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2019年
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2019年度海原县甘城乡人民政府部门决算

索引号 640522051/2020-00045 文号 生成日期 2020-10-20 11:06:09
公开方式 主动公开 所属机构 海原县甘城乡 责任部门 甘城乡人民政府


目录



第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件



第一部分  部门概况



一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
  党委工作职责:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。

(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于经济建设的职能。

(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
   政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。 


二、机构设置

按照部门决算编报要求,海原县甘城乡人民政府部门决算仅包括海原县甘城乡人民政府决算,纳入部门决算编报范围的单位1个,无二级预算单位。


第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10433091.13 

一、一般公共服务支出

29

5155036.45 

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7

1942221.84 

七、文化旅游体育与传媒支出

35

302842.00 


8


八、社会保障和就业支出

36

672812.12 


9


九、卫生健康支出

37

735347.62 


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39

901632.70 


12


十二、农林水支出

40

5025058.26 


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

210000.00 


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50

42520.00 


23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25


本年支出合计

55

 13045249.15

    用事业基金弥补收支差额

26


    结余分配

56


    年初结转和结余

27

3409625.09 

    年末结转和结余

57

 2739688.91

总计

28

15784938.06 

总计

58

 15784938.06

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01


收入决算表












公开02


公开部门:







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

12375312.97

10433091.13





1942221.84


 201

一般公共服务支出 

4852848.20 

4823759.00 





29089.20 


 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务 

4584088.20 

4554999.00 





29089.20 


 2010301

行政运行 

4284088.20 

4254999.00 





29089.20 


 2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

30000.00 

30000.00 







 20129

群众团体事务 

21600.00 

21600.00 







 2012901

行政运行 

21600.00 

21600.00 







20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

219160.00

219160.00







2013101

行政运行

219160.00

219160.00







20133

宣传事务

28000.00

28000.000







2013301

行政运行

28000.00

28000.00







207

文化体育与传媒支出

302842.00

302842.00







20701

文化

302842.00

302842.00







2070109

群众文化

302842.00

302842.00







208

社会保障和就业支出

617902.13

617902.13







20801

人力资源和社会保障管理事务

15000.00

15000.00







2080199

社会保险经办机构

15000.000

15000.000







20805

行政事业单位离退休

570888.13

570888.13







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

515660.00

515660.00







280506

机关事业单位职业年金缴费支出

55228.13

55228.13







20899

其他社会保障和就业支出

32014.00

32014.00







2089901

其他社会保障和就业支出

32014.00

32014.00







210

医疗卫生与计划生育支出

657760.00

657760.00







21007

计划生育事务

267103.00

267103.00







21000716

计划生育机构

267103.000

267103.000







21011

行政事业单位医疗

390657.00

390657.00







2101101

行政单位医疗

246351.00

246351.00







2101103

公务员医疗补助

144306.000

144306.000







212

城乡社区支出

581728.70

445600.00





136128.70


21203

城乡社区公共设施

326128.70

190000.00





136128.70


2120399

其他城乡社区公共设施支出

326128.70

190000.00





136128.70


21205

城乡社区环境卫生

255600.00

255600.00







2120501

城乡社区环境卫生

255600.00

255600.00







213

农林水支出

2082231.94

3305228.000





1777003.94


21301

农业

2588043.94

811040.00





1777003.94


2130104

农业事业运行

811040.00

811040.00







2130122

农业生产支出补贴

1777003.94






1777003.94


21303

水利

31200.00

31200.00







2130319

江河湖库水系综合整治

31200.00

31200.00







21305

扶贫

363600.00

363600.00







2130599

其他扶贫支出

363600.00

363600.00







21307

农村综合改革

2099388.00

2099388.00







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1819388.00

1819388.00







213799

其他农村综合改革支出

280000.00

280000.00







