经费1804.48万元,主要包括:基本工资383.29万元、津贴补贴289.14万元、奖金300.71万元、社会保障缴费266.29万元、其他社会保险缴费6.58万元、绩效工资179.43万元、退休费253.59万元、生活补助5.01万元、、住房公积金120.444万元。
公用经费106.014万元,主要包括:办公费36.8万元、水费1.2万元、电费3.5万元、邮电费2.5万元、取暖费10.28万元、差旅费5万元、工会经费9.4万元、其他商品和服务支出4.004万元、医疗费(体检费)22.8万元、其他交通费用10.53万元。
(二)项目支出情况说明
海原县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款项目支出6369万元,其中:本年收入安排支出6369万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2025年预算数544万元,比上年执行数减少13064.11万元, 下降96%,主要用于农村公路项目建设;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2025年预算数3172万元,比上年执行数减少6012.29万元, 下降65.46%,主要用于农村公路养护;交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数107万元,比上年执行数减少543.32万元 ,下降83.54%,主要用于发放拖拉机养路费8人工资和交通战备工作开展;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2025年预算数352.2万元,比上年执行数减少,57.34万元,下降11.39%,主要用于交通运输执法人员经费;粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)2025年预算数2100万元,比上年执行数增加1630.97万元, 上升347.73%,主要用于农村公路路况提升项目;
三、关于海原县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县交通运输局2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因没有出国出境人员;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是公车改革后,单位没有公务用车;公务接待费减少0万元,主要原因是无接待。
四、关于海原县交通运输局2025年政府性基金预算拨款情况说明
海原县交通运输局2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县交通运输局2025年收支预算情况的总体说明
海原县交通运输局2025年收入总预算8279.498万元,其中:本年收入8279.498万元,上年结转结余0万元;支出总预算8279.498万元,其中:本年支出8279.498万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入8279.498万元,占100%;事业预算收入0万元,占 0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入 0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益 万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出8279.498万元,占100%;事业支出 0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,海原县交通运输局本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 106.014万元,比2024年预算增加7.342万元,增长7.03%。主要原因是:2024年人员退休导致公用经费减少。
(二)政府采购情况
2025年,海原县交通运输局政府采购预算6.6万元,其中:政府采购货物预算6.6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,海原县交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋5464.09平方米,价值794.08172万元;土地0平方米,价值0万元;设备价值207.095346万元;车辆5辆,价值53.6762万元;办公家具价值43.370593万元;无形资产价值1.1475万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋5464.09平方米,价值 794.08172万元;土地0平方米,价值 0万元;设备价值207.095346万元;车辆5辆,价值53.6762万元;办公家具价值43.370593万元;无形资产价值1.1475万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。。
(四)预算绩效情况
海原县交通运输局2025年项目支出预算绩效公开2553万元,有5个绩效目标申报表。2025年项目绩效主要在几下几个方面:
1.安排3万元用于交通战备工作。
2.安排104万元用于拖拉机养路费转移支付用于自收自支人员支出。
3.安排446万元对交通运输综合执法大队工作人员基本生活有所保障,稳定市县交通综合行政法队伍,保障交通运输综合执法改革工作顺利推进。
4.安排2000万元用于农村公路养护。
(五)其他需说明的事项
除上述说明外,我单位再无其他说明事项。
海原县交通运输局2025年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站