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2021年
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中共海原县委宣传部2021年度部门决算公开

索引号 640522001/2022-00296 文号 生成日期 2022-09-29 15:10:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县政府办 责任部门 中共海原县委宣传部部门决算

目录

  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

  

一、部门职责

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是:

1、负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传等工作。

2、负责规划、部署全县性的宣传思想工作,会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

3、负责引导社会舆论,指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作,对县新闻媒体实施方针政策的指导;联系中央、区、市、县各级新闻单位。

4、负责全县对外宣传工作的总体规划,组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

5、负责从宏观上指导文化艺术工作和文化市场的管理,对县文体局、县融媒体中心、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导,对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

6、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施;协调、指导和监督全县文明城市、单位、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

7、完成县委交办的其他任务。

    二、机构设置

    按照部门决算编报要求,纳入海原县委宣传部2021年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8,650,191.73元,支出总计8,959,196.27元。与2020年度相比,收入总计增加8,650,191.73元,支出总计增加8,959,196.27元,主要原因是我单位财务2021年度从县委办分出独立核算,2020年度未编报部门决算

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8,650,191.73元,其中:财政拨款收入 8,647,437.39元,占99.97%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入2,357.34元,占0.03%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,959,196.27元,其中:基本支出8,159,196.27元,占91.07%;项目支出800,000.00元,占8.93%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入总计8,647,437.39元,支出总计8,959,196.27元。与2020年度相比,收入总计增加8,647,437.39元,支出总计增加8,959,196.27元,主要原因是我单位财务2021年度从县委办分出独立核算,2020年度未编报部门决算

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8,959,196.27元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加8,959,196.27元,主要原因是我单位财务2021年度从县委办分出独立核算,2020年度未编报部门决算

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8,959,196.27元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7,416,592.91元,占82.78%;社会保障和就业(类)支出72,641.00元,占0.81%;卫生健康(类)支出58,113.00元,占0.65%;住房保障(类)支出112,199.36元,占1.25%;文化旅游体育与传媒支出1,299,650.00元,占14.51%等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,486,815.00元,支出决算为8,959,196.27元,完成年初预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金需跨年支付。

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为4,660,315.00元,支出决算为7,416,592.91元,完成年初预算的159.14%,决算数大于预算数的主要原因是宣传部党报党刊征订。

  2.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为3,530,000.00元,支出决算为800,000.00元,完成年初预算的22.66%,决算数小于预算数的主要原因是融媒体中心273万元运行费用由财政局直接拨付给融媒体中心。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0元,支出决算为499,650.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是支付新时代文明实践中心建设。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为79,700.00元,支出决算为72,641.00元,完成年初预算的91.14%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休1人。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为43,900.00元,支出决算为39,953.00元,完成年初预算的91.01%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休1人。

  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为20,700.00元,支出决算为18,160.00元,完成年初预算的87.73%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休1人。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为47,100.00元,支出决算为34,852.00元,完成年初预算的73.80%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休1人。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为105,100.00元,支出决算为77,347.36元,完成年初预算的73.59%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休1人。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8,159,196.27元,其中:人员经费1,218,070.33元,公用经费6,941,125.94元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,218,070.33元,较2021年度年初预算数增加76,355.33元,增长6.69%,主要原因是当年人员调动等;较2020年度决算数增加1,218,070.33元。

2.商品和服务支出6,929,650.94元,较2021年度年初预算数增加17,831.00元,增长6,351.65%,主要原因是支付上年结转资金;较2020年度决算数增加6,929,650.94元。

3.资本性支出11,475.00元,较2021年度年初预算数增加11,475.00元,主要原因是信息网络及软件购置更新;2020年度决算数增加11,475.00元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

1.工资福利支出0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,较2020年度决算数增加0元。

2.商品和服务支出800,000.00元,较2021年度年初预算数减少236,000.00元,降低2.87%,主要原因是部分项目支出决算在基本支出列支;较2020年度决算数增加800,000.00元。

3.资本性支出0元,较2021年度年初预算数增加0元,较2020年度决算数增加0元。

  八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为3,000.00元,支出决算为1,595.00元,完成预算的53.17%2021年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,控制“三公”经费支出

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算增加1,595.00元;因公出国(境)费支出减少的主要原因是我单位当年无因公出国(境)活动;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革我单位无保留车辆编制;公务接待费支出增加的主要原因是我单位上年未单独编报决算

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算1,595.00元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3,000.00元,支出决算为1,595.00元,完成预算的53.17%。其中: 国内接待费支出1,595.00元。国(境)外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次11个,国内公务接待人次40人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位无政府性基金。

、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位无国有资本经营预算财政拨款。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出6,941,125.942020年度增加6,941,125.94元。主要原因是:我单位财务2021年度从县委办分出独立核算,2020年度未编报部门决算

(二)政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至20201231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021,我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021,我单位没有开展部门决算中重点项目绩效自评工作。

  

第四部分  名词解释

  一、收入科目

  1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分  附件

其他有关公开资料

我单位无其他有关公开资料。


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