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2021年
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海原县文学艺术界联合会2021年度部门决算

索引号 640522013/2023-00089 文号 生成日期 2022-09-26 17:25:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县乡村振兴局 责任部门 海原县文联

  

目录

  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

  

第一部分  单位概况

    一、部门职责

  1.主要职能。

海原县文联是在县委领导下的群众性文学艺术团体。其主要职责是制定发展和繁荣全县文艺事业的规划,行党的文艺方针、政策对全县各文艺团体负有领导、联络、协调和务的职能,并代表全县文艺工作者对外进行文学艺术活动遵照“推陈出新,古为今用”的原则,组织量积极挖掘有地域特色的文学艺术遗产开辟文艺园地,组织广大文艺工作者积极文艺创作和理论研讨工作发展和培养文艺新生力量,不断壮大文艺伍完成县委、县政府交办的其它工作。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

海原县文联属于参照公务员管理的事业单位1个,独立核算机构1个,独立编制机构1个。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

海原县文联2021年末年末事业编制6人,实有6退休1人

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县文联2021年度部门决算编报范围的单位共1个,二级预算单位

  

  

  


  

收入支出决算总表

  






公开01

编制单位:宁夏海原县文学艺术界联合会






收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


3

栏次


6

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,099,436.24

一、一般公共服务支出

32

954,190.75

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

816.69

八、社会保障和就业支出

39

40,280.00


9


九、卫生健康支出

40

32,224.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

88,502.16


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,100,252.93

本年支出合计

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配

  年初结转和结余

29

369,227.96

  年末结转和结余


30



总计

31

1,469,480.89

总计

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

  

收入决算表












公开02

编制单位:宁夏海原县文学艺术界联合会






2021年度





金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1,100,252.93

1,099,436.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

816.69

201

一般公共服务支出

939,246.77

938,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

816.69

20129

群众团体事务

939,246.77

938,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

816.69

2012901

  行政运行

939,246.77

938,430.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

816.69

208

社会保障和就业支出

40,280.00

40,280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

40,280.00

40,280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

40,280.00

40,280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

32,224.00

32,224.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

32,224.00

32,224.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

22,154.00

22,154.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

10,070.00

10,070.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

88,502.16

88,502.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

88,502.16

88,502.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

50,810.16

50,810.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

37,692.00

37,692.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03

编制单位:宁夏海原县文学艺术界联合会





2021年度




金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,115,196.91

1,115,196.91

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

954,190.75

954,190.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

954,190.75

954,190.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

954,190.75

954,190.75

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

40,280.00

40,280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

40,280.00

40,280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

40,280.00

40,280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

32,224.00

32,224.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

32,224.00

32,224.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

22,154.00

22,154.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

10,070.00

10,070.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

88,502.16

88,502.16

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

88,502.16

88,502.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

50,810.16

50,810.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

37,692.00

37,692.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表











公开04表

编制单位:宁夏海原县文学艺术界联合会




2021年度


金额单位:元

    

    

    

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

    


1

2

3

    


12

13

14

15

一、一般公共预算财政拨款

1

1,185,160.00

1,099,436.24

1,099,436.24

一、一般公共服务支出

33

954,190.75

954,190.75

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4




四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5




五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6




六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7




七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8




八、社会保障和就业支出

40

40,280.00

40,280.00

0.00

0.00


9




九、卫生健康支出

41

32,224.00

32,224.00

0.00

0.00


10




十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11




十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12




十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13




十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14




十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15




十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16




十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17




十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18




十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19




十九、住房保障支出

51

88,502.16

88,502.16

0.00

0.00


20




二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21




二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22




二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23




二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24




二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25




二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26




二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,185,160.00

1,099,436.24

1,099,436.24

本年支出合计

85

1,115,196.91

1,115,196.91

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

15,760.67

369,227.96

年末财政拨款结转和结余

86

353,467.29

353,467.29

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00

15,760.67

369,227.96


87





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

0.00

0.00


88





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

0.00

0.00


89





总计

32

1,185,160.00

1,115,196.91

1,468,664.20

总计

90

1,468,664.20

1,468,664.20

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

  

