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2021年
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海原县水务局2021年度部门决算公开

索引号 640522012/2022-00079 文号 生成日期 2022-09-28 19:37:58
公开方式 主动公开 所属机构 海原县水务局 责任部门 海原县水务局

目  录

   第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件



第一部分  单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行水利方针和政策,负责水法律、法规的实施和监督检查,组织编制全县水利发展规划和年度计划并监督实施。

2、统一管理全县水资源,负责全县水资源的监测和调查评价,制定全县中、长期供水计划、水量分配方案并负责监督管理;贯彻执取水许可制度、行节约用水政策,编制节约用水规划,组织、指导和监督节约用水工作。

3、负责全县水政监察及水行政执法工作,协调并仲裁部门间、乡镇间的重大水事纠纷,查处水事违法案件。

4、负责全县中、小型水利、水保工程的规划、设计、勘测、审查、报批,按照分级负责的原则组织实施。

5、负责县属水利、水保工程的运行管理,对全县水利水保工程建设和中、小型水库、水保骨干坝的管理。

6、主管全县农村水利、乡镇供水、人畜饮用水和灌溉管理等工作。

7、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,对重要水利工程实施防汛抗旱调度,组织编制防汛预案并监督实施,承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

8、负责全县水利建设的计划安排及其资金的使用和管理;负责编制并组织实施全县水利水保科技、教育发展规划和培养水利行业科技人才。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

海原县水务局下设综合办公室、规划计划股、海原县水利工作站、海原县水土保持工作站、海原县水政监察大队、海原县农村供水管理中心、海原县河湖管理事务中心、海原县水务局树台水保试验站等8个股室和部门。其中,独立核算单位1个,独立编制单位6个。

行政编制9人,事业编制227人。2021年末,实有在职人员133人,其中,行政人员6人,事业人员127人。

按照部门决算编报要求,纳入海原县水务局2021年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。



第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表







公开01表


公开部门:海原县水务局





金额单位:元


收入

支出


项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

343,252,245.10

一、一般公共服务支出

29

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

9,710,770.19

二、外交支出

30

0.00


三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

31

0.00


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


八、其他收入

8

15,920,498.49

八、社会保障和就业支出

36

15,351,940.70



9


九、卫生健康支出

37

2,313,454.00



10


十、节能环保支出

38

200,000.00



11


十一、城乡社区支出

39

0.00



12


十二、农林水支出

40

434,166,859.88


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

3,456,481.56


20


二十、粮油物资储备支出

48

1,200,000.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

49

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50

0.00


23


二十三、其他支出

53

0.00


24


二十四、债务还本支出

54

0.00


25


二十五、债务付息支出

55

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

368,883,513.78

本年支出合计

57

456,703,751.14

    使用非财政拨款结余

28

0.00

    结余分配

58

0.00

    年初结转和结余

29

225,874,335.31

    年末结转和结余

59

138,054,097.95

总计

30

594,757,849.09

总计

60

594,757,849.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表


收入决算表







公开02表




公开02表

公开部门:宁夏海原县水务局







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

6

7

8


合计

368,883,513.78

352,963,015.29

0.00

0.00

0.00

0.00

15,920,498.49


208

社会保障和就业支出

12,633,413.19

12,618,398.19

0.00

0.00

0.00

0.00

15,015.00


20805

行政事业单位养老支出

2,922,643.00

2,907,628.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,015.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,922,643.00

