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2020年
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2020年度海原县关桥乡卫生院部门决算

索引号 640522017/2022-00050 文号 生成日期 2021-12-07 05:55:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县卫生健康局 责任部门 海原县卫生健康局

目录  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

       二、收入决算情况说明

       三、支出决算情况说明

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

  第五部分  附件  

第一部分  单位概况

    一、部门职责

    我单位隶属于海原县卫生健康局的医疗、公共卫生单位,是财政补助事业单位,执行政府会计制度。截至2020年12月31日,编制数35人,实有人数32人。开展预防保健,医疗服务工作。

    二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县关桥乡卫生院2020年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。


第二部分  2020年度部门决算表


收入支出决算总表







公开01

公开部门:海原县关桥乡卫生院




金额单位:元

收入

支出


项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,722,427.83  

一、一般公共服务支出

29



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30



三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

31



四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

32



五、事业收入

5

3,155,663.51  

五、教育支出

33



六、经营收入

6


六、科学技术支出

34



七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



八、其他收入

8

201,999.48  

八、社会保障和就业支出

36




9


九、卫生健康支出

37

8,866,641.90  



10


十、节能环保支出

38




11


十一、城乡社区支出

39




12


十二、农林水支出

40




13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47



20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、国有资本经营预算支出

49



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

9,080,090.82  

本年支出合计

57

    8,866,641.90

  使用非财政拨款结余

28


  结余分配

58


  年初结转和结余

29

517,344.35  

  年末结转和结余

59

  730,793.27

总计

30

9,597,435.17  

总计

60

  9,597,435.17

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

  

收入决算表











公开02

公开部门:海原县关桥乡卫生院







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,080,090.82

5,722,427.83


3,155,663.51



201,999.48

210

卫生健康支出

9,080,090.82

5,722,427.83


3,155,663.51



201,999.48

21002

公立医院

50,400.00






50,400.00

2100299

其他公立医院支出

50,400.00






50,400.00

21003

基层医疗卫生机构

7,460,870.82

4,153,607.83


3,155,663.51



151,599.48

2100302

乡镇卫生院

7,274,145.99

3,966,883.00


3,155,663.51



151,599.48

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

186,724.83

186,724.83






21004

公共卫生

1,451,980.00

1,451,980.00






2100401

疾病预防控制机构

10,000.00

10,000.00






2100408

基本公共卫生服务

1,403,870.00

1,403,870.00






2100499

其他公共卫生支出

38,110.00

38,110.00






21099

其他卫生健康支出

116,840.00

116,840.00






2109901

其他卫生健康支出

116,840.00

116,840.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

支出决算表










公开03表

公开部门:海原县关桥乡卫生院





  金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,866,641.90

6,684,740.75

2,181,901.15




210

卫生健康支出

8,866,641.90

6,684,740.75

2,181,901.15




21002

公立医院

41,600.00


41,600.00




2100299

其他公立医院支出

41,600.00


41,600.00




21003

基层医疗卫生机构

7,189,428.53

6,684,740.75

504,687.78




2100302

乡镇卫生院

6,964,607.25

6,684,740.75

279,866.50




2100399

其他基层医疗卫生机构支出

224,821.28


224,821.28




21004

公共卫生

1,518,965.37


1,518,965.37




2100401

疾病预防控制机构

10,000.00


10,000.00




2100408

基本公共卫生服务

1,486,976.87


1,486,976.87




2100499

其他公共卫生支出

21,988.50


21,988.50




21099

其他卫生健康支出

116,648.00


116,648.00




2109901

其他卫生健康支出

116,648.00


116,648.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

财政拨款收入支出决算总表









公开04


公开部门:海原县关桥乡卫生院







金额单位:元


  

  


  

行次

决算数

项目

行次

决算数








合计

一般公共预算  财政拨款

政府性基金预算  财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



  


1

  


