| 索引号 | 640522017/2025-00207 | 文号 | 生成日期 | 2025-02-11 11:35:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县三河镇卫生院2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
海原县三河镇卫生院是海原县卫生健康局下属的二级拨款事业单位,编制人数45人,年末公共预算财政拨款(补助)开支人数45人,经费自理人数16人,三支一扶人员5人,实有61人,执行政府会计准则制度,开设了中医科、疼痛科、慢病门诊、口腔科、妇儿科、熏蒸室、并新增残疾人康复门诊、住院、手术、安宁病房等服务,探索性的开设了家庭病床服务。卫生院功能科室得到完善,服务领域得到拓宽,基本具备了常见病、多发病的诊治能力。住院人次607人次,门诊人次4.2万人次。
二、部门预算单位构成
按照部门预算编报要求,纳入海原县三河镇卫生院部门预算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
海原县2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1117.34 | 一、本年支出 | 1117.34 | ||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1117.34 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 114.94 | 114.94 | |||
(九)卫生健康支出 | 895.62 | 895.62 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 106.78 | 106.78 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1117.34 | 支出总计:1117.34 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数)
| 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
136 | 海原县卫生健康局 | 1452.17 | 1117.34 | 988.7 | 128.64 | -334.83 | -23.06% | |
136025 | 海原县三河镇卫生院 | 1452.17 | 1117.34 | 988.7 | 128.64 | -334.83 | -23.06% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 104.18 | 114.94 | 114.94 | -10.76 | -10.33% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.44 | 8.28 | 8.280 | 4.84 | 140.7% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66..74 | 71.13 | 71.13 | 4.39 | 6.58% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.97 | 35.53 | 35.53 | 1.56 | 4.59% | ||
210 | 卫生健康支出 | 1248.25 | 985.62 | 766.98 | 128.64 | -262.63 | -21.04% | |
21004 | 公共卫生 | 331.81 | 14.04 | 14.04 | -317.77 | -95.77% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.47 | 45.28 | 45.28 | -5.19 | -10.28% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 32.59 | 31.16 | 31.16 | -1.43 | -4.39% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.88 | 14.12 | 14.12 | -3.76 | -421.03% | ||
221 | 住房保障支出 | 99.78 | 106.78 | 106.78 | 7 | 7.01% | ||
2210201 | 住房公积金 | 66.44 | 67.13 | 67.13 | 0.7 | 1.05% | ||
2210203 | 购房补贴 | 33.34 | 39.65 | 39.65 | 6.31 | 18.93% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 988.7 | 979.55 | 9.15 | |
301 | 一、工资福利支出 | 976.17 | 971.27 | 4.9 |
30101 | 基本工资 | 217.21 | 217.21 | |
30102 | 津贴补贴 | 246.48 | 246.48 | |
30103 | 奖金 | 161.43 | 161.43 | |
30107 | 绩效工资 | 123.1 | 123.1 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.13 | 71.13 | |
30109 | 职业年金缴费 | 35.53 | 35.53 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.16 | 31.16 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.12 | 14.12 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.98 | 3.98 | |
30113 | 住房公积金 | 67.13 | 67.13 | |
30114 | 医疗费 | 4.9 | 4.9 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 4.25 | 4.25 | |
30228 | 工会经费 | 4.25 | 4.25 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 8.28 | 8.28 | |
30302 | 退休费 | 8.28 | 8.28 | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2024年预算数 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数)
| 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比(%) | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1117.34 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1117.34 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 1117.34 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 1117.34 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1117.34 | 本年支出合计 | 1117.34 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1117.34 | 支出总计 | 1117.34 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||
