索引号 | 640522001/2024-00290 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-25 15:25:13 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 中国共产党海原县委员会网信办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中国共产党海原县委员会网信办2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.负责处理县委网络安全和信息化委员会日常工作,协调督促有关方面落实县委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署要求。
2.组织开展对涉及政治、经济、文化、社会、生态文明领域的网络安全和信息重大问题研究,向县委网络安全和信息化委员会提供工作建议。
3.组织研究起草海原县网络安全和信息化发展规划、重大决策,统筹推进海原县网络安全和信息化法治、标准化建设。
4.依法开展信息化相关统计调查工作。
5.协调推动公共服务和社会治理信息化。
6.指导网络安全和信息共享和通报,负责网络舆情信息收集分析研判和指导处置工作。
7.负责委员会调查研究工作的部署落实,研究处置有关方面向委员会提出的重要事项及相关请示。
8.落实国家互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,中国共产党海原县委员会网信办部门预算包括:中国共产党海原县委员会网信办本级预算。
中国共产党海原县委员会网信办2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 189.15 | 一、本年支出 | 189.15 | 189.15 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 189.15 | (一)一般公共服务支出 | 142.14 | 142.14 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 19.21 | 19.21 | |||
(九)卫生健康支出 | 8.02 | 8.02 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 19.79 | 19.79 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 189.15 | 支出总计189.15 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数)
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
187 | 海原县网络安全与信息化委员会办公室 | 206.15 | 189.15 | 169.15 | 20.00 | -17.00 | -8.24% | |
187001 | 海原县网络安全与信息化委员会办公室 | 206.15 | 189.15 | 169.15 | 20.00 | -17.00 | -8.24% | |
201 | 一般公共服务支出 | 161.37 | 142.14 | 122.14 | 20.00 | -19.23 | -11.92% | |
20137 | 网信事务 | 161.37 | 142.14 | 122.14 | 20.00 | -19.23 | -11.92% | |
2013701 | 行政运行 | 115.17 | 122.14 | 122.14 | 6.97 | 6.05% | ||
2013702 | 一般行政管理事务 | 46.20 | 20.00 | 20.00 | -26.20 | -56.71% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.70 | 19.21 | 19.21 | 0.51 | 2.73% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.70 | 19.21 | 19.21 | 0.51 | 2.73% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.46 | 12.81 | 12.81 | 0.35 | 2.81% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.24 | 6.40 | 6.40 | 0.16 | 2.56% | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.75 | 8.02 | 8.02 | 0.27 | 3.48% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.75 | 8.02 | 8.02 | 0.27 | 3.48% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.33 | 5.51 | 5.51 | 0.18 | 3.38% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.42 | 2.51 | 2.51 | 0.09 | 3.72% | ||
221 | 住房保障支出 | 18.32 | 19.79 | 19.79 | 1.47 | 8.01% | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.32 | 19.79 | 19.79 | 1.47 | 8.01% | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.39 | 12.83 | 12.83 | 0.44 | 3.53% | ||
2210203 | 购房补贴 | 5.93 | 6.96 | 6.96 | 1.03 | 17.39% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 169.15 | 155.83 | 13.32 | |
301 | 一、工资福利支出 | 156.73 | 155.83 | 0.90 |
30101 | 基本工资 | 37.58 | 37.58 | |
30102 | 津贴补贴 | 39.21 | 39.21 | |
30103 | 奖金 | 28.68 | 28.68 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 9.95 | 9.95 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.81 | 12.81 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.40 | 6.40 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.51 | 5.51 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.51 | 2.51 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 | |
