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2019年
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2019年度海原县李旺镇人民政府部门决算

索引号 640522038/2020-00287 文号 生成日期 2020-10-20 09:33:24
公开方式 主动公开 所属机构 海原县李旺镇 责任部门 海原县李旺镇人民政府

目  录


第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  单位概况

一、部门职责

一是社会管理职能。包括: 1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等;二是发展经济职能。三是公共服务职能。四是基层建设职能。

二、机构设置

   按照部门决算编报要求,海原县李旺镇人民政府2019年度纳入部门决算编报范围的单位1个,无二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:李旺镇人民政府





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

24,163,741.28

一、一般公共服务支出

29

6,946,174.20

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7

10,911,392.50

七、文化旅游体育与传媒支出

35

203,703.00


8


八、社会保障和就业支出

36

1,009,566.00


9


九、卫生健康支出

37

785,122.00


10


十、节能环保支出

38

2,385,951.50


11


十一、城乡社区支出

39

3,648,947.13


12


十二、农林水支出

40

19,008,101.79


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

325,000.00


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25

35,075,133.78

本年支出合计

55

34,312,565.62

    用事业基金弥补收支差额

26


    结余分配

56


    年初结转和结余

27

2,695,691.33

    年末结转和结余

57

3,458,259.49

总计

28

37,770,825.11

总计

58

37,770,825.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表











公开02

公开部门:李旺镇人民政府







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

35,075,133.78

24,163,741.28





10,911,392.50

 201

一般公共服务支出

7,540,768.00

7,540,768.00






20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

6,987,798.00 

6,987,798.00






 2010301

 行政运行

6,142,798.00 

6,142,798.00






 2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

845,000.00

845,000.00






 20129

 群众团体事务

52,800.00

52,800.00






 2012901

 行政运行

52,800.00

52,800.00






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

444,170.00

444,170.00






2013101

  行政运行

444,170.00

444,170.00






20133

宣传事务

56,000.00

56,000.00






2013301

  行政运行

56,000.00

56,000.00






207

文化旅游体育与传媒支出

203,703.00

203,703.00






20701

文化和旅游

203,703.00

203,703.00






2070109

  群众文化

203,703.00

203,703.00






208

社会保障和就业支出

1,077,972.28

1,077,972.28






20801

人力资源和社会保障管理事务

29,000.00

29,000.00






2080109

  社会保险经办机构

29,000.00

29,000.00






20805

行政事业单位离退休

1,005,039.28

1,005,039.28






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

829,138.00

829,138.00






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

175,901.28

175,901.28






20899

其他社会保障和就业支出

43,933.00

43,933.00






2089901

  其他社会保障和就业支出

43,933.00

43,933.00






210

卫生健康支出

785,122.00

785,122.00






21007

计划生育事务

141,123.00

141,123.00






2100716

  计划生育机构

141,123.00

141,123.00






21011

行政事业单位医疗

643,999.00

643,999.00






2101101

  行政单位医疗

384,158.00

384,158.00






2101103

  公务员医疗补助

259,841.00

259,841.00






211

节能环保支出

2,385,951.50

0.00





2,385,951.50

21106

退耕还林

2,385,951.50

0.00





2,385,951.50

2110602

  退耕现金

2,385,951.50

0.00





2,385,951.50

212

城乡社区支出

3,980,120.00

3,980,120.00






21203

城乡社区公共设施

3,220,520.00

3,220,520.00






2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3,220,520.00

3,220,520.00






21205

城乡社区环境卫生

759,600.00

759,600.00






2120501

  城乡社区环境卫生

759,600.00

759,600.00






213

农林水支出

18,706,497.00

10,181,056.00





8,525,441.00

21301

农业

10,675,493.00

2,150,052.00





8,525,441.00

2130104

  事业运行

2,150,052.00

2,150,052.00





0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

8,525,441.00

0.00





8,525,441.00

21303

水利

39,300.00

39,300.00






2130319

  江河湖库水系综合整治

39,300.00

39,300.00






21305

扶贫

928,800.00

928,800.00






2130599

  其他扶贫支出

928,800.00

928,800.00






21307

农村综合改革

7,062,904.00

7,062,904.00






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

4,334,904.00

4,334,904.00






2130706

  对村集体经济组织的补助

2,000,000.00

2,000,000.00






2130799

  其他农村综合改革支出

728,000.00

728,000.00






221

住房保障支出

