| 索引号 | 000014349640522001/2025-00396 | 文号 | 生成日期 | 2025-09-22 18:14:10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县委员会机构编制委员会办公室 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
中国共产党海原县委员会机构编制委员会办公室的主要职责是:(一)贯彻落实中央和区市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理全县各级党政机关、人大、政协、各人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制工作。
(二)研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案;负责审核县委各部门、政府各部门机构改革方案;指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。 (三)协调县委各部门、政府各部门的职能配置和调整。协调县委各部门之间、政府各部门之间、县委各部门与政府各部门之间以及各部门与乡(镇)之间的职责分工。
(四)审核县党政群机关机构设置、内设机构、人员编制。审核和管理全县行政、事业机构限额、行政编制总数和领导干部职数。
(五)研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案。审核县委和县政府直属事业单位的机构编制方案。审核县党政群机关所属事业单位的机构编制。负责事业机构编制管理方面的其他事项。指导并协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责全县事业单位登记管理工作。
(六)监督检查全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。
(七)完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入中国共产党海原县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:中国共产党海原县委员会机构编制委员会办公室 | 金额单位:元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,262,915.95 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,626,757.90 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 121,433.10 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 377,791.38 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 111,809.60 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 240,428.44 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 23,541.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,384,349.05 | 本年支出合计 | 57 | 2,380,328.32 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 38,837.78 | 年末结转和结余 | 59 | 42,858.51 |
总计 | 30 | 2,423,186.83 | 总计 | 60 | 2,423,186.83 |
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位:中国共产党海原县委员会机构编制委员会办公室 | 金额单位:元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 2,384,349.05 | 2,262,915.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,433.10 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,628,811.35 | 1,628,202.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.40 | ||
20132 | 组织事务 | 1,628,811.35 | 1,628,202.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.40 | ||
2013201 | 行政运行 | 1,478,811.67 | 1,478,203.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.40 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 149,999.68 | 149,999.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 374,246.42 | 263,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,466.42 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 374,246.42 | 263,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,466.42 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 19,980.00 | 19,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181,968.80 | 162,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,468.80 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 172,297.62 | 81,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,997.62 | ||
210 | 卫生健康支出 | 112,858.28 | 102,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,358.28 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112,858.28 | 102,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,358.28 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 80,858.28 | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,358.28 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 244,892.00 | 244,892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 244,892.00 | 244,892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 167,124.00 | 167,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 77,768.00 | 77,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 23,541.00 | 23,541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 23,541.00 | 23,541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 23,541.00 | 23,541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位:中国共产党海原县委员会机构编制委员会办公室 | 金额单位:元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,380,328.32 | 2,206,787.64 | 173,540.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,626,757.90 | 1,476,758.22 | 149,999.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1,626,757.90 | 1,476,758.22 | 149,999.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 1,476,758.22 | 1,476,758.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 149,999.68 | 0.00 | 149,999.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 377,791.38 | 377,791.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 377,791.38 | 377,791.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 19,980.00 | 19,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177,708.16 | 177,708.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 180,103.22 | 180,103.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 111,809.60 | 111,809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 111,809.60 | 111,809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 79,809.60 | 79,809.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 240,428.44 | 240,428.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 240,428.44 | 240,428.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 162,660.44 | 162,660.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 77,768.00 | 77,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 23,541.00 | 0.00 | 23,541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 23,541.00 | 0.00 | 23,541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 23,541.00 | 0.00 | 23,541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:中国共产党海原县委员会机构编制委员会办公室 | 金额单位:元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,262,915.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,626,149.50 | 1,626,149.50 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 267,324.96 | 267,324.96 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 102,500.00 | 102,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 240,428.44 | 240,428.44 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 23,541.00 | 23,541.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,262,915.95 | 本年支出合计 | 59 | 2,259,943.90 | 2,259,943.90 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 38,837.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 41,809.83 | 41,809.83 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 38,837.78 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,301,753.73 | 总计 | 64 | 2,301,753.73 | 2,301,753.73 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:中国共产党海原县委员会机构编制委员会办公室 | 金额单位:元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,259,943.90 | 2,086,403.22 | 173,540.68 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,626,149.50 | 1,476,149.82 | 149,999.68 | ||
20132 | 组织事务 | 1,626,149.50 | 1,476,149.82 | 149,999.68 | ||
