| 索引号 | 640522016/2020-00037 | 文号 | 生成日期 | 2020-10-20 09:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教体局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
海原县教育体育局是主管全县教育体育工作的县人民政府组成部门。其主要职能如下:
(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府的重要决定和部署;研究起草教育工作的地方性法规和政府规章草案,研究拟订教育改革发展和加强党建工作的政策,并监督实施;拟订全县体育事业发展规划和政策,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
(二)统筹规划、协调、指导教育领域综合改革工作,研究提出县教育改革发展战略,编制教育事业发展规划,并指导协调实施;统筹规划和宏观管理基础教育、职业教育等工作,会同有关部门制定实施各级各类学校的设置标准;指导县教育工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布;统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作制度建设。
(三)贯彻执行中央、自治区党委和县委、政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策;指导全县各级各类学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作;做好学校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作;指导学校思想政治理论课课程建设、教学改革和及其教师队伍建设工作;指导全县教育系统党的统一战线工作;负责学校舆论宣传和稳定工作。
(四)承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。负责全县义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作,制定基础教育教学基本要求和教学基本文件;组织实施基础教育国家课程教材计划,审定基础教育地方课程教材,全面实施素质教育。
(五)负责统筹规划职业教育发展,组织、指导职业教育办学体制改革、招生考试制度改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设工作,组织实施职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准;加快建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制,推动职业教育适应经济发展方式转变和产业结构调整。
(六)负责统筹规划全县竞技体育发展,设置全县体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导优秀运动队的建设和业余训练工作,指导乡镇(街道)体育工作;统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进全县青少年体育工作;指导体育宣传、科技工作,发展体育教育,制定并实施体育培训规划;参与拟订全县体育设施布局规划,监督检查体育设施的管理和使用;负责县级体育社团的资格审查和业务指导。
(七)统筹管理教育经费,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策;监测教育经费的筹措和使用情况;管理国内外对县的教育援助和教育贷款。
(八)指导少数民族教育工作;指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作;指导和协调中小学学生的社会实践和校外教育工作;配合有关部门做好学校周边综合治理,负责指导各级各类学校安全维稳工作。
(九)统筹指导全县各级各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设,组织实施教师资格制度;规划指导各级各类学校师德建设工作;指导、协调教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施工作;指导教育系统人才培养、开发、引进、交流工作。
(十)统筹管理高中考招生考试、中小学质量监测、学籍学历管理工作;拟订学生奖、助学金和助学贷款的政策并监督实施。
(十一)贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
(十二)承办县委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入海原县教育体育局(汇总)2019年度部门决算编报范围的单位共53个,包括52个二级预算单位,具体为:
1、宁夏海原县体育中心;
2、宁夏海原县第一中学;
3、宁夏海原县第二中学;
4、宁夏海原县第三中学;
5、宁夏海原县高级中学;
6、宁夏海原县职业技术学校;
7、宁夏海原县第一小学;
8、宁夏海原县第二小学;
9、宁夏海原县第三小学;
10、宁夏海原县第四小学;
11、宁夏海原县第十小学;
12、宁夏海原县西安中学;
13、宁夏海原县李旺中学;
14、宁夏海原县李俊中学;
15、宁夏海原县贾塘中学;
16、宁夏海原县郑旗中学;
17、宁夏海原县关桥中学;
18、宁夏海原县高崖乡九年一贯制学校;
19、宁夏海原县海城镇第一小学;
20、宁夏海原县关桥乡中心小学;
21、宁夏海原县树台乡九年一贯制学校;
22、宁夏海原县关庄乡九年一贯制学校;
23、宁夏海原县红羊乡中心小学;
24、宁夏海原县曹洼乡九年一贯制学校;
25、宁夏海原县九彩乡九年一贯制学校;
26、宁夏海原县李俊乡中心小学;
27、宁夏海原县西安乡中心小学;
28、宁夏海原县第一幼儿园;
29、宁夏海原县贾塘乡中心小学;
30、宁夏海原县史店乡中心小学;
31、宁夏海原县郑旗乡中心小学;
32、宁夏海原县李旺镇中心小学;
33、宁夏海原县甘盐池中心小学;
34、宁夏海原县三河中学;
35、宁夏海原县七营中学;
36、宁夏海原县三河镇中心小学
37、宁夏海原县七营镇中心小学;
38、宁夏海原县甘城乡九年一贯制学校;
39、宁夏海原县师资培训中心;
40、宁夏海原县第二幼儿园;
41、宁夏海原县第五小学;
42、宁夏海原县兴海中学;
43、宁夏海原县第四中学;
44、宁夏海原县特殊教育学校;
45、宁夏海兴开发区实验小学;
46、宁夏海原县第六小学;
47、宁夏海原县文昌幼儿园;
48、宁夏海原县第三幼儿园;
49、宁夏海原县第七小学;
50、宁夏海原县第五中学。
51、宁夏海原县幸福花园幼儿园;
52、宁夏海原县东城幼儿园;
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:宁夏海原县教育体育局(汇总) | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,105,356,818.70 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 9,590,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 10,530,300.51 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 1,036,106,802.96 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 31,998,107.61 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 8,468,181.46 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 68,834,735.10 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 43,295,698.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 22,468,000.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 14,740,000.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 1,157,475,226.82 | 本年支出合计 | 52 | 1,193,913,417.52 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 199,748,414.53 | 年末结转和结余 | 54 | 163,310,223.83 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,357,223,641.35 | 总计 | 56 | 1,357,223,641.35 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:海原县教育体育局(汇总) | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,157,475,226.82 | 1,114,946,818.70 | 10,530,300.51 | 31,998,107.61 | ||||||
205 | 教育支出 | 1,003,779,814.09 | 961,403,264.60 | 10,530,300.51 | 31,846,248.98 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 22,847,090.32 | 12,087,957.00 | 0.00 | 10,759,133.32 | |||||