325,000.00

325,000.00






22102

住房改革支出

325,000.00

325,000.00






2210203

  购房补贴

325,000.00

325,000.00






224

灾害防治及应急管理支出

70,000.00

70,000.00






22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

70,000.00

70,000.00






2240702

  地方自然灾害生活补助

70,000.00

70,000.00
























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

支出决算表










公开03

公开部门:李旺镇人民政府






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

34,312,565.62

16,721,238.00

17,591,327.62




201

一般公共服务支出

6,946,174.20

6,946,174.20

0.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,399,471.20

6,399,471.20

0.00




2010301

  行政运行

6,127,825.60

6,127,825.60

0.00




2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

271,645.60

271,645.60

0.00




20129

群众团体事务

91,200.00

91,200.00

0.00




2012901

  行政运行

91,200.00

91,200.00

0.00




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

444,170.00

444,170.00

0.00




2013101

  行政运行

444,170.00

444,170.00

0.00




20133

宣传事务

11,333.00

11,333.00

0.00




2013301

  行政运行

11,333.00

11,333.00

0.00




207

文化旅游体育与传媒支出

203,703.00

203,703.00

0.00




20701

文化和旅游

203,703.00

203,703.00

0.00




2070109

  群众文化

203,703.00

203,703.00

0.00




208

社会保障和就业支出

1,009,566.00

1,009,566.00

0.00




20805

行政事业单位离退休

965,633.00

965,633.00

0.00




2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

829,138.00

829,138.00

0.00




2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

136,495.00

136,495.00

0.00




20899

其他社会保障和就业支出

43,933.00

43,933.00

0.00




2089901

  其他社会保障和就业支出

43,933.00

43,933.00

0.00




210

卫生健康支出

785,122.00

785,122.00

0.00




21007

计划生育事务

141,123.00

141,123.00

0.00




2100716

  计划生育机构

141,123.00

141,123.00

0.00




21011

行政事业单位医疗

643,999.00

643,999.00

0.00




2101101

  行政单位医疗

384,158.00

384,158.00

0.00




2101103

  公务员医疗补助

259,841.00

259,841.00

0.00




211

节能环保支出

2,385,951.50

0.00

2,385,951.50




21106

退耕还林

2,385,951.50

0.00

2,385,951.50




2110602

  退耕现金

2,385,951.50

0.00

2,385,951.50




212

城乡社区支出

3,648,947.13

0.00

3,648,947.13




21203

城乡社区公共设施

3,000,367.33

0.00

3,000,367.33




2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3,000,367.33

0.00

3,000,367.33




21205

城乡社区环境卫生

648,579.80

0.00

648,579.80




2120501

  城乡社区环境卫生

648,579.80

0.00

648,579.80




213

农林水支出

19,008,101.79

7,451,672.80

11,556,428.99




21301

农业

10,675,493.00

2,150,052.00

8,525,441.00




2130104

  事业运行

2,150,052.00

2,150,052.00

0.00




2130135

  农业资源保护修复与利用

8,525,441.00

0.00

8,525,441.00




21303

水利

89,300.00

0.00

89,300.00




2130316

  农田水利

50,000.00

0.00

50,000.00




2130319

  江河湖库水系综合整治

39,300.00

0.00

39,300.00




21307

农村综合改革

8,243,308.79

5,301,620.80

2,941,687.99




2130701

  对村级一事一议的补助

33,757.99

0.00

33,757.99




2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

5,301,620.80

5,301,620.80

0.00




2130706

  对村集体经济组织的补助

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00




2130799

  其他农村综合改革支出

907,930.00

0.00

907,930.00




221

住房保障支出

325,000.00

325,000.00

0.00




22102

住房改革支出

325,000.00

325,000.00

0.00




2210203

  购房补贴

325,000.00

325,000.00

0.00












































注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:李旺镇人民政府







金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

24,163,741.28

一、一般公共服务支出

30

6,946,174.20

6,946,174.20


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

203,703.00

203,703.00



8


八、社会保障和就业支出

37

1,009,566.00

1,009,566.00



9


九、卫生健康支出

38

785,122.00

785,122.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

3,648,947.13

3,648,947.13



12


十二、农林水支出

41

10,482,660.79

10,482,660.79



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

325,000.00

325,000.00



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

25

24,163,741.28

本年支出合计

54

23,401,173.12

23,401,173.12


