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2020年
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2020年度机关事务服务中心部门决算

索引号 640522001/2021-00262 文号 生成日期 2021-11-15 16:30:31
公开方式 主动公开 所属机构 海原县政府办 责任部门 海原县机关事务服务中心

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件



第一部分  单位概况

一、部门职责  

(一)贯彻落实国家和本市有关机关事务管理方面的法规、政策、规定,研究拟定县直部门机关事务工作的具体管理办法和年度计划并组织实施。
  (二)按规定管理权限,负责管理服务范围内机关资产的清查、登记、调配等管理工作。
  (三)负责管理服务范围内机关运行经费的事务性工作,组织开展机关运行成本的统计、分析和评价。
  (四)组织实施管理服务范围内机关会务、餐饮、安全保卫、公务用车等后勤服务工作。
  (五)负责指导管理服务范围内节能工作,推进机关事务统一管理和市场化、社会化改革;配合相关部门研究公务接待、公务用车等机关事务改革工作。
  (六)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

   按照部门决算编报要求,纳入海原县机关事务中心2020年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。


第二部分  2020年度部门决算表(见附件)



第三部分2020年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6361539.93元,支出总计6122583.37元。与2019年度相比,收入减少2032453.67元收入下降24%,支减少917085.56元,主要原因是2019年财政拨入7辆公车购置费

   二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6361539.93元,其中:财政拨款收入6351478.56元,占99.84%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入10061.37元,占0.16%

  三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6122583.37元,其中:基本支出6122583.37元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收入总计6351478.56元,支出总计6112522元。与2019年度相比,财政拨款收减少2024141.44元、下降24%,支减少907024.19元、下降21%,主要原因是2019年财政拨入7辆公车购置费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6112522元,占本年支出合计的99.8%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少907024.19元,下降21%,主要原因是2019年财政拨入7辆公车购置费

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6112522元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5935167.44元,占97.1%;社会保障和就业(类)支出76116元,占1.2%;卫生健康(类)支出39930元,占0.6%;住房保障(类)支出61308.56元,占1.1%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7344391.84元,支出决算为6112522元,完成年初预算的83.2%。决算数小于预算数的主要原因:一是严格执行八项规定控制公车费用;二是严格控制接待费用

按支出功能分类逐项说明具体支出决算情况,及决算数小于预算数的主要原因。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为7344391.84 元,支出决算为5945228.81元,完成年初预算的80.9 %,决算数大于预算数的主要原因是:严格执行八项规定控制公车费用;二是严格控制接待费用

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款),机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为60112.17 元,支出决算为72868 元,完成年初预算的121.2 %,决算数大于预算数的主要原因是缴纳新分配人员养老保险。

2. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为5017.96 元,支出决算为3248 元,完成年初预算的68 %,决算数小于预算数的主要原因是:我县为了保障职工基本权益,防止执行过程中出现资金缺口,2020年预算职工各类保险比例提高了10%。

3. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为30056.08 元,支出决算为 27452元,完成年初预算的91.3 %,我县为了保障职工基本权益,防止执行过程中出现资金缺口,2020年预算职工各类保险比例提高了10%。

4. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为15028.04元,支出决算为12478 元,完成年初预算的 83%,我县为了保障职工基本权益,防止执行过程中出现资金缺口,2020年预算职工各类保险比例提高了10%。

5. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为58884.13 元,支出决算为51367.56 元,完成年初预算的87 %,决算数小于预算数的主要原因我县为了保障职工基本权益,防止执行过程中出现资金缺口,2020年预算职工各类保险比例提高了10%。

6. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为 32626.18元,支出决算为9941 元,完成年初预算的30.4 %,决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因我县为了保障职工基本权益,防止执行过程中出现资金缺口,2020年预算职工购房补贴提高了预算比例。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6112522元,其中:人员经费1380928.56元,公用经费4731593.44元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出750578.56元,较2020年度年初预算数增加27408.16元,增长3.7%,主要原因是人员工资增加;较2019年度决算数增加750578.56元,增长100%,主要原因是人员工资2019年度在政府办发放。

2.商品和服务支出4731593.44元,2020年度年初预算数减少33406.56元,降低0.7%,主要原因是控制接待支出;较2019年度决算数减少154923.29元,降低3%

3.对个人和家庭的补助630350元,2020年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是调整科目;较2019年度决算数增加0元,主要原因是平台司机工资从商品和服务支出调出。

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为4750000元,支出决算为2792971.94元,完成预算的58.8%2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格控制公车费用及公务接待支出

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少1454894.18元,下降34.2%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1378994.18元,下降37.5%;公务接待费支出决算减少75900元,下降13.3%;因公出国(境)费支出减少主要原因是无此项经费;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年无公务用车购置经费;公务接待费支出减少主要原因是减少接待次数

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决2299301.94元,占82%;公务接待费支出决算493670元,占38%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国业务事项

2.公务用车购置及运行维护费预算为2750000元,支出决算为2299301.94元,完成预算的83.6%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出2299301.94元,主要用于车辆用油、维修、保险等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为49辆。

3.公务接待费预算为2000000元,支出决算为493670元,完成预算的27.7%。其中:国内接待费支出493670元,主要用于上级领导检查工作等。国(境)外接待费支出0元,2020年度国内公务接待批次716个,国内公务接待人次5198人。国(境)外公务接待我单位没有发生因公出国业务事项,国(境)外公务接待人次0

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位没有发生此项业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位没有发生此项业务。

十、其他重要事项的情况说明

(一2020年度本部门是事业单位无机关运行经费

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门房屋面积85平方米,共有车辆49辆,其中:领导干部用车0辆、应急保障用车49辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2020年度本部门没有项目支出,未开展绩效管理。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

  2020年度本部门无项目支出,所以没有开展部门决算目绩效自评工作。



第四部分名词解释


一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级党委办公厅(室)及相关机构行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款):是指除上述项目以外的一般公共服务支出。

十二、“ 三公” 经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费。

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十三、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件

    我单位无其他公开资料




附件: 第二部分 2020年度机关事务服务中心部门决算表.doc
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