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2020年
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2020年度 海原县黎明社区卫生服务站部门决算

索引号 640522017/2021-00178 文号 生成日期 2021-11-25 10:10:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县卫生健康局 责任部门 海原县卫生健康局

目录

第一部分  单位概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况说明

   (二)政府采购情况说明

   (三)国有资产占有使用情况说明

   (四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件    



第一部分  单位概况  

  一、部门职责

  我单位隶属于海原县卫生健康局的公共卫生单位,是财政补助事业单位,执行政府财务会计制度。截止202012月31日,编制数7人,实有人数11人。开展以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

财务隶属关系属二级单位,资产管理部门(岗位)设置主管站长、财务会计、资产保管等主要岗位。执行政府财务会计制度。2020年总收入为290.69万元,总支出271.73万元。2020其他固定资产增加0.27万元, 2020年年末固定资产总计76.46万元。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县黎明社区卫生服务站2020年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

  



第二部分  2020年度部门决算表



收入支出决算总表






公开01

公开部门:海原县黎明社区卫生服务站





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,989,339.32

一、一般公共服务支出

29

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

30

0

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0

三、国防支出

31

0

四、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

32

0

五、事业收入

5

825,598.72

五、教育支出

33

0

六、经营收入

6

0

六、科学技术支出

34

0

七、附属单位上缴收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0

八、其他收入

8

91,991.20

八、社会保障和就业支出

36

0


9

0

九、卫生健康支出

37

2,717,283.10


10

0

十、节能环保支出

38

0


11

0

十一、城乡社区支出

39

0


12


十二、农林水支出

40

0


13


十三、交通运输支出

41

0


14

0

十四、资源勘探信息等支出

42

0


15

0

十五、商业服务业等支出

43

0


16

0

十六、金融支出

44

0


17

0

十七、援助其他地区支出

45

0


18

0

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0


19

0

十九、住房保障支出

47

0


20

0

二十、粮油物资储备支出

48

0

  


21

0

二十一、国有资本经营预算支出

49

0


22

0

二十二、灾害防治及应急管理支出

50

0


23

0

二十三、其他支出

53

0


24

0

二十四、债务还本支出

54

0


25

0

二十五、债务付息支出

55

0


26

0

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0

本年收入合计

27

2,906,929.24

本年支出合计

57

2,717,283.10

  使用非财政拨款结余

28

0

  结余分配

58

0

  年初结转和结余

29

178,316.88

  年末结转和结余

59

367,963.02

总计

30

3,085,246.12

总计

60

3,085,246.12

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01


收入决算表











公开02

公开部门:海原县黎明社区卫生服务站







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2906929.24

1989339.32

0

825598.72

0

0

91991.2

210  

卫生健康支出

2906929.24

1989339.32

0

825598.72

0

0

91991.2

21002

公立医院

141070

126670

0

0

0

0

14400

2100299

其他公立医院支出

141070

126670

0

0

0

0

14400

21003

基层医疗卫生机构

2278224.24

1375034.32

0

825598.72

0

0

77591.2

2100302

乡镇卫生院

2242820.92

1339631

0

825598.72

0

0

77591.2

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

35403.32

35403.32

0

0

0

0

0

21004

公共卫生

486675

486675

0

0

0

0

0

2100401

疾病预防控制机构

5000

5000

0

0

0

0

0

2100408

基本公共卫生服务

481675

481675

0

0

0

0

0

21099

其他卫生健康支出

960

960

0

0

0

0

0

2109901

其他卫生健康支出

960

960

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03


支出决算表










公开03

公开部门:海原县黎明社区卫生服务站






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2717283.1

1972554.32

744728.78

0

0

0

210  

卫生健康支出

2717283.1

1972554.32

744728.78

0

0

0

21002

公立医院

101528

0

101528

0

0

0

2100299

其他公立医院支出

101528

0

101528

0

0

0

21003

基层医疗卫生机构

2066032.41

1972554.32

93478.09

0

0

0

2100302

乡镇卫生院

1972554.32

1972554.32

0

0

0

0

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

93478.09

0

93478.09

0

0

0

21004

公共卫生

548762.69

0

548762.69

0

0

0

2100401

疾病预防控制机构

5000

0

5000

0

0

0

2100408

基本公共卫生服务

543762.69

0

543762.69

0

0

0

21099

其他卫生健康支出

960

0

960

0

0

0

2109901

其他卫生健康支出

960

0

960

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:海原县黎明社区卫生服务站







金额单位:元

  

  

  

