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2019年
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2019年度海原县七营镇卫生院部门决算

索引号 640522017/2020-00056 文号 生成日期 2020-11-01 10:25:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县卫生健康局 责任部门 海原县卫生健康局

目录 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、主要承担基本医疗,基本公共卫生服务,计划生育技术服务,母婴保健等工作。

2.机构情况,我院建筑面积1876.80平方米,业务用房面积1480.00平方米,开设科室有,综合医疗科室、中医药科室、检验科室、口腔科室、心电B超科室、放射科室、妇儿科科室、急诊科室、公共卫生服务核实,残疾康复室等。

3.人员情况,我院人员编制数33人,在岗编制数33人。年末在岗人数33人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县七营镇卫生院2019年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。


第三部分 2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计8775502.34元,支出总计8783599.36元。与2018年度相比,收入增加1060780.33元,增长13.75%,主要原因是本年事业收入和其他收入增加。支出减少589414.37元,下降6.29%,主要原因是本年项目支出减少。

     二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8775502.34元,其中:财政拨款收入 5613563.38元,占63.97%%;上级补助收入0元,占0%;事业收入2939574.27元,占33.50%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入222364.69元,占2.53%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计8783599.36元,其中:基本支出6721581.17元,占76.52%;项目支出2062018.19元,占23.48%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2019年度财政拨款收入总计5613563.38元,支出总计5895361.75元。与2018年度相比,财政拨款收入增加114105.78元,增长2.03%,主要原因是本年人员经费和项目经费增加。财政拨款支出减少1262604.92元,下降-21.42%,主要原因是本年没有基建项目

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5895361.75元,占本年支出合计的67.12%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1262604.92元,降低-21.42%,主要原因是本年本年没有基建项目

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5895361.75元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出5725361.75元,占97.12%;住房保障(类)支出170000.00元,占2.88%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为5895361.75元,超年初预算5895361.75元。决算数大于预算数的主要原因:乡镇卫生院预算由主管局统一做。 

1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为10950.00元,超年初预算10950.00元。决算数大于预算数的主要原因是:乡镇卫生院没有分开做预算

2. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为0元,支出决算为3717644.64元,超年初预算3717644.64元。决算数大于预算数的主要原因是:乡镇卫生院没有分开做预算。

3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0元,支出决算为170475.66元,超年初预算170475.66元。决算数大于预算数的主要原因是:乡镇卫生院没有分开做预算。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0元,支出决算为1682829.95元,超年初预算1682829.95元。决算数大于预算数的主要原因是:乡镇卫生院没有分开做预算。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为0元,支出决算为143461.50元,超年初预算143461.50元。决算数大于预算数的主要原因是:乡镇卫生院没有分开做预算。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0元,支出决算为170000.00元,超年初预算170000.00元。决算数大于预算数的主要原因是:乡镇卫生院没有分开做预算。

7、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数与预算数的一致的主要原因是所有乡镇卫生院预算在一起,没有办法分出本单位预算数,决算数为0是因为统发工资在局里,所以局里统一执行。

8、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数与预算数的一致的主要原因是所有乡镇卫生院预算在一起,没有办法分出本单位预算数,决算数为0是因为统发工资在局里,所以局里统一执行。

9.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数与预算数的一致的主要原因是所有乡镇卫生院预算在一起,没有办法分出本单位预算数,决算数为0是因为统发工资在局里,所以局里统一执行。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数与预算数的一致的主要原因是全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算,但所有乡镇卫生院预算在一起,没有办法分出本单位预算数,决算数为0是因为统发工资在局里,所以局里统一执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3833343.56元,其中:人员经费3734288.00元,公用经费99055.56元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出3734288.00元,超年初预算3734288.00元。主要原因:乡镇卫生院预算统一由主管局做。2018年度决算数增加287229元,增长8.33%

2.商品和服务支出99055.56元,超年初预算99055.56元。主要原因:乡镇卫生院预算统一由主管局做。2018年度决算数减少453211.99元,降低82.06%

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元,下降0%主要原因是:严格执行中央八项规定,压缩三公经费其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%主要原因是:我单位无因公出国(境)费公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%主要原因是:我单位没有公务用车;公务接待费支出决算减少0元,下降0%,主要原因是:我单位无公务接待费

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。主要原因包括:我单位无因公出国(境)费。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。主要原因包括:我单位无公务用车。 

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。主要原因包括:我单位无公务接待费。 

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。 

   九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出02018年度增加0元,增长0%。主要原因是:我单位没有发生机关运行经费。 

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门0政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本单位房屋面积3,848.47平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、特种专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

我单位2019年度没有开展绩效管理工作

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

我单位2019年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位2019年度没有开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

     我单位2019年度没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

       一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分  附件

其他相关资料:

本单位无其他有关公开资料

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