| 索引号 | 000014349640522016/2025-00405 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-28 10:23:07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教育体育局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏海原县第五中学的主要职责是:海原县第五中学是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构,属财政补助事业单位,执行政府会计准则制度。主要职责如下:
(一)贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度,执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、县政府的重要决定和部署。
(二)贯彻执行中央、自治区和县委、政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策;做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作;负责学校舆论宣传和稳定工作。
(三)承担辖区内初中生的教育教学工作任务。承担推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平的责任。
(四)负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设;开展学校师德建设工作;负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。
(五)贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策,大力推广普通话工作和普通话师资培训工作。
(六)承办县教体局交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入宁夏海原县第五中学2024年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个二级预算单位。具体如下:海原县第五中学隶属于海原县教育体育局下的二级预算单位,没有其他下级单位。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:宁夏海原县第五中学 | 金额单位:元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 43,167,874.70 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 33,394,155.51 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2,582,240.24 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 5,971,271.64 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,961,600.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 4,031,623.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 45,750,114.94 | 本年支出合计 | 57 | 45,358,650.15 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 551.81 | 年末结转和结余 | 59 | 392,016.60 |
总计 | 30 | 45,750,666.75 | 总计 | 60 | 45,750,666.75 |
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位:宁夏海原县第五中学 | 金额单位:元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 45,750,114.94 | 43,167,874.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,582,240.24 | |||
205 | 教育支出 | 33,785,620.30 | 32,560,318.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225,301.60 | ||
20502 | 普通教育 | 33,780,260.30 | 32,554,958.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225,301.60 | ||
2050203 | 初中教育 | 33,780,260.30 | 32,554,958.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225,301.60 | ||
20507 | 特殊教育 | 5,360.00 | 5,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 5,360.00 | 5,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,971,271.64 | 4,614,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356,938.64 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,971,271.64 | 4,614,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356,938.64 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,075,422.00 | 3,075,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,895,849.64 | 1,538,911.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356,938.64 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,961,600.00 | 1,961,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,961,600.00 | 1,961,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,348,825.00 | 1,348,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 612,775.00 | 612,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4,031,623.00 | 4,031,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4,031,623.00 | 4,031,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,676,341.00 | 2,676,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,355,282.00 | 1,355,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位:宁夏海原县第五中学 | 金额单位:元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 45,358,650.15 | 35,558,508.45 | 9,800,141.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 33,394,155.51 | 23,594,013.81 | 9,800,141.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 33,388,795.51 | 23,594,013.81 | 9,794,781.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 33,388,795.51 | 23,594,013.81 | 9,794,781.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 5,360.00 | 0.00 | 5,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 5,360.00 | 0.00 | 5,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,971,271.64 | 5,971,271.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,971,271.64 | 5,971,271.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,075,422.00 | 3,075,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,895,849.64 | 2,895,849.