221

住房保障支出

  210000.00

  210000.00







22102

住房改革支出

210000.00

210000.00







2210203

购房补贴

210000.00

210000.00







224

灾害防治及应急管理支出

70000.00

70000.00







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

70000.00

70000.00







2240702

地方自然灾害生活补助

70000.00

70000.00



























注:本表反映部门本年度各项收入情况,数据取自财决03



支出决算表










公开03

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13045249.15 

9485642.51

3559606.64 




201

 一般公共服务支出

5155036.45 

5155036.45 





20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

4887876.45 

4887876.45 





2010301

 行政运行

4487876.45 

4487876.45 





2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

400000.00 

400000.00 





20129

 群众团体事务

48000.00 

48000.00 





2012901

行政运行

48000.00 

48000.00 





20131

党政办公厅(室)及相关机构事务

219160.00

219160.00





2013101

行政运行

219160.00

219160.00





207

文化体育与传媒传媒支出

302842.00

302842.00





20701

文化

302842.00

302842.00





2070109

群众文化

302842.00

302842.00





208

社会保障和就业支出

672812.12

672812.12





20801

人力资源和社会保障管理事务

7117.00

7117.00





2080109

社会保险经办机构

7117.00

7117.00





20805

行政事业单位离退休

631836.40

631836.40





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

607062.00

607062.00





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24774.40

24774.40





20899

其他社会保障和就业支出

33858.72

33858.72





2089901

其他社会保障和就业支出

33858.72

33858.72





210

医疗卫生与计划生育支出

735347.62

735347.62





21007

计划生育事务

267103.00

267103.00





2100716

计划生育机构

267103.00

267103.00





21011

行政事业单位医疗

468244.62

468244.62





2101101

行政单位医疗

323938.62

323938.62





2101103

公务员医疗补助

144306.00

144306.00





212

城乡社区支出

901632.70


901632.70




21203

城乡社区公共设施

526128.70


526128.70




2110399

其他城乡社区公共设施支出

526128.70


526128.70




21205

城乡社区环境卫生

375504.00


375504.00




2120501

城乡社区环境卫生

375504.00


375504.00




213

农林水支出

5025058.26

2409604.32

2615453.94




21301

农业

2588043.94

811040.00

1777003.94




2130104

事业运行

811040.00

811040.00





2130122

农业生产支持补贴

1777003.94


1777003.94




21303

水利

183450.00


183450.00




2130316

农田水利

167850.00


167850.00




2130319

江河湖库水系综合整治

15600.00


15600.00




21307

农村综合改革

2253564.32

1598564.32

655000.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1598564.32

1598564.32





2130799

其他农村改革支出

655000.00


655000.00




221

住房保障支出

210000.00

210000.00





22102

住房改革支出

210000.00

210000.00





2210203

购房补贴

210000.00

210000.00





229

其他支出

42520.00


42520.00




22999

其他支出

42520.00


42520.00




2299901

其他支出

42520.00


42520.00












注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04


财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:







金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10433091.13 

一、一般公共服务支出

30

5155036.45 

5155036.45 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

302842.00 

302842.00 



8


八、社会保障和就业支出

37

672812.12 

672812.12 



9


九、卫生健康支出

38

735347.62 

735347.62 



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40

765504.00 

765504.00 



12


十二、农林水支出

41

3248054.32 

3248054.32 



13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

210000.00 

210000.00 



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51

42520.00 

42520.00 



23


二十三、债务还本支出

52





24


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

25

10433091.13 

本年支出合计

54

11132116.51 

11132116.51 


年初财政拨款结转和结余

26

3409625.09 

年末财政拨款结转和结余

55

2710599.71 

2710599.71 


一、一般公共预算财政拨款

27

3409625.09 


56




二、政府性基金预算财政拨款

28







合计

29

13842716.22 

合计


13842716.22 

13842716.22 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1



一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05



公开部门:



