索引号 | 640522040/2022-00005 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-03 15:30:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县高崖乡 | 责任部门 | 海原县高崖乡人民政府 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县高崖乡人民政府2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
(一)党委工作职责
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
(二)政府职能
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
高崖乡位于海原县东部80公里清水河谷地带,海拔1500米,国土面积187平方公里,南接海原李旺镇、东靠同心王团镇、北临兴隆乡,银平公路、中宝铁路、福银高速公路穿境而过,交通方便,信息畅通,富有“商家之争地、瓜乡飘四海”之美称。全乡共10个行政村,68个自然村,8748户32610人。
全乡共有职工编制52人,其中行政编制21人,事业编制31人;全乡干部职工现实有52人,其中行政编制21人,事业编制31人。乡政府设有五个办公室(综合办公室、综合执法办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、经济社会发展办公室),四个中心(综治中心、农业综合服务中心、民生服务中心、财经服务中心)。从预算结构看,只包含高崖乡人民政府本级预算。
海原县高崖乡人民政府2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1684.30 | 一、本年支出 | 1684.30 | 1684.30 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1684.30 | (一)一般公共服务支出 | 849.31 | 849.31 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 126.88 | 126.88 | |||
(九)卫生健康支出 | 44.76 | 44.76 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 550.14 | 550.14 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 113.21 | 113.21 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1684.30 | 支出总计 1684.30 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数)
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 2058.06 | 1684.30 | 1679.30
| 5.00
| ||||
155 |
海原县高崖乡 | 2058.06 | 1684.30 | 1679.30 | 5.00 | -373.76 | -18.16% | |
155001 |
海原县高崖乡党委 | 2058.06 | 1684.30 | 1679.30 | 5.00 | -373.76 | -18.16% | |
201 |
一般公共服务支出 | 795.39 | 849.31
| 844.31 | 5.00 | 53.92 | 6.78% | |
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 783.22 | 849.31 | 844.31 | 5.00 | 66.09 | 8.44% | |
2010301 | 行政运行 | 772.22 | 849.31 | 844.31 | 5.00
| 77.09 | 9.98% | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11 | -100% | |
20105 | 统计信息事务 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.99 | -100% | |
2010507 | 专项普查活动 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.99 | -100% | |
20132 | 组织事务 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.02 | -100% | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.02 | -100% | |
20133 | 宣传事务 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.89 | -100% | |
2013301 | 行政运行 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.89 | -100% | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | -100% | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | -100% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 50.28 | 126.88
| 126.88
| 0.00 | 76.6 | 152.35% | |
20801 | 人力资源与社会保障管理事务 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.3 | -100% | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.3 | -100% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.98 | 126.88
| 126.88
| 0.00 | 76.9 | 153.86% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 42.95 | 42.95 | 0.00 | 42.95 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.98 | 55.95
| 55.95
| 0.00 | 5.97 | 11.94% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 27.98
| 27.98
| 0.00 | 27.98 | 0 | |
210 | 卫生健康支出 | 41.41 | 44.76
| 44.76 | 0.00 | 3.35 | 8.09% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.41 | 44.76 | 44.76 | 0.00 | 3.35 | 8.09% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.50 | 30.77
| 30.77
| 0.00 | 2.27 | 7.96% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.90 | 13.99
| 13.99
| 0.00 | 1.09 | 8.45% | |
212 | 城乡社区支出 | 273.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -273.07 | -100% | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 263.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -263.97 | -100% | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 263.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -263.97 | -100% | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.09 | -100% | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.09 | -100% | |
213 | 农林水支出 | 773.01 | 550.14 | 550.14 | 0.00 | -222.87 | 28.83% | |
21301 | 农业农村 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15 | -100% | |
2130153 | 农田建设 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15 | -100% | |
21302 | 林业和草原 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45 | -100% | |
2130205 | 森林资源培育 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45 | -100% | |
21303 | 水利 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.41 | -100% | |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.41 | -100% | |
21307 | 农村综合改革 | 561.60 | 550.14 | 550.14 | 0.00 | -11.46 | -2.04% | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 561.60 | 550.14 | 550.14 | 0.00 | -11.46 | -2.04% | |
21399 | 其他农林水支出 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -149 | -100% | |
2139999 | 其他农林水支出 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -149 | -100% | |
221 |
住房保障支出 | 96.70 | 113.21
| 113.21 | 0.00 | 16.51 | 17.07% | |
22102 | 住房改革支出 | 96.70 | 113.21
| 113.21 | 0.00 | 16.51 | 17.07% | |
2210201 | 住房公积金 | 68.33 | 76.52 | 76.52
| 0.00 | 8.19 | 11.99% | |
2210203 | 购房补贴 | 28.38 | 36.69
| 36.69
| 0.00 | 8.31 | 29.28% | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.2 | -100% | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.2 | -100% | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 28.20 |
0.00 | 0.00
| 0.00 | -28.2 | -100% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1679.30 | 1468.20 | 211.10 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1421.32 | 1421.32 | |
30101 | 基本工资 | 215.49 | 215.49 | |
30102 | 津贴补贴 | 314.93 | 314.93 | |
30103 | 奖金 | 179.67 | 179.67 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 79.43 | 79.43 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.95 | 55.95 | |