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,961,600.00 | 1,961,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,961,600.00 | 1,961,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,348,825.00 | 1,348,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 612,775.00 | 612,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4,031,623.00 | 4,031,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4,031,623.00 | 4,031,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,676,341.00 | 2,676,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,355,282.00 | 1,355,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:宁夏海原县第五中学 | 金额单位:元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 43,167,874.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 32,560,870.51 | 32,560,870.51 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,614,333.00 | 4,614,333.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,961,600.00 | 1,961,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4,031,623.00 | 4,031,623.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 43,167,874.70 | 本年支出合计 | 59 | 43,168,426.51 | 43,168,426.51 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 551.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 551.81 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 43,168,426.51 | 总计 | 64 | 43,168,426.51 | 43,168,426.51 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:宁夏海原县第五中学 | 金额单位:元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 43,168,426.51 | 34,201,569.81 | 8,966,856.70 | |||
205 | 教育支出 | 32,560,870.51 | 23,594,013.81 | 8,966,856.70 | ||
20502 | 普通教育 | 32,555,510.51 | 23,594,013.81 | 8,961,496.70 | ||
2050203 | 初中教育 | 32,555,510.51 | 23,594,013.81 | 8,961,496.70 | ||
20507 | 特殊教育 | 5,360.00 | 0.00 | 5,360.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 5,360.00 | 0.00 | 5,360.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,614,333.00 | 4,614,333.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,614,333.00 | 4,614,333.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,075,422.00 | 3,075,422.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,538,911.00 | 1,538,911.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,961,600.00 | 1,961,600.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,961,600.00 | 1,961,600.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,348,825.00 | 1,348,825.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 612,775.00 | 612,775.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4,031,623.00 | 4,031,623.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4,031,623.00 | 4,031,623.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2,676,341.00 | 2,676,341.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,355,282.00 | 1,355,282.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:宁夏海原县第五中学 | 金额单位:元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 34,024,718.00 | 302 | 商品和服务支出 | 176,851.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 8,976,064.00 | 30201 | 办公费 | 491.81 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4,984,809.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5,787,287.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 60.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 4,667,559.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,075,422.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1,538,911.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,348,825.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 612,775.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 160,725.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2,676,341.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 196,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 176,300.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 34,024,718.00 | 公用经费合计 | 176,851.81 | |||||
合 计 | 34,201,569.81 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位:宁夏海原县第五中学 | 金额单位:元 | |
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,2024年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||
说明:本单位本年度没有发生财政拨款“三公”经费支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位:宁夏海原县第五中学 | 金额单位:元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:本单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
