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2022年
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2022年度海原县甘城乡九年一贯制学校部门决算

索引号 640522016/2023-00377 文号 生成日期 2023-11-06 09:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县教体局 责任部门 海原县教体局

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

海原县甘城乡九年一贯制学校是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构,属财政补助事业单位,执行政府会计准则制度。主要职责如下:

(一)贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度,执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、政府的重要决定和部署。

(二)贯彻执行中央、自治区和县委、政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策;做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作;负责学校舆论宣传和稳定工作。

(三)承担辖区内普通小学生、普通初中生和学前幼儿的教育教学工作任务。承担推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平的责任。

(四)负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设;开展学校师德建设工作;负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。

(五)贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策,大力推广普通话工作。

承办县教体局交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,海原县甘城乡九年一贯制学校部门决算是纳入海原县教育体育局(汇总)2022年度部门决算编报范围的二级预算单位学校内设职能机构有:办公室总务处、工会、甘城中学、甘城乡中心小学


第二部分  2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公公开部门:海原县甘城乡九年一贯制学校                                                   金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

14,019,323.41

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

15,000.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

11,501,047.35

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

883,852.00

八、社会保障和就业支出

39

1,925,542.28


9


九、卫生健康支出

40

547,959.20


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

1,019,231.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

15,000.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

14,918,175.41

本年支出合计

58

15,008,779.83

    使用非财政拨款结余

28

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

29

90,604.42

    年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

15,008,779.83

总计

62

15,008,779.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表

公开02

公开部门:海原县甘城乡九年一贯制学校                                               金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,918,175.41

14,034,323.41

0.00

0.00

0.00

0.00

883,852.00

205

教育支出

11,410,442.93

11,402,296.26

0.00

0.00

0.00

0.00

8,146.67

20502

普通教育

11,405,472.93

11,397,326.26

0.00

0.00

0.00

0.00

8,146.67

2050201

    学前教育

492,580.00

492,580.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

    小学教育

9,842,841.13

9,834,694.46

0.00

0.00

0.00

0.00

8,146.67

2050203

    初中教育

1,070,051.80

1,070,051.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

4,970.00

4,970.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050701

    特殊学校教育

4,970.00

4,970.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,925,542.28

1,049,836.95

0.00

0.00

0.00

0.00

875,705.33

20805

行政事业单位养老支出

1,925,542.28

1,049,836.95

0.00

0.00

0.00

0.00

875,705.33

2080502

    事业单位离退休

22,413.36

22,413.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

950,668.34

684,949.07

0.00

0.00

0.00

0.00

265,719.27

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

952,460.58

342,474.52

0.00

0.00

0.00

0.00

609,986.06

210

卫生健康支出

547,959.20

547,959.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

547,959.20

547,959.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

    事业单位医疗

376,721.99

376,721.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

    公务员医疗补助

171,237.21

171,237.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,019,231.00

1,019,231.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,019,231.00

1,019,231.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

666,348.00

666,348.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

    购房补贴

352,883.00

352,883.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

    用于教育事业的彩票公益金支出

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

公开部门:海原县甘城乡九年一贯制学校                                                 金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15,008,779.83

13,679,194.05

1,329,585.78

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

11,501,047.35

10,186,461.57

1,314,585.78

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

11,496,077.35

10,186,461.57

1,309,615.78

0.00

0.00

0.00

2050201

    学前教育

492,580.00

492,580.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

    小学教育

9,933,445.55

9,100,282.33

833,163.22

0.00

0.00

0.00

2050203

    初中教育

1,070,051.80

593,599.24

476,452.56

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

4,970.00

0.00

4,970.00

0.00

0.00

0.00

2050701

    特殊学校教育

4,970.00

0.00

4,970.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,925,542.28

1,925,542.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,925,542.28

1,925,542.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

    事业单位离退休

22,413.36

22,413.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

950,668.34

950,668.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

952,460.58

952,460.58

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

547,959.20

547,959.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

547,959.20

547,959.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

    事业单位医疗

376,721.99

376,721.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

    公务员医疗补助

171,237.21

171,237.21

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,019,231.00

1,019,231.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,019,231.00

1,019,231.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

666,348.00

666,348.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

    购房补贴

352,883.00

352,883.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

2296004

    用于教育事业的彩票公益金支出

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:海原县甘城乡九年一贯制学校                                                   金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

