索引号 | 640522017/2021-00181 | 文号 | 生成日期 | 2021-11-25 10:45:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务,使用适宜技术、适宜设备和基本药物。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。承担常见病、多发病的门诊和住院诊治,开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等,提供转诊服务。承担辖区内公共卫生管理职能,负责对村卫生室的业务管理和技术指导。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入海原县关庄乡卫生院2020年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门:海原县关庄乡卫生院 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,662,383.85 | 一、一般公共服务支出 | 29 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 31 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||
五、事业收入 | 5 | 1,117,086.54 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |||
八、其他收入 | 8 | 59,700.28 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 2,747,312.62 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | ||||
本年收入合计 | 27 | 2,839,170.67 | 本年支出合计 | 57 | 2,747,312.62 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | |||
年初结转和结余 | 29 | 334,893.84 | 年末结转和结余 | 59 | 426,751.89 | |
总计 | 30 | 3,174,064.51 | 总计 | 60 | 3,174,064.51 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:海原县关庄乡卫生院 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,747,312.62 | 1,999,683.38 | 747,629.24 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,747,312.62 | 1,999,683.38 | 747,629.24 | |||||
21002 | 公立医院 | 80,005.26 | 0.00 | 80,005.26 | 0.00 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 80,005.26 | 0.00 | 80,005.26 | 0.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,113,148.35 | 1,999,683.38 | 113,464.97 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,005,716.98 | 1,999,683.38 | 6,033.60 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 107,431.37 | 0.00 | 107,431.37 | 0.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 549,779.01 | 0.00 | 549,779.01 | 0.00 | ||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 544,779.01 | 0.00 | 544,779.01 | 0.00 | ||||
21099 | 其他公共卫生支出 | 4,380.00 | 0.00 | 4,380.00 | 0.00 | ||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 4,380.00 | 0.00 | 4,380.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
公开部门:海原县关庄乡卫生院 | 金额单位:元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,662,383.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,793,654.93 | 1,793,654.93 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,662,383.85 | 本年支出合计 | 59 | 1,793,654.93 | 1,793,654.93 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 208,184.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 76,913.56 | 76,913.56 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 208,184.64 | 61 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 1,870,568.49 | 合计 | 64 | 1,870,568.49 | 1,870,568.49 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
公开部门:海原县关庄乡卫生院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
合计 | 1,793,654.93 | 1,046,025.69 | 747,629.24 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,793,654.93 | 1,046,025.69 | 747,629.24 | ||||||||||||
21002 | 公立医院 | 80,005.26 | 80,005.26 | |||||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 80,005.26 | 80,005.26 | |||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,159,490.66 | 1,046,025.69 | 113,464.97 | ||||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 1,052,059.29 | 1,046,025.69 | 6,033.60 | ||||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 107,431.37 | 107,431.37 | |||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 549,779.01 | 549,779.01 | |||||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 544,779.01 | 544,779.01 | |||||||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 4,380.00 | 4,380.00 | |||||||||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 4,380.00 | 4,380.00 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||
公开部门:海原县关庄乡卫生院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,025,351.00 | 302 | 商品和服务支出 | 20,674.69 | 310 | 资本性支出 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 284,868.00 | 30201 | 办公费 | 10,311.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 286,711.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 249,980.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||
30107 | 绩效工资 | 197,792.00 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 1,798.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 4,832.00 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 736.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||
30313 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 6,000.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 1,597.40 | 312 | 对企业补助 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 1,400.00 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||||||||
人员经费合计 | 1,025,351.00 | 公用经费合计 | 20,674.69 | |||||||||||||
合 计 | 1,046,025.69 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门:海原县关庄乡卫生院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注:2020年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:海原县关庄乡卫生院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2839170.67元,支出总计2747312.62元。与2019年度相比,总收入增加467515.47元,增长19.71%,主要原因是基本公共卫生服务经费增加了新冠疫情防控经费,支出增加347584.13元,增长14.48%,主要原因是2020年增加了新冠肺炎疫情防控支出。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2839170.67元,其中:财政拨款收入1662383.85元,占58.55%;上级补助收入0元,占0%;事业收入1117086.54元,占39.34%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入59700.28元,占2.11%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2747312.62元,其中:基本支出1999683.38元,占72.78%;项目支出747629.24元,占27.22%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1662383.85元,支出总计1793654.93元。与2019年度相比,财政拨款收入增加123166.32元,增长8%;主要原因是基本公共卫生服务经费增加了新冠疫情防控经费,财政补助支出增加135022.91元,增长8.14%,主要原因是2020年增加了新冠肺炎疫情防控支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1793654.93元,占本年支出合计的65.29%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加135022.91元,增长8.14%,主要原因是2020年增加了新冠肺炎疫情防控支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1793654.93元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出1793654.93元,占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为1793654.93元,超年初预算1793654.93元,其中决算数大于预算数的主要原因是:一是基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算;二是乡镇卫生院和社区卫生服务站实施县级配套项目资金预算由主管单位做,乡镇卫生院和社区卫生服务站负责执行;三是本年新增自治区专项转移支付资金。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数与预算数的一致的主要原因是:基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数与预算数的一致的主要原因是:基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数与预算数的一致的主要原因是:基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数与预算数的一致的主要原因是:基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数与预算数的一致的主要原因是:基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数与预算数的一致的主要原因是:基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,做决算时将购房补贴在单位主科目中列支。
7.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0元,支出决算为80005.26元,超年初预算80005.26元。决算数大于预算数的主要原因是:支出本年新增自治区专项全科特设岗位医生补助资金。
8.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为0元,支出决算为1052059.29元,超年初预算1052059.29元。决算数大于预算数的主要原因是:基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算。
9.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0元,支出决算为107431.37元,超年初预算107431.37元。决算数大于预算数的主要原因是:支出上年结转资金和本年新增自治区专项基本药物制度补助资金。
10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0元,支出决算为549779.01元,超年初预算549779.01元。决算数大于预算数的主要原因是:支出上年结转资金和本年新增自治区专项基本公共卫生服务补助资金。
11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为0元,支出决算为5000元,超年初预算5000元。决算数大于预算数的主要原因是:新增新冠肺炎疫情防控补助资金。
12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0元,支出决算为4380.00元,超年初预算4380.00元。决算数大于预算数的主要原因是:乡镇卫生院和社区卫生服务站实施县级配套项目资金预算由主管单位做,乡镇卫生院和社区卫生服务站负责执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1046025.69元,其中:人员经费1025351.00元,公用经费20674.69元。支出具体情况如下:
1. 工资福利支出1025351.00元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是:基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算;较2019年度决算数增加7712元,增长0.8%。
2.商品和服务支出20674.69元,较2020年度年初预算数增加0元,超年初预算0%,主要原因是:本单位今年没有发生商品和服务支出费用;较2019年度决算数增加10683.59元,增长106%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,压缩三公经费。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元,增长0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%;因公出国(境)费支出减少增加的主要原因是:我单位没有发生因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是:我单位没有发生公务用车购置及运行费;公务接待费支出减少增加的主要原因是:我单位没有发生公务接待费。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。 开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:我单位没有发生公务用车购置及运行费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于;我单位没有发生国内接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生国(境)外接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加(0元,增长0%,主要原因是:我单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2020年度本部门机关运行经费支出0元,比2019年度增加0元,增长0%。主要原因是:我单位为事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日,本部门房屋面积690平方米,共有车辆2辆,其中:其他车辆2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
我单位2020年度没有开展绩效管理工作。
2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
我单位2020年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位无其他有关公开资料