2013201 | 行政运行 | 1,476,149.82 | 1,476,149.82 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 149,999.68 | 0.00 | 149,999.68 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 267,324.96 | 267,324.96 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 267,324.96 | 267,324.96 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 19,980.00 | 19,980.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,239.36 | 158,239.36 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89,105.60 | 89,105.60 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 102,500.00 | 102,500.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102,500.00 | 102,500.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 70,500.00 | 70,500.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 240,428.44 | 240,428.44 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 240,428.44 | 240,428.44 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 162,660.44 | 162,660.44 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 77,768.00 | 77,768.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 23,541.00 | 0.00 | 23,541.00 | ||
22999 | 其他支出 | 23,541.00 | 0.00 | 23,541.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 23,541.00 | 0.00 | 23,541.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:中国共产党海原县委员会机构编制委员会办公室 | 金额单位:元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,893,167.95 | 302 | 商品和服务支出 | 173,535.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 495,100.00 | 30201 | 办公费 | 43,971.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 548,768.00 | 30202 | 印刷费 | 8,149.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 275,748.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 46,100.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158,239.36 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 89,105.60 | 30207 | 邮电费 | 1,534.87 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70,500.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32,000.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2,946.55 | 30211 | 差旅费 | 22,774.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 162,660.44 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 12,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19,700.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 19,700.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 13,850.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9,600.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 73,656.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,912,867.95 | 公用经费合计 | 173,535.27 | |||||
合 计 | 2,086,403.22 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位:中国共产党海原县委员会机构编制委员会办公室 | 金额单位:元 | |
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,2024年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||
说明:本单位本年度没有发生财政拨款“三公”经费支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位:中国共产党海原县委员会机构编制委员会办公室 | 金额单位:元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:本单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
单位:中国共产党海原县委员会机构编制委员会办公室 | 金额单位:元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:本单位本年度没有发生国有资本预算财政拨款。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2,423,186.83元,与2023年度相比,收、支总计各减少457,460.29元,下降15.88%,主要原因:2023年代管联动执法专班工作经费,2024年成立综合执法局,财务已转。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2,384,349.05元,其中:财政拨款收入2,262,915.95元,占94.91%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入121,433.10元,占5.09%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2,380,328.32元,其中:基本支出2,206,787.64元,占92.71%;项目支出173,540.68元,占7.29%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.0%,对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2,301,753.73元,与2023年度相比,收、支总计各减少273,099.56元,下降10.61%主要原因:2023年代管联动执法专班工作经费,2024年成立综合执法局,财务已转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2,259,943.90元,占本年支出合计的94.94%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少283,179.63元,下降11.14%,主要原因:2023年代管联动执法专班工作经费,2024年成立综合执法局,财务已转。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2,259,943.90元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,626,149.50元,占71.96%;社会保障和就业(类)支出267,324.96元,占11.83%;卫生健康(类)支出102,500.00元,占4.54%;住房保障(类)支出240,428.44元,占10.64%;其他支出23,541.00元,占1.04%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,186,300.00元,支出决算为2,259,943.90元,完成年初预算的103.37%。决算数大于预算数的主要原因是2024年有人员调入;具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为1,566,000.00元,支出决算为1,476,149.82元,完成年初预算的94.26%,决算数小于预算数的主要原因是:严格遵守中央八项规定精神,压减公共经费。
2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00元,支出决算为149,999.68元,决算数大于预算数的主要原因是:记账不一致所致。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为0.00元,支出决算为19,980.00元,决算数大于预算数的主要原因是:记账不一致所致。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为182,500.00元,支出决算为158,239.36元,完成年初预算的86.71%,决算数小于预算数的主要原因是:年初做预算时基本养老保险过大。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为81,300.00元,支出决算为89,105.60元,完成年初预算的109.60%,决算数大于预算数的主要原因是:补缴以前年度职业年金。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为70,500.00元,支出决算为70,500.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为32,000.00元,支出决算为32,000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为163,300.00元,支出决算为162,660.44元,完成年初预算的99.61%,决算数小于预算数的主要原因是:因工资变动形成的差额。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为90,700.00元,支出决算为77,768.00元,完成年初预算的85.74%,决算数小于预算数的主要原因是:年初做预算时购房补贴过大。
10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0元,支出决算为23,541.00元,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算,年度内财政追加办公设备购置23541.00元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,086,403.22元,其中:人员经费1,912,867.95元,公用经费173,535.27元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1,893,167.95元,较2024年度年初预算数减少101,932.05元,下降5.11%,主要原因是严格按照预算执行。较2023年度决算数增加6,098.12元,增长0.32%。
2.商品和服务支出173,535.27元,较2024年度年初预算数增加2,035.27元,增长1.19%,主要原因是年中追加办公设备购置费用。较2023年度决算数增加22,545.27元,增长14.93%。
3.对个人和家庭的补助19,700.00元,较2024年度年初预算数持平,主要原因是我单位严格按照年初预算执行该项业务支出。较2023年度决算数增加19,700.00元,增长100.00%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,与2023年度持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,与2023年度持平。2024年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位2024年度未发生该项业务费用。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,与2023年度持平。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元,主要用于我单位2024年度未发生该项业务费用。2024年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,与2023年度持平。其中:国内接待费支出0.00元,主要用于我单位2024年度未发生该项业务费用。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于我单位2024年度未发生该项业务费用。2024年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平。主要原因是我单位2024年度没有发生政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,较2023年度决算数持平,主要原因:我单位2024年度没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十、机关(单位)运行经费支出情况说明
中国共产党海原县委员会机构编制委员会办公室2024年度机关(单位)运行经费支出173,535.27元,比2023年度增加22,545.27元,增长14.93%。主要原因:我单位本年度增加了办公用品政府采购业务事项。
十一、政府采购情况说明
中国共产党海原县委员会机构编制委员会办公室2024年度政府采购支出总额28,641.00元。其中:政府采购货物支出28,641.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额5,100.00元,占政府采购支出总额的17.81%,其中:授予小微企业合同金额5,100.00元,占授予中小企业合同金额的17.81%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、项目绩效评价情况说明
(一)项目绩效评价工作开展情况。
我单位2024年度没有开展项目绩效评价工作。
(二)部门决算中重点项目绩效自评结果。
我单位2024年度没有开展项目绩效评价工作。
(三)绩效评价结果
我单位2024年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入(含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金)。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
6.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7.资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。
8.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
9.对企业补助(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。
10.对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
11.机关运行经费:反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
第五部分 附件
其他有关公开资料:
本单位无其他有关公开资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站