1117.34 | 1117.34 | 1117.34 | ||||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
单位编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
136025 | 1117.34 | 1117.34 |
海原县三河镇2025年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县三河镇卫生院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县三河镇卫生院2025年财政拨款收入预算1117.34万元,其中:本年收入1117.34万元,包括一般公共预算拨款1117.34万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1117.34万元,包括:一般公共服务支出114.94万元、社会保障和就业支出895.62万元、住房保障支出106.78万元。
二、关于海原县三河镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县三河镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款基本支出1117.34万元,其中:本年收入安排支出1117.34万元,上年结转资金安排支出334.83万元。 比2024年执行数(决算数)增加334.83万元,增加2.33%。
人员经费979.55万元,主要包括:基本工资217.21万元、津贴补贴246.48万元、奖金161.43万元、其他社会保障缴费3.98万元、绩效工资123.1万元、职工基本医疗保险31.16万元、住房公积金67.13万元、职业年金35.53万元、养老经费71.13万元、公务员补助经费14.12万元、退休费8.28万元。
公用经费9.15元。主要包括:工会会费4.25万元、医疗费4.9万元。
(二)项目支出情况说明
海原县三河镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款项目支出52.88万元,其中:本年收入安排支出52.88万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)公共卫生(款)2025年预算52.8万元,比2024年执行数(决算数)增加20.78万元,增加39.3%。主要用于乡村两级服务经费。
三、关于海原县三河镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县三河镇卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 0万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因本单位无三公经费;公务用车购置费增加0万元,主要原因本单位无公务用车;公务用车运行费增加0万元,主要原因本单位无公务用车运行费;公务接待费增加0万元,主要原因本单位无接待。
四、关于海原县三河镇卫生院2025年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:海原县三河镇卫生院2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
(一)基本支出情况说明
2025年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。
(二)项目支出情况说明
2025年我单位无政府性基金预算财政拨款项目支出
五、关于海原县三河镇卫生院2025年收支预算情况的总体说明
海原县三河镇卫生院2025年收入总预算2039.94万元,其中:本年收入2039.94万元,上年结转结余0万元;支出总预算2039.94万元,其中:本年支出2039.94万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1445.39万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出1117.34万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
无
(二)政府采购情况
无
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,海原县三河镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋4455.13平方米,价值728.9万元;土地3335平方米,价值0万元;车辆3辆,价值31.49万元;办公家具价值41.68万元;其他资产价值435.28万元。
(四)预算绩效情况
2025年按照年初预算批复,我单位涉及项目共5个,分别是基本公共卫生服务项目县级配套补助资金、医疗废物处置费用、从业人员预防性健康体检经费、中医药事务、医疗卫生机构能力建设安排资金40.08万元,我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。
2025年海原县三河镇卫生院项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 2025年基本公共卫生服务项目县级配套补助资金 | ||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县三河镇卫生院 | ||
项目负责人及电话 | 罗建花-15008635966 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2025年度 | ||
资金申请政策依据 | 自治区财政厅 自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生和计划生育委员会 自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知 | 文件名称及文号 | 宁财社发(2016)588号 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额: | 13 | |||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 13 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 2024年基本公共卫生服务项目补助资金人均84元,中央与区县8∶2比例责任,区与县4:1分担,保障基本公共卫生正常开展。 | ||||
绩效指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 (40分) | 数量 指标 | 区、县级共同负担补助资金比率 | 1 | 20% | |
区、县级配套资金分担比例 | 1 | 4:1 | |||
县级配套资金人口规模 | 2 | 36525人 | |||
质量 指标 | 电子健康档案建档率 | 2 | 78%以上 | ||
群众基本公共卫生服务相关信息知晓率 | 2 | 75%以上 | |||