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算  财政拨款

政府性基金预算  财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  


1

  


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,989,339.32

一、一般公共服务支出

33

0

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

34

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0

三、国防支出

35

0

0

0

0


4

0

四、公共安全支出

36

0

0

0

0


5

0

五、教育支出

37

0

0

0

0


6

0

六、科学技术支出

38

0

0

0

0


7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0

0

0

0


8

0

八、社会保障和就业支出

40

0

0

0

0


9

0

九、卫生健康支出

41

2,084,359.78

2,084,359.78

0

0


10

0

十、节能环保支出

42

0

0

0

0


11

0

十一、城乡社区支出

43

0

0

0

0


12

0

十二、农林水支出

44

0

0

0

0


13

0

十三、交通运输支出

45

0

0

0

0


14

0

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0

0

0

0


15

0

十五、商业服务业等支出

47

0

0

0

0


16

0

十六、金融支出

48

0

0

0

0


17

0

十七、援助其他地区支出

49

0

0

0

0


18

0

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0

0

0

0


19

0

十九、住房保障支出

51

0

0

0

0


20

0

二十、粮油物资储备支出

52

0

0

0

0


21

0

二十一、国有资本经营预算支出

53

0

0

0

0


22

0

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0

0

0

0


23

0

二十三、其他支出

55

0

0

0

0


24

0

二十四、债务还本支出

56

0

0

0

0


25

0

二十五、债务付息支出

57

0

0

0

0


26

0

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0

0

0

0

本年收入合计

27

1,989,339.32

本年支出合计

59

2,084,359.78

2,084,359.78

0

0

年初财政拨款结转和结余

28

178,316.88

年末财政拨款结转和结余

60

83,296.42

83,296.42

0

0

一、一般公共预算财政拨款

29

178,316.88


61

0

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

30

0


62

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0


63

0

0

0

0

合计

32

2,167,656.20

合计

64

2,167,656.20

2,167,656.20

0

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:海原县黎明社区卫生服务站



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2084359.78

1339631

744728.78

210  

卫生健康支出

2084359.78

1339631

744728.78

21002

公立医院

101528

0

101528

2100299

其他公立医院支出

101528

0

101528

21003

基层医疗卫生机构

1433109.09

1339631

93478.09

2100302

乡镇卫生院

1339631

1339631

0

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

93478.09

0

93478.09

21004

公共卫生

548762.69

0

548762.69

2100401

疾病预防控制机构

5000

0

5000

2100408

基本公共卫生服务

543762.69

0

543762.69

21099

其他卫生健康支出

960

0

960

2109901

其他卫生健康支出

960

0

960

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07


  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06



公开部门:海原县黎明社区卫生服务站

金额单位:元



人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

1339631

302

商品和服务支出

0

310

资本性支出

0



30101

基本工资

413123

30201

办公费

0

31001

房屋建筑物购建

0



30102

津贴补贴

154999

30202

印刷费

0

31002

办公设备购置

0



30103

奖金

220000

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0



30106

伙食补助费

0

30204

手续费

0

31005

基础设施建设

0



30107

绩效工资

341089

30205

水费

0

31006

大型修缮

0



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0

30206

电费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0



30109

职业年金缴费

0

30207

邮电费

0

31008

物资储备

0



30110

职工基本医疗保险缴费

0

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0



30111

公务员医疗补助缴费

0

30209

物业管理费

0

31010

安置补助

0



30112

其他社会保障缴费

0

30211

差旅费

0

31011

地上附着物和青苗补偿

0



30313

住房公积金

0

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0



30314

医疗费

0

30213

维修()

0

31013

公务用车购置

0



30199

其他工资福利支出

210420

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0



303

对个人和家庭的补助

0

30215

会议费

0

31021

文物和陈列品购置

0



30301

离休费

0

30216

培训费

0

31022

无形资产购置

0



30302

退休费

0

30217

公务接待费

0

31099

其他资本性支出

0



30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0

312

对企业补助

0



30304

抚恤金

0

30224

被装购置费

0

31201

资本金注入

0



30305

生活补助

0

30225

专用燃料费

0

31203

政府投资基金股权投资

0



30306

  救济费

0

30226

  劳务费

0

31204

  费用补贴

0



30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

31205

  利息补贴

0



30308

  助学金

0

30228

  工会经费

0

31299

  其他对企业补助

0



30309

  奖励金

0

30229

  福利费

0

399

其他支出

0



30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

39906

  赠与

0



30311

  代缴社会保险费

0

30239

  其他交通费用

0

39907

  国家赔偿费用支出

0



30399

  其他对个人和家庭的补助

0

30240

  税金及附加费用

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0





0

30299

  其他商品服务支出

0

39999

  其他支出

0





0

307

债务利息及费用支出

0



0





0

30701

  国内债务付息

0



0





0

30702

  国外债务付息

0



0





0

30703

  国内债务发行费用

0



0





0

30704

  国外债务发行费用

0



0



人员经费合计

1339631

公用经费合计

0



  

