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2024年
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2024年度海原县关桥乡卫生院部门决算

索引号 000014349640522017/2025-00744 文号 生成日期 2025-09-22 09:40:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县卫生健康局 责任部门 海原县卫生健康局

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

宁夏海原县关桥乡卫生院的主要职责是:主要承担基本医疗,基本公共卫生服务,计划生育技术服务,母婴保健等工作。我院建筑面积1,344.83平方米,办公用房210平方米,业务用房面积1,134.83平方米,开设科室有,综合医疗科室、中医药科室、检验科室、心电B超科室、放射科室、妇儿科科室、急诊科室、公共卫生服务科室等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入宁夏海原县关桥乡卫生院2024年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:宁夏海原县关桥乡卫生院


金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8,732,702.48

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、事业收入

5

1,997,499.32

五、教育支出

35

16,500.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

八、其他收入

8

621,505.19

八、社会保障和就业支出

38

969,117.52


9


九、卫生健康支出

39

9,830,515.07


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

672,696.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

51

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52

0.00


23


二十三、其他支出

53

0.00


24


二十四、债务还本支出

54

0.00


25


二十五、债务付息支出

55

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

11,351,706.99

本年支出合计

57

11,488,828.59

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

29

602,063.34

年末结转和结余

59

464,941.74

总计

30

11,953,770.33

总计

60

11,953,770.33

本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开02表

单位:宁夏海原县关桥乡卫生院


金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费




栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,351,706.99

8,732,702.48

0.00

1,997,499.32

0.00

0.00

0.00

621,505.19

205

教育支出

16,500.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

16,500.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

16,500.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

956,416.59

732,282.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224,134.59

20805

行政事业单位养老支出

956,416.59

732,282.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224,134.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