2

3

4

5



一、一般公共预算财政拨款

1

5,722,427.83  

一、一般公共服务支出

33







二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34







三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35








4


四、公共安全支出

36








5


五、教育支出

37








6


六、科学技术支出

38








7


七、文化旅游体育与传媒支出

39








8


八、社会保障和就业支出

40








9


九、卫生健康支出

41

6,079,665.47  

6,079,665.47  






10


十、节能环保支出

42








11


十一、城乡社区支出

43








12


十二、农林水支出

44








13


十三、交通运输支出

45








14


十四、资源勘探工业信息等支出

46








15


十五、商业服务业等支出

47








16


十六、金融支出

48








17


十七、援助其他地区支出

49








18


十八、自然资源海洋气象等支出

50








19


十九、住房保障支出

51








20


二十、粮油物资储备支出

52








21


二十一、国有资本经营预算支出

53








22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54








23


二十三、其他支出

55








24


二十四、债务还本支出

56








25


二十五、债务付息支出

57








26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58







本年收入合计

27

5,722,427.83

本年支出合计

59

6,079,665.47

6,079,665.47





年初财政拨款结转和结余

28

517,344.35

年末财政拨款结转和结余

60

160,106.71

160,106.71





一、一般公共预算财政拨款

29

517,344.35  


61







二、政府性基金预算财政拨款

30



62







三、国有资本经营预算财政拨款

31



63







合计

32

6,239,772.18  

合计

64

6,239,772.18  

6,239,772.18  





  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

  

  

  

  



  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06



公开部门:海原县关桥乡卫生院

金额单位:元



人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

3,933,764.32

302

商品和服务支出


310

资本性支出



30101

基本工资

1,219,747.00

30201

办公费


31001

房屋建筑物购建




30102

津贴补贴

606,078.00

30202

印刷费


31002

办公设备购置




30103

奖金

653,000.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置




30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设




30107

绩效工资

704,429.82

30205

水费


31006

大型修缮




30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新




30109

职业年金缴费


30207

邮电费


31008

物资储备




30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿




30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助




30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿




30313

住房公积金


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿




30314

医疗费


30213

维修()


31013

公务用车购置




30199

其他工资福利支出

750,509.50

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置




303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31021

文物和陈列品购置




30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置




30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出




30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助




30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入




30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资




30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴




30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴




30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助




30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出




30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39906

赠与




30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出




30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴







30299

其他商品服务支出


39999

其他支出







307

债务利息及费用支出










30701

国内债务付息










30702

国外债务付息










30703

国内债务发行费用










30704

国外债务发行费用







人员经费合计

3,933,764.32

公用经费合计



  

3,933,764.32


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

  



  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表





  公开06




公开部门:海原县关桥乡卫生院

金额单位:元




人员经费

公用经费




科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

3,933,764.32

302

商品和服务支出


310

资本性支出




30101

基本工资

1,219,747.00

30201

办公费


31001

房屋建筑物购建




30102

津贴补贴

606,078.00

30202

印刷费


31002

办公设备购置




30103

奖金

653,000.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置




30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设




30107

绩效工资

704,429.82

30205

水费


31006

大型修缮




30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新




30109

职业年金缴费


30207

邮电费


31008

物资储备




30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿




30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助




30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿




30313

住房公积金


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿




30314

医疗费


30213

维修()


31013

公务用车购置




30199

其他工资福利支出

750,509.50

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置




303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31021

文物和陈列品购置




30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置




30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出




30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助




30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入




30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资




30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴




30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴




30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助




30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出




30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39906

赠与




30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出




30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴







30299

其他商品服务支出


39999

其他支出







307

债务利息及费用支出










30701

国内债务付息










30702

国外债务付息










30703

国内债务发行费用










30704

国外债务发行费用







人员经费合计

3,933,764.32

公用经费合计




  

3,933,764.32



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

  


  

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表










公开07

公开部门:海原县关桥乡卫生院






金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费




小计

公务用车  购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:2020年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











  公开08


公开部门:海原县关桥乡卫生院





金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计





























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09




国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表









  公开09

公开部门:海原县关桥乡卫生院





金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






















































  