2,907,628.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,015.00


20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

9,710,770.19

9,710,770.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082201

  移民补助

4,333,200.00

4,333,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082202

  基础设施建设和经济发展

5,377,570.19

5,377,570.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

2,313,454.00

2,313,454.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

2,313,454.00

2,313,454.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

1,589,954.00

1,589,954.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

723,500.00

723,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

349,280,165.03

333,374,681.54

0.00

0.00

0.00

0.00

15,905,483.49


21301

农业农村

33,500,000.00

33,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130153

  农田建设

33,500,000.00

33,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21303

水利

167,731,865.03

159,036,381.54

0.00

0.00

0.00

0.00

8,695,483.49


2130301

  行政运行

29,444,849.49

27,244,066.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,200,783.49


2130302

  一般行政管理事务

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130304

  水利行业业务管理

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130305

  水利工程建设

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130306

  水利工程运行与维护

58,372,439.54

58,039,419.54

0.00

0.00

0.00

0.00

333,020.00


2130307

  长江黄河等流域管理

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130310

  水土保持

17,335,500.00

17,335,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130314

  防汛

320,000.00

320,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130315

  抗旱

1,892,693.00

1,892,693.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

273,000.00

273,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130335

  农村人畜饮水

16,748,880.00

10,587,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,161,680.00


2130399

  其他水利支出

11,444,503.00

11,444,503.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

90,808,300.00

83,598,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,210,000.00


2130504

  农村基础设施建设

83,098,300.00

83,098,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130505

  生产发展

7,710,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,210,000.00


21399

其他农林水支出

57,240,000.00

57,240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2139999

  其他农林水支出

57,240,000.00

57,240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

3,456,481.56

3,456,481.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

3,456,481.56

3,456,481.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

2,599,695.56

2,599,695.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

  购房补贴

856,786.00

856,786.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


222

粮油物资储备支出

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22201

粮油物资事务

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2220199

  其他粮油物资事务支出

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表










公开03表

公开部门:宁夏海原县水务局






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

456703751.14

42048296.21

414655454.93

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15366955.70

2922643.00

12444312.70

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2922643.00

2922643.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2922643.00

2922643.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

12444312.70

0.00

12444312.70

0.00

0.00

0.00

2082201

  移民补助

5107188.12

0.00

5107188.12

0.00

0.00

0.00

2082202

  基础设施建设和经济发展

7317324.58

0.00

7317324.58

0.00

0.00

0.00

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

19800.00

0.00

19800.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2313454.00

2313454.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2313454.00

2313454.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1589954.00

1589954.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

723500.00

723500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

200000.00

0.00

200000.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

200000.00

0.00

200000.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

200000.00

0.00

200000.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

434166859.88

33355717.65

400811142.23

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

30698149.92

0.00

30698149.92

0.00

0.00

0.00

2130153

  农田建设

24940436.32

0.00

24940436.32

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

5757713.60

0.00

5757713.60

0.00

0.00

0.00

21303

水利

273376981.28

33355717.65

240021263.63

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

29808655.42

29808655.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

  一般行政管理事务

500000.00

0.00

500000.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

3547062.23

3547062.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

70460191.92

0.00

70460191.92

