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2022年
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海原县图书馆2022年度部门决算

索引号 640522020/2023-00078 文号 生成日期 2023-10-25 10:30:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县文广局 责任部门 海原县文化旅游广电局

目录

  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、项目绩效评价情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

  

第一部分  单位概况

  

一、部门职责

1)负责收藏和利用图书及数字资源为广大读者服务,促进全县社会文化发展;

2)负责收集、保存地方文献资料和典籍;

3)负责开展图书流通借阅,读者辅导、讲座、参考咨询、信息服务、图书下乡、及图书服务宣传周系列活动宣传,提高广大人民群众的文化信息知识和利用文献信息的技能,推进全民阅读;

4)负责开展文化信息资源共享工程建设,指导基层服务点,搞好业务培训和工作的开展;

5)负责指导全县分馆“农家书屋”开展服务工作。

6)负责各级图书馆学会交办的各项工作任务,开展学术交流;

7)完成县文广局交办的其他工作。  

二、机构设置

1.机构情况

独立核算单位1个,独立编制单位1个。

2.人员情况

编制人数13人,其中行政编制0人,事业编制13人。2022年末,实有在职人员13人,其中,行政人员0人,事业人员13人,比上年减少0人。

按照部门决算编报要求,纳入海原县图书馆2022年度部门决算编报范围的单位共1,无二级预算单位。


  

第二部分  2022年度部门决算表
  

收入支出决算总表







公开01


公开部门:海原县图书馆





金额单位:元


收入

支出


项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,475,583.99

一、一般公共服务支出

32



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

33



三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

34



四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35



五、事业收入

5


五、教育支出

36



六、经营收入

6


六、科学技术支出

37



七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

2,911,947.87


八、其他收入

8

300,000.00

八、社会保障和就业支出

39

253,942.76



9


九、卫生健康支出

40

135,436.16



10


十、节能环保支出

41




11


十一、城乡社区支出

42




12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

278,491.00


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

3,775,583.99

本年支出合计

58

3,579,817.79

  使用非财政拨款结余

28


  结余分配

59


  年初结转和结余

29

155,189.93

  年末结转和结余

60

350,956.13


30



61


总计

31

3,930,773.92

总计

62

3,930,773.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。  


  

收入决算表











公开02

公开部门:海原县图书馆







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,775,583.99

3,475,583.99

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

207

文化旅游体育与传媒支出

3,107,714.07

2,807,714.07

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

20701

文化和旅游

3,107,714.07

2,807,714.07

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

2070104

图书馆

2,716,383.85

2,716,383.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

391,330.22

91,330.22

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

208

社会保障和就业支出

253,942.76

253,942.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

253,942.76

253,942.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

169,295.18

169,295.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

84,647.58

84,647.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

135,436.16

135,436.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

135,436.16

135,436.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

93,112.36

93,112.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

42,323.80

42,323.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

278,491.00

278,491.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

278,491.00

278,491.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

180,576.00

180,576.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

97,915.00

97,915.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  


  

支出决算表










公开03

公开部门:海原县图书馆






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,579,817.79

3,405,930.07

173,887.72

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2,911,947.87

2,738,060.15

173,887.72

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

2,911,947.87

2,738,060.15

173,887.72

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

2,778,916.15

2,738,060.15

40,856.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

133,031.72

0.00

133,031.72

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

253,942.76

253,942.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

253,942.76

253,942.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

169,295.18

169,295.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

84,647.58

84,647.58

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

135,436.16

135,436.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

135,436.16

135,436.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

93,112.36

93,112.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

42,323.80

42,323.80

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

278,491.00

278,491.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

278,491.00

278,491.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

180,576.00

180,576.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

97,915.00

97,915.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  


  

财政拨款收入支出决算总表






公开04

公开部门:海原县图书馆



金额单位:元

  

  

  

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算  财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  


1

  