488,321.00

488,321.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

468,095.59

243,961.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224,134.59

210

卫生健康支出

9,706,093.40

7,311,223.48

0.00

1,997,499.32

0.00

0.00

0.00

397,370.60

21001

卫生健康管理事务

591,252.00

194,405.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

396,847.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

591,252.00

194,405.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

396,847.00

21003

基层医疗卫生机构

6,594,808.90

4,596,785.98

0.00

1,997,499.32

0.00

0.00

0.00

523.60

2100302

乡镇卫生院

6,594,808.90

4,596,785.98

0.00

1,997,499.32

0.00

0.00

0.00

523.60

21004

公共卫生

1,996,772.50

1,996,772.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

1,979,800.00

1,979,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

16,972.50

16,972.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

303,260.00

303,260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

208,435.00

208,435.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

94,825.00

94,825.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21017

中医药事务

220,000.00

220,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101704

中医(民族医)药专项

220,000.00

220,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

672,697.00

672,697.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

672,697.00

672,697.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

451,705.00

451,705.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

220,992.00

220,992.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。















支出决算表

公开03表

单位:宁夏海原县关桥乡卫生院


金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏      次

1

2

3

4

5

6

合计

11,488,828.59

8,455,392.78

3,033,435.81

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

16,500.00

0.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

16,500.00

0.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

16,500.00

0.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

969,117.52

969,117.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

969,117.52

969,117.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

500,991.25

500,991.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

468,126.27

468,126.27

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9,830,515.07

6,813,579.26

3,016,935.81

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

601,773.33

0.00

601,773.33

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

601,773.33

0.00

601,773.33

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

6,708,954.63

6,510,944.65

198,009.98

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

6,708,954.63

6,510,944.65

198,009.98

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1,997,152.50

0.00

1,997,152.50

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

1,979,800.00

0.00

1,979,800.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

17,352.50

0.00

17,352.50

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

302,634.61

302,634.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

208,192.37

208,192.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

94,442.24

94,442.24

0.00

0.00

0.00

0.00

21017

中医药事务

220,000.00

0.00

220,000.00

0.00

0.00

0.00

2101704

中医(民族医)药专项

220,000.00

0.00

220,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

672,696.00

672,696.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

672,696.00

672,696.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

451,704.00

451,704.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

220,992.00

220,992.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。













财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:宁夏海原县关桥乡卫生院


金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

8,732,702.48

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

16,500.00

16,500.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

731,944.36

731,944.36

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

7,310,235.07

7,310,235.07

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

672,696.00

672,696.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

8,732,702.48

本年支出合计

59

8,731,375.43

8,731,375.43

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

46,040.90

年末财政拨款结转和结余

60

47,367.95

47,367.95

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

46,040.90


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

8,778,743.38

总计

64

8,778,743.38

8,778,743.38

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。













一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:宁夏海原县关桥乡卫生院


金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

8,731,375.43

6,105,687.95

2,625,687.48

205

教育支出

16,500.00

0.00

16,500.00

20501

教育管理事务

16,500.00

0.00

16,500.00

2050199

其他教育管理事务支出

16,500.00

0.00

16,500.00

208

社会保障和就业支出

731,944.36

731,944.36

0.00

20805

行政事业单位养老支出

731,944.36

731,944.36

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

487,983.36

487,983.36

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

243,961.00

243,961.00

0.00

210

卫生健康支出

7,310,235.07

4,701,047.59

2,609,187.48

21001

卫生健康管理事务

194,405.00

0.00

194,405.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

194,405.00

0.00

194,405.00

21003

基层医疗卫生机构

4,596,422.96

4,398,412.98

198,009.98

2100302

乡镇卫生院

4,596,422.96

4,398,412.98

198,009.98

21004

公共卫生

1,996,772.50

0.00

1,996,772.50

2100408

基本公共卫生服务

1,979,800.00

0.00

1,979,800.00

2100409

重大公共卫生服务

16,972.50

0.00

16,972.50

21011

行政事业单位医疗

302,634.61

302,634.61

0.00

2101102

事业单位医疗

208,192.37

208,192.37

0.00

2101103

公务员医疗补助

94,442.24

94,442.24

0.00

21017

中医药事务

220,000.00

0.00

220,000.00

2101704

中医(民族医)药专项

220,000.00

0.00

220,000.00

221

住房保障支出

672,696.00

672,696.00

0.00

22102

住房改革支出

672,696.00

672,696.00

0.00

2210201

住房公积金

451,704.00

451,704.00

0.00

2210203

购房补贴

220,992.00

220,992.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。










一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:宁夏海原县关桥乡卫生院


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

6,077,787.95

302

商品和服务支出

27,900.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,355,100.00

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

1,274,934.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

1,040,921.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

858,700.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

487,983.36

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

243,961.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

208,192.37

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

94,442.24

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

26,849.98

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

451,704.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

35,000.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

27,900.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

6,077,787.95

公用经费合计

27,900.00

合  计

6,105,687.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。












财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:宁夏海原县关桥乡卫生院


金额单位:元

2024年度预算数

2024年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,2024年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。















      说明:本单位本年度没有发生财政拨款“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:宁夏海原县关桥乡卫生院