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程运行与维护

53299676.18

0.00

53299676.18

0.00

0.00

0.00

2130307

  长江黄河等流域管理

200000.00

0.00

200000.00

0.00

0.00

0.00

2130308

  水利前期工作

268392.00

0.00

268392.00

0.00

0.00

0.00

2130309

  水利执法监督

800000.00

0.00

800000.00

0.00

0.00

0.00

2130310

  水土保持

147219.80

0.00

147219.80

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

320000.00

0.00

320000.00

0.00

0.00

0.00

2130315

  抗旱

892693.00

0.00

892693.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农村水利

55593407.78

0.00

55593407.78

0.00

0.00

0.00

2130319

  江河湖库水系综合整治

1602460.00

0.00

1602460.00

0.00

0.00

0.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

273000.00

0.00

273000.00

0.00

0.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

42219719.95

0.00

42219719.95

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

13444503.00

0.00

13444503.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

85896295.98

0.00

85896295.98

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

78262317.99

0.00

78262317.99

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

7633977.99

0.00

7633977.99

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

44195432.70

0.00

44195432.70

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

44195432.70

0.00

44195432.70

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3456481.56

3456481.56

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3456481.56

3456481.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2599695.56

2599695.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

856786.00

856786.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

1200000.00

0.00

1200000.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油物资事务

1200000.00

0.00

1200000.00

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油物资事务支出

1200000.00

0.00

1200000.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表

公开部门:宁夏海原县水务局

                                                                                      公开04表

                                                                                      金额:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次



栏    次


12

13

14

15

一、一般公共预算财政拨款

1

343252245.19

一、一般公共服务支出

33

0

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

9710770.19

二、外交支出

34

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0

三、国防支出

35

0

0

0

0


4


四、公共安全支出

36

0

0

0

0


5


五、教育支出

37

0

0

0

0


6


六、科学技术支出

38

0

0

0

0


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0

0

0

0


8


八、社会保障和就业支出

40

15351940.70

2907628.00

12444312.70

0


9


九、卫生健康支出

41

2313454.00

2313454.00

0

0


10


十、节能环保支出

42

200000.00

200000.00

0

0


11


十一、城乡社区支出

43

0

0

0

0


12


十二、农林水支出

44

417982437.89

417982437.89

0

0


13


十三、交通运输支出

45

0

0

0

0


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0

0

0

0


15


十五、商业服务业等支出

47

0

0

0

0


16


十六、金融支出

48

0

0

0

0


17


十七、援助其他地区支出

49

0

0

0

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0

0

0

0


19


十九、住房保障支出

51

3456481.56

3456481.56

0

0


20


二十、粮油物资储备支出

52

1200000.00

1200000.00

0

0


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0

0

0

0


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0

0

0

0


23


二十三、其他支出

55

0

0

0

0


24


二十四、债务还本支出

56

0

0

0

0


25


二十五、债务付息支出

57

0

0

0

0


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0

0

0

0

本年收入合计

27

352963015.29

本年支出合计

59

440504314.15

428060001.45

12444312.7

0

年初财政拨款结转和结余

28

222701718.86

年末财政拨款结转和结余

60

135160419.90

134787968.02

372451.88

0

一、一般公共预算财政拨款

29

219595724.35


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

3105994.39


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0


63





总计

32

575664734.05

总计

64

575664734.05

562847969.47

12816764.58

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表



一般公共预算财政拨款收入支出决算表







公开05表

公开部门:海原县水务局



金额单位:元

项目


支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

11

合计

428,060,001.45

38,021,415.37

390,038,586.08

208

社会保障和就业支出

2,907,628.00

2,907,628.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2,907,628.00

2,907,628.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,907,628.00

2,907,628.00

0.00

210

卫生健康支出

2,313,454.00

2,313,454.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2,313,454.00

2,313,454.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1,589,954.00

1,589,954.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

723,500.00

723,500.00

0.00

211

节能环保支出

200,000.00

0.00

200,000.00

21103

污染防治

200,000.00

0.00

200,000.00

2110302

  水体

200,000.00

0.00

200,000.00

213

农林水支出

417,982,437.89

29,343,851.81

388,638,586.08

21301

农业农村

30,698,149.92

0.00

30,698,149.92

2130153

  农田建设

24,940,436.32

0.00

24,940,436.32

2130199

  其他农业农村支出

5,757,713.60

0.00

5,757,713.60

21303

水利

264,326,537.28

29,343,851.81