单位:宁夏海原县第五中学 | 金额单位:元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:本单位本年度没有发生国有资本预算财政拨款。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计45,750,666.75元,与2023年度相比,收、支总计各增加9,725,901.42元,增长27.00%,主要原因:本年度教师人数增加47人,学生人数增加111人,人员经费、公用经费收、支相对增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计45,750,114.94元,其中:财政拨款收入43,167,874.70元,占94.36%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入2,582,240.24元,占5.64%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计45,358,650.15元,其中:基本支出35,558,508.45元,占78.39%;项目支出9,800,141.70元,占21.61%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.0%,对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计43,168,426.51元,与2023年度相比,收、支总计各增加8,569,048.25元,增长24.77%主要原因:本年度教师人数增加47人,学生人数增加111人,人员经费、公用经费收、支相对增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出43,168,426.51元,占本年支出合计的95.17%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加8,569,600.06元,增长24.77%,主要原因:本年学校规模扩大,学生人数增加111人,教师人数增加47人,使一般公共预算收支较上年有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出43,168,426.51元,主要用于以下方面:教育(类)支出32,560,870.51元,占75.43%;社会保障和就业(类)支出4,614,333.00元,占10.69%;卫生健康(类)支出1,961,600.00元,占4.54%;住房保障(类)支出4,031,623.00元,占9.34%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,655,140.00元,支出决算为43,168,426.51元,完成年初预算的121.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年度教师人数增加47人,学生人数增加111人,人员经费、公用经费收、支相对增加。具体情况如下:
1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为24,721,140.00元,支出决算为32,555,510.51元,完成年初预算的131.69%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年秋季县管校聘教师调整,本学期教师人数增加47人,当时未纳入年初预算。
2.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为元,支出决算为5,360.00元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度送教上门学生有所增加,相应的费用有所增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为3,028,800.00元,支出决算为3,075,422.00元,完成年初预算的101.54%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年秋季县管校聘教师调整,本学期教师人数增加47人,当时未纳入年初预算。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,515,600.00元,支出决算为1,538,911.00元,完成年初预算的101.54%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年秋季县管校聘教师调整,本学期教师人数增加47人,当时未纳入年初预算。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1,329,300.00元,支出决算为1,348,825.00元,完成年初预算的101.47%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年秋季县管校聘教师调整,本学期教师人数增加47人,当时未纳入年初预算。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为603,900.00元,支出决算为612,775.00元,完成年初预算的101.47%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年秋季县管校聘教师调整,本学期教师人数增加47人,当时未纳入年初预算。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为2,804,500.00元,支出决算为2,676,341.00元,完成年初预算的95.43%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算时,以2023年10月份工资为基数上调15%。因此,住房公积金决算数小于预算数。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为1,651,900.00元,支出决算为1,355,282.00元,完成年初预算的82.04%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算时,以2023年10月份工资为基数上调15%。因此,住房补贴决算数小于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出34,201,569.81元,其中:人员经费34,024,718.00元,公用经费176,851.81元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出34,024,718.00元,较2024年度年初预算数减少885,522.00元,下降2.54%,主要原因是年初预算时,以2023年10月份工资为基数上调15%。因此,工资福利决算数小于预算数。较2023年度决算数增加7,263,875.37元,增长27.14%。
2.商品和服务支出176,851.81元,较2024年度年初预算数增加551.81元,增长0.31%,主要原因是学校规模扩大,学生人数增多,商品和服务支出较预算有所增加。较2023年度决算数减少275,796.30元,下降60.93%。
3.对个人和家庭的补助0.00元,较2024年度年初预算数持平,主要原因是2024年年初对个人和家庭补助支出未纳入预算,因此持平。较2023年度决算数持平。
4.资本性支出0.00元,较2024年度年初预算数持平,主要原因是资本性支出2024年年初未纳入预算。较2023年度决算数持平。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。较2023年度持平。2024年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:学校没有因公出国(境)费,年初未纳入预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。较2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是学校没有公务车辆。不产生运行维护费。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元,主要用于学校没有公务用车购置及运行维护费。2024年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;较2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是学校没有公务接待费支出。其中:国内接待费支出0.00元,主要用于学校没有公务接待费支出。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于学校没有公务接待费支出。2024年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平。主要原因是年初预算时,政府性基金未纳入预算,学校没有此笔业务。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,较2023年度决算数持平,主要原因:学校没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
宁夏海原县第五中学2024年度机关(单位)运行经费支出176,851.81元,比2023年度减少275,796.30元,下降60.93%。主要原因:本年将工会会费176300元,办公经费491.81元记入基本支出,其他公用经费记入项目支出,2023年将一部分公用经费记入项目支出,一部分记入基本支出。因此,机关运行经费支出比2023年下降60.93%.
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县第五中学2024年度政府采购支出总额197,600.00元。其中:政府采购货物支出197,600.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额197,600.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额29,600.00元,占授予中小企业合同金额的14.98%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日,本部门房屋面积44,580平方米,共有车辆0辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是学校没有公务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、项目绩效评价情况说明
(一)项目绩效评价工作开展情况。
根据财政预算管理要求,宁夏海原县第五中学组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评。其中,一般公共预算项目两个个,共涉及预算资金2350260元,占一般公共预算项目支出总额的21%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0元,占政府性基金项目支出总额的0%。