金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。













         说明:本单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位:宁夏海原县关桥乡卫生院


金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计


0.00







注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。










         说明:本单位本年度没有发生国有资本预算财政拨款。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计11,953,770.33元,与2023年度相比,收、支总计各增加483,947.48元,增长4.22%,主要原因:人员经费、项目经费及事业收入增加。支出也相应变大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,351,706.99元,其中:财政拨款收入8,732,702.48元,占76.93%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入1,997,499.32元,占17.60%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入621,505.19元,占5.47%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,488,828.59元,其中:基本支出8,455,392.78元,占73.60%;项目支出3,033,435.81元,占26.40%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.0%,对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计8,778,743.38元,与2023年度相比,收、支总计各增加359,043.72元,增长4.26%,主要原因:人员经费及项目经费增加导致增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8,731,375.43元,占本年支出合计的76.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加378,916.67元,增长4.54%,主要原因:人员增加及项目经费增加,导致支出增长较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8,731,375.43元,主要用于以下方面:教育(类)支出16,500.00元,占0.19%;社会保障和就业(类)支出731,944.36元,占8.38%;卫生健康(类)支出7,310,235.07元,占83.72%;住房保障(类)支出672,696.00元,占7.70%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,594,621.00元,支出决算为8,731,375.43元,完成年初预算的132.40%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金年初未做预算,年中追加预算,所以决算数大于预算数。;具体情况如下:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为16,500.00元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加预算,导致决算数大于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为480,600.00元,支出决算为487,983.36元,完成年初预算的101.54%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算按照人员实际情况做的预算及人员有调动情况和支付上年结余资金,导致决算数大于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为240,100.00元,支出决算为243,961.00元,完成年初预算的101.61%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算按照人员实际情况做的预算及人员有调动情况和支付上年结余结转资金,导致决算数大于预算数。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为194,405.00元,决算数大于预算数的主要原因是:此项目资金为年中追加预算,导致决算数大于预算数。

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为4,777,321.00元,支出决算为4,596,422.96元,完成年初预算的96.21%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算计算偏大,实际按照执行数完成。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为78,900.00元,支出决算为1,979,800.00元,完成年初预算的2,509.25%,决算数大于预算数的主要原因是:公共卫生资金预算数直接由区主管单位做,本单位只做了县级配套的预算,导致决算数大于预算数。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00元,支出决算为16,972.50元,决算数大于预算数的主要原因是:此项目资金为年中追加预算,导致决算数大于预算数。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为205,300.00元,支出决算为208,192.37元,完成年初预算的101.41%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算按照人员实际情况做的预算及人员有调动情况和支付上年结转资金,导致决算数大于预算数。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为93,400.00元,支出决算为94,442.24元,完成年初预算的101.12%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算按照人员实际情况做的预算及人员有调动情况和支付上年结转资金,导致决算数大于预算数。

10.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算为0.00元,支出决算为220,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:此项目资金为年中追加预算,导致决算数大于预算数。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为465,500.00元,支出决算为451,704.00元,完成年初预算的97.04%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算计算偏大,实际按照执行数完成。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为253,500.00元,支出决算为220,992.00元,完成年初预算的87.18%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算计算偏大,实际按照执行数完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,105,687.95元,其中:人员经费6,077,787.95元,公用经费27,900.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出6,077,787.95元,较2024年度年初预算数减少381,033.05元,下降5.90%,主要原因是年初预算计算偏大,实际按照执行数完成,较2023年度决算数增加175,388.29元,增长2.97%。

2.商品和服务支出27,900.00元,较2024年度年初预算数持平,主要原因是此资金为工会经费,以实际拨付进行支付。较2023年度决算数减少27,131.00元,下降49.30%。

3.对个人和家庭的补助0.00元,较2024年度年初预算数持平主要原因是本年度无对个人和家庭的补助,较2023年度决算数持平。

4.资本性支出0.00元,较2024年度年初预算数持平,主要原因是本年度无资本性支出,较2023年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。较2023年度持平。2024年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。较2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务用车,所以未出现购置及维护费。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元,主要用于无。2024年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;较2023年度持平。决算数较上年持平的主要原因是本单位为二级预算单位,无公务接待费预算。。其中:国内接待费支出0.00元,主要用于无。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于无。2024年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平。主要原因是:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,较2023年度决算数持平,主要原因:本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

宁夏海原县关桥乡卫生院2024年度机关(单位)运行经费支出27,900.00元,比2023年度减少27,131.00元,下降49.30%。主要原因:上年度体检费运行经费里面有体检费,本年度没有体检费,导致减少较多。

十一、政府采购情况说明

宁夏海原县关桥乡卫生院2024年度政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门房屋面积1,345平方米,共有车辆3辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、项目绩效评价情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求,宁夏海原县关桥乡卫生院组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评。其中,一般公共预算项目3个,共涉及预算资金214.31元,占一般公共预算项目支出总额的81.62%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0元,占政府性基金项目支出总额的0%。