2050101 | 行政运行 | 564,259.00 | 564,259.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 22,282,831.32 | 11,523,698.00 | 0.00 | 10,759,133.32 | |||||
20502 | 普通教育 | 925,695,891.51 | 894,328,268.60 | 10,460,700.51 | 20,906,922.40 | |||||
2050201 | 学前教育 | 53,923,718.13 | 49,704,059.00 | 2,710,250.00 | 1,509,409.13 | |||||
2050202 | 小学教育 | 498,503,477.91 | 477,212,500.69 | 3,794,350.50 | 17,496,626.72 | |||||
2050203 | 初中教育 | 238,283,867.24 | 237,497,379.71 | 0.00 | 786,487.53 | |||||
2050204 | 高中教育 | 90,762,400.23 | 85,691,901.20 | 3,956,100.01 | 1,114,399.02 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 44,222,428.00 | 44,222,428.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20503 | 职业教育 | 41,631,519.34 | 41,423,644.00 | 69,600.00 | 138,275.34 | |||||
2050302 | 中专教育 | 26,842,500.00 | 26,842,500.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050304 | 职业高中教育 | 14,489,019.34 | 14,281,144.00 | 69,600.00 | 138,275.34 | |||||
2050305 | 高等职业教育 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20507 | 特殊教育 | 3,079,608.92 | 3,037,691.00 | 0.00 | 41,917.92 | |||||
2050701 | 特殊学校教育 | 3,079,608.92 | 3,037,691.00 | 0.00 | 41,917.92 | |||||
20508 | 进修及培训 | 7,525,704.00 | 7,525,704.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050801 | 教师进修 | 7,525,704.00 | 7,525,704.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9,506,979.63 | 9,355,121.00 | 0.00 | 151,858.63 | |||||
20703 | 体育 | 9,506,979.63 | 9,355,121.00 | 0.00 | 151,858.63 | |||||
2070301 | 行政运行 | 580,859.63 | 576,951.00 | 0.00 | 3,908.63 | |||||
2070307 | 体育场馆 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070308 | 群众体育 | 2,686,120.00 | 2,538,170.00 | 0.00 | 147,950.00 | |||||
2070399 | 其他体育支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 68,834,735.10 | 68,834,735.10 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 64,414,106.31 | 64,414,106.31 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 118,266.00 | 118,266.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57,033,295.21 | 57,033,295.21 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,262,545.10 | 7,262,545.10 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,420,628.79 | 4,420,628.79 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4,420,628.79 | 4,420,628.79 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 43,295,698.00 | 43,295,698.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43,295,698.00 | 43,295,698.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 417,137.00 | 417,137.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 26,035,590.00 | 26,035,590.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16,842,971.00 | 16,842,971.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 22,468,000.00 | 22,468,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 22,468,000.00 | 22,468,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 22,468,000.00 | 22,468,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 9,590,000.00 | 9,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9,590,000.00 | 9,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8,880,000.00 | 8,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 710,000.00 | 710,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:海原县教育体育局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,193,913,417.52 | 772,354,352.64 | 421,559,064.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 1,036,106,802.96 | 635,196,020.08 | 400,910,782.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 22,728,583.72 | 22,728,583.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 564,259.00 | 564,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 22,164,324.72 | 22,164,324.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 944,184,516.15 | 588,382,985.40 | 355,801,530.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 58,089,212.49 | 13,366,060.49 | 44,723,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 506,294,194.37 | 340,496,238.67 | 165,797,955.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 251,841,278.83 | 163,243,927.38 | 88,597,351.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 94,530,974.46 | 71,276,758.86 | 23,254,215.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 33,428,856.00 | 0.00 | 33,428,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 55,824,487.48 | 16,130,525.85 | 39,693,961.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 24,098,271.16 | 0.00 | 24,098,271.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050304 | 职业高中教育 | 31,426,216.32 | 15,830,525.85 | 15,595,690.