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2024年
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2024年度海兴开发区实验小学部门决算

索引号 000014349640522016/2025-00403 文号 生成日期 2025-09-26 16:12:33
公开方式 主动公开 所属机构 海原县教体局 责任部门 海原县教育体育局

目录  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

宁夏海兴开发区实验小学的主要职责是:海原县海兴开发区实验小学是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构,属财政补助事业单位,执行政府会计制度。主要职责如下:

(一)贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度,执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、县政府的重要决定和部署。

(二)贯彻执行中央、自治区和县委、政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策;做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作;负责学校舆论宣传和稳定工作。

(三)承担辖区内普通小学的教育教学工作任务。

(四)负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设;开展学校师德建设工作;负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。

(五)承办县教体局交办的其他事项

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入宁夏海兴开发区实验小学2024年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个二级预算单位。具体如下:

第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:宁夏海兴开发区实验小学


金额单位:元

  

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

12,505,808.67

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

9,334,825.67

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

695,154.67

八、社会保障和就业支出

38

1,954,192.67


9


九、卫生健康支出

39

620,072.00


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

1,291,873.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

0.00


23


二十三、其他支出

53

0.00


24


二十四、债务还本支出

54

0.00


25


二十五、债务付息支出

55

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

13,200,963.34

本年支出合计

57

13,200,963.34

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

0.00

总计

30

13,200,963.34

总计

60

13,200,963.34

本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开02表

单位:宁夏海兴开发区实验小学


金额单位:元

  

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,200,963.34

12,505,808.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

695,154.67

205

教育支出

9,334,825.67

9,161,931.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

172,894.00

20502

普通教育

9,330,825.67

9,157,931.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

172,894.00

2050202

小学教育

9,330,825.67

9,157,931.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

172,894.00

20507

特殊教育

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050701

特殊学校教育

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,954,192.67

1,431,932.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

522,260.67

20805

行政事业单位养老支出

1,954,192.67

1,431,932.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

522,260.67

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

954,721.00

954,721.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

999,471.67

477,211.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

522,260.67

210

卫生健康支出

620,072.00

620,072.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

620,072.00

620,072.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

426,474.00

426,474.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

193,598.00

193,598.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,291,873.00

1,291,873.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,291,873.00

1,291,873.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

833,617.00

833,617.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

458,256.00

458,256.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:宁夏海兴开发区实验小学


金额单位:元

  

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

  

1

2

3

4

5

6

合计

13,200,963.34

11,543,961.67

1,657,001.67

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

9,334,825.67

7,677,824.00

1,657,001.67

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

9,330,825.67

7,677,824.00

1,653,001.67

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

9,330,825.67

7,677,824.00

1,653,001.67

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

2050701

特殊学校教育

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,954,192.67

1,954,192.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,954,192.67

1,954,192.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

954,721.00

954,721.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

999,471.67

999,471.67

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

620,072.00

620,072.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

620,072.00

620,072.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

426,474.00

426,474.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

193,598.00

193,598.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,291,873.00

1,291,873.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,291,873.00

1,291,873.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

833,617.00

833,617.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

458,256.00

458,256.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:宁夏海兴开发区实验小学


金额单位:元

  

  

  

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

12,505,808.67

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

9,161,931.67

9,161,931.67

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

1,431,932.00

1,431,932.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

620,072.00

620,072.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

1,291,873.00

1,291,873.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

12,505,808.67

本年支出合计

59

12,505,808.67

12,505,808.67

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

12,505,808.67

总计

64

12,505,808.67

12,505,808.67

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:宁夏海兴开发区实验小学


金额单位:元

  

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12,505,808.67

10,848,807.00

1,657,001.67

205

教育支出

9,161,931.67

7,504,930.00

1,657,001.67

20502

普通教育

9,157,931.67

7,504,930.00

1,653,001.67

2050202

小学教育

9,157,931.67

7,504,930.00

1,653,001.67

20507

特殊教育

4,000.00

0.00

4,000.00

2050701

特殊学校教育

4,000.00

0.00

4,000.00

208

社会保障和就业支出

1,431,932.00

1,431,932.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,431,932.00

1,431,932.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

954,721.00

954,721.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

477,211.00

477,211.00

0.00

210

卫生健康支出

620,072.00

620,072.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

620,072.00

620,072.00

0.00

2101102

事业单位医疗

426,474.00

426,474.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

193,598.00

193,598.00

0.00

221

住房保障支出

1,291,873.00

1,291,873.00

0.00

22102

住房改革支出

1,291,873.00

1,291,873.00

0.00

2210201

住房公积金

833,617.00

833,617.00

0.00

2210203

购房补贴

458,256.00

458,256.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:宁夏海兴开发区实验小学


金额单位:元

  