年初财政拨款结转和结余

26

2,695,691.33

年末财政拨款结转和结余

55

3,458,259.49

3,458,259.49


一、一般公共预算财政拨款

27

2,695,691.33


56




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00






合计

29

26,859,432.61

合计


26,859,432.61

26,859,432.61


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1


一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05



公开部门:李旺镇人民政府



金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

23,401,173.12

16,721,238.00

6,679,935.12



201

一般公共服务支出

6,946,174.20

6,946,174.20

0.00



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,399,471.20

6,399,471.20

0.00



2010301

  行政运行

6,127,825.60

6,127,825.60

0.00



2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

271,645.60

271,645.60

0.00



20129

群众团体事务

91,200.00

91,200.00

0.00



2012901

  行政运行

91,200.00

91,200.00

0.00



20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

444,170.00

444,170.00

0.00



2013101

  行政运行

444,170.00

444,170.00

0.00



20133

宣传事务

11,333.00

11,333.00

0.00



2013301

  行政运行

11,333.00

11,333.00

0.00



207

文化旅游体育与传媒支出

203,703.00

203,703.00

0.00



20701

文化和旅游

203,703.00

203,703.00

0.00



2070109

  群众文化

203,703.00

203,703.00

0.00



208

社会保障和就业支出

1,009,566.00

1,009,566.00

0.00



20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00



2080109

  社会保险经办机构

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

965,633.00

965,633.00

0.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

829,138.00

829,138.00

0.00



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

136,495.00

136,495.00

0.00



20899

其他社会保障和就业支出

43,933.00

43,933.00

0.00



2089901

  其他社会保障和就业支出

43,933.00

43,933.00

0.00



210

卫生健康支出

785,122.00

785,122.00

0.00



21007

计划生育事务

141,123.00

141,123.00

0.00



2100716

  计划生育机构

141,123.00

141,123.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

643,999.00

643,999.00

0.00



2101101

  行政单位医疗

384,158.00

384,158.00

0.00



2101103

  公务员医疗补助

259,841.00

259,841.00

0.00



212

城乡社区支出

3,648,947.13

0.00

3,648,947.13



21203

城乡社区公共设施

3,000,367.33

0.00

3,000,367.33



2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3,000,367.33

0.00

3,000,367.33



21205

城乡社区环境卫生

648,579.80

0.00

648,579.80



2120501

  城乡社区环境卫生

648,579.80

0.00

648,579.80



213

农林水支出

10,482,660.79

7,451,672.80

3,030,987.99



21301

农业

2,150,052.00

2,150,052.00

0.00



2130104

  事业运行

2,150,052.00

2,150,052.00

0.00



21302

林业和草原

0.00

0.00

0.00



2130205

  森林培育

0.00

0.00

0.00



21303

水利

89,300.00

0.00

89,300.00



2130316

  农田水利

50,000.00

0.00

50,000.00



2130319

  江河湖库水系综合整治

39,300.00

0.00

39,300.00



21305

扶贫

0.00

0.00

0.00



2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00



21307

农村综合改革

8,243,308.79

5,301,620.80

2,941,687.99



2130701

  对村级一事一议的补助

33,757.99

0.00

33,757.99



2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

5,301,620.80

5,301,620.80

0.00



2130706

  对村集体经济组织的补助

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00



2130799

  其他农村综合改革支出

907,930.00

0.00

907,930.00



221

住房保障支出

325,000.00

325,000.00

0.00



22102

住房改革支出

325,000.00

325,000.00

0.00



2210203

  购房补贴

325,000.00

325,000.00

0.00



224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00



22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.00

0.00

0.00



2240702

  地方自然灾害生活补助

0.00

0.00

0.00
























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07





一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06

公开部门:李旺镇人民政府

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

9,586,029.00

302

商品和服务支出

911,865.60

310

资本性支出


30101

  基本工资

2,945,689.00

30201

  办公费

327,881.40

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

3,611,934.00

30202

  印刷费

95,721.14

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

964,034.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费

13,664.49