234,982,685.47

2130301

  行政运行

27,320,762.00

27,320,762.00

0.00

2130302

  一般行政管理事务

500,000.00

0.00

500,000.00

2130304

  水利行业业务管理

2,023,089.81

2,023,089.81

0.00

2130305

  水利工程建设

70,460,191.92

0.00

70,460,191.92

2130306

  水利工程运行与维护

53,299,676.18

0.00

53,299,676.18

2130307

  长江黄河等流域管理

200,000.00

0.00

200,000.00

2130308

  水利前期工作

268,392.00

0.00

268,392.00

2130309

  水利执法监督

800,000.00

0.00

800,000.00

2130310

  水土保持

147,219.80

0.00

147,219.80

2130314

  防汛

320,000.00

0.00

320,000.00

2130315

  抗旱

892,693.00

0.00

892,693.00

2130316

  农村水利

55,239,030.78

0.00

55,239,030.78

2130319

  江河湖库水系综合整治

1,602,460.00

0.00

1,602,460.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

273,000.00

0.00

273,000.00

2130335

  农村人畜饮水

37,535,518.79

0.00

37,535,518.79

2130399

  其他水利支出

13,444,503.00

0.00

13,444,503.00

21305

扶贫

78,762,317.99

0.00

78,762,317.99

2130504

  农村基础设施建设

78,262,317.99

0.00

78,262,317.99

2130505

  生产发展

500,000.00

0.00

500,000.00

21399

其他农林水支出

44,195,432.70

0.00

44,195,432.70

2139999

  其他农林水支出

44,195,432.70

0.00

44,195,432.70

221

住房保障支出

3,456,481.56

3,456,481.56

0.00

22102

住房改革支出

3,456,481.56

3,456,481.56

0.00

2210201

  住房公积金

2,599,695.56

2,599,695.56

0.00

2210203

  购房补贴

856,786.00

856,786.00

0.00

222

粮油物资储备支出

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

22201

粮油物资事务

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

2220199

  其他粮油物资事务支出

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表




一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表

公开部门:海原县水务局

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

32,993,703.54

302

商品和服务支出

8,487,961.84

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

7,448,519.00

30201

  办公费

2,482,374.33

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

11,723,885.00

30202

  印刷费

18,057.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

4,248,330.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

1,398.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

28,116.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3,147,622.13

30206

  电费

31,833.01

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

974,985.55

30207

  邮电费

26,714.96

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

1,976,520.82

30208

  取暖费

287,881.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

723,500.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

150,645.48

30211

  差旅费

1,264,732.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30313

  住房公积金

2,599,695.56

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30314

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

39,257.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

566,630.83

30215

  会议费

1,600.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

11,800.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

18,740.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

271,105.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

885,515.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

251,525.83

30227

  委托业务费

1,919,071.86

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

160,000.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39906

  赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

51,840.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

44,000.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30299

  其他商品服务支出

1,259,031.68

39999

  其他支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00







30701

  国内债务付息

0.00







30702

  国外债务付息

0.00







30703

  国内债务发行费用

0.00







30704

  国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

33,560,334.37

公用经费合计

8,487,961.84

合       计

42,048,296.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表




一般公共预算财政拨款项目支出决算表


公开07表

公开部门:海原县水务局

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

31008

  物资储备

0.00

30101

  基本工资

0.00

30301

  离休费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30302

  退休费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30103

  奖金

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30305

  生活补助

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30306

  救济费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30308

  助学金

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30309

  奖励金

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

311

对企业补助(基本建设)

0.00

30313

  住房公积金

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

31101

  资本金注入

0.00

30314

  医疗费

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

31199

  其他对企业补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

312

对企业补助

0.00

302

商品和服务支出

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30201

  办公费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30202

  印刷费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30203

  咨询费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30204

  手续费

0.00

309

资本性支出(基本建设)

