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海原县交通运输局2025年部门预算

索引号 640522014/2025-00046 文号 生成日期 2025-02-11 15:50:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县交通运输局 责任部门 海原县交通运输局

    第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释



2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)单位职能

1.把铸牢中华民族共同体意识主线,贯穿交通运输工作各方面全过程;

2.贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家交通运输改革与发展的方针政策;贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署和区、市县党委要求,落实安全生产、生态环境保护相关职责分工;拟订全县道路交通发展有关政策、规范并监督实施;拟订交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施;组织拟订公路运输有关政策、准入制度和运营规范并监督实施;指导交通运输行业有关体制改革工作;负责农村公路工程建设管理工作。

3.承担道路运输市场监管责任。监督指导农村公路养护管理工作,依法保护路产路权,治理车辆超限超载;负责道路运输市场的行业监督管理工作。指导城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作,指导公共汽车、出租汽车等城市客运管理工作。

4.承担农村公路建设市场监管工作;组织高速公路、干线公路项目建设协调服务、安全生产监督管理工作;指导交通运输基础设施维护工作;负责有关重要设施的管理和维护工作。

5.承担交通运输综合执法工作;负责全县交通运输行业安全生产和应急管理工作;组织协调国家、自治区、县重点物资和紧急客货运输;负责县重点干线路网运行监测和协调。

6.承担全县物流业行业管理工作,推动全县现代物流业发展,拟订有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划并组织实施等;推进物流业重大项目建设,积极培育专业化物流企业,大力发展第三方物流;对物流行业实施安全监督管理;推进并落实货运场站管理、运输结构调整、多式联运发展等工作。

7.指导交通运输信息化建设;监督分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路行业节能减排和环境保护工作。

8.负责交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。

9.负责协调县交通战备工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.有关职责分工。河道采砂管理职责分工方面,由水务局牵头,会同自然资源局统一编制河道(含行洪河道)采砂规划和计划。水务局负责河道采砂规划、计划的组织实施和监督管理,保障河道防洪安全、河势稳定、堤防安全。交通运输局负责对采砂影响桥梁和运输安全进行监督。自然资源局负责保障河道内砂石资源合理利用,根据相关规定发放《采矿许可证》。

(二)单位基本情况

海原县交通运输局下设综合办公室、综合治理办公室、财务室、工程项目管理办公室、客运与审批服务中心、公路建设管理中心、物流发展股、项目审计结算办公室8个股室。

海原县交通运输局行政编制10人,事业编制74人,在职人员84人。

二、部门预算单位构成

      本部门预算包括:交通运输局本级预算一级单位预算。


2025年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

   收 入

   支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

                 预算数

       小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政

8279.498

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

444.964

  444.964




(九)卫生健康支出

78.92

   78.92




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出

5465.34

  5465.34




(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

190.274

  190.274




(十九)粮油物资储备支出

2100

   2100




(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计


支出总计 8279.49


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2024年执行数(决算数)