0-6岁儿童健康管理率保持 | 2 | 90%以上 | |||
孕期保健服务 | 2 | 5次以上 | |||
产前健康管理率、产后访视率保持 | 2 | 95%以上 | |||
高血压、糖尿病患者规范管理率保持 | 2 | 75%以上 | |||
血糖、血压控制率 | 2 | 60%以上 | |||
严重精神障碍患者发现率 | 2 | 4.0‰以上 | |||
患者管理率 | 2 | 85%以上 | |||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持 | 2 | 90%以上 | |||
时效 指标 | 县级配套资金到位及时率 | 8 | 100% | ||
成本指标 | 县级配套资金人均金额 | 8 | 3.56元/人 | ||
效益指标(40分) | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务开展 | 10 | 有效保障 | |
社会公众基本健康服务需求 | 10 | 有效保障 | |||
公众对健康关注度 | 10 | 持续公众 | |||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务保障机制 | 5 | 中长期 | ||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||
满意度 指标 (20分) | 满意度 指标 | 社会公众满意度 | 20 | ≧95% | |
合计 | 100 | ||||
2025年海原县三河镇卫生院项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年医疗废物处置费用 | ||||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县三河镇卫生院 | ||||
项目负责人及电话 | 罗建花-15008635966 | ||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2025年度 | ||||
资金申请政策依据 | 县人民政府办公室关于印发《海原县医疗废物集中回收处理收费管理办法》的通知 | 文件名称及文号 | 海政办发(2013)10号 | ||||
项目资金/万元 | 年度资金总额: | 3.8 | |||||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||
市县资金 | 3.8 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 根据海政办发(2013)10号文件,2021年住院医疗废物处置费用、门诊医疗废物处置费用、村卫生室医疗废物处置费用,县政府按60%补贴费用,全年1.17万元。 | ||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||
产出 指标 (40分) | 数量 指标 | 补贴医院数量 | 5 | ≧1个 | |||
补贴乡村卫生室数量 | 5 | ≧24个 | |||||
质量指标 | 补贴经费使用合规性 | 5 | 合规 | ||||
医疗废物处置规范性 | 5 | 规范 | |||||
时效 指标 | 补贴经费到位及时率 | 5 | 100% | ||||
医疗废物处置及时性 | 5 | 及时 | |||||
成本指标 | 医疗废物处置费用支出总额 | 5 | ≦38.3万元 | ||||
县城医院和乡村卫生室补贴标准 | 5 | 2元/天/床 | |||||
效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 医疗废物处置能力和水平 | 10 | 不断提高 | |||
城乡居民生产生活环境质量 | 5 | 有效保障 | |||||
健康县城工作开展 | 5 | 积极推进 | |||||
生态效益指标 | 对环境造成的污染 | 10 | 有效防控 | ||||
可持续影响指标 | 医疗废物处置管理机制 | 10 | 健全完善 | ||||
满意度 指标 (10分) | 满意度指标 | 城乡居民满意度 | 5 | ≧95% | |||
医疗系统工作人员满意度 | 5 | ≧95% | |||||
合计 | 90 | ||||||
2025年海原县三河镇卫生院项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年从业人员预防性健康体检经费 | ||||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县三河镇卫生院 | ||||
项目负责人及电话 | 罗建花-15008635966 | ||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2025年度 | ||||
资金申请政策依据 | 自治区财政厅自治区物价局关于转发《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的通知 | 文件名称及文号 | 宁财综发(2017)193号 | ||||
项目资金/万元 | 年度资金总额: | 18.7 | |||||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||
市县资金 | 18.7 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 根据宁财综发(2017)193号文件,取消预防性体检费,所需资金由同级财政予以保障,全年需财政资金36.00万元。 | ||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||
产出指标 (40分) | 数量指标 | 从业人员健康证办理人数 | 10 | 1994人 | |||
质量指标 | 从业人员健康证办理流程 | 5 | 规范 | ||||
从业人员健康证办理覆盖面 | 5 | 100% | |||||
时效指标 | 从业人员健康证体检发证及时性 | 10 | 按照规定时限 | ||||
成本指标 | 预防性体检费支出总额 | 5 | ≦18.7万元 | ||||
人均健康证办理费用标准 | 5 | 93.8元/人 | |||||
效益 指标 (40分) | 经济效益指标 | 为服务从业人员节省办证费用支出情况 | 10 | 有效节省 | |||
社会效益指标 | 服务场所健康卫生保障水平 | 7 | 不断提升 | ||||
消费者健康卫生权益 | 7 | 有效保障 | |||||
传染性疾病防控能力和水平 | 6 | 有效提高 | |||||
可持续影响指标 | 全民预防性体检工作机制 | 5 | 中长期 | ||||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||||
满意度指标 (10分) | 满意度 指标 | 办证人员满意度 | 4 | ≧95% | |||
体检服务机构满意度 | 3 | ≧95% | |||||
从业人员服务单位满意度 | 3 | ≧95% | |||||
合计 | 90 | ||||||
2025年按照年初预算批复,我单位年初预算未安排特定类项目支出,同时无绩效目标。在全年预算执行情况中,我单位结合年中追加的项目支出预算执行情况,及时开展绩效目标申报、绩效中期监控、绩效自评等工作,并将绩效开展情况随同部门决算一同公开。
(五)其他需说明的事项
无
海原县三河镇卫生院2024年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站