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 3,728,182.57 | 1,962,622.57 | 1,765,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 3,728,182.57 | 1,962,622.57 | 1,765,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 6,491,033.04 | 5,991,302.54 | 499,730.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 6,491,033.04 | 5,991,302.54 | 499,730.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,468,181.46 | 2,559,899.46 | 5,908,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 8,468,181.46 | 2,559,899.46 | 5,908,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070301 | 行政运行 | 580,859.63 | 580,859.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 178,402.45 | 178,402.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 3,058,919.38 | 1,800,637.38 | 1,258,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 4,650,000.00 | 0.00 | 4,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 68,834,735.10 | 68,834,735.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 64,414,106.31 | 64,414,106.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门:海原县教育体育局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,105,356,818.70 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9,590,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 993,443,528.72 | 993,443,528.72 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 8,316,322.83 | 8,316,322.83 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 68,834,735.10 | 68,834,735.10 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 43,295,698.00 | 43,295,698.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 22,468,000.00 | 22,468,000.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 14,740,000.00 | 0.00 | 14,740,000.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 本年支出合计 | 54 | 1,151,098,284.65 | 1,136,358,284.65 | 14,740,000.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,114,946,818.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 161,148,446.05 | 160,618,446.05 | 530,000.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 197,299,912.00 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 191,619,912.00 | |||||||||||
合计 | 29 | 5,680,000.00 | 合计 | 1,312,246,730.70 | 1,296,976,730.70 | 15,270,000.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||
公开部门:海原县教育体育局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
合计 | 1136358284.65 | 748,039,219.77 | 388,319,064.88 | ||||||||||||||
205 | 教育支出 | 993443528.72 | 611,032,745.84 | 382,410,782.88 | |||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 12087957.00 | 12,087,957.00 | ||||||||||||||
2050101 | 行政运行 | 564259.00 | 564,259.00 | ||||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 11523698.00 | 11,523,698.00 | ||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 912411661.89 | 575,110,131.14 | 337,301,530.75 | |||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 53869553.36 | 10,646,401.36 | 43,223,152.00 | |||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 484950901.77 | 336,152,946.07 | 148,797,955.70 | |||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 251044791.30 | 162,447,439.85 | 88,597,351.45 | |||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 89117559.46 | 65,863,343.86 | 23,254,215.60 | |||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 33428856.00 | 0.00 | 33,428,856.00 | |||||||||||||
20503 | 职业教育 | 55616612.14 | 15,922,650.51 | 39,693,961.63 | |||||||||||||
2050302 | 中专教育 | 24098271.16 | 0.00 | 24,098,271.16 | |||||||||||||
2050304 | 职业高中教育 | 31218340.98 | 15,622,650.51 | 15,595,690.47 | |||||||||||||
2050305 | 高等职业教育 | 300000.00 | 300,000.00 | 0.00 | |||||||||||||
20507 | 特殊教育 | 3686264.65 | 1,920,704.65 | 1,765,560.00 | |||||||||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 3686264.65 | 1,920,704.65 | 1,765,560.00 | |||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 6491033.04 | 5,991,302.54 | 499,730.50 | |||||||||||||
2050801 | 教师进修 | 6491033.04 | 5,991,302.54 | 499,730.50 | |||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8316322.83 | 2,408,040.83 | 5,908,282.00 | |||||||||||||
20703 | 体育 | 8316322.83 | 2,408,040.83 | 5,908,282.00 | |||||||||||||
2070301 | 行政运行 | 576951.00 | 576,951.00 | 0.00 | |||||||||||||
2070307 | 体育场馆 | 178402.45 | 178,402.45 | 0.00 | |||||||||||||
2070308 | 群众体育 | 2910969.38 | 1,652,687.38 | 1,258,282.00 | |||||||||||||