30113 | 住房公积金 | 12.83 | 12.83 | |
30114 | 医疗费 | 0.90 | 0.90 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 12.42 | 12.42 | |
30201 | 办公费 | 3.20 | 3.20 | |
30202 | 印刷费 | 1.50 | 1.50 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.50 | 1.50 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.50 | 0.50 | |
30228 | 工会经费 | 0.75 | 0.75 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 0.50 | 0.50 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2023年预算数 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数)
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比(%) | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 189.15 | 一、行政支出 | 189.15 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 189.15 | 其中:财政拨款支出 | 189.15 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 189.15 | 本年支出合计 | 189.15 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 189.15 | 支出总计 | 189.15 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
189.15 | 189.15 | 189.15 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
187 | 189.15 | 189.15 | |||||||
187001 | 189.15 | 189.15 | |||||||
中国共产党海原县委员会网信办2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中国共产党海原县委员会网信办2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国共产党海原县委员会网信办2024年财政拨款收入预算189.15万元,其中:本年收入189.15万元,包括一般公共预算拨款189.15万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算189.15万元,包括:(按政府收支分类功能科目逐项说明)一般公共服务支出142.14万元、社会保障和就业支出19.21万元、卫生健康支出8.02元、住房保障支出19.79万元。
二、关于中国共产党海原县委员会网信办2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
中国共产党海原县委员会网信办2024年一般公共预算财政拨款基本支出169.15万元,其中:本年收入安排支169.15万元,上年结转资金安排支出0万元。 比2023年执行数(决算数)增加9.20万元,增长6.00%。
人员经费155.83万元,主要包括:(按部门支出经济分类科目分项说明)基本工资37.58万元、津贴补贴39.21万元、奖金28.68万元、社会保障缴费27.59万元、绩效工资9.95万元、住房公积金12.83万元。
公用经费13.32万元,主要包括:(按部门支出经济分类科目分项说明)医疗费0.90万元、办公费3.20万元、印刷费1.50万元、邮电费0.20万元、差旅费1.50万元、公务接待费0.30万元、委托业务费0.50万元、工会经费0.75万元、其他交通费4.47万元。
(二)项目支出情况说明
中国共产党海原县委员会网信办2024年一般公共预算财政拨款项目支出20.00万元,其中:本年收入安排支出20.00万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:(按政府收支科目类、款、项分项说明)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算20.00万元,其中:网络意识形态工作经费5.00万元、网络宣传工作经5.00万元、 网络安全工作经费10.00万元、比2023年执行数(决算数)减少26.20万元,下降57.00%。主要用于网络安全技术支撑服务等。
三、关于中国共产党海原县委员会网信办2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中国共产党海原县委员会网信办2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.30万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.30万元。
其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因为我单位没有因公出国境业务;公务用车购置费增加0万元,主要原因为我单位没有公务用车购置计划;公务用车运行费增加0万元,主要原因为我单位无公务车辆,公务用车统一由机关事务服务中心管理;公务接待费减少0.20万元,主要原因公务接待人数预算增加。
四、关于中国共产党海原县委员会网信办2024年政府性基金预算拨款情况说明
中国共产党海原县委员会网信办2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中国共产党海原县委员会网信办2024年收支预算情况的总体说明
中国共产党海原县委员会网信办2024年收入总预算189.15万元,其中:本年收入189.15万元,上年结转结余0万元;支出总预算189.15万元,其中:本年支出189.15万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入189.15万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出189.15万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,中国共产党海原县委员会网信办本级行政单位机关运行经费财政拨款预算13.32万元,比2023年预算增加0.01万元,增长0.10%。主要原因是:职工工会经费变动。
(二)政府采购情况
2024年,中国共产党海原县委员会网信办政府采购预算0.20万元,其中:政府采购货物预算0.20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,中国共产党海原县委员会网信办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值3.89万元;其他资产价值16.03万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值3.89万元;其他资产价值16.03万元。