(二)部门决算中重点项目绩效自评结果。  

宁夏海原县关桥乡卫生院在2024年度部门决算中反映“基本公共卫生服务资金”“基本药物制度补助经费”“从业人员健康体检经费“项目”、“基本公共卫生服务资金”“基本药物制度补助经费”“从业人员健康体检经费项目”、3个重点项目绩效自评结果。

2024年基本公共卫生服务资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2024年基本公共卫生服务资金项目自评得分为95分。项目全年预算数为1979800元,执行数为1979800元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:以乡村为单位电子健康档案建档率78%以上;群众基本公共卫生服务相关信息知晓率75%以上; 0-6岁儿童健康管理率保持90%以上;孕期保健服务5次以上;产前健康管理率、产后访视率保持95%以上;高血压、糖尿病患者规范管理率保持75%以上;血糖、血压控制率60%以上;严重精神障碍患者发现率4.0‰以上;患者管理率85%以上。。存在的问题及原因:目前,在公共卫生服务方面,乡村两级的主动意识均不强、不细。这一年都是在卫生院管理层面不断督促,不断推动的才完成了主要指标。下年度要进一步完善方案和考核措施。通过制度和经济杠杆撬动,使乡村两级在确保质量的前提下,主动去完成指标、按时间进度去完成指标。同时要出台制度,加强从严惩处“庸懒散”现象,起到警示作用,从而推进公共卫生服务项目的有效落实。下一步改进措施:规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。。

海原县关桥乡卫生院 “2024年基本药物制度补助经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“2024年基本药物制度补助经费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为13.73万元,执行数为13.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率全乡;村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率乡镇卫生院及村卫生室;乡村医生收入保持稳定;国家基本药物制度在基层持续实施中长期。存在的问题及原因:县财政按照60%补贴,卫生院面临经费不足等问题。下一步改进措施:规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。

海原县关桥乡卫生院 “从业人员健康体检专项经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“从业人员健康体检专项经费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为2.72万元,执行数为2.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:从业人员健康证办理人数272人;从业人员健康证办理流程规范;从业人员健康证办理覆盖面从业人员健康证体检发证及时性按照规定时限;预防性体检费支出总额≦2.72万元;人均健康证办理费用标准100元/人;从业人员服务单位满意度≧95%。存在的问题及原因:目前,在从业人员体检方面,从业人员的主动性不强。下一步改进措施:这一年都是在卫生院管理层面不断督促,不断推动的才完成了主要指标。下年度要进一步完善方案和考核措施。通过制度和经济杠杆撬动,使乡村两级在确保质量的前提下,主动去完成指标、按时间进度去完成指标。同时要出台制度,加强从严惩处“庸懒散”现象,起到警示作用,从而推进从业人员项目的有效落实。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

基本公共卫生服务配套资金    

主管部门及代码

海原县卫生健康局

实施单位

海原县关桥乡卫生院

项目资金
   (万元)


年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率
   (B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

197.98

197.98

10

100%

10

执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。

    其中:财政拨款

197.98

197.98

10

100%

10

         其他资金






年度总体
  目标

根据宁财社发(2016)588号文件,基本公共卫生服务中心与地方8∶2比例承担,地方承担部分由自治区与市县8∶2比例承担(67.2元、地方16.8元),自治区与山区市县4∶1(自治区13.44元、市县3.36元),全年需区级配套及县级配套资金197.98万元

根据年初预算财政安排基本公共卫生服务配套资金197.98万元


   效
   指
   标

一级
   指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析


   出
   指
   标
   (40分)

数量指标

配套资金比率

2

80%

80%

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

2


区级配套资金人口规模

2

22459

22459

2


质量指标

电子健康档案建档率

2

78%以上

95%

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。
   2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