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11

第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计9080090.82元,支出总计8866641.90元。与2019年度相比,收入增加109488.11元、增长1.22%,主要原因是项目收入及公共卫生资金增加;支出减少1004450.29元,下降10.17%,主要原因是其他项目资金支出及人员减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计9080090.82元,其中:财政拨款收入 5722427.83元,占63.02%;上级补助收入0元,占0%;事业收入3155663.51元,占34.75%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入201999.48元,占2.23%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计8866641.90元,其中:基本支出6684740.75元,占75.39%;项目支出2181901.15元,占24.61%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5722427.83元,支出总计6079665.47元。与2019年度相比,财政拨款收入减少33430.75元,下降0.58%,主要原因是其他项目资金;支出减少576682.59元,下降8.66%,主要原因是财政供养人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,079,665.47元,占本年支出合计的68.56%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少576682.59元,下降8.66%,主要原因是财政供养人员减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,079,665.47元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出6,079,665.47元,占100%  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为6,079,665.47元,超年初预算的6079665.47元。其中决算数大于预算数的主要原因是:一是基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算;二是乡镇卫生院和社区卫生服务站实施县级配套项目资金预算由主管单位做,乡镇卫生院和社区卫生服务站负责执行;三是本年新增自治区专项转移支付资金。

1.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0元,支出决算为5600.00元,超年初预算5600.00元,决算数大于预算数的主要原因是:支出本年新增自治区专项全科特设岗位医生补助资金。

2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为0元,支出决算为4,213,630.82元,超年初预算4,213,630.82元,决算数大于预算数的主要原因是:基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算。

 3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0元,支出决算为224,821.28元,超年初预算224,821.28元,决算数大于预算数的主要原因是:支出上年结转资金和本年新增自治区专项基本药物制度补助资金。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为0元,支出决算为10,000.00元,超年初预算10,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:新增新冠肺炎疫情防控补助资金。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0元,支出决算为1,486,976.87元,超年初预算1,486,976.87元,决算数大于预算数的主要原因是:支出上年结转资金和本年新增自治区专项基本公共卫生服务补助资金。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0元,支出决算为21,988.50元,超年初预算21,988.50元,决算数大于预算数的主要原因是:乡镇卫生院和社区卫生服务站实施县级配套项目资金预算由主管单位做,乡镇卫生院和社区卫生服务站负责执行。

7.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0元,支出决算为116,648.00元,超年初预算116,648.00元,决算数大于预算数的主要原因是:乡镇卫生院和社区卫生服务站实施县级配套项目资金预算由主管单位做,乡镇卫生院和社区卫生服务站负责执行

8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数与预算数的一致的主要原因是:基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳住房公积金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数与预算数的一致的主要原因是:基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数与预算数的一致的主要原因是:基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是:基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是:基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3933,764.32元,其中:人员经费3,933,764.32元,公用经费0元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出3,933,764.32元,较2019年度年初预算数减少0元,降低0%主要原因是:本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算;较2019年度决算数减少219333.67元,降低5.90%

2.商品和服务支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是:本单位今年没有发生商品和服务支出费用;较2019年度决算数减少90,178.14元,降低100%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公费一般公共预算财政拨款支出决算总体况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,压缩三公经费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019度增0元,增长0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%;因公出国(境)费支出减少增加的主要原因是:我单位没有发生因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是:我单位没有发生公务用车购置及运行费;公务接待费支出减少增加的主要原因是我单位没有发生公务接待费。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:我单位没有发生公务用车购置及运行费2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生国内接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生国(境)外接待费2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出02019年度增加0元,增长0%。主要原因是:我单位为事业单位,无机关运行经费。  

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年1231日,本部门房屋面积895平方米,共有车辆3辆,其中:其他车辆3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。  

我单位2020年度没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2020年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。


第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。



第五部分  附件

    其他有关公开资料

本单位无其他有关公开资料



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