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

829,138.00

30206

  电费

54,007.62

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

136,495.00

30207

  邮电费

7,627.28

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

384,158.00

30208

  取暖费

140,046.00

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

259,841.00

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

43,933.00

30211

  差旅费

77,188.04

31011

  地上附着物和青苗补偿


30313

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30314

  医疗费


30213

  维修()

31,678.00

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

410,807.00

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

6,223,343.40

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

6,223,343.40

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

38,800.00

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

55,542.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

49,987.00

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用

19,722.63

39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出


39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

15809372.40

公用经费合计

911865.60

       

16721238.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表












公开07

公开部门:李旺镇人民政府








金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 50000


 50000


 50000


49,987.00


49,987.00


49,987.00


注:2019年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开08

公开部门:李旺镇人民政府





金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09



第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计35075133.78元,支出总计34312565.62元。与2018年度相比,收入总计增加10009622.9元、支出增加7405056.31元,收入增长39.93%,支出总计增长27.52%主要原因是扶贫项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计35075133.78元,其中:财政拨款收入 24163741.28元,占68.89%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入10911392.5元,占31.1%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计34312565.62元,其中:基本支出16721238元,占48.73%;项目支出17591327.62元,占51.26%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计24163741.28元,支出总计23401173.12元。与2018年度相比,财政拨款收入总计增加816015.4元、增长3.5%,主要原因是扶贫项目资金增加,支出总计减少1788551.19元,下降7.1%,主要原因是2018年支出有上年结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出23401173.12元,占本年支出合计的68.2%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1788551.19元,下降7.1%,主要原因是2018年支出有上年结余资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出23401173.12元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6946174.2元,占29.68%;文化旅游体育与传媒(类)支出203703元,占0.87%;社会保障和就业(类)支出1009566元,占4.3%;卫生健康(类)支出785122元,占3.35%;城乡社区(类)支出3648947.13元,占15.59%;农林水(类)支出10482660.79元,占44.79%;住房保障(类)支出325000元,占1.38%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15496646.85元,支出决算为23401173.12元,完成年初预算的151%。决算数大于预算数的主要原因:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为5899005.8元,支出决算为6127825.6元,完成年初预算的103.87%,决算数大于预算数的主要原因是:有上年结转资金2019年支出 。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)(款)  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为271645.6元,决算数大于预算数的主要原因是: 20189年县财政给追加扶贫工作经费。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为91200元,决算数大于预算数的主要原因是:县财政追加的村级妇联工资。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为470583.7元,支出决算为444170元,完成年初预算的94.38%,决算数小于预算数的主要原因是: 由于年初预算是按2018年人数编制的,2019年人员减少,造成决算数少于预算数。

5. 一般公共服务(类)宣传事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为11333元,决算数大于预算数的主要原因是: 2019年度县财政追加的宣传经费。

6. 文化体育与传媒支出(类)文化(款) 群众文化(项)。年初预算为211511.12元,支出决算为203703元,完成年初预算的96.3%,决算数小于预算数的主要原因是: 由于年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的,实际执行时人员工资与预算时人员工资不一致。所以决算数小于预算数。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1100006.67元,支出决算为829138元,完成年初预算的75.37%,决算数小于预算数的主要原因是:由于社保缴费基数按以前年度比较低基数缴纳,所以决算数小于预算数。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为440002.66元,支出决算为136495元,完成年初预算的31%,决算数小于预算数的主要原因是:由于全国职业年金政策尚不明确,我县目前机关事业单位职业年金管理模式是:全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算,在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套,全额预算单位暂时还没有按规定配套,我单位是全额预算单位,职业年金还没有按规定配套,所以决算数小于预算数。