2025年预算数

2025年预算数与2024年执行数

(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%


合计

33977.777

8279.498

1910.498

6369

-25698.279

-75.63%

110

海原县交通局

33977.777

8279.498

1910.498

6369

-25698.279

-75.63%

110001

海原县交通局本级

33977.777

8279.498

1910.498

6369

-25698.279

-75.63%

208

社会保障和就业支出

394.7791

446.46

446.46

0.00

66.35

12.71%

20805

行政事业单位养老支出

394.7791

444.964

444.964

0.00

50.18

12.71%

2080501

行政单位离退休

187.4491

257.594

257.594

0.00

70.1449

37.42%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

138.24

124.9

124.9

0.00

-13.34

-9.64%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

69.09

62.47

62.47

0.00

-6.62

-9.58%

210

卫生健康支出

87.08

78.92

78.92

0.00

-8.16

-9.37%

21011

行政事业单位医疗

87.08

78.92

78.92

0.00

-8.16

-9.37%

2101101

行政单位医疗

59.82

54.26

54.26

0.00

-5.561

-9.29%

2101103

公务员医疗补助

27.26

24.66

24.66

0.00

-2.6

-9.53%

213

农林水支出

5465.28




-5465.28

-100%

21301

农业农村

1492




-1492

-100%

2130142

乡村道路建设

1492




-1492

-100%

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3973.28




-3973.28

-100%

2130504

农业基础设施建设

3973.28




-3973.28

-100%

214

交通运输支出

25467.87

5465.34

1196.34

4269

-20002.53

-78.54%

21401

公路水路运输

25467.87

5465.34

1196.34

4269

-20002.53

-78.54%

2140101

行政运行

1145.5

1196.34

1196.34

0.00

50.84

4%

2140102

一般行政管理事务

650.32

107

0.00

107

-543.32

-83.54%

2140104

公路建设

13608.11

544


544

-13064.11

-96%

2140106

公路养护

9184.29

3172

0.00

3172

-6012.29

-65.46%

2140109

交通运输信息化建设

24.1




-24.1

-100%

2140112

公路运输管理

503.34

446

0.00

446

-57.34

-11.39%

2140199

其他公路水路运输支出

352.2




-352.2

-100%

215

资源勘探工业信息等支出

412.54




-412.54

-100%

21598

超长期特别国债安排的支出

412.54




-412.54

-100%

2159802

制造业

412.54




-412.54

-100%

216

商业服务业等支出

1483




-1483

-100%

21699

其他商业服务业等支出

1483




-1483

-100%

2169999

其他商业服务业等支出

1483




-1483

-100%

221

住房保障支出

190.77

190.27

190.27

0.00

-0.5

-0.2%

22102

住房改革支出

190.77

190.27

190.27

0.00

-0.5

-0.2%

2210201

住房公积金

132.11

120.44

120.44

0.00

-11.67

-8.83%

2210203

购房补贴

58.66

69.83

69.83

0.00

11.17

19.04%

222

粮油物资储备支出

469.03

2100


2100

1630.97

347.73%

22201

粮油物资事务

469.03

2100


2100

1630.97

347.73%

2220199

其他粮油物资事务支出

469.03

2100


2100

1630.97

347.73%

229

其他支出

7.4




-7.4

-100%

22999

其他支出

7.4




-7.4

-100%

2299999

其他支出

7.4




-7.4

-100%


三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2016.512

1910.498

106.014

301

一、工资福利支出

1568.684

1545.884

22.8

30101

基本工资

383.29

383.29


30102

津贴补贴

289.14

289.14


30103

奖金

300.71

300.71


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

179.43

179.43


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

124.9

124.9


30109

职业年金缴费

62.47

62.47


30110

职工基本医疗保险缴费

54.26

54.26


30111

公务员医疗补助缴费

24.66

24.66


30112

其他社会保障缴费

6.58

6.58


30113

住房公积金

120.444

120.444


30114

医疗费

22.8


22.8

30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

83.214


83.214

30201

办公费

36.8


36.8

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

1.2


1.20

30206

电费

3.50


3.50

30207

邮电费

2.50


2.50

30208

取暖费

10.28


10.28

30209

物业管理费




30211

差旅费

5.00


5.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

9.4


9.4

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

10.53


10.53

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

4.004


4.004

303

三、对个人和家庭的补助

240.33

240.33


30301

离休费




30302

退休费

253.59

253.59


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

5.01

5.01


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2024年预算数

2024年执行数(决算数)

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2024年执行数(决算数)


2025年预算数

2025年预算数与2024年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比(%

小计

人员经费

日常公用经费


  

  

  


  


  



  

  

  

  


  


  



  

  

  

  


  


  



  

  

  

  


  


  













  

  

  

  


  


  



  

  

  

  


  


  




六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

8279.498

一、行政支出

8279.498

(1)一般公共预算财政拨款收入

8279.498

其中:财政拨款支出

8279.498

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

8279.498

本年支出合计

8279.498





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

8279.498

支出总计

8279.498


七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:






小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款



非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

8279.498

8279.498

8279.498































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

110

8279.498

8279.498








110001

8279.498

8279.498























































































































2025年海原县交通运输局项目支出绩效目标申报表

项目名称

交通战备工作经费

主管部门

海原县交通运输局

实施单位

海原县交通运输局

项目负责人及电话

马进礼-13649559797

项目属性

一般项目

建设期

2025年1月-2025年12月

申请资金政策依据

业务经费

文件名称 及文号


项目资金/万元 (10分)

年度资金总额:

3.00

其中:中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

3.00

其他资金

0.00

年度总体目标

根据工作需要,安排交通战备工作经费3万元。

绩效指标 (90分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标

(40分)

数量指标

预算安排交通战备工作经费总额

10

3万元

质量指标

交通战备工作经费使用合规性

10

合规

时效指标

工作经费到位及时率

10

100%

成本指标

交通战备工作经费支出总额

10

≦3万元

效益指标

(40分)

社会效益 指标

交通战备队伍人员素质和业务能力

10

有效加强

交通战备工作开展

10

有序开展

保障作用和能力

10

有效发挥

可持续影响指标

工作保障机制

5

建立

档案管理完备性

5

完备

满意度 指标

(10分)

满意度指标

服务对象满意度

10

≧90%

合计

100



2025年海原县交通运输局项目支出绩效目标申报表

项目名称

拖拉机养路费转移支付用于自收自支人员支出

主管部门

海原县交通运输局

实施单位

海原县交通运输局

项目负责人及电话

马进礼-13649559797

项目属性

一般项目

建设期

2025年1月-2025年12月

申请资金政策依据

业务经费

文件名称 及文号

宁财预发〔2025〕

1058号

项目资金/万元 (10分)

年度资金总额:

104.00

其中:中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

104.00

其他资金

0.00

年度总体目标

根据宁财预发【2010】1058号文件,安排104万用于征收养路费自收自支人员工资及道路养护。

绩效指标 (90分)

一级指标

二级指标

三级指标

   分值

指标值

产出指标 (40分)

数量指标

财政供养人数

10

8人

质量指标

财政供养对象合规性

10

合规

时效指标

财政供养人员工作发放及时性

10

按月发放

成本指标

财政供养人员工资支出总额

10

≦104万元

效益指标 (40分)

社会效益 指标

养护工作人员基本生活

10

有效保障

道路养护人员队伍

10

巩固加强

日常道路养护工作

10

正常开展

可持续影响指标

道路养护工作机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度 指标

(10分)

满意度指标

服务对象满意度

10

≧90%

合计

100



2025年海原县交通运输局项目支出绩效目标申报表

项目名称

2025年交通运输体制改革人员经费保障项目

主管部门

海原县交通运输局

实施单位

海原县交通运输局

项目负责人及电话

马进礼-13649559797

项目属性

一般项目

建设期

2025年1月-2025年12月

申请资金政策依据

人员经费

文件名称 及文号

自治区人民政府2019年第30期专题会议纪要

项目资金/万元 (10分)

年度资金总额:

446

其中:中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

446

其他资金

0.00

年度总体目标

根据自治区人民政府2019年第30期专题会议纪要,2025年由县财政预算保障100%,对交通运输综合执法大队工作人员基本生活有所保障,稳定市县交通综合行政法队伍,保障交通运输综合执法改革工作顺利推进。

绩效指标 (90分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标 (40分)

数量指标

交通运输体制改革人员经费发放人数

10

18人

质量指标

交通运输体制改革人员经费发放准确率

10

100%

时效指标

交通运输体制改革人员经费发放及时率

10

按月发放

成本指标

交通运输体制改革人员经费发放总金额

10

≦446万元

效益指标 (40分)

社会效益 指标

交通运输体制改革人员基本生活

10

有效保障

交通运输综合执法队伍

10

巩固加强

日常交通运输综合执法工作

10

正常开展

可持续影响指标

交通运输综合执法工作机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度 指标 (10分)

满意度指标

服务对象满意度

10

≧90%

合计

100



2025年海原县交通运输局项目支出绩效目标申报表

项目名称

四好公路-农村公路养护经费(公路段)

主管部

海原县交通运输局

实施单位

海原县交通运输局

项目负责人及电话

马进礼-13649559797

项目属性

重点项目

建设期

2025年1月-2025年12月

申请资金政策依据

业务经费

文件名称 及文号

海交发〔2025〕367号

项目资金/万元 (10分)

年度资金总额:

2000.00

其中:中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

2000.00

其他资金

0.00

年度总体目标

根据海交发【2019】367号文件,全额安排农村公路养护经费(公路段)2000万元。

绩效指标 (90分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标 (40分)