84,269,017.58

31299

  其他对企业补助

0.00

30205

  水费

0.00

30901

  房屋建筑物购建

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30206

  电费

0.00

30902

  办公设备购置

0.00

31302

  对社会保障基金补助

0.00

30207

  邮电费

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

30208

  取暖费

0.00

30905

  基础设施建设

84,269,017.58

31304

  对机关事业单位职业年金的补贴

0.00

30209

  物业管理费

0.00

30906

  大型修缮

0.00

399

  其他支出

0.00

30211

  差旅费

0.00

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

39906

  赠与

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30908

  物资储备

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

30909

  土地补偿

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30214

  租赁费

0.00

30910

  安置补助

0.00

39999

  其他支出

0.00

30215

  会议费

0.00

30911

  地上附着物和青苗补偿

0.00




30216

  培训费

0.00

30912

  拆迁补偿

0.00




30217

  公务接待费

0.00

30913

  公务用车购置

0.00




30218

  专用材料费

0.00

30919

  其他交通工具购置

0.00




30224

  被装购置费

0.00

30921

  文物和陈列品购置

0.00




30225

  专用燃料费

0.00

30922

  无形资产购置

0.00




30226

  劳务费

0.00

30999

  其他资本性支出

0.00




30227

  委托业务费

0.00

310

资本性支出

305,769,568.50




30228

  工会经费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00




30229

  福利费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00




30231

  公务用车运行维护费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00




30239

  其他交通费用

0.00

31005

  基础设施建设

305,769,568.50




30240

  税金及附加费用

0.00

31006

  大型修缮

0.00




30299

  其他商品服务支出

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00




合       计

390,038,586.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况,数据取自财决08-2表





一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开08表

公开部门:海原县水务局




金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务    接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车  运行费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

90,000.00

0.00

0.00

0.00 

0.00

90000.00

18,740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18740.00

注:2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开09表

公开部门:宁夏海原县水务局






金额单位:

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3105994.39

9710770.19

12444312.7

0

12444312.7

372451.88

208

社会保障和就业支出

3105994.39

9710770.19

12444312.7

0

12444312.7

372451.88

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

3105994.39

9710770.19

12444312.7

0

12444312.7

372451.88

2082201

  移民补助

1037400

4333200

5107188.12

0

5107188.12

263411.88

2082202

  基础设施建设和经济发展

1939754.39

5377570.19

7317324.58

0

7317324.58

0

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

128840

0

19800

0

19800

109040

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表









        公开10表

公开部门:海原县水务局



金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计














注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表


第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计368,882,852.15元,支出总计440,504,314.15元,与2020年度相比,收入增加22,848,750.72元,增长6.60%,主要原因是:政府为切实解决城乡居民饮水安全,增加海原县互联网+城乡供水项目资金;支出增加100,922,799.00元,增加28.37%,主要原因是:2021年狠抓项目建设进度,加快项目资金支付,提高资金使用效率。另外2021年安排增加了水利工程前期设计、委托费用等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计368,882,852.15元,其中:其中一般公共预算财政拨款入343252245.10元,占总收入比例为93.05%;政府性基金预算财政拨款收入为9710770.19元,占总收入比例为2.63%;上级补助收入0,占0%事业收入0,占0;经营收入0,占0%,附属单位上缴收入0,占0%,其他收入15919836.86元,占4.32%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计456703751.14元,其中:基本支出42048296.21元,占9.21%,项目支出414,655,454.93元,占90.79%,上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计352963015.29元,支出总计440504314.15元。与2020年度相比,财政拨款收入增加14745425.36 元,增长4.36%,财政拨款支出增加91009704.01元,增长26.04%,主要原因:县财政局增拨海原县互联网+城乡供水项目资金3000万元;2021年加快了建设项目进度,项目资金支付尽快,提高资金使用效率。另外2021年安排增加了水利工程前期设计、委托费用等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出428060001.45元,占本年支出合计的96.45%,与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加106230390.59元,增长33.01%。主要原因是:2021年加快了建设项目进度,项目资金支付尽快,提高资金使用效率。另外2021年安排增加了水利工程前期设计、委托费用等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出428060001.45元,主要用于以下方面:会保障和就业(类)支出2,907,628.00元,占7.13%;社卫生健康(类)支出2,313,454.00元,占5.67%;节能环保(类)支出200,000.00元,占0.49%;农林水(类)支出417,982,437.89元,占75.29%;住房保障(类)支出3,456,481.5元,占8.48%等。粮油物资储备支出1,200,000.00元,占2.94%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104,107,083.00元,支出决算为428,060,001.45元,完成年初预算的411.17%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分中央和自治区项目资金未纳入2021年预算支出。二是2021年新增粮油物资储备支出1200000元。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2,862,800.00元,支出决算为2,907,628.00元,完成年初预算的101.57%,决算数大于预算数的主要原因是:职工社保缴费基数增加。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1574500.00元,支出决算为1,589,954.00元,完成年初预算的100.98%,决算数大于预算数的主要原因是:职工社保缴费基数增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为683,800.00元,支出决算为723,500.00元,完成年初预算的105.81%,决算数大于预算数的主要原因是:职工社保缴费基数增加。

4. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0元,支出决算为200,000.00元,超年初预算200,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:年初未在该科目按排地表水水质检测费。而决算根据实际进行科目调整。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0元,支出决算为24,940,436.32元,超年初预算24,940,436.32元。决算数大于预算数的主要原因是:中央、自治区对我县的水利专项资金指标下达较迟,未能列入年初预算。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0元,支出决算为5,757,713.60 元,超年初预算5,757,713.60元,决算数大于预算数的主要原因是:中央、自治区对我县的水利专项资金指标较迟,未能列入年初预算。

7. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为31988283.00元,支出决算为27,320,762.00元,完成年初预算的85.41%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算“行政运行”和“水利行业业务管理”科目统一安排到单位主科目“行政运行”,而决算根据实际进行了科目调整,部分人员工资支出在“水利行业业务管理”科目中列支。

8. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为1200000.00元,支出决算为2,023,089.81元,完成年初预算的168.59%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算“行政运行”和“水利行业业务管理”科目统一安排到单位主科目“行政运行”,而决算根据实际进行了科目调整。

9. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0 元,支出决算为70,460,191.92元,超年初预算 70,460,191.92元,决算数大于预算数的主要原因是:中央、自治区对我县的水利专项资金指标下达较迟,未能列入年初预算。

10. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为49080000.00元,支出决算为70,460,191.92元,完成年初预算的108.60%,决算数大于预算数的主要原因是:中央、自治区对我县的水利专项资金指标下达较迟,未能列入年初预算。

11. 农林水支出(类)水利(款)长江黄河等流域管理(项)。年初预算为200000.00元,支出决算为200000.00元,完成年初预算的100%。

12. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为0 元,支出决算为268,392.00元,超年初预算 268,392.00元,决算数大于预算数的主要原因是:本年支付上年未完成支付的部分结余。

13. 农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。年初预算为0 元,支出决算为800,000.00元,超年初预算800,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:本年支付了上年未完成支付的部分结余。

14. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为100000.00元,支出决算为147,219.800元,完成年初预算的147.22%,决算数大于预算数的主要原因是:本年支付上年未完成支付的部分结余。

15. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为320000.00元,支出决算为320,000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

16. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0 元,支出决算为892,693.00元,超年初预算892,693.00元,决算数大于预算数的主要原因是:中央、自治区对我县的水利专项资金指标下达较迟,未能列入年初预算。

17. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为0 元,支出决算为55,239,030.78元,超年初预算55,239,030.78元,决算数大于预算数的主要原因是:中央、自治区对我县的水利专项资金指标下达较迟,未能列入年初预算。

18. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0 元,支出决算为1,602,460.00元,超年初预算1,602,460.00元,决算数大于预算数的主要原因是:中央、自治区对我县的水利专项资金指标下达较迟,未能列入年初预算。

19. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为0 元,支出决算为273,000.00元,超年初预算273,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:年初在农村人畜饮水(项)中预算,因科目调整造成。

20. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为0 元,支出决算为37,535,518.79元,超年初预算273,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:中央、自治区对我县的水利专项资金指标较迟,未能列入年初预算。

21. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0 元,支出决算为13,444,503.00元,超年初预算13,444,503.00元,决算数大于预算数的主要原因是:中央、自治区对我县的水利专项资金指标下达较迟,未能列入年初预算。

22. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0 元,支出决算为78,262,317.99元,超年初预算78,262,317.99元,决算数大于预算数的主要原因是:中央、自治区对我县的水利专项资金指标下达较迟,未能列入年初预算。

23. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0 元,支出决算为500,000.00元,超年初预算500,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:中央、自治区对我县的水利专项资金指标下达较迟,未能列入年初预算。

24. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0 元,支出决算为44,195,432.70元,超年初预算44,195,432.70元,决算数大于预算数的主要原因是:中央、自治区对我县的水利专项资金指标下达较迟,未能列入年初预算。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3481000.00元,支出决算为2,599,695.56元,完成年初预算的74.68%,决算数小于预算数的主要原因是:因机构改革各乡站已划转至各乡镇,人员共划出80人。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1756400.00元,支出决算为856,786.00元,完成年初预算的48.78%,决算数小于预算数的主要原因是:因机构改革各乡站已划转至各乡镇,人员共划出80人。

27.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1,200,000.00元,超年初预算完成1,200,000.00,决算数大于预算数的主要原因是:中央、自治区对我县的水利专项资金指标下达较迟,未能列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出42,048,296.21元,其中:人员经费33,560,334.37元,公用经费8,487,961.84元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出32,993,703.54元,较2021年度年初预算数减少8,446,081.46元,降低20.38%,主要原因是:因机构改革各乡站已划转至各乡镇,人员共划出80人;较2020年度决算数增加2,175,429.43元,增长5.54%。

2.商品和服务支出8,487,961.84元,较2021年度年初预算数增加7,580,963.84元,增长835.83%,主要原因是:2021年安排增加水利工程前期委托费用,水库安全鉴定费用统一在基本运行中列支。造成公用经费增加;较2020年度决算数减少1,085,636.80元,降低54.48%。

3.对个人和家庭的补助566,630.83元,较2021年度年初预算数增加376,660.83元,增长198.27%,主要原因是:为保证职工身体健康安全,本年度安排了职工体检;较2020年度决算数增加212754.83元,增长60%。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出390,038,586.08元,支出具体情况如下:

1.资本性支出(基本建设)84,269,017.58元,较2021年度年初预算数增加84269017.58元,主要原因是:中央、自治区对我县的水利专项资金指标下达较迟,未能列入年初预算。较2020年度决算数增加55775681.55元,增长195.75%。

2.资本性支出305,769,568.50元,较2021年度年初预算数增加244009268.50元,增长395.09%,主要原因是:中央、自治区对我县的水利专项资金指标下达较迟,未能列入年初预算;较2020年度决算增加25823484.01元,增长9.20%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为90000元,支出决算为18,740.00元,完成预算的21%, 2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,大力压缩三公经费支出。。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加4,010.00元,增长27.22%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加4010.00元,增长27.22%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是:严格执行“八项规定”,我单位没有发生因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:我单位没有发生公务用车购置及运行费;公务接待费支出增加的主要原因是:我单位业务检查增加,公务接待费支出增加。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算18740元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:因公车改革,我单位没有发生公务用车购置及运行维护费。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为90000元,支出决算为18740元,完成预算的21%。国内接待费支出18740元,主要用于:上级来人检查接待。国(境)外接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生国(境)外接待费用。2021年度国内公务接待批次51批次,国内公务接待人次255人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入9710770.19元,本年支出12444312.7元,年末结转和结余3105994.39元。较2020年度决算数减少15220686.58元,降低55%,主要原因是:2021年度政府性基金预算财政拨款项目减少。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。年初预算为4874400元,支出决算为5107188.12元,完成年初预算的104.78%。决算数大于预算数的主要原因是::本年支付了上年结余的资金。

2.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为6000000元,支出决算为7317324.58元,完成年初预算121.962%,决算数大于预算数的主要原因是:本年支付了跨年度项目形成的上年结余的资金。