2


群众基本公共卫生服务相关信息知晓率

2

75%以上

80%

2


0-6岁儿童健康管理率保持

2

90%以上

97.10%

2


孕期保健服务

2

5次以上

100%

2


产前健康管理率、产后访视率保持

2

95%以上

100%

2


高血压、糖尿病患者规范管理率保持

2

75%以上

91%

2


血糖、血压控制率

2

60%以上

98%

2


严重精神障碍患者发现率

2

4.0‰以上

4.5‰

2


结核病患者管理率

2

85%以上

100%

2


适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持

2

90%以上

97.90%

2


时效指标

配套资金到位及时率

2

100%

100%

2


成本指标

配套资金人均金额


84.63元/人

84.63元/人

2


效益指标40分

社会效益
   指标

基本公共卫生服务开展


有效保障

有效保障

同效益指标得分计算方式。

10


社会公众基本健康服务需求


有效保障

有效保障

1


公众对健康关注度


持续公众

持续公众

10


可持续
   影响指标

基本公共卫生服务保障机制


有效保障

有效保障

5


档案管理完备性


完备

完备

5


满意度指标(20分)

服务对象
   满意度
   指标

社会公众满意度


≧95%

≧95%

10


总     分

90


  

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

基本药物制度补助资金

主管部门及代码

海原县卫生健康局

实施单位

海原县关桥乡卫生院

项目资金
   (万元)


年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值
   (10分)

执行率
   (B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

13.73

13.73

10

100%

10

执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。

    其中:财政拨款

13.73

13.73

10

100%

10

         其他资金






年度总体
   目标

加强本中心医疗卫生服务体系建设,提升服务能力和水平,深化管理体制、药品供应等综合改革。

全年完成对中心的基础设施建设,有效地提高了本中心服务能力和水平。


   效
   指
   标

一级
   指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析


   出
   指
   标
   (40分)

数量指标

政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率

20

100%

100%

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

20


村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率

20

100%

100%

20


经济效益指标

乡村医生收入

40

保持稳定

保持稳定


40


效益指标40分

社会效益
   指标

国家基本药物制度在基层持续实施

20

中长期


同效益指标得分计算方式。

20


总     分

100


  

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

从业人员健康体检专项经费

主管部门及代码

海原县卫生健康局

实施单位

海原县关桥乡卫生院

项目资金
   (万元)


年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值
   (10分)

执行率
   (B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

2.6

2.6

10

100%

10

执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。

    其中:财政拨款

2.6

2.6

10

100%

10

         其他资金






年度总体
   目标

根据宁财综发(2017)193号文件,取消预防性体检费,所需资金由同级财政予以保障,全年需财政资金2.6万元。

根据年初预算财政安排从业人员体检资金2.6万元


   效
   指
   标

一级
   指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

全年实际值(B)

得分计算方法

得分

未完成原因分析


   出
   指
   标
   (40分)

数量指标

从业人员健康证办理人数

5

403人

403人

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

5


质量指标

从业人员健康证办理流程

5

规范

规范

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。
   2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。

5


从业人员健康证办理覆盖面

5

1

1

5


时效指标

从业人员健康证体检发证及时性

5

按照规定时限

按照规定时限

5


成本指标

预防性体检费支出总额

5

≦2.6万元

≦2.6万元

5


人均健康证办理费用标准

10

93.8元/人

93.8元/人

10


经济效益

为服务从业人员节省办证费用支出情况

5

有效节省

有效节省

5


效益指标40分

社会效益
   指标

服务场所健康卫生保障水平

10

不断提升

不断提升

10


消费者健康卫生权益

5

有效保障

有效保障

5


传染性疾病防控能力和水平

5

有效保障

有效保障

5


可持续
   影响指标

全民预防性体检工作机制

10

中长期

中长期

10


档案管理完备性

10

完备

完备

10


满意度指标(20分)