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表

编制单位:宁夏海原县文学艺术界联合会


2021年度




金额单位:元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

栏次

7

8

9

10

11

合计

1,115,196.91

1,115,196.91

786,965.05

328,231.86

0.00

201

一般公共服务支出

954,190.75

954,190.75

625,958.89

328,231.86

0.00

20129

群众团体事务

954,190.75

954,190.75

625,958.89

328,231.86

0.00

2012901

  行政运行

954,190.75

954,190.75

625,958.89

328,231.86

0.00

208

社会保障和就业支出

40,280.00

40,280.00

40,280.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

40,280.00

40,280.00

40,280.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

40,280.00

40,280.00

40,280.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

32,224.00

32,224.00

32,224.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

32,224.00

32,224.00

32,224.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

22,154.00

22,154.00

22,154.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

10,070.00

10,070.00

10,070.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

88,502.16

88,502.16

88,502.16

0.00

0.00

22102

住房改革支出

88,502.16

88,502.16

88,502.16

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

50,810.16

50,810.16

50,810.16

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

37,692.00

37,692.00

37,692.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表

公开部门:海原县文联

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

786,965.05

302

商品和服务支出

299,836.86

310

资本性支出


30101

  基本工资

193,893.00

30201

  办公费

40,541.70

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

277,822.00

30202

  印刷费

75,059.00

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

134,842.00

30203

  咨询费

8,600.00

31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费

33,470.06

30204

  手续费

75.00

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

330.00

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

56,210.42

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1,742.16

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

28,602.13

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

10,070.00

30209

  物业管理费

4,200.00

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

1,245.28

30211

  差旅费

14,732.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30313

  住房公积金

50,810.16

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿


30314

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

2,850.00

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费

43,104.00

31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

401.00

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

67,732.00

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费

0.00

399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

0.00

39906

  赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

40,470.00

39907

  国家赔偿费用支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出

0.00

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

6341648.3

公用经费合计

1,963,643.95

    

8305292.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表


公开07表


公开部门:

金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出


303

对个人和家庭的补助


31008

  物资储备



30101

  基本工资


30301

  离休费


31009

  土地补偿



30102

  津贴补贴


30302

  退休费


31010

  安置补助



30103

  奖金


30303

  退职(役)费


31011

  地上附着物和青苗补偿



30106

  伙食补助费


30304

  抚恤金


31012

  拆迁补偿



30107

  绩效工资


30305

  生活补助


31013

  公务用车购置



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30306

  救济费


31019

  其他交通工具购置



30109

  职业年金缴费


30307

  医疗费补助


31021

  文物和陈列品购置



30110

  职工基本医疗保险缴费


30308

  助学金


31022

  无形资产购置



30111

  公务员医疗补助缴费


30309

  奖励金


31099

  其他资本性支出



30112

  其他社会保障缴费


30310

  个人农业生产补贴


311

对企业补助(基本建设)



30313

  住房公积金


30311

  代缴社会保险费


31101

  资本金注入



30314

  医疗费


30399

  其他对个人和家庭的补助


31199

  其他对企业补助



30199

  其他工资福利支出


307

债务利息及费用支出


312

对企业补助



302

商品和服务支出


30701

  国内债务付息


31201

  资本金注入



30201

  办公费


30702

  国外债务付息


31203

  政府投资基金股权投资



30202

  印刷费


30703

  国内债务发行费用


31204

  费用补贴



30203

  咨询费


30704

  国外债务发行费用


31205

  利息补贴



30204

  手续费


309

资本性支出(基本建设)


31299

  其他对企业补助



30205

  水费


30901

  房屋建筑物购建


313

对社会保障基金补助



30206

  电费


30902

  办公设备购置


31302

  对社会保障基金补助



30207

  邮电费


30903

  专用设备购置


31303

  补充全国社会保障基金



30208

  取暖费


30905

  基础设施建设


31304

  对机关事业单位职业年金的补贴



30209

  物业管理费


30906

  大型修缮


399

  其他支出



30211

  差旅费


30907

  信息网络及软件购置更新


39906

  赠与



30212

  因公出国(境)费用


30908

  物资储备


39907

  国家赔偿费用支出



30213

  维修(护)费


30909

  土地补偿


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30214

  租赁费


30910

  安置补助


39999

  其他支出



30215

  会议费


30911

  地上附着物和青苗补偿






30216

  培训费


30912

  拆迁补偿






30217

  公务接待费


30913

  公务用车购置






30218

  专用材料费


30919

  其他交通工具购置






30224

  被装购置费


30921

  文物和陈列品购置






30225

  专用燃料费


30922

  无形资产购置






30226

  劳务费


30999

  其他资本性支出






30227

  委托业务费


310

资本性支出






30228

  工会经费


31001

  房屋建筑物购建






30229

  福利费


31002

  办公设备购置






30231

  公务用车运行维护费


31003

  专用设备购置






30239

  其他交通费用


31005

  基础设施建设






30240

  税金及附加费用


31006

  大型修缮






30299

  其他商品服务支出


31007

  信息网络及软件购置更新






    



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况,数据取自财决08-2表


  

  

  

  

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表












公开08

公开部门:海原县文联









金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  0

  0

  0

  0

  0

0.2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

注:2020年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。


  


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表













  公开9


公开部门:海原县文联






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6





合计

0

0.00

0


0

0.00





























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

  

  

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表










  公开10

公开部门:海原县文联






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






















































  


注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11


  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,100,252.93元,收入增加1,115,196.91元,支出总计1,115,196.91元,支出增加1,115,196.91元。主要原因是2021年度海原县文联统一由海原县委办公室预决算,2021年度单独进行会计部门决算,增加数为本年度财政拨款数