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

10,792,707.00

302

商品和服务支出

56,100.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

2,890,875.00

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

1,676,391.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

1,704,805.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

1,531,503.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

954,721.00

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

477,211.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

426,474.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

193,598.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

48,512.00

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

833,617.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

55,000.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

56,100.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

10,792,707.00

公用经费合计

56,100.00

  

10,848,807.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:宁夏海兴开发区实验小学


金额单位:元

  

2024年度预算数

2024年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,2024年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明:本单位本年度没有发生财政拨款“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:宁夏海兴开发区实验小学


金额单位:元

  

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6




合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:本单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位:宁夏海兴开发区实验小学


金额单位:元

  

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位本年度没有发生国有资本预算财政拨款。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计13,200,963.34元,2023年度相比,收、支总计各增加1,684,046.95元,增长14.62%,主要原因:人员正常增资,社保配套资金相应增加

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,200,963.34元,其中:财政拨款收入12,505,808.67元,占94.73%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入695,154.67元,占5.27%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,200,963.34元,其中:基本支出11,543,961.67元,占87.45%;项目支出1,657,001.67元,占12.55%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.0%,对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计12,505,808.67元,与2023年度相比,收、支总计各增加1,768,508.93元,增长16.47%主要原因:人员正常增资,社保配套资金相应增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出12,505,808.67元,占本年支出合计的94.73%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,768,508.93元,增长16.47%主要原因:人员正常增资,社保配套资金相应增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出12,505,808.67元,主要用于以下方面:教育(类)支出9,161,931.67元,占73.26%;社会保障和就业(类)支出1,431,932.00元,占11.45%;卫生健康(类)支出620,072.00元,占4.96%;住房保障(类)支出1,291,873.00元,占10.33%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,292,805.00元,支出决算为12,505,808.67元,完成年初预算的110.74%。决算数大于预算数的主要原因是预决算差异原因主要是调入人员公积金由原单位预算、支出,转入本单位记应付薪酬;具体情况如下:

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为7,872,365.00元,支出决算为9,157,931.67元,完成年初预算的116.33%,决算数大于预算数的主要原因是:预决算差异原因主要是调入人员公积金由原单位预算、支出,转入本单位记应付薪酬

2.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为0.00元,支出决算为4,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:公用经费和家庭经济困难学生生活补助等项目资金支出是国家、区级专项资金,未纳入本级财政预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为942,100.00元,支出决算为954,721.00元,完成年初预算的101.34%,决算数大于预算数的主要原因是:主要是做实人员职业年金增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为470,900.00元,支出决算为477,211.00元,完成年初预算的101.34%,决算数大于预算数的主要原因是:主要是做实人员职业年金增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为421,200.00元,支出决算为426,474.00元,完成年初预算的101.25%,决算数大于预算数的主要原因是:预决算差异原因主要是调入人员公积金由原单位预算、支出,转入本单位记应付薪酬

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为191,200.00元,支出决算为193,598.00元,完成年初预算的101.25%,决算数大于预算数的主要原因是:主要是由于人员正常增资,社保配套资金相应增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为855,540.00元,支出决算为833,617.00元,完成年初预算的97.44%,决算数小于预算数的主要原因是:预决算差异原因主要是调入人员公积金由原单位预算、支出,转入本单位记应付薪酬。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为539,500.00元,支出决算为458,256.00元,完成年初预算的84.94%,决算数小于预算数的主要原因是:预决算差异原因主要是调入人员公积金由原单位预算、支出,转入本单位记应付薪酬。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10,848,807.00元,其中:人员经费10,792,707.00元,公用经费56,100.00元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出10,792,707.00元,较2024年度年初预算数减少356,558.00元,下降3.20%,主要原因是做预算时工资福利增加8%。较2023年度决算数增加1,411,281.58元,增长15.04%