2070399 | 其他体育支出 | 4650000.00 | 0.00 | 4,650,000.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 68834735.10 | 68,834,735.10 | 0.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 64414106.31 | 64,414,106.31 | 0.00 | |||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 118266.00 | 118,266.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57033295.21 | 57,033,295.21 | 0.00 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7262545.10 | 7,262,545.10 | 0.00 | |||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4420628.79 | 4,420,628.79 | 0.00 | |||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4420628.79 | 4,420,628.79 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 43295698.00 | 43,295,698.00 | 0.00 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43295698.00 | 43,295,698.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 417137.00 | 417,137.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 26035590.00 | 26,035,590.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16842971.00 | 16,842,971.00 | 0.00 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 22468000.00 | 22,468,000.00 | 0.00 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 22468000.00 | 22,468,000.00 | ||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 22468000.00 | 22,468,000.00 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | |||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||
公开部门:海原县教育体育局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 618,086,896.34 | 302 | 商品和服务支出 | 119,411,490.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 199,865,788.95 | 30201 | 办公费 | 12,943,524.54 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 115,961,029.72 | 30202 | 印刷费 | 5,937,593.46 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
30103 | 奖金 | 71,144,170.50 | 30203 | 咨询费 | 5,832.00 | 310 | 资本性支出 | 5,070,589.74 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 61,302.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 111,622,681.67 | 30205 | 水费 | 2,971,069.24 | 31002 | 办公设备购置 | 3,161,427.50 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57,033,295.21 | 30206 | 电费 | 3,698,094.62 | 31003 | 专用设备购置 | 1,214,306.60 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 7,262,545.10 | 30207 | 邮电费 | 1,323,383.68 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26,452,727.00 | 30208 | 取暖费 | 10,303,719.23 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16,842,971.00 | 30209 | 物业管理费 | 2,566,028.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 449,084.00 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4,420,628.79 | 30211 | 差旅费 | 5,232,192.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 14,791,547.36 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 7,481,058.40 | 30214 | 租赁费 | 568,247.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,470,242.82 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||
30301 | 离休费 | 118,266.00 | 30216 | 培训费 | 2,400.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 83,410.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2,686,562.47 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 302,010.30 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 96,800.00 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 1,815,733.79 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 148,971.64 | |||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 41,288,196.68 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 85,010.38 | 30227 | 委托业务费 | 75,499.48 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||
30308 | 助学金 | 3,097,850.13 | 30228 | 工会经费 | 4,228,882.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 390,877.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 51,372.22 | 30239 | 其他交通费用 | 374,882.20 | ||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 10,343.47 | |||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9,867,902.56 | |||||||||||||||
人员经费合计 | 623,557,139.16 | 公用经费合计 | 124,482,080.61 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表
| |||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
公开部门:海原县教育体育局(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,677.32 | 38,267.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,410.00 | ||||||
注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||