14,019,323.41

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

15,000.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

11,492,900.68

11,492,900.68

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

1,049,836.95

1,049,836.95

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

547,959.20

547,959.20

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

1,019,231.00

1,019,231.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

14,034,323.41

本年支出合计

59

14,124,927.83

14,109,927.83

15,000.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

90,604.42

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

90,604.42


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

14,124,927.83

合计

64

14,124,927.83

14,109,927.83

15,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

公开部门:海原县甘城乡九年一贯制学校                                                 金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

14,109,927.83

12,795,342.05

1,314,585.78

205

教育支出

11,492,900.68

10,178,314.90

2,068,195.45

20502

普通教育

11,487,930.68

10,178,314.90

2,068,195.45

2050201

    学前教育

492,580.00

492,580.00

492,580.00

2050202

    小学教育

9,925,298.88

9,092,135.66

982,016.21

2050203

    初中教育

1,070,051.80

593,599.24

593,599.24

20507

特殊教育

4,970.00

0.00

0.00

2050701

    特殊学校教育

4,970.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,049,836.95

1,049,836.95

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,049,836.95

1,049,836.95

0.00

2080502

    事业单位离退休

22,413.36

22,413.36

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

684,949.07

684,949.07

0.00

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

342,474.52

342,474.52

0.00

210

卫生健康支出

547,959.20

547,959.20

0.00

21011

行政事业单位医疗

547,959.20

547,959.20

0.00

2101102

    事业单位医疗

376,721.99

376,721.99

0.00

2101103

    公务员医疗补助

171,237.21

171,237.21

0.00

221

住房保障支出

1,019,231.00

1,019,231.00

0.00

22102

住房改革支出

1,019,231.00

1,019,231.00

0.00

2210201

    住房公积金

666,348.00

666,348.00

0.00

2210203

    购房补贴

352,883.00

352,883.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

公开部门:海原县甘城乡九年一贯制学校                                                                        金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

10,704,733.24

302

商品和服务支出

2,068,195.45

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

2,472,743.00

30201

  办公费

731,614.29

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

1,526,932.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

3,122,344.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

1,311,017.00

30205

  水费

38,312.14

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

684,949.07

30206

  电费

52,609.11

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

342,474.52

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

376,721.99

30208

  取暖费

174,276.50

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

171,237.21

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

29,966.45

30211

  差旅费

71,011.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

666,348.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

322,639.92

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

22,413.36

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

7,378.49

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

22,413.36

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31099

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

670,354.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

399

其他支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39910

资本性赠与

0.00




30299

  其他商品服务支出

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

10,727,146.60

公用经费合计

2,068,195.45

合计

12,795,342.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

公开部门:海原县甘城乡九年一贯制学校                                                                        金额单位:元

2022年度预算数

2022年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务    接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

小计

公务用车购置费

公务用车  运行维护费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况,其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明:本单位本年度没有发生财政拨款“三公经费”数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

公开部门:海原县甘城乡九年一贯制学校                                                                        金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

229

其他支出

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

2296004

    用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

公开部门:海原县甘城乡九年一贯制学校                                                                     金额单位:元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00






注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

说明:本单位本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款数据。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计14,918,175.41元,与2021年度相比,减少104,028.45元,下降0.69%,主要原因:一是在编教师减少,人员经费下降;二是在校学生减少,公用经费和助学金等收入下降。支出总计15,008,779.83元,与2021年度相比,减少673,384.77元,下降4.29%,主要原因:一是在编教师减少,人员支出下降;二是在校学生减少,公用经费和助学金等支出下降

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,918,175.41元,其中:财政拨款收入14,034,323.41元,占94.08%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入883,852.00元,占5.92%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,008,779.83元,其中:基本支出13,679,194.05元,占91.14%;项目支出1,329,585.78元,占8.86%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%,对附属单位补助支出0.00元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计14,034,323.41元,与2021年度相比,减少524,120.14元,下降3.60%,主要原因:一是在编教师减少,人员经费下降;二是在校学生减少,公用经费和助学金等收入下降。财政拨款支出总计14,124,927.83元,与2021年度相比,减少893,476.46元,下降5.95%,主要原因:一是在编教师减少,人员支出下降;二是在校学生减少,公用经费和助学金等支出下降