服务对象
   满意度
   指标

办证人员满意度

10

≧95%

≧95%

10


体检服务机构满意度

5

≧95%

≧95%

5


从业人员服务单位满意度

5

≧95%

≧95%

同效益指标得分计算方式。

5


总     分

100


(三)绩效评价结果

2024年度基本公共卫生服务项目资金支出绩效评价的报告

为深入贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理政策精神,提高财政资金使用效益,根据《自治区财政厅关于开展2024年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》(宁财绩发〔2025〕237号)及海财发〔2024 ) 38号文件要求,我院积极开展基本公共卫生服务项目支出绩效评价工作,现将报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自 2009年启动以来,在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展,取得了一定的成效。2024年,人均基本公共卫生服务经费补助标准提高至89元。目前基本公共卫生服务项目共涵盖居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0到6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神疾病患者健康管理、结核病患者健康管理、传染病疫情与突发公共卫生事件报告、中医药健康管理和卫生监督协管12类服务。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

以乡村为单位电子健康档案建档率78%以上;群众基本公共卫生服务相关信息知晓率75%以上; 0-6岁儿童健康管理率保持90%以上;孕期保健服务5次以上;产前健康管理率、产后访视率保持95%以上;高血压、糖尿病患者规范管理率保持75%以上;血糖、血压控制率60%以上;严重精神障碍患者发现率4.0‰以上;患者管理率85%以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县关桥乡卫生院乡村两级服务人口22459人。

二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(1)根据自评表统计分析,2024年度基本公共卫生服务项目自评得分10分,整体自评良好,项目基本按照方案要求完成工作任务,自评得分情况见下表:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

基本公共卫生服务配套资金    

主管部门及代码

海原县卫生健康局

实施单位

海原县关桥乡卫生院

项目资金
   (万元)


年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值
   (10分)

执行率
   (B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

190.09

190.09

10

100%

10

执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。

    其中:财政拨款

190.09

190.09

10

100%

10

         其他资金






年度总体
  目标

根据宁财社发(2016)588号文件,基本公共卫生服务中心与地方8∶2比例承担,地方承担部分由自治区与市县8∶2比例承担(67.2元、地方16.8元),自治区与山区市县4∶1(自治区13.44元、市县3.36元),全年需区级配套及县级配套资金190.09万元

根据年初预算财政安排基本公共卫生服务配套资金190.09万元

  绩效评价原则是多个评估主体原则,评价指标体系见附表,评价方法是量表法、评价标准是客观标准。

(三)绩效评价工作过程。

   确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

见附件(海原县关桥乡卫生院基本公共卫生服务区级配套资金绩效评价表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。


老年人健康管理

高血压健康管理

糖尿病健康管理

儿童健康管理

孕产妇健康管理

常规疫苗接种人次

死因检测报告

癫痫健康管理

重精健康管理

家医签约

任务数

2276

1266

324

1965

181

5849

133

34

91

22459

完成数

2436

2179

576

1842

177

5849

139

34

113

22486

完成率

107%

172.12%

177%

93.74%

97.8%

100%

105%

100%

124.2%

101%

(二)项目过程情况。

海原县关桥乡卫生院按相关的管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作,确保工作顺利进行。

财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用。

(三)项目产出情况。

项目产出实际完成达到绩效目标。

(四)项目效益情况。

“扎实推进,落准落细”是我院今年开展公共卫生服务的基本原则,按照《2024年海原县基本公共卫生服务项目实施方案》,我院紧盯目标任务,年初对专干、各村细化了指标任务,使工作压力逐级传导,每季度核对通报一次,以便起到督促和整改的效果。在指标完成方面,对完成滞后的村医采取通报和约谈的“双督导”办法,使得任务指标不折不扣的得到落实。在质量完成方面采取专干核查问题,主管副院长一对一指导整改的“二级责任联动”办法,使得工作质量逐步提升。一年来,我院公共卫生服务扎实落准的有新生儿访视、产后访视、儿童体检、老年人体检、高血压患者体检、糖尿病患者体检、重精病患者体检、癫痫病患者体检等项目。扎实落细的有预防接种、健康教育等项目。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