3.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)。年初预算为0元,支出决算为19800元,超年初预算19800元,决算数大于预算数的主要原因:本年支付了上年结余的大中型水库后扶项目工作经费。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出4,476,096.00元,比2020年度增加2210801.20元,增长97.59%。主要原因是:2021年机关经费支出较大原因是发放上年度职工下乡差旅费和支付了水利工程前期费用。

(二)政府采购情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额6,141,603.00元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务6,141,603.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明。截至2020年12月31日,本部门房屋面积11,429.96平方米,共有车辆52辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、特种专业技术用车16辆,其他用车36辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年,根据预算绩效管理要求,我单位按照年初设定的项目绩效评价目标,全面开展部门决算项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目34个,涉及预算资金21330.73万元,自评覆盖率达到57.83%。

项目自评平均得分为90分。发现的主要问题:绩效目标指标设置不够细化,部分项目前期设计不够精细,后期施工中有变化;项目档案管理方面还存在不足。

下一步改进措施:项目单位将建立可行的自评体系,依据项目的绩效目标,设定清晰、细化、可衡量的绩效指标,以便真实客观的规范有效开展自评;对内业资料进一步按时完善。对项目前期进行充分调研和论证,切实减少项目施工过程的变更。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。海原县2021年农村供水配水管网改造工程绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1452万元,执行数为1305万元,完成预算的89.87%。主要产出和效果:一是改造干管长27.14公里,新建阀井52座、新建泵站1座新建自来水入户工程500户,配套及提升改造自动化监控系统9处,安装智能水表500套。二是项目实施后“水质、水量、供水保证率、用水方便程度”四项指标均得到改善。发现的问题及原因:群众对饮水政策理解不够、节水意识不强等问题。今后我们将大力加强饮水政策及知识宣传,引导养成随手关闭水龙头、爱护供水设施的良好习惯,增强爱水惜水意识。

“海原县2021年农村饮水安全工程维修养护资金(中南部各乡镇)”项目绩效评价。根据年初设定的绩效目标,“海原县2021年农村饮水安全工程维修养护资金(中南部各乡镇)”项目自评得分为97分。发现的主要问题:部分维修项目只完成了施工单位自验。个别群众对水价了解不够;养殖户普遍认为水价过高,经营成本压力大。下一步改进措施:进一步加强项目进度管理,及时验收。逐步按照市场经济运行模式,逐步建立起适应群众生活灵活高效的运行管理机制,最终实现农村饮水安全运行及管理目标。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

其他一般公共服务支出(款):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

其他一般公共服务支出(项):反映上述项目以外的一般公共服务支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金费支出。

大中型水库移民后期扶持基金支出(款):反映大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

移民补助(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

基础设施建设和经济发展(项):反应大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项):反映除上述项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

退役军人管理事务(款):反映退役军人事务管理支出。

行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八)节能环保支出(类)污染防治(款):水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

(九)农林水支出(类):反映政府农林水事物支出。

农业农村(款):反映种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业、农村社会事业等方面的支出。

其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

农林水支出(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

水利行业业务管理(项):反应用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程建设(项):反应水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

水利执法监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防检测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报公布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

农村水利(项):反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

江河湖库水系综合整治(项):反映江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

农村人畜饮水(项):反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

其他水利支出(款):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

(十)农林水支出(类)扶贫(款):反映用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。

农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境等生产生活条件改善方面的支出。

生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

(十一)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本资金和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补助(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十二)其他支出(类):反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(十三)抗疫特别安排国债的支出(类):反映抗疫特别国债资金安排的支出。

基础设施建设(款):反映抗疫特别国债资金安排的基础设施建设支出。

生态环境治理(项):反映抗疫特别国债资金安排的污水垃圾处理等生态环境治理支出。

(十四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十七)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十八)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

其他有关公开资料

我单位没有其他公开资料。

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