2.商品和服务支出56,100.00元,较2024年度年初预算数持平,主要原因是工会经费纳入商品和服务支出,数据无变化。较2023年度决算数增加6,300.00元,增长12.65%

3.对个人和家庭的补助0.00元,较2024年度年初预算数持平,主要原因是对个人和家庭的补助未纳入年初预算。较2023年度决算数持平。

4.资本性支出0.00元,较2024年度年初预算数持平,主要原因是资本性支出年初未纳入预算。较2023年度决算数持平

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.0%。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2023年度持平。2024年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无因公出国(境)费

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。较2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是无公务用车。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元,主要用于无公务用车购置及运行维护费2024年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。其中国内接待费支出0.00元,主要用于无公务接待费国(境)外接待费支出0.00元,主要用于2024年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平。主要原因是无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,较2023年度决算数持平,主要原因:

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

宁夏海兴开发区实验小学2024年度机关(单位)运行经费支出56,100.00元,比2023年度增加6,300.00元,增长12.65%。主要原因:主要原因为学校购买保洁等劳务服务 。

十一、政府采购情况说明

宁夏海兴开发区实验小学2024年度政府采购支出总额147,642.00元。其中:政府采购货物支出147,642.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额147,642.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额48,042.00元,占授予中小企业合同金额的32.54%

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门房屋面积8,214平方米,共有车辆0辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、项目绩效评价情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

我单位2024年度没有开展项目绩效评价工作。

我单位2024年度没有项目支出。

(二)部门决算中重点项目绩效自评结果。  

宁夏海兴开发区实验小学2024年度部门决算中反映“1项目”、“生均公用经费县级配套资金项目”、1个重点项目绩效自评结果。

我单位2024年度没有开展项目绩效评价工作。

我单位2024年度没有项目支出。

  绩效评价结果

我单位2024年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

我单位2024年度没有项目支出。

第四部分  名词解释

  

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入(含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金)。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

……(备注:可根据本单位实际情况自行添加)

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费:反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

……(备注:可根据本单位实际情况自行添加)

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

……(备注:可根据本单位实际情况自行添加)

第五部分  附件

海原县海兴开发区实验小学项目绩效自评信息公开表

2024年度)

单位名称:宁夏海原县海兴开发区实验小学

项目名称

生均公用经费县级配套资金

主管部门

海原县教育体育局

实施单位

海兴开发区实验小学

自评得分

93.55

项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

调整预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

8.744

8.744

8.744

8.744

100%

年度总体
目标

年初设定目标

落实地方财政事权,保障全县各学校正常运转。

年度总体目标完成情况综述

有效保障全县各学校正常运转

一级
指标

二级指标

三级指标

参考分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分

未完成原因分析及改进措施

项目决策
(10分)

项目目标

完整性

4

完整,可执行性强

4

项目立项

相关性

2

与在校学生数相关

2

可行性

2

经论证项目可行

2

适当性

2

资金分配依据适当

2

项目管理
(25分)

投入管理

预算执行率

10

100%

9

财务管理

财务管理制度有效性

7

严格落实财务管理制度

6

项目实施

绩效监控有效性

2

实施绩效监控

2

管理制度有效性

6

项目分级管理

5

项目产出
(30分)

数量指标

指标:保障学校数量

10

1个

1个

9

质量指标

指标:教学质量;教育后勤

5

不断提高并得到保障

有效提高

5

时效指标

指标:全年资金执行时效性

5

2024年底

完成

5

成本指标

指标:年生均公用经费标准

10

小学80元

按标准执行

10

项目效益
(35分)

经济效益
指标

指标:对全县经济发展

5

有所加速

增加教育投入8.744万元

4

社会效益
指标

指标:对学生家庭负担

5

有所减轻

有所减轻

5

生态效益
指标

指标:全县教育事业事业生态

5

不断提升

不断提升

4

可持续
影响指标

指标:全县教育事业发展作用保障机制

5

中长期

保障

5

服务对象
满意度
指标

指标:学生、家长、教师满意度

15

≥90%

85.50%

14.5

完善服务体系,提升服务对象满意度

合计

100



93.5


  

  

  

  

  

  


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