| 索引号 | 000014349640522016/2025-00399 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-26 10:57:07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教育体育局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏海原县第五幼儿园的主要职责是:海原县第五幼儿园是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构,属财政补助事业单位,执行政府会计准则制度。主要职责如下:(一)贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度,执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、县政府的重要决定和部署。(二)贯彻执行中央、自治区和县委、县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策;做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作;负责学校舆论宣传和稳定工作。(三)承担辖区内普通幼儿教育教学工作任务。承担推进学前教育优质均衡发展和促进教育公平的责任。(四)负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设;开展学校师德建设工作;负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。(五)贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策,大力推广普通话工作。(六)承办县教体局交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入宁夏海原县第五幼儿园2024年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。具体如下:学校内设职能机构有:教务处、保教处、教科室、办公室、后勤处等。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:宁夏海原县第五幼儿园 | 金额单位:元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,074,692.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 3,674,335.49 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 75,489.51 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 280,289.51 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 88,300.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 185,814.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,150,181.51 | 本年支出合计 | 57 | 4,228,739.00 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 116,344.78 | 年末结转和结余 | 59 | 37,787.29 |
总计 | 30 | 4,266,526.29 | 总计 | 60 | 4,266,526.29 |
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位:宁夏海原县第五幼儿园 | 金额单位:元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 4,150,181.51 | 4,074,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,489.51 | |||
205 | 教育支出 | 3,595,778.00 | 3,595,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 3,595,778.00 | 3,595,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 3,595,778.00 | 3,595,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 280,289.51 | 204,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,489.51 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 280,289.51 | 204,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,489.51 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,600.00 | 136,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 143,689.51 | 68,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,489.51 | ||
210 | 卫生健康支出 | 88,300.00 | 88,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 88,300.00 | 88,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 60,700.00 | 60,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 27,600.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 185,814.00 | 185,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 185,814.00 | 185,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 119,736.00 | 119,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 66,078.00 | 66,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位:宁夏海原县第五幼儿园 | 金额单位:元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,228,739.00 | 1,663,849.00 | 2,564,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 3,674,335.49 | 1,109,445.49 | 2,564,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 3,674,335.49 | 1,109,445.49 | 2,564,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 3,674,335.49 | 1,109,445.49 | 2,564,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 280,289.51 | 280,289.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 280,289.51 | 280,289.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,600.00 | 136,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 143,689.51 | 143,689.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 88,300.00 | 88,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 88,300.00 | 88,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 60,700.00 | 60,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 27,600.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 185,814.00 | 185,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 185,814.00 | 185,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 119,736.00 | 119,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 66,078.00 | 66,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:宁夏海原县第五幼儿园 | 金额单位:元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,074,692.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 3,674,335.49 | 3,674,335.49 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 204,800.00 | 204,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 88,300.00 | 88,300.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 185,814.00 | 185,814.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,074,692.00 | 本年支出合计 | 59 | 4,153,249.49 | 4,153,249.49 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 116,344.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 37,787.29 | 37,787.29 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 116,344.78 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 4,191,036.78 | 总计 | 64 | 4,191,036.78 | 4,191,036.78 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:宁夏海原县第五幼儿园 | 金额单位:元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,153,249.49 | 1,588,359.49 | 2,564,890.00 | |||