(二)部门决算中重点项目绩效自评结果。
宁夏海原县第五中学在2024年度部门决算中反映“两个项目”、“生均公用经费县级配套资金、家庭困难学生资助资金 项目”、两个重点项目绩效自评结果。
生均公用经费县级配套资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,生均公用经费县级配套资金、家庭困难学生补助资金。项目自评得分为93、91分。项目全年预算数为2350260元,执行数为2294960元,完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况:落实地方财政事权,保障学校教育教学工作正常运转。存在的问题及原因:在发放家庭经济困难学生补助资金时,由于家长配合不够默契,个别困难学生发放不够及时,使学生家长满意度不能达到100%。下一步改进措施:加强各方面的配合。
加强制度建设,严格按照资金管理办法,确保学校各项资金的使用合规、合法。
(三)绩效评价结果
见附件《2024年度项目绩效评价报告》
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入(含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金)。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
(五)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
(二)项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
(七)资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。
(八)资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
(九)对企业补助(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
(十)对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
(十一)机关运行经费:反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
(一)因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(二)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(三)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
(四)公务用车购置费:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)
第五部分 附件
海原县项目绩效自评信息公开表
(2024年度)
单位名称:宁夏海原县第五中学
项目名称 | 城乡义务教育阶段家庭困难学生补助资金 | |||||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县第五中学 | |||||
自评得分 | 92.85 | |||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
204.17 | 204.17 | 198.64 | 198.64 | 97.3% | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 落实家庭经济困难学生补助资金,确保家庭经济困难学生享受义务教育的权利。预期达到的效果和效益:义务教育教学质量不断加强,教育教学水平显著提升。 | 年度总体目标完成情况综述 | 全年义务教育阶段家庭困难学生补助资金204.14万元,支付198.64万元。 | ||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 参考分值 | 指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | |
项目决策(10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | - | 完整,可执行性强 | 4 | 无 | |
项目立项 | 相关性 | 2 | - | 与在校学生数相关 | 2 | 无 | ||
可行性 | 2 | - | 经论证项目可行 | 2 | 无 | |||
适当性 | 2 | - | 资金分配依据适当 | 2 | 无 | |||
项目管理(25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | - | 97.3% | 9 | 无 | |
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | - | 严格落实财务管理制度 | 6 | 无 | ||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | - | 实施绩效监控 | 1 | 完善绩效管理制度 | ||
管理制度有效性 | 6 | - | 项目分级管理 | 5 | 无 | |||
项目产出 | 数量指标 | 指标:受益学生数 | 10 | 1609人 | 1609人 | 10 | 无 | |
质量指标 | 指标:义务教育学校教育教学正常运转率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 无 | ||
时效指标 | 指标:资金执行完成时间 | 5 | 2024年12月底前完成 | 2024年12月底前完成 | 5 | 无 | ||
成本指标 | 指标:家庭经济困难学生补助经费。 | 10 | 初中1500元/生·年;初中寄宿生1500元/生·年,初中非寄宿生750元/生·年。 | 按标准执行 | 10 | 无 | ||
项目效益 | 经济效益 | 指标:对全县经济发展 | 5 | 有所加速 | 增加教育投入204.17万元 | 4 | 无 | |
社会效益 | 指标:义务教育教学水平 | 5 | 不断提升 | 显著提升 | 5 | 无 | ||
生态效益 | 指标:全县教育事业事业生态 | 5 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 无 | ||
可持续 | 指标:义务教育办学条件 | 5 | 不断改善 | 明显改善 | 5 | 无 | ||
服务对象 | 指标:师生和家长满意度 | 15 | ≥85% | 90.00% | 13 | 完善服务体系,提升服务对象满意度 | ||
合计 | 100 | 93 | ||||||
海原县项目绩效自评信息公开表
(2024年度)
单位名称:宁夏海原县第五中学
项目名称 | 生均公用经费县级配套资金 | |||||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县第五中学 | |||||
自评得分 | 93.2 | |||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
30.856 | 30.856 | 30.856 | 30.856 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 年初设定 目标 | 落实地方财政事权,保障学校教育教学工作正常运转。 | 年度总体目标完成情况综述 | 有效保障学校正常运转 | ||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 参考分值 | 指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | |
项目决策 (10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | - | 完整,可执行性强 | 4 | 无 | |
项目立项 | 相关性 | 2 | - | 与在校学生数相关 | 2 | 无 | ||
可行性 | 2 | - | 经论证项目可行 | 2 | 无 | |||
适当性 | 2 | - | 资金分配依据适当 | 2 | 无 | |||
项目管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | - | 99.74% | 9 | 无 | |
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | - | 严格落实 | 6 | 无 | ||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | - | 实施绩效监控 | 2 | 无 | ||
管理制度有效性 | 6 | - | 项目分级管理 | 5 | 无 | |||
项目产出 | 数量指标 | 指标:保障学校数量 | 10 | 1个 | 1个 | 10 | 无 | |
质量指标 | 指标:教学质量;教育后勤 | 5 | 不断提高并得到保障 | 有效提高 | 5 | 无 | ||
时效指标 | 指标:全年资金执行时效性 | 5 | 2024年底 | 完成 | 5 | 无 | ||
成本指标 | 指标:年生均公用经费标准 | 10 | 初中100元 | 按标准执行 | 9 | 无 | ||
项目效益 | 经济效益 | 指标:对全县经济发展 | 5 | 有所加速 | 增加教育投入30.856万元 | 4 | 无 | |
社会效益 | 指标:对学生家庭负担 | 5 | 有所减轻 | 有所减轻 | 5 | 无 | ||
生态效益 | 指标:全县教育事业事业生态 | 5 | 不断提升 | 不断提升 | 4 | 无 | ||
可持续 | 指标:全县教育事业发展作用保障机制 | 5 | 中长期 | 保障 | 5 | 无 | ||
服务对象满意度指标 | 指标:学生、家长、教师满意度 | 15 | ≥90% | 90.50% | 12 | 完善服务体系,提升服务对象满意度 | ||
合计 | 100 | 91 | ||||||
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