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,475,583.99

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

2,829,390.37

2,829,390.37




8


八、社会保障和就业支出

40

253,942.76

253,942.76




9


九、卫生健康支出

41

135,436.16

135,436.16




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

278,491.00

278,491.00




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

3,475,583.99

本年支出合计

59

3,497,260.29

3,497,260.29



年初财政拨款结转和结余

28

54,843.58

年末财政拨款结转和结余

60

33,167.28

33,167.28



一、一般公共预算财政拨款

29

54,843.58


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

3,530,427.57

合计

64

3,530,427.57

3,530,427.57



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

  

  


  

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:海原县图书馆



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,497,260.29

3,405,930.07

91,330.22

207

文化旅游体育与传媒支出

2,829,390.37

2,738,060.15

91,330.22

20701

文化和旅游

2,829,390.37

2,738,060.15

91,330.22

2070104

图书馆

2,738,060.15

2,738,060.15

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

91,330.22

0.00

91,330.22

208

社会保障和就业支出

253,942.76

253,942.76

0.00

20805

行政事业单位养老支出

253,942.76

253,942.76

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

169,295.18

169,295.18

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

84,647.58

84,647.58

0.00

210

卫生健康支出

135,436.16

135,436.16

0.00

21011

行政事业单位医疗

135,436.16

135,436.16

0.00

2101101

行政单位医疗

93,112.36

93,112.36

0.00

2101103

公务员医疗补助

42,323.80

42,323.80

0.00

221

住房保障支出

278,491.00

278,491.00

0.00

22102

住房改革支出

278,491.00

278,491.00

0.00

2210201

住房公积金

180,576.00

180,576.00

0.00

2210203

购房补贴

97,915.00

97,915.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  


  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06

公开部门:海原县图书馆

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,611,053.77

302

商品和服务支出

794,876.30

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

702,218.00

30201

  办公费

18,982.59

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

576,559.00

30202

  印刷费

16,922.00

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

471,620.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用


30107

  绩效工资

281,179.00

30205

  水费

5,166.04

310

资本性支出


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

169,295.18

30206

  电费

25,496.20

31001

  房屋建筑物购建


30109

  职业年金缴费

84,647.58

30207

  邮电费

930.17

31002

  办公设备购置


30110

  职工基本医疗保险缴费

93,112.36

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置


30111

  公务员医疗补助缴费

42,323.80

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设


30112

  其他社会保障缴费

9,522.85

30211

  差旅费

840.00

31006

  大型修缮


30113

  住房公积金

180,576.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修()

2,910.00

31008

  物资储备


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿


303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

19,676.30

31013

  公务用车购置


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31099

  其他交通工具购置


30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

691,200.00

31022

  无形资产购置


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

9,500.00

31099

  其他资本性支出


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

399

其他支出


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

1,580.00

39909

  经常性赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39910

资本性赠与





30299

  其他商品服务支出

1,673.00

39999

其他支出


人员经费合计

2,611,053.77

公用经费合计

794,876.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

  

  

财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07

公开部门:海原县图书馆




金额单位:元

2022年度预算数

2022年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行维护费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”预决算情况,其中:预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明:本单位本年度未发生财政拨款“三公”经费支出数据。

  

  

  


  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








  公开08

公开部门:海原县图书馆



金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

说明:本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

    注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

说明:本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表









        公开09

公开部门:海原县图书馆



金额单位:元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

    说明:本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。



  


  

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022度收入总计3,775,583.99元,与2021年度相比,减少302,923.01元,下降7.43%,主要原因2022年度其他收入较上年度减少支出总计3,579,817.79元,与2021年度相比,减少343,499.28元,下降8.76%,主要原因2022年度其他收入较上年度减少    

二、收入决算情况说明

2022收入合计3,775,583.99元,其中:财政拨款收入  3,475,583.99元,占92.05%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入300,000.00元,占7.95%

三、支出决算情况说明

2022度支出合计3,579,817.79元,其中:基本支出3,405,930.07元,占95.14%;项目支出173,887.72元,占4.86%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022度财政拨款收入总计3,475,583.99元,与2021年度相比,增加198,076.99元,增长6.04%,主要原因工资福利支出增加政拨款支出总计3,497,260.29元,与2021年度相比,增加274,596.87元,增长8.52%,主要原因资福利支出增加