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,100,252.93元,其中:财政拨款收入  1,099,436.24元,占99.93%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入816.69元,占0.07%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,115,196.91元,其中:基本支出1,115,196.91元,占100%;项目支出20元,占0%;上缴上级支出0元,0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,099,436.24元,支出总计1,115,196.91元。与2020年度相比,财政拨款收增加1,115,196.91元,2021年度海原县文联统一由海原县委办公室预决算,2021年度单独进行会计部门决算,增加数为本年度财政拨款数

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,115,196.91元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,115,196.91元,主要原因是2021年度海原县文联单独进行会计预决算,2020年度在海原县委办公室统一核算,未单独进行部门决算,较上年度增加数为本年支出数

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,115,196.91元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出954190.75元,占比85.56%;社会保障和就业(类)支出40,280.00元,占3.61%;卫生健康(类)支出32,224.00元,占2.89%;城乡社区(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出88502.16元,占7.94%

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1185160元,支出决算为1115196.91元,完成年初预算的94.1%。决算数小于预算数的主要原因:一是2021年预算在2020年度10月份核算,当时仅做基本预算;二是单位年中退休1人,造成预算大于决算数,属于正常人员变动造成。

    1一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为966060元,支出决算为954190.75元,完成年初预算的98.77%,决算数小于预算数的主要原因编制2021预算时按照上年度底的工资标准和人员在职人数编制,年中人员调动,部分人员调动造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象。

    2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为60000元,支出决算为40280元,完成年初预算的67.13%,决算数小于预算数的主要原因编制2021预算时按照上年度底的工资标准和人员在职人数编制,年中人员调动,部分人员调动造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象。

    3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项),年初预算数为33000元,支出决算数为22154元,完成年初预算的67.13%,决算数于预算数的主要原因:编制2021预算时按照上年度底的工资标准和人员在职人数编制,年中人员调动,部分人员调动造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象。

    4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项),年初预算数为15500元,支出决算数为10070元,完成年初预算的67.13%,决算数于预算数的主要原因:我单位2021年度预算数时人员为7人,预算结束后单位退休1人,因此预算数较决算大,属于正常变动。

  

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项,)

年初预算数为37800元,支出决算数为37692元,完成年初预算的99.71%,决算数于预算数的主要原因:我单位2021年度预算数与决算数比较,预算数增加108元,存在差异属于正常变动。

6住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为72800元,支出决算为50810.16元,完成年初预算的69.79%,决算数于预算数的主要原因:我单位2021年度预算数时人员为7人,预算结束后单位退休1人,因此预算数较决算大,属于正常变动。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1115196.91元,其中:人员经费786,965.05元,公用经费328,231.86元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出786,965.05元,较2021年度年初预算数减少56694.95元,降低6.72%,主要原因是我单位本年度内退休一人,造成实际支出减少。

2.商品和服务支出299,836.86元,2021年度年初预算数增加24000元,增长1249.32%,主要原因是2021年度文联预算商品服务支出为24000元,单位预算安排专项支出《南华山》杂志费用15万元,各个协会专项经费12万元统一核算商品服务支出,因此支出较大,属于正常情况

3.对个人和家庭的补助0元,2021年度年初预算数增加0元,主要原因是2021年度预算 单位未发生相关费用,部门决算数据为0.

4.资本性支出(基本建设)28,395.00元,2021年度年初预算数增加28,395.00元,主要原因是我单位年初预算仅对单位人员经费等进行预算安排,未对单位项目预算,同时本单位2021年度决算核算从海原县委办公室分出单独核算资本性支出主要为单位购置办公设备及信息网络及软件购置更新费用

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2021年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位严格执行中央八项规定厉行节约,杜绝非必要的公务费用发生

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少0的主要原因是单位严格执行中央八项规定厉行节约,杜绝非必要的公务费用发生;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是要原因是两年度内均未发生该项目支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位参加公车改革,未发生该项支出;公务接待费支出减少的主要原因是单位践行厉行节约,严格执行中央八项规定,控制该项支出。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有因公出国费用发生。  

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要原因我单位我公务车辆费用支出。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:  国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要原因我单位无公务接待费用发生。2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于扶贫的彩票公益金支出(项)。2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,支出增加0元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位没有国有资本经营预算财政收支业务发生。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出328,231.86元2020年度增加328,231.86元。主要原因是:2021年度我单位机构改革与部门预决算跟单位核算,本年度单位经费分出单独核算本年度增加328,231.86为本年度支出数。

(二)政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20211231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、其他公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。  本部门2021年度我单位没有开展对一般公共预算项目支出开展绩效管理自评工作  

2.部门决算中项目绩效自评结果。2021年度我单位没有开展绩效管理自评工作。

  

  

  

第四部分  名词解释

    一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目

标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

  

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。

  

  

  


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