单位财务部门监管有力,经费到位,及时按计划使用。在使用经费时,提出经费使用要求及工作完成后报送主管局审核后支付,确保材料收集完整。

(二)存在的问题

目前,在公共卫生服务方面,乡村两级的主动意识均不强、不细。这一年都是在卫生院管理层面不断督促,不断推动的才完成了主要指标。下年度要进一步完善方案和考核措施。通过制度和经济杠杆撬动,使乡村两级在确保质量的前提下,主动去完成指标、按时间进度去完成指标。同时要出台制度,加强从严惩处“庸懒散”现象,起到警示作用,从而推进公共卫生服务项目的有效落实。

(三)建议和改进措施

1.政策建议

绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性需要加强。

2.改进措施

规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。

2024年度基本药物制度补助经费支出绩效评价的报告

为深入贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理政策精神,提高财政资金使用效益,根据《自治区财政厅关于开展2024年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》(宁财绩发〔2025〕237号)及海财发〔2024) 38号文件要求,我院积极开展基本药物补助项目支出绩效评价工作,现将报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

海原县关桥乡卫生院服务人口22459人(公共卫生拨款人口22459人),分属11个行政村。现有职工51人,其中在编35人,聘用专业技术人员12人,聘用工勤人员4人,乡村医生22人。标准化村卫生室11所。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

实施国家基本药物制度专项绩效评价,是为了解我乡基本药物制度专项资金使用情况和取得效果,以利于发现项目实施过程中,存在的问题。目标是为我院及辖区卫生室已全面实施药品零差价,基本改变了以药养医的传统格局。下一步把工作重点转移到业务技术水平和服务质量上,减少群众用药负担,缓解看病贵问题。满足大多数人要求,在任何时候都可以保证数量和剂型足够供应,降低了药品价格,提高基本药物的可及性,让群众得到真正的实惠。规范国家基本药物使用,遏制过度使用抗生素及医务人员的开药行为问题,确保用药安全。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县关桥乡卫生院乡村两级服务人口22459人。

二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

根据自评表统计分析,2024年度基本药物补助项目自评得分10分,整体自评良好,项目基本按照方案要求完成工作任务,自评得分情况见下表:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

基本药物制度补助资金

主管部门及代码

海原县卫生健康局

实施单位

海原县关桥乡卫生院

项目资金
   (万元)


年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值
   (10分)

执行率
   (B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

13.73

13.73

10

100%

10

执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。

    其中:财政拨款

13.73

13.73

10

100%

10

         其他资金






年度总体
   目标

加强本中心医疗卫生服务体系建设,提升服务能力和水平,深化管理体制、药品供应等综合改革。

全年完成对中心的基础设施建设,有效地提高了本中心服务能力和水平。

  绩效评价原则是多个评估主体原则,评价指标体系见附表,评价方法是量表法、评价标准是客观标准。

(三)绩效评价工作过程。

确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

见附件(海原县关桥乡卫生院基本药物补助资金绩效评价表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

(二)项目过程情况。

海原县关桥乡卫生院按相关的管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作,确保工作顺利进行。

财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用。

(三)项目产出情况。

项目产出实际完成达到绩效目标。

(四)项目效益情况。

实施基本药物制度工作,使我院及辖区卫生室卫生服务能力和工作人员积极性得到明显提高,服务质量明显提升,医生用药逐渐合理,群众用药更加安全。服务诊疗人口上升,人均医疗费用同比下降的预期目标,有效降低群众基本药物费用负担,使广大群众真正得到实惠。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

单位财务部门监管有力,经费到位,及时按计划使用。在使用经费时,提出经费使用要求及工作完成后报送主管局审核后支付,确保材料收集完整。

(二)存在的问题

1.制度执行问题

部分基层医疗机构基本药物配备品种不足,存在“有目录无药品”现象;偏远地区药品配送不及时,短缺药品替补机制不完善。

2.资金管理问题

存在资金使用范围不清晰,超范围列支情况。

(三)建议和改进措施

1.政策建议

绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性需要加强。

2.改进措施

规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。

从业人员体检项目服务项目资金支出绩效评价的报告

为深入贯彻落实中央和自治区全面实施预算绩效管理政策精神,提高财政资金使用效益,根据《自治区财政厅关于开展2024年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》(宁财绩发〔2025〕237号)及海财发〔2024 ) 38号文件要求,我院积极开展从业人员体检项目服务项目支出绩效评价工作,现将报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