公开部门:海原县教育体育局(汇总) | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 5,680,000.00 | 9,590,000.00 | 14,740,000.00 | 0.00 | 14,740,000.00 | 530,000.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 5,680,000.00 | 9,590,000.00 | 14,740,000.00 | 0.00 | 14,740,000.00 | 530,000.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5,680,000.00 | 9,590,000.00 | 14,740,000.00 | 0.00 | 14,740,000.00 | 530,000.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,180,000.00 | 8,880,000.00 | 10,530,000.00 | 0.00 | 10,530,000.00 | 530,000.00 | |||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3,500,000.00 | 710,000.00 | 4,210,000.00 | 0.00 | 4,210,000.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1157475226.82元,支出总计1193913417.52元。与2018年度相比,收入总计增加65715666.74元,增长6.02%,主要原因:一是政府增大教育支持力度;二是扶贫办转转海兴二小建设及设备采购1700万元,闽宁办转贾瑭王塘幼儿园建设资金150万元;支出总计增加138173625.80元,增长13.09%,主要原因:一是政府增大教育支持力度;二是扶贫办转转海兴二小建设及设备采购1700万元,闽宁办转贾瑭王塘幼儿园建设资金150万元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1157475226.82元,其中:财政拨款收入1114946818.7元,占96.33%;上级补助收入0元,占0%;事业收入10530300.51元,占0.91%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入31998107.61元,占2.76%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1193913417.52元,其中:基本支出772354352.64元,占64.69%;项目支出421559064.88元,占35.31%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1114946818.7元,支出总计1151098284.65元。与2018年度相比,财政拨款收入总计增加48373653.18元,增长4.54%,主要原因一是政府增大教育支持力度;二是扶贫办转转海兴二小建设及设备采购1700万元,闽宁办转贾瑭王塘幼儿园建设资金150万元;支出总计增加95358492.95元,增长0.90%,主要原因一是政府增大教育支持力度;二是扶贫办转转海兴二小建设及设备采购1700万元,闽宁办转贾瑭王塘幼儿园建设资金150万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1136358284.65元,占本年支出合计的95.18%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加114694996.3元,增长11.23%,主要原因一是政府增大教育支持力度;二是扶贫办转转海兴二小建设及设备采购1700万元,闽宁办转贾瑭王塘幼儿园建设资金150万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1136358284.65元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出564259.00元,占0.05%;教育(类)支出993443528.72元,占87.37%;文化体育与传媒(类)支出8316322.83元,占0.73%;社会保障和就业(类)支出68834735.10元,占6.06%;医疗卫生与计划生育(类)支出43295698.00元,占3.81%;住房保障(类)支出22468000.00元,占1.98%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为779698847.33元,支出决算为1136358284.65元,完成年初预算的145.74%。决算数大于预算数,主要原因是项目支出未列入年初预算其中:
1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为8984元,支出决算数为564259元,完成年初预算的6280.71%,决算数大于预算数的主要原因是本年度年初只预算了商品服务支出,行政人员工资预算列入“其他教育事务管理支出”。
2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算数为11695950.65 元,支出决算数为11523698.00元,完成年初预算的98.53%,决算数小于预算数的主要原因是年末决算时会计科目调整。
3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算数为10868077.11元,支出决算数为53869553.36元,完成年初预算的495.67%,决算数大于预算数的主要原因是有中央区级专项资金未做年初预算。
4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算数为294360534.27元,支出决算数为484950901.77元,完成年初预算的164.75%,决算数大于预算数的主要原因是有中央区级专项资金未做年初预算。
5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算数为144342881.33元,支出决算数为251044791.30元,完成年初预算的173.92%,决算数大于预算数的主要原因是有中央区级专项资金未做年初预算。
6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算数为73908419.5元,支出决算数为89117559.46元,完成年初预算的120.58%,决算数大于预算数的主要原因是有中央区级专项资金未做年初预算。
7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算数为20646428元,支出决算数为33428856.00元,完成年初预算的161.91%,决算数大于预算数的主要原因是年末决算时进行了科目调整。
8.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算数为0 元,支出决算数为24098271.16元,超年初预算为24098271.16元,决算数大于预算数的主要原因是区级奖补资金等未列入年初预算。
9.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算数为16995434.7元,支出决算数为31218340.98元,完成年初预算的183.69%,决算数大于预算数的主要原因是有中央区级专项资金未做年初预算。
10.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算数为0元,支出决算数为300000.00元,超年初预算为300000.00元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未将高等职业列入预算。
11.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算数为1200435.12元,支出决算数为3686264.65元,完成年初预算的307.08%,决算数大于预算数的主要原因是财政增拨义务教育阶段学校保障经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活费补助资金为中央和自治区专项未列入年初预算导致预算小于决算。
12.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算数为5577458.9元,支出决算数为6491033.04元,完成年初预算的116.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。
13.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算数为0元,支出决算数为3000000.00元,超年初预算3000000.00元,决算数大于预算数的主要原因是年末决算时进行了科目调整。
14.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算数为0元,支出决算数为150000.00元,超年初预算150000.00元,决算数大于预算数的主要原因是年末决算时进行了科目调整。
15.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算数为577332.75元,支出决算数为576951.00元,完成年初预算的99.93%,决算数小于预算数的主要原因是本年度体育中心支出进度较低。
16.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算数为0元,支出决算数为178402.45元,超年初预算为178402.45元,决算数大于预算数的主要原因是体育场馆运行及维修经费未列入预算。
17.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算数为1200000.00元,支出决算数为2910969.38元,完成年初预算的242.58%,决算数大于预算数的主要原因是将上年西湖公园、健身跑道等工程等工程资金予以支付。