205 | 教育支出 | 3,674,335.49 | 1,109,445.49 | 2,564,890.00 | ||
20502 | 普通教育 | 3,674,335.49 | 1,109,445.49 | 2,564,890.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 3,674,335.49 | 1,109,445.49 | 2,564,890.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 204,800.00 | 204,800.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 204,800.00 | 204,800.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,600.00 | 136,600.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68,200.00 | 68,200.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 88,300.00 | 88,300.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 88,300.00 | 88,300.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 60,700.00 | 60,700.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 27,600.00 | 27,600.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 185,814.00 | 185,814.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 185,814.00 | 185,814.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 119,736.00 | 119,736.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 66,078.00 | 66,078.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:宁夏海原县第五幼儿园 | 金额单位:元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,501,711.89 | 302 | 商品和服务支出 | 32,921.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 445,809.89 | 30201 | 办公费 | 3,536.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 160,014.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 242,852.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 53,726.20 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 120.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 224,500.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 6,500.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136,600.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 47,226.20 |
30109 | 职业年金缴费 | 68,200.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60,700.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27,600.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7,700.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 119,736.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 8,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 19,605.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8,300.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,360.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,501,711.89 | 公用经费合计 | 86,647.60 | |||||
合 计 | 1,588,359.49 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位:宁夏海原县第五幼儿园 | 金额单位:元 | |
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,2024年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||
说明:本单位本年度没有发生财政拨款“三公”经费支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位:宁夏海原县第五幼儿园 | 金额单位:元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:本单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
单位:宁夏海原县第五幼儿园 | 金额单位:元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:本单位本年度没有发生国有资本预算财政拨款。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4,266,526.29元,与2023年度相比,收、支总计各增加1,045,824.23元,增长32.47%,主要原因:一是2024年人员经费增加;二是“两教一保人员”调资 ,学前教育改革发展资金-待遇保障增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4,150,181.51元,其中:财政拨款收入4,074,692.00元,占98.18%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入75,489.51元,占1.82%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4,228,739.00元,其中:基本支出1,663,849.00元,占39.35%;项目支出2,564,890.00元,占60.65%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.0%,对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4,191,036.78元,与2023年度相比,收、支总计各增加1,019,675.02元,增长32.15%主要原因:一是2024年人员经费增加;二是“两教一保人员”调资 ,学前教育改革发展资金-待遇保障增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4,153,249.49元,占本年支出合计的98.21%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,098,232.51元,增长35.95%主要原因:一是2024年人员经费增加;二是“两教一保人员”调资 ,学前教育改革发展资金-待遇保障增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4,153,249.49元,主要用于以下方面:教育(类)支出3,674,335.49元,占88.47%;社会保障和就业(类)支出204,800.00元,占4.93%;卫生健康(类)支出88,300.00元,占2.13%;住房保障(类)支出185,814.00元,占4.47%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,931,742.00元,支出决算为4,153,249.49元,完成年初预算的141.66%。决算数大于预算数的主要原因是学前教育改革发展资金、学前资助金和学前教育生均公用经费奖补资金等上级转移支付专项资金为年中追加。;具体情况如下:
1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为2,432,552.00元,支出决算为3,674,335.49元,完成年初预算的151.05%,决算数大于预算数的主要原因是:学前教育改革发展资金、学前资助金和学前教育生均公用经费奖补资金等上级转移支付专项资金为年中追加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为136,600.00元,支出决算为136,600.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:年初预算执行率100%,完成全部年初预算。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为68,200.00元,支出决算为68,200.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:年初预算执行率100%,完成全部年初预算。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为60,700.00元,支出决算为60,700.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:年初预算执行率100%,完成全部年初预算。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为27,600.00元,支出决算为27,600.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:年初预算执行率100%,完成全部年初预算。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为126,290.00元,支出决算为119,736.00元,完成年初预算的94.81%,决算数小于预算数的主要原因是:年初安排预算时社保缴存基数上浮10%,保障人员住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)缴费正常缴存。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为79,800.00元,支出决算为66,078.00元,完成年初预算的82.80%,决算数小于预算数的主要原因是:年初安排预算时社保缴存基数上浮10%,保障人员住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)缴费正常缴存。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,588,359.49元,其中:人员经费1,501,711.89元,公用经费86,647.60元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1,501,711.89元,较2024年度年初预算数减少70,530.11元,下降4.49%主要原因是:为兜牢兜实“三保”支出底线,力争“三保”不发生系统性风险,在编制年初预算时,预算金额稍微较大,确保全年支付有预算保障,故年初预算编制数大于全年执行数。较2023年度决算数增加726,256.89元,增长93.66%。
2.商品和服务支出32,921.40元,较2024年度年初预算数增加24,621.40元,增长296.64%主要原因是:年初只对教职工工会会费做了预算,其他商品服务支出为年中追加。较2023年度决算数增加28,921.40元,增长723.04%。
3.对个人和家庭的补助0.00元,较2024年度年初预算数持平主要原因是:严格执行年初预算。较2023年度决算数持平。
4.资本性支出53,726.20元,较2024年度年初预算数增加53,726.20元,增长100.00%主要原因是:严格执行年初预算。较2023年度决算数增加53,726.20元,增长100.00%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2023年度持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算0.00元;公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。与2023年度持平。2024年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:本单位本年度未发生因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。与2023年度持平。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元,主要用于本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。2024年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。与2023年度持平。其中:国内接待费支出0.00元,主要用于本单位本年度未发生国内接待费。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于本单位本年度未发生国(境)外接待费。2024年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平。主要原因是:我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,较2023年度决算数持平,主要原因:我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
宁夏海原县第五幼儿园2024年度机关(单位)运行经费支出86,647.60元,比2023年度增加82,647.60元,增长2,066.19%。主要原因:一是、2024教职工人数增加,工会会费等预算增加;二是、其他商品服务支出为年中追加。
十一、政府采购情况说明
宁夏海原县第五幼儿园2024年度政府采购支出总额5,400.00元。其中:政府采购货物支出5,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占授予中小企业合同金额的0.00%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日,本部门房屋面积4,800平方米,共有车辆0辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、项目绩效评价情况说明
(一)项目绩效评价工作开展情况。
根据财政预算管理要求,宁夏海原县第五幼儿园组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评。其中,一般公共预算项目6个,共涉及预算资金2564890元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0元,占政府性基金项目支出总额的0.00%。
(二)部门决算中重点项目绩效自评结果。
宁夏海原县第五幼儿园在2024年度部门决算中反映“1个项目”、“学前教育学生资助金项目”、1个重点项目绩效自评结果。
学前教育学生资助金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,学前教育学生资助金项目自评得分为98分。项目全年预算数为361430元,执行数为361430元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成年初设定的所有的绩效目标。存在的问题及原因:绩效管理制度的有效性有待提高。下一步改进措施:在以后的年度预算执行中,严格执行绩效管理制度,切实提高资金使用有效性。
(三)绩效评价结果
见附件《2024年度项目绩效评价报告》
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入(含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金)。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费:反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
第五部分 附件
附件2 | |||||||||
海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||
单位名称:海原县第五幼儿园 ( 2024年度) | |||||||||
项目名称 | 生均公用经费奖补资金项目 | |||||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县第五幼儿园 | |||||
自评得分 | 98 | |||||||
项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |||
36.1 | 0 | 36.1 | 36.1 | 1 | ||||
年度总体 目标 | 年初设定 目标 | 落实地方财政事权,保障学校正常运转。 | 年度总体目标完成情况综述 | 全年落实了年初设定的绩效总目标,保障了学校正常运转 | ||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | |
项目决策(10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | 是否设立年度目标 | 年初设立 | 4 | 无 | |
项目立项 | 相关性 | 2 | 项目立项的相关性 | 按照事权落实 | 2 | 无 | ||
可行性 | 2 | 项目立项的可行性 | 按照事权落实 | 2 | 无 | |||
适当性 | 2 | 项目立项的适当性 | 按照事权落实 | 2 | 无 | |||
项目管理(25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | 执行率不低于90% | 大于90% | 10 | 无 | |
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | 执行资金管理办法 | 严格按照资金管理办法执行 | 7 | 无 | ||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | 按时执行预算绩效中期监控 | 开展中期监控 | 2 | 无 | ||
管理制度有效性 | 6 | 落实项目实施管理 | 严格执行 | 4 | 提高绩效目标管理制度的有效性,并严格执行. | |||
项目产出(30分) | 数量指标 | 保障学校数量 | 5 | 1个 | 1个 | 5 | 无 | |
保障学前教育学生数量 | 5 | 大于375人次 | 大于375人次 | 5 | 无 | |||
质量指标 | 教学质量 | 2 | 得到提升 | 得到提升 | 2 | 无 | ||
教育后勤 | 3 | 得到有力保障 | 得到有力保障 | 3 | 无 | |||
时效指标 | 全县资金执行时效性 | 5 | 按时执行全年预算 | 按时执行全年预算 | 5 | 无 | ||
成本 | 年生均公用经费标准 | 10 | 全年300元/生 | 全年300元/生 | 10 | 无 | ||
项目效益(35分) | 经济效益 指标 | 对学生家庭负担 | 5 | 有效减轻 | 有效减轻 | 5 | 无 | |
社会效益 指标 | 对全县经济发展 | 5 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 5 | 无 | ||
生态效益 指标 | 全县教育事业事业生态 | 5 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 无 | ||
可持续 影响指标 | 对全县教育事业发展作用具有 | 5 | 有效促进 | 有效促进 | 5 | 无 | ||
服务对象 满意度 指标 | 学生家长满意度不低于 | 7 | 0.9 | 0.95 | 7 | 无 | ||
在校学生满意度不低于 | 8 | 0.9 | 0.95 | 8 | 无 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站