30109 | 职业年金缴费 | 27.97 | 27.97 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.77 | 30.77 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.99 | 13.99 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.45 | 2.45 | |
30113 | 住房公积金 | 76.52 | 76.52 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 424.14 | 424.14 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 211.10 | 211.10 | |
30201 | 办公费 | 61.50 | 61.50 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 17.90 | 17.90 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 126.70 | 126.70 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 46.89 | 46.89 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 42.95 | 42.95 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 3.93 | 3.93 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.68 | 3.68 |
5.00
|
5.00
|
5.00
| ||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数)
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 54.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54.95 | -100% |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 54.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54.95 | -100% |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 54.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54.95 | -100% |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1684.30 | 一、行政支出 | 1684.30 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1684.30 | 其中:财政拨款支出 | 1684.30 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1684.30 | 本年支出合计 | 1684.30 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1684.30 | 支出总计 | 1684.30 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入
合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1684.30 | 1684.30 | 1684.30 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
155 | 1684.30 | 1684.30 | |||||||
155001 | 1684.30 | 1684.30 | |||||||
海原县高崖乡人民政府2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县高崖乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县高崖乡人民政府2022年财政拨款收入预算1684.30万元,其中:本年收入1684.30万元,包括一般公共预算拨款1684.30万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1684.30万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出849.31万元、社会保障和就业支出126.88万元、卫生健康支出44.76万元、农林水支出550.14万元、住房保障支出113.21万元。
二、关于海原县高崖乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县高崖乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出1679.30万元,其中:本年收入安排支出1679.30万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)减少378.76 万元,下降18.40%。
人员经费1468.20万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资215.49万元、津贴补贴314.93万元、奖金179.67万元、伙食补助费0万元、绩效工资79.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.95万元、职业年金缴费27.97万元、职工基本医疗保险缴费30.77万元、公务员医疗补助缴费13.99万元、其他社会保障缴费2.45万元、其他工资福利支出424.14万元、离休费0万元、退休费42.95万元、抚恤金0万元、生活补助3.93万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金76.52万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;
公用经费211.10万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费61.50万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费17.90万元、其他商品和服务支出126.70万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
海原县高崖乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款项目支出5万元,其中:本年收入安排支出5万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算5万元,比2021年执行数(决算数)增加5万元,增长100%。主要用于将公务用车运行维护费列入项目支出中。
三、关于海原县高崖乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县高崖乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因无出国人员;公务用车购置费增加0万元,主要原因无车辆购置预算安排;公务用车运行费增加0万元,主要原因公务用车正常运行;公务接待费增加0万元,主要原因执行八项规定。
四、关于海原县高崖乡人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:海原县高崖乡人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
(一)基本支出情况说明
2022年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。
(二)项目支出情况说明
海原县高崖乡人民政府2022年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2022年预算0万元,比2021年执行数(决算数)减少54.95万元,下降100%。
五、关于海原县高崖乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明
海原县高崖乡人民政府2022年收入总预算1684.30万元,其中:本年收入1684.30万元,上年结转结余0万元;支出总预算1684.30万元,其中:本年支出1684.30万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1684.30万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0 万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出1684.30万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出 0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,我乡本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算211.10万元,比2021年预算增加25.34万元,增长13.64 %。主要原因是:将村级运行经费列入到机关运行经费。
(二)政府采购情况
2022年,我乡政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年10月31日,我乡占用使用国有资产总体情况为房屋3,516.80平方米,价值465.4649万元;土地价值1.0780万元;车辆2辆,价值29.3767万元;办公家具价值52.0126万元;其他资产价值67.525万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋3,516.80平方米,价值465.4649万元;土地价值1.0780万元;车辆2辆,价值29.3767万元;办公家具价值52.0126万元;其他资产价值67.525万元。
所属单位房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2022年我单位无重要项目,暂未开展绩效评价
(五)其他需说明的事项
除上述情况说明外,无其他需要说明事项。
海原县高崖乡人民政府2022年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
8、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
10、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。
12、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级党委办公厅(室)及相关机构行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。
13、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款):是指除上述项目以外的的一般公共服务支出。
14、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):是指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆等支出。
15、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。
16、社会保障和就业支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款):是指财政对社会保险基金的补助支出。
(一)财政对基本医疗保险基金的补助(项):财政对基本医疗保险基金的补助支出。
(二)财政对工伤保险基金的补助(项):财政对工伤保险基金的补助支出。
(三)财政对生育保险基金的补助(项):财政对生育保险基金的补助支出。
17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指未实行归口管理行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
18、“三公”经费:是指纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。