18化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育(项)。年初预算数为0元,支出决算数为4650000.00元,超年初预算为4650000.00元,决算数小于预算数的主要原因是年末决算时进行科目调整。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算数为120099.7元,支出决算数为118266.00元,完成年初预算的98.47%,决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为71917237.2元,支出决算数为57033295.21元,完成年初预算的79.3%,决算数小于预算数的主要原因是财政配套养老保险比例下调及人员调动形成。
21.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为0元,支出决算数为7262545.10元,超年初预算为7262545.10元,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出未列入预算。
22.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为1797930.96元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”。
23.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为1437344.6元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中。
24.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为1618137.83元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中。
25.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为0.00元,支出决算为4420628.79元,超年初预算4420628.79元,决算数大于预算数的主要原因是: 2019年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中。
26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为467732.78元,支出决算数为417,137.00元,完成年初预算的89.37%,决算数小于预算数的主要原因是年末决算时进行科目调整。
27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为28510412.32元,支出决算数为26035590.00元,完成年初预算的91.32%,决算数小于预算数的主要原因是年末决算时进行科目调整。
28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为14489072.57元,支出决算数为15211230.05元,超年初预算为722157.43元,决算数大于预算数的主要原因是年末决算时进行科目调整。
29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为22425000元,决算数为22468000.00元,完成年初预算的101.19%,决算数大于预算数原因是教育系统教职工调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出748039219.77元,其中:人员经费623557139.16元,公用经费124482080.61元。支出具体情况如下:
1.资福利支出618086896.34元,较2019年度年初预算数减少2907789.89元,降低4.68%,主要原因是有退休人员及调出;较2018年度决算数增加20094737.9元,增长3.36%。
2.486495商品和服务支出119411490.87元,较2019年度年初预算数增加118924995.87元,增长24445.27%,主要原因是财政增拨义务教育阶段学校保障经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活费补助资金为中央和自治区专项以及县城学校取暖费未列入年初预算导致预算小于决算支出;较2018年度决算数增加28726239.49元,增长31.68%。
3.对个人和家庭的补助5470242.82元,较2019年度年初预算数减少74213555.28元,降低931.35%,较2018年度决算数减少3365475.28元,降低38.09%。
4.资本性支出5070589.74元,较2019年度年初预算数增加5070589.74元,主要原因是无年初预算数。2018年度决算数增加525666.8元,增长11.57%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000.00元,支出决算为121677.32元,完成预算的304.19%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:因公出国(境)费支出增加的主要原因是海原县职业技术学校1人出国培训;公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人次增加。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加95777.32元,增长369.80%,其中:因公出国(境)费支出决算增加38267.32元;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加57510.00元,增长222.05%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是海原县职业技术学校1人出国培训;公务用车购置及运行费支出决算增加主要原因为我单位没有发生公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人次增加。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算38267.32元,占31.45%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算83410.00元,占68.55%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为38267.32元;超年初预算38267.32元,2019年度因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数1人次。开支内容包括:因公出国(境)费支出是海原县职业技术学校1人出国培训。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为40000元,支出决算为83410元。其中: 国内接待费支出83410元,主要用于上级来人检查工作公务接待。国(境)外接待费支出0元,2019年度国内公务接待批次418个,国内公务接待人次2890人。国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入9590000元,本年支出14740000元,年末结转和结余530000元。较2018年度决算数增加2238600元,增长30.45%。主要原因是体育事业彩票公益金支出资金由于西湖公园等四所健身跑道建设、苋麻等灯光球场及看台建设,工程按期完工支付工程款。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明): 一是用于体育事业的彩票公益金支出年初结转2180000.00元,本年收入8880000.00元,本年支出10530000.00元,年末结转530000.00元;二是用于教育事业的彩票公益金支出年初结转3500000.00元,本年收入710000.00元,本年支出4210000.00元,年末结转0.00元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费支出4376262.36元,比2018年度增加1964495.33元,增长22.77%。主要原因是: 在2019年列支,办公费、取暖费、维修费等较上年增加。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,本部门房屋面积928118.62平方米,共有车辆11辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车11辆;单价50万元以上通用设备13台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。本部门2019年度没有开展绩效管理工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。本部门2019年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门2019年度没有开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价工作。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门2019年度没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
7.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
8.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
10.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
12.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
13.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分 附件
其他相关资料
本单位无其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站