1339631



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

  



  

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表












公开07

公开部门:海原县黎明社区卫生服务站









金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:2020年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










  公开08

公开部门:海原县黎明社区卫生服务站






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







  
















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表










  公开09

公开部门:海原县黎明社区卫生服务站






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

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4

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合计







  
















































  

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11



第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,906,929.24元,支出总计2,717,283.10元。与2019年度相比,收入增加515319.12元,增长21.54%,主要原因是本年度拨来2019年剩余基本公共卫生经费总计增加451848.73元,增长19.94%,主要原因是本年支出上年结转资金

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2906929.24元,其中:财政拨款收入  1,989,339.32元,占68.43%;上级补助收入0元,占0%;事业收入825,598.72元,占28.4%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入91,991.20元,占3.17%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,717,283.10元,其中:基本支出1,972,554.32元,占72.59%;项目支出744,728.78元,占27.41%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,989,339.32元,支出总计2,084,359.78元。与2019年度相比,财政拨款收增加83689.77元,增长4.39%,主要原因是本年度拨来2019年剩余基本公共卫生经费。支出增加304885.98元,增长17.13%,主要原因是本年支出上年结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,084,359.78元,占本年支出合计的76.71%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加304885.98元,增14.63%,主要原因是本年度拨来2019年剩余基本公共卫生经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,084,359.78元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出2,084,359.78元,占100%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为2,084,359.78元,超年初预算2,084,359.78元,其中决算数大于预算数的主要原因是:一是基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算;二是乡镇卫生院和社区卫生服务站实施县级配套项目资金预算由主管单位做,乡镇卫生院和社区卫生服务站负责执行;三是本年新增自治区专项转移支付资金。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数与预算数的一致的主要原因本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳机关事业单位基本养老保险缴费

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数与预算数的一致的主要原因本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,做决算时将购房补贴在单位主科目中列支。

7.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0元,支出决算为101528元,超年初预算101528元。决算数大于预算数的主要原因是:支出本年新增自治区专项全科特设岗位医生补助资金

8.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为0元,支出决算为1339631元,超年初预算1339631元。决算数大于预算数的主要原因是:一是基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算;二是项目预算由主管局做,乡镇卫生院和社区卫生服务站执行

9.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0元,支出决算为93478.09元,超年初预算93478.09元。决算数大于预算数的主要原因是:支出上年结转资金和本年新增自治区专项基本药物制度补助资金

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0元,支出决算为543762.69元,超年初预算543762.69元。决算数大于预算数的主要原因是:支出上年结转资金和本年新增自治区专项基本公共卫生服务补助资金

11、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为0元,支出决算为5000元,超年初预算5000元。决算数大于预算数的主要原因是:新增新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金

12、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0元,支出决算为960元,超年初预算960元。决算数大于预算数的主要原因是:乡镇卫生院和社区卫生服务站医疗垃圾废物处置预算由主管单位做,乡镇卫生院和社区卫生服务站负责执行

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支1339631元,其中:人员经费1339631元,公用经费0元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出1339631元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是:工资福利支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算;较2019年度决算数增加270344.14元,增长20.18%

2.商品和服务支出0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是:本单位今年没有发生商品和服务支出费用;较2019年度决算数减少39,391.14元,降低100%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,压缩三公经费

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元,增长0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%;因公出国(境)费支出减少增加的主要原因是:我单位没有发生因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是:我单位没有发生公务用车购置及运行费;公务接待费支出减少增加的主要原因是:我单位没有发生公务接待费。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。  开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费  

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于我单位没有发生公务用车购置及运行费2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:  国内接待费支出0元,主要用于;我单位没有发生国内接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生国(境)外接待费国(境)外接待费支出0元,主要用于2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加(0元,增长0%,主要原因是:我单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出02019年度增加0元,增长0%。主要原因是:我单位为事业单位,无机关运行经费。  

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20201231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:其他车辆1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

我单位2020年度没有开展绩效管理工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位2020年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。



第四部分  名词解释

  一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置)  



第五部分  附件

其他相关资料  

本单位无其他有关公开资料

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