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出14,109,927.83元,占本年支出合计的94.01%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少758,476.46元,下降5.10%,主要原因:一是在编教师减少,人员支出下降;二是在校学生减少,公用经费和助学金等支出下降

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出14,109,927.83元,主要用于以下方面:教育(类)支出11,492,900.68元,占81.45%;社会保障和就业(类)支出1,049,836.95元,占7.44%;卫生健康(类)支出547,959.20元,占3.88%;住房保障(类)支出1,019,231.00元,占7.23%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,434,143.29元,支出决算为14,109,927.83元,完成年初预算的123.40%。决算数大于预算数的主要原因:学前教育资助金、生均公用经费奖补资金和城乡义务教育补助经费等上级转移支付专项资金年中预算追加具体情况如下:

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为0.00元,支出决算为492,580.00元,超年初预算492,580.00元,决算数大于预算数的主要原因:学前教育资助金、生均公用经费奖补资金上级转移支付专项资金年中预算追加

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为8,553,002.89元,支出决算为9,925,298.88元,完成年初预算的116.04%,决算数大于预算数的主要原因:城乡义务教育补助经费等上级转移支付专项资金年中预算追加

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0.00元,支出决算为1,070,051.80元,超年初预算1,070,051.80决算数大于预算数的主要原因:城乡义务教育补助经费等上级转移支付专项资金年中预算追加

4.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为0.00元,支出决算为4,970.00元,超年初预算4,970.00元,决算数大于预算数的主要原因:重度残疾儿童少年送教上门交通补助项目上级转移支付专项资金年中预算追加

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.00元,支出决算为22,413.36元,超年初预算22,413.36元,决算数大于预算数的主要原因:退休人员公务员医疗补助年初预算在局本级安排,实际在学校执行

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为684,949.07元,支出决算为684,949.07元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为342,474.52元,支出决算为342,474.52元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)业单位医疗(项)年初预算为376,721.99元,支出决算为376,721.99元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为171,237.21元,支出决算为171,237.21元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为854,375.16元,支出决算为666,348.00元,完成年初预算的77.99%,决算数小于预算数的主要原因:一是年初安排预算时为确保住房公积金正常缴存,缴费基数上浮10%二是年中有人员退休和调出外市(县)人员,执行数减少

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为451,382.45元,支出决算为352,883.00元,完成年初预算的78.18%,决算数小于预算数的主要原因:一是年初安排预算时为确保购房补贴正常发放,缴费基数上浮10%二是年中有人员退休和调出外市(县)人员,执行数减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12,795,342.05元,其中:人员经费10,727,146.60元,公用经费2,068,195.45元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出10,704,733.24元,较2022年度年初预算数减少448,938.05元,下降4.03%,主要原因:年中在编教师因人员退休和调出外单位、外市(县)而减少,工资福利执行数下降2021年度决算数减少333,572.32元,下降3.02%

2.商品和服务支出2,068,195.45元,2022年度年初预算数2,068,195.45元,主要原因:县级配套生均公用经费义务教育阶段学校保障经费特定类项目安排,实际执行时列支商品和服务支出;较2021年度决算数减少79,619.90元,下降3.71%

3.对个人和家庭的补助22,413.36元,2022年度年初预算数22,413.36元,主要原因:一是退休人员公务员医疗补助年初预算在局本级安排,实际在学校执行2021年度决算数增加22,413.36

4.资本性支出0.00元,决算数等于2023年年初预算数2021年度决算数增加0.00

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度三公经费财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。较2021年度减少0.00元,决算数与上年持平。主要原因:2022年度没有发生三公经费。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决0元;公务接待费支出决算0元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数。较2021年度减少0元,决算数与上年持平。2022年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:2022年度我单位未发生因公出国境预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数。较2021年度减少0元,决算数上年持平。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。主要用于:我单位2022年度未发生公务用车购置费及运行维护费。2022年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数。较2021年度减少0元,决算数上年持平。其中:国内接待费支出0元,主要用于:2022年度我单位未发生国内接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于:2022年度我单位未发生国(境)外接待费支出。2022年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入15,000.00元,本年支出15,000.00元,年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少135,000.00元,下降90.00%主要原因:本年度用于教育事业的彩票公益金支出(乡村学校少年宫活动经费)较2021投入减少13.5万元支出具体情况如下:

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为15,000.00元,超年初预算15,000.00元,决算数大于预算数的主要原因:乡村学校少年宫活动经费1.5万元上级转移支付专项资金年中预算追加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,较2021年度决算数增加0.00元,决算数与上年持平。主要原因:2021年、2022年均我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

海原县甘城乡九年一贯制学校2022年度机关(单位)运行经费支出2,068,195.45元,比2021年度减少79,619.90元,下降3.71%。主要原因:本年度在校学生减少,公用经费支出减少

十一、政府采购情况说明。

海原县甘城乡九年一贯制学校2022年度政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

十二、国有资产占有使用情况说明。

截至20221231日,本部门房屋面积16,463.40平方米,共有车辆0辆,其中:机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、项目绩效评价情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求,海原县甘城乡九年一贯制学校组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评。其中,一般公共预算项目2个,共涉及预算资金131.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。政府性基金预算项目1个,涉及资金1.50万元占政府性基金项目支出总额的100.00%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

海原县甘城乡九年一贯制学校2022年度部门决算中反映城乡义务教育补助经费1个重点项目绩效自评结果。

1.“城乡义务教育补助经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,城乡义务教育补助经费项目自评得分为96分。项目全年预算数为130.96万元,执行数为130.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成年度总体目标。存在的问题及原因:下一步改进措施:

海原县项目绩效自评信息公开表

2022年度)

单位名称:海原县甘城乡九年一贯制学校

项目名称

城乡义务教育补助经费

主管部门

海原县教育体育局

实施单位

海原县甘城乡九年一贯制学校

自评得分

96

项目资金
(万元)

年度资金总额

年初预算数

调整预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

130.96

0.00

130.96

130.96

100%

年度总体
目标

年初设定目标

目标1:实施农村义务教育学生营养改善计划。                                                                                                                                 目标2:实施家庭经济困难学生生活补助。   

目标3:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。                                                                                                                                      

年度总体目标完成情况综述

全部完成

一级
指标

二级指标

三级指标

参考分值

指标值(A)

全年实际值(B)

得分

未完成原因分析及改进措施

项目
决策(10分)  

项目目标

完整性

4

目标完整

4

项目立项

相关性

2

与在校学生相关

2

可行性

2

项目可行性论证

2

适当性

2

立项依据适当

2

项目
管理(25分)

投入管理

预算执行率

10

100%

10

财务管理

财务管理制度有效性

7

严格财务管理制度

6

项目实施

绩效监控有效性

2

实施绩效监控

2

管理制度有效性

6

项目分级管理

5

项目产出
(30分)

数量指标

指标:家庭经济困难学生享受生活补助政策受益学生数;享受营养改善计划受益学生数

10

按核定人数补助

按核定人数补助

10

质量指标

指标:营养改善计划食品安全达标率

5

100%

100%

5

时效指标

指标:项目资金按期到位率

5

98%

100%

5

成本指标

指标:家庭经济困难学生生均生活补助标准;学生营养膳食生均补助标准

10

1250元/年;1120元/年

按标准执行

10

项目效益
(35分)

经济效益
指标    

指标:全年增加教育投入

5

130.96万元

130.96万元

5

社会效益
指标

指标:义务教育教学水平

5

不断提升

显著提升

4

生态效益
指标       

指标:全县教育事业事业生态

5

不断提升

不断提升

4

可持续
影响指标

指标:城乡义务教育补助经费保障机制

5

有效保障

中长期

5

服务对象
满意度
指标

指标:学生、家长、教师和学校满意度

15

≧85%

90%

15

合计

100



96


(三)绩效评价结果

我单位2022年度没有聘请第三方机构开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入上级补助收入经营收入附属单位上缴收入以外的各项收入。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.上缴上级支出:指单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。

4.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

5.对附属单位补助支出:指单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

三、三公经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

第五部分    附件

其他有关公开资料:

我单位没有其他相关公开资料。

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