金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

11132116.51 

9485642.51 

1646474.00 



201

 一般公共服务支出

5155036.45 

5155036.45 




20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

4887876.45 

4887876.45 




2010301

 行政运行

4487876.45 

4487876.45 




2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

400000.00 

400000.00 




20129

 群众团体事务

48000.00 

48000.00 




2012901

行政运行

48000.00 

48000.00 




20131

党政办公厅(室)及相关机构事务

219160.00

219160.00




2013101

行政运行

219160.00

219160.00




207

文化体育与传媒传媒支出

302842.00

302842.00




20701

文化

302842.00

302842.00




2070109

群众文化

302842.00

302842.00




208

社会保障和就业支出

672812.12

672812.12




20801

人力资源和社会保障管理事务

7117.00

7117.00




2080109

社会保险经办机构

7117.00

7117.00




20805

行政事业单位离退休

631836.40

631836.40




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

607062.00

607062.00




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24774.40

24774.40




20899

其他社会保障和就业支出

33858.72

33858.72




2089901

其他社会保障和就业支出

33858.72

33858.72




210

医疗卫生与计划生育支出

735347.62

735347.62




21007

计划生育事务

267103.00

267103.00




2100716

计划生育机构

267103.00

267103.00




21011

行政事业单位医疗

468244.62

468244.62




2101101

行政单位医疗

323938.62

323938.62




2101103

公务员医疗补助

144306.00

144306.00




212

城乡社区支出

765504.00


765504.00



21203

城乡社区公共设施

390000.00


390000.00



2110399

其他城乡社区公共设施支出

390000.00


390000.00



21205

城乡社区环境卫生

375504.00


375504.00



2120501

城乡社区环境卫生

375504.00


375504.00



213

农林水支出

3248054.32

2409604.32

838450.00



21301

农业

811040.00

811040.00




2130104

事业运行

811040.00

811040.00




21303

水利

183450.00


183450.00



2130316

农田水利

167850.00


167850.00



2130319

江河湖库水系综合整治

15600.00


15600.00



21307

农村综合改革

2253564.32

1598564.32

655000.00



2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1598564.32

1598564.32




2130799

其他农村改革支出

655000.00


655000.00



221

住房保障支出

210000.00

210000.00




22102

住房改革支出

210000.00

210000.00




2210203

购房补贴

210000.00

210000.00




229

其他支出

42520.00


42520.00



22999

其他支出

42520.00


42520.00



2299901

其他支出

42520.00


42520.00

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07






一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06

公开部门:

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

6210067.74

302

商品和服务支出

1394230.45

310

资本性支出


30101

  基本工资

1549432.00

30201

  办公费

544944.29

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

2638336.00

30202

  印刷费

82777.50

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

615200.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

607062.00

30206

  电费

57988.50

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

24774.40

30207

  邮电费

1000.00

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

323938.62

30208

  取暖费

147201.60

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

144306.00

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

33858.72

30211

  差旅费

39778.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30313

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30314

  医疗费


30213

  维修()


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

273160.00

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

23000.00

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

36716.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

49969.21

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用

10855.35

39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出

400000.00

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

8091412.06

公用经费合计

1394230.45

       

9485642.51

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1


一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表












公开07

公开部门:










金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 50000.00




50000.00




 49969.21


 49969.21


注:2019年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开08

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


第三部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计12375312.97元,支出总计13045249.15元。与2018年度相比,收入减少6119730.53元,下降33.09%,主要原因是: 2019年度政府附属用房工程已基本竣工,减少了相应财政拨款收入。支出总计减少543640.72元,同比下降27.88%,主要原因是政府附属用房工程已基本竣工,减少支出,另因2019年农资综合补贴、良种补贴、生态补偿及退耕还林资金由项目相关单位支出,减少了其他支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计12375312.97元,其中:财政拨款收入10433091.13元,占84.3%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1942221.84元,占13.7%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计13045249.15元,其中:基本支出9485642.51元,占72.71%;项目支出3559606.64元,占29.29%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10433091.13元,支出总计11132116.51元。与2018年度相比,财政拨款收入总计减少261908.37元,同比下降2.5%,主要原因是: 2019年度无政府办公附属用房工程减少了相应收入。财政拨款支出总计减少6956773.36元,下降38.46%,主要原因是2019年无办公附属用房费用支出,减少了费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11132116.51元,占本年支出合计的85.33%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2324093.64元,增加20.88%,主要原因是:一、2019年增加了部分农田水利建设支出以及河长制人员工资;二、2018年村委会公用经费支出不及时,2019年予以支出,三、将以前年度为民服务资金拨入村廉通账户,所以支出较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11132116.51元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5155036.45元,占46.31%;文化旅游体育与传媒(类)支出302842.00元,占2.72%;社会保障和就业(类)支出672812.12元,占6.04%;卫生健康(类)支出735347.62元,占6.61%;城乡社区(类)支出765504.00元,占6.87%;农林水(类)支出3248054.32元,占29.18%;住房保障(类)支出210000元,占1.89%;其他(类)支42520元,占0.38%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9241010.98元,支出决算为11132116.51元,完成年初预算的120.46%。决算数大于预算数的主要原因:主要原因是:一、2019年增加了部分农田水利建设支出以及河长制人员工资;二、2018年村委会公用经费支出不及时,2019年予以支出,三、将以前年度为民服务资金拨入村廉通账户,所以支出较上年增加。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为3786705.2元,支出决算为5155036.45元,完成年初预算的136.13%,决算数大于预算数的主要原因是支付上年结余结转资金,另外由于工资较上年有所变动。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)(款)  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为400000.00元,决算数较预算数大400000.00元,决算数大于预算数的主要原因是: 2019年县财政追加扶贫资金工作经费。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为48000.00元,决算数较预算数大48000.0元,决算数大于预算数的主要原因是:县财政追加的优秀公务员及优秀工作者奖金。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为240466.3元,支出决算为219160.00元,完成年初预算的91.14%,决算数小于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的,实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

5. 文化体育与传媒支出(类)文化(款) 群众文化(项)。年初预算为322035.15元,支出决算为302842.00元,完成年初预算的94.04%,决算数小于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的,实际执行时人员与预算时人员不一致。所以决算数小于预算数。

6.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为16994.97元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2018年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数小于预算数。

7.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为10842.46元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2018年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数小于预算数。