数量指标

人员工资发放人数

10

124人

质量指标

人员工资发放对象准确率

10

100%

时效指标

人员工资发放及时率

10

及时

成本 指标

养护经费支出总额

10

≦2000万元

效益指标 (40分)

社会效益 指标

养护工作人员基本生活

10

有效保障

道路养护人员队伍

10

巩固加强

日常道路养护工作

10

正常开展

可持续影响指标

道路养护工作机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度 指标 (10分)

满意度指标

服务对象满意度

10

≧90%

合计

100




海原县交通运输局2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县交通运输局2025年财政拨款收入预算8279.498万元,其中:本年收入8279.498万元,包括一般公共预算拨款8279.498万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。其中,社会保障和就业支出444.964万元、卫生健康支出78.92万元,交通运输支出5465.34万元,住房保障支出190.274万元,粮油物资储备支出2100万元。

二、关于海原县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款基本支出2016.512万元,其中:本年收入安排支出2016.512万元,上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数(决算数)增加198.367万元,上升10.9%。

人员经费1804.48万元,主要包括:基本工资383.29万元、津贴补贴289.14万元、奖金300.71万元、社会保障缴费266.29万元、其他社会保险缴费6.58万元、绩效工资179.43万元、退休费253.59万元、生活补助5.01万元、、住房公积金120.444万元。

公用经费106.014万元,主要包括:办公费36.8万元、水费1.2万元、电费3.5万元、邮电费2.5万元、取暖费10.28万元、差旅费5万元、工会经费9.4万元、其他商品和服务支出4.004万元、医疗费(体检费)22.8万元、其他交通费用10.53万元。

(二)项目支出情况说明

海原县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款项目支出6369万元,其中:本年收入安排支出6369万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2025年预算数544万元,比上年执行数减少13064.11万元, 下降96%,主要用于农村公路项目建设;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2025年预算数3172万元,比上年执行数减少6012.29万元, 下降65.46%,主要用于农村公路养护;交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数107万元,比上年执行数减少543.32万元 ,下降83.54%,主要用于发放拖拉机养路费8人工资和交通战备工作开展;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2025年预算数352.2万元,比上年执行数减少,57.34万元,下降11.39%,主要用于交通运输执法人员经费;粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)2025年预算数2100万元,比上年执行数增加1630.97万元, 上升347.73%,主要用于农村公路路况提升项目;

  三、关于海原县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县交通运输局2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因没有出国出境人员;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是公车改革后,单位没有公务用车;公务接待费减少0万元,主要原因是无接待。

四、关于海原县交通运输局2025年政府性基金预算拨款情况说明

海原县交通运输局2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县交通运输局2025年收支预算情况的总体说明

海原县交通运输局2025年收入总预算8279.498万元,其中:本年收入8279.498万元,上年结转结余0万元;支出总预算8279.498万元,其中:本年支出8279.498万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入8279.498万元,占100%;事业预算收入0万元,占 0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入 0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益 万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出8279.498万元,占100%;事业支出 0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年,海原县交通运输局本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 106.014万元,比2024年预算增加7.342万元,增长7.03%。主要原因是:2024年人员退休导致公用经费减少。

(二)政府采购情况

2025年,海原县交通运输局政府采购预算6.6万元,其中:政府采购货物预算6.6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日,海原县交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋5464.09平方米,价值794.08172万元;土地0平方米,价值0万元;设备价值207.095346万元;车辆5辆,价值53.6762万元;办公家具价值43.370593万元;无形资产价值1.1475万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋5464.09平方米,价值 794.08172万元;土地0平方米,价值 0万元;设备价值207.095346万元;车辆5辆,价值53.6762万元;办公家具价值43.370593万元;无形资产价值1.1475万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。。

(四)预算绩效情况

海原县交通运输局2025年项目支出预算绩效公开2553万元,有5个绩效目标申报表。2025年项目绩效主要在几下几个方面:

1.安排3万元用于交通战备工作。

2.安排104万元用于拖拉机养路费转移支付用于自收自支人员支出。

3.安排446万元对交通运输综合执法大队工作人员基本生活有所保障,稳定市县交通综合行政法队伍,保障交通运输综合执法改革工作顺利推进。

4.安排2000万元用于农村公路养护。

(五)其他需说明的事项

除上述说明外,我单位再无其他说明事项。


海原县交通运输局2025年部门预算——名词解释


1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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