(四)预算绩效情况
2024年按照年初预算批复,我单位涉及项目共3个,分别是网络意识形态工作经费、网络宣传工作经费、网络安全工作经费,安排资金20.00万元,我单位计划抽取重点项目进行绩效自评。
2024年海原县网信办项目支出绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 网络安全工作经费 | |||||
主管部门 | 海原县网信办 | 实施单位 | 海原县网信办 | |||
项目负责人及电话 | 马进堂-15379697999 | |||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年1月-2024年12月 | |||
申请资金政策依据 | 中共海原县委办公室关于印发《落实党委(党组)网络安全工作责任制检查考核暂行办法》的通知(海党办发〔2019〕111号) | 文件名称 及文号 | 海党办发〔2019〕111号 | |||
项目资金/万元 (10分) | 年度资金总额: | 10.00 | ||||
其中:中央财政补助 | 0.00 | |||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||
县本级预算 | 10.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 一是邀请第三方网络安全测评机构对全县网络安全进行测评服务,并提出风险隐患整改建议; | |||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |
产出 指标(40分) | 数量 指标 | 网络安全风险防控及应急处置率 | 5 | 100% | ||
质量 指标 | 网络安全运行保障率 | 5 | 100% | |||
时效 指标 | 网络安全隐患处理时效 | 10 | 及时 | |||
成本 指标 | 网络安全工作经费支出总额 | 10 | ≦10万元 | |||
效益 指标(40分) | 社会效益 指标 | 网络安全运行环境 | 10 | 有效保障 | ||
可持续影响指标 | 网络安全监管工作机制 | 10 | 健全完善 | |||
满意度指标 | 社会公众满意度 | 5 | ≧95% | |||
合计 | 100 |
2024年海原县网信办项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||
项目名称 | 网络宣传工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 海原县网信办 | 实施单位 | 海原县网信办 | ||||||||
项目负责人及电话 | 马进堂-15379697999 | ||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年1月-2024年12月 | ||||||||
申请资金政策依据 | 中共海原县委网络安全和信息化委员会关于印发《新形势下推进全县网络评论队伍建设实施方案》的通知(海党网委发〔2020〕5号) | 文件名称 及文号 | 海党办发【2020】5号 | ||||||||
项目资金/万元 (10分) | 年度资金总额: | 5.00 | |||||||||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||
县本级预算 | 5.00 | ||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||
年度总体目标 | 一是按照区市党委网信办工作要求,结合我县实际,开展系列网络主题宣传; | ||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||
产出 指标(40分) | 数量 指标 | 开展网络安全宣传活动次数 | 10 | ≧10次 | |||||||
质量 指标 | 网络安全运行保障率 | 5 | 100% | ||||||||
时效 | 网络宣传内容更新频率 | 5 | 根据实际工作需要确定 | ||||||||
成本 指标 | 网络宣传经费支出总额 | 10 | ≦5万元 | ||||||||
效益 指标(40分) | 社会效益 指标 | 网络正向引导力 | 10 | 不断增强 | |||||||
可持续影响指标 | 网络安全宣传工作保障机制 | 10 | 健全完善 | ||||||||
满意度 指标(10分) | 满意度指标 | 网信工作人员满意度 | 5 | ≧95% | |||||||
合计 | 100 | ||||||||||
2024年海原县网信办项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||
项目名称 | 网络意识形态工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 海原县网信办 | 实施单位 | 海原县网信办 | ||||||||
项目负责人及电话 | 马进堂-15379697999 | ||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年1月-2024年12月 | ||||||||
申请资金政策依据 | 中共海原县委办公室关于印发《海原县党委(党组)网络意识形态工作责任制实施细则》的通知(海党办发〔2018〕35号) | 文件名称 及文号 | 海党办发【2018】35号 | ||||||||
项目资金/万元 (10分) | 年度资金总额: | 5.00 | |||||||||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||
县本级预算 | 5.00 | ||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||
年度总体目标 | 一是建立网络舆情监测处置机制,配备网络舆情监测处置系统或购买网络舆情监测服务; | ||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||
产出 指标(40分) | 数量 指标 | 恶意非法网络信息处置率 | 5 | 100% | |||||||
质量 指标 | 域内非法网站排查率 | 100% | |||||||||
时效 指标 | 网络信息研判处置及时率 | 5 | 100% | ||||||||
成本 指标 | 网络意识形态运行经费支出总额 | 10 | ≦5万元 | ||||||||
效益 指标(40分) | 社会效益 指标 | 网络正向舆论引导力 | 10 | 不断增强 | |||||||
可持续影响指标 | 网络意识形态管理机制 | 5 | 健全完善 | ||||||||
满意度 指标(10分) | 满意度指标 | 网信工作人员满意度 | 5 | ≧95% | |||||||
合计 | 100 |
(五)其他需说明的事项
我单位无其他需说明的事项 。
中国共产党海原县委员会网信办2024年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。