8.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为15295.47元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2018年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数小于预算数。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为7117.00元,决算数较预算数大7117.00元,决算数小于预算数的主要原因是:该笔经费为2018年财政拨款社保经费,在2019年支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为679799.04元,支出决算为607062.00元,完成年初预算的89.3%,决算数小于预算数的主要原因是:由于2019年人员调动,且第四季度缴费在2020年完成,所以决算数小于预算数。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为24774 .4元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:本部分资金为2019年退休人员财政配套资金,在年出时未纳入预算,所以决算数大于预算数。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出项)。年初预算为43132.9元,支出决算为33858.72元,完成年初预算的78.49%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年有部分人员调动情况,人员调出,所以决算数小于预算数。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  计划生育机构(项)。年初预算281204.4元,支出决算为267103.00元,完成年初预算的94.98%,决算数小于预算数的主要原因是:由于2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的,实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为271919.62元,支出决算为323938.62元,较年初预算增加52019元,决算数大于预算数的主要原因是: 2018年第四季度医疗保险社保机构未及时收缴,在2019年中进行核算,所以决算数大于预算数。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为135959.82元,支出决算为144306.00元,较年初预算增加8346.18元,决算数大于预算数的主要原因是: 2018年第四季度医疗保险社保机构未及时收缴,在2019年中进行核算,所以决算数大于预算数。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)  其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为526128.70元,较年初预算增加526128.70元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农村厕所革命经费,所以决算数大于预算数。

17.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0元,支出决算为375504.00元,较年初预算增加375504.00元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算,所以决算数大于预算数。

18.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为1151181.55元,支出决算为811040.00元,完成年初预算的70.45%,决算数小于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的,实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

19.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算为0元,支出决算为167850.00元,较年初预算增加167850.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农田基本建设以奖代补资金项目预算,所以决算数大于预算数。

20.农林水支出(类)水利(款)及江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0元,支出决算为15600.00元,较年初预算增加15600.00元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了江河湖库水系综合整治项目预算,所以决算数大于预算数。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为1584544.4元,支出决算为1598564.32元,完成年初预算的100.88%,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2018年“村民委员会和村党支部的补助”资金年末拨入部分,当年未及时支付,在2019年列支,所以决算数大于预算数。

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0元,支出决算为655000元,较年初预算增加655000元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了为民服务项目预算,并将以前年度结余全部拨入村廉通账户,所以决算数大于预算数。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为548607元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是: 决算数小于预算数的主要原因是: 我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支,所以决算数小于预算数。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为230000元,支出决算为210000.00元,完成年初预算的91.3%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年预算是按2018年10月份职工人数预算的,2019年底发放购房补贴时职工人数减少4人,所以决算数小于预算数。

25.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0元,支出决算为42520.00元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是:其他支出为政府办公附属用房项目资金,年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9485642.51元,其中:人员经费8091412.06元,公用经费1394230.45元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出6210067.74元,较2019年度年初预算数减少1817663.24元,降低22.64%,主要原因是:一是我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支;二是预算和决算经济分类不一致导致,村委会工作人员生活补助预算经济分类在工资福利支出,决算列入对个人和家庭的补助,职工购房补贴预算在个人和家庭的补助,决算列入工资福利支出,上述三个原因导致决算数小于预算数。较2018年度决算数增加35966.94元,增加0.58%。

2.商品和服务支出1394230.45元,较2019年度年初预算数增加192350.45元,增长16.00%,主要原因是2018年度村委会下半年经费在2019年度进行列支;较2018年度决算数增加502956.53元,增长56.43%。

3.对个人和家庭的补助1881344.32元,较2019年度年初预算数增加1869944.32元,增长164.03%,主要原因是对村民委员会的生活补助列支在本项目下;较2018年度决算数增加338696.17元,增长21.95%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000.00元,支出决算为49969.21元,完成预算的99.93%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格控制车辆运行经费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少197143.66元,减少79.78%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出减少197143.66元,减少的主要原因是2018年购置公务车辆1辆。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决49969.21元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费 预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公因国出境费。 

2.公务用车购置及运行维护费 预算为50000元,支出决算为49969.21元,完成预算的99.38%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出49969.21元,主要用于扶贫、危房改造验收等工作。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。   

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出1394230.45元,比2018年度增加302956.53元,增长27.76%。主要原因是2019年度将村委会支出全部拨入村廉通账户增加了本年支出。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积2593.8平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、应急保障公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门没有对2019年度一般公共预算项目支开展绩效自评。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。2019年,我单位没有开展部门决算项目绩效评价,所以无项目绩效自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年,我单位没有开展以财政厅为主体的重点项目绩效评价,所以无项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年,我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作,所以无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。


第四部分  名词解释


一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


第五部分  附件


其他相关资料

本单位无其他相关资料。

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