  从业人员健康关系到公共卫生安全,我们要从保障人民群众生命安全和身体健康的角度出发,充分认识到加强健康体检管理工作的重要意义,海原县关桥乡卫生院按照环节少、时间短、流程优、质量好、服务佳、有序体检、集中办证的总体要求,对辖区食品、公共场所等用人单位从业人员进行免费预防性健康检查工作,切实减轻企业和个人负担,督促健康体检机构进一步简化办事流程、提高服务效率,促进实体经济发展,为个人和企业提供优质的健康检查服务,积极营造良好的工作环境。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

以乡村为单位看从业人员健康证办理流程是否规范;从业人员健康证办理覆盖面是否全面;从业人员健康证体检发证及时性是否及时;实际体检人数与上报人数一致;对符合条件人群进行免费体检,未进行收费;向社会公开检查项目;参与免费体检人员对项目满意度高。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,不断提高财政资金使用效益。绩效评价对象和范围为海原县关桥乡卫生院乡村两级服务人口22459人。

二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

根据自评表统计分析,2024年度从业人员体检项目服务项目自评得分10分,整体自评良好,项目基本按照方案要求完成工作任务,自评得分情况见下表:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

从业人员健康体检专项经费

主管部门及代码

海原县卫生健康局

实施单位

海原县关桥乡卫生院

项目资金
   (万元)


年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值
   (10分)

执行率
   (B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

2.6

2.6

10

100%

10

执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。

    其中:财政拨款

2.6

2.6

10

100%

10

         其他资金






年度总体
   目标

根据宁财综发(2017)193号文件,取消预防性体检费,所需资金由同级财政予以保障,全年需财政资金2.6万元。

根据年初预算财政安排从业人员体检资金2.6万元

绩效评价原则是多个评估主体原则,评价指标体系见附表,评价方法是量表法、评价标准是客观标准。

(三)绩效评价工作过程。

确定绩效考核指标、现场实施绩效考核、形成绩效考核通报。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表

见附件(海原县关桥乡卫生院从业人员体检项目服务县级配套资金绩效评价表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

根据宁财综发(2017)193号文件,取消预防性体检费,所需资金由同级财政予以保障,全年需财政资金2.6万元。

(二)项目过程情况。

海原县关桥乡卫生院按相关的管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作,确保工作顺利进行。

财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用。

(三)项目产出情况。

项目产出实际完成达到绩效目标。

(四)项目效益情况。

项目实施以来能够为公共服务、食品行业从业者提供有效便利的健康证办理渠道﹔督促健康体检机构进一步简化办事流程、提高服务效率,促进实体经济发展,为个人和企业提供优质的健康检查服务,积极营造良好的工作环境,预防、减少疾病的发生,提高全民生活质量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

单位财务部门监管有力,经费到位,及时按计划使用。在使用经费时,提出经费使用要求及工作完成后报送主管局审核后支付,确保材料收集完整。

(二)存在的问题

目前,在公共卫生服务方面,乡村两级的主动意识均不强、不细。这一年都是在卫生院管理层面不断督促,不断推动的才完成了主要指标。下年度要进一步完善方案和考核措施。通过制度和经济杠杆撬动,使乡村两级在确保质量的前提下,主动去完成指标、按时间进度去完成指标。同时要出台制度,加强从严惩处“庸懒散”现象,起到警示作用,从而推进从业人员体检项目的有效落实。

(三)建议和改进措施

1.政策建议

绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性需要加强。

2.改进措施

规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。

      第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入(含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金)。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

8.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9.对企业补助(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10.对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11.机关运行经费:反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

  第五部分   附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。

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