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022度一般公共预算财政拨款支出3,497,260.29元,占本年支出合计的97.69%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加274,596.87元,增长8.52%,主要原因工资福利支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022度一般公共预算财政拨款支出3,497,260.29元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出2,829,390.37元,占80.90%;社会保障和就业(类)支出253,942.76元,占7.26%;卫生健康(类)支出135,436.16元,占3.87%;住房保障(类)支出278,491.00元,占7.97%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,354,554.81元,支出决算为3,497,260.29元,完成年初预算的104.25%。决算数大于预算数的主要原因:一是2022年预算在2021年度11月份核算,当时仅做基本预算和部分纳入财政预算的项目;二是公共文化服务建设专项资金及年中追加项目均未纳入年初预算;具体情况如下:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为2,633,050.01元,支出决算为2,738,060.15元,完成年初预算的103.99%,决算数大于预算数的主要原因工资福利支出增长

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)  其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0元,支出决算为91,330.22元,年初预算91,330.22,决算数大于预算数的主要原因由于2022年度中期追加财政专项资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为169,295.18元,支出决算为169,295.18元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为84,647.58元,支出决算为84,647.58元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为93,112.36元,支出决算为93,112.36元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为42,323.80元,支出决算为42,323.80元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7.房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为216,288.77元,支出决算为180,576.00元,完成年初预算的83.49%,决算数于预算数的主要原因为了保障职工权益,年初预算数据按照工资基数计算偏大安排,实际执行按照审核计算数完成

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为115,837.11元,支出决算为97,915.00元,完成年初预算的84.53%,决算数于预算数的主要原因为了保障职工权益,年初预算数据按照工资基数计算偏大安排,实际执行按照审核计算数完成

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022度一般公共预算财政拨款基本支出3,405930.07元,其中:人员经费2,611,053.77元,公用经费794,876.30元。支出具体情况如下:  

    1.工资福利支出2,611,053.77元,较2022度年初预算数减少655,501.04元,下降20.31%,主要原因图书馆分馆管理员工资年初预算为人员经费,支出决算列入日常公用经费;较2021年度决算数增加522,318.77元,增长25.01%

    2.商品和服务支出794,876.30元,较2022度年初预算数增加716,876.30元,增长91.91%,主要原因书馆分馆管理员工资年初预算为人员经费,支出决算列入日常公用经费;较2021年度决算数减少339,052.12元,下降29.90%

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022三公经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数。2021年度增加0.00元,决算数与上年持平。主要原因我单位没有发生三公经费。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决0元;公务接待费支出决算0元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0,决算数等于预算数。2021年度增加0.00元,决算数与上年持平2022度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位2022年度没有发生因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数。2021年度增加0.00元,决算数与上年持平。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00,主要用于:我单位2022年度没有发生公务用车运行维护费。2022度财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数。2021年度增加0元,决算数上年持平。其中:国内接待费支出0元,主要用于:我单位2022年度没有发生国内接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于我单位2022年度没有发生国(境)外接待费。2022度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元,主要原因是:我单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出

、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,较2021年度决算数增加0.00元,决算数与上年持平。主要原因:我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款。

十、机关(单位)运行经费支出情况说明

海原县图书馆2022度机关(单位)运行经费支出794,876.302021年度减少339,052.12元,下降29.90%主要原因是:图书征订经费减少

十一、政府采购情况说明

海原县图书馆2022度政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00

十二、国有资产占有使用情况说明

截至20211231日,本部门房屋面积3284平方米,共有车辆0辆,其中:机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)

十三、项目绩效评价情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果  

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作。

(三)绩效评价结果

我单位2022年度没有开展项目绩效评价工作,无绩效评价结果。

  

  

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

6.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

7.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

8.上缴上级支出:指单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

10.对附属单位补助支出:指单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。


第五部分  附件

其他有关公开资料

本部门没有其他相关公开资料。


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