9.社会保障和就业(类)社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为0.00元,支出决算为43933元,决算数大于预算数的主要原因是: 2019年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数大于预算数。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  计划生育机构(项)。年初预算为195709.13元,支出决算为141123元,完成年初预算的72.1%,决算数小于预算数的主要原因是:新调入人员工资低。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为0元,支出决算为384158元,决算数大于预算数的主要原因是: 2019年初预算时医疗保险科目运用有误,实际执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0元,支出决算为259841元,决算数大于预算数的主要原因是: 2019年初预算时公务员医疗补助科目运用有误,实际执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。所以决算数大于预算数。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为3000367.33元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了整村推进,村级建设项目预算,所以决算数大于预算数。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0元,支出决算为648579.8元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算,所以决算数大于预算数。

15.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为2264062元,支出决算为2150052元,完成年初预算的94.96%,决算数小于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的,实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

16.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算为0元,支出决算为63950元,较年初预算增加63950元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2018年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农田基本建设以奖代补资金项目预算,所以决算数大于预算数。

17.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0元,支出决算为50000元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农田基本建设以奖代补资金项目预算,所以决算数大于预算数。

18、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0元,支出决算为33757.99元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2018年末结转的李旺村美丽村庄道路硬化项目资金在2019年支出,所以决算数大于预算数。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为3255000元,支出决算为5301620.8元,完成年初预算的162.87%,决算数大于预算数的主要原因是: 由于上年结转资金2019年支出,所以决算数大于预算数。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0元,支出决算为907930元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了为民服务项目预算,所以决算数大于预算数。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为883954.41元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支,所以只有预算数无决算数。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为285000元,支出决算为325000元,完成年初预算的114%,决算数大于预算数的主要原因是: 2019年预算是按2018年10月份职工人数预算的,2019年底发放购房补贴时职工人数增加,所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出16721238元,其中:人员经费9586029元,公用经费911865.6元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出9586029元,较2019年度年初预算数减少2504609.43元,降低20.71%,主要原因是人员减少;较2018年度决算数减少4049225.28元,降低29.69%。

2.商品和服务支出911865.6元,较2019年度年初预算数减少1199374.4元,降低56.8%,主要原因是执行中央八项规定,大力压减支出;较2018年度决算数减少121519.52元,降低11.76%。

3.对个人和家庭的补助6223343.4元,较2019年度年初预算数增加4928574.98元,增长380.65%,主要原因是村级人员工资及经费增加;较2018年度决算数增加5375491.5元,增长634%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元,支出决算为49987元,完成预算的99.99%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数0.01%。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少13元,下降0.01%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少13元,下降0.01%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无;公务接待费支出减少的主要原因是我单位没有发生接待费用。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决49987元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有出国。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元,支出决算为49987元,完成预算的99.99%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出49987元,主要用于日常公务燃油费及车辆维修费。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要我单位没有发生接待费用。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位没有发生。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出911865.6元,比2018年度减少301319.52元,下降24.83%。主要原因是:执行中央八项规定。 

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积1490平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 本部门2019年度没有开展一般公共预算项目绩效自评。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 2019年,我单位没有开展此项工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年,财政厅没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作,所以无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年,我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作,所以无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级党委办公厅(室)及相关机构行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款):是指除上述项目以外的一般公共服务支出。

十二、公共安全(类)司法(款)行政运行(项) :是指司法行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):是指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆等支出。

十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款):是指财政对社会保险基金的补助支出。

(一) 财政对基本医疗保险基金的补助(项):财政对基本医疗保险基金的补助支出。

(二) 财政对工伤保险基金的补助(项):财政对工伤保险基金的补助支出。

(三) 财政对生育保险基金的补助(项):财政对生育保险基金的补助支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指未实行归口管理行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

十八、节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):是指用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出。

二十一、农林水支出(类)农业(款):是指政府用于农业方面的支出。

(一)事业运行(项):是指用于农业事业单位基本支出。

(二)农业生产支持补贴(项):是指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农技农艺技术等方面的支出。

(三)农业资源保护修复与利用(项):是指用于农业耕地保护、修复与建设、草原、草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护及利用方面的支出。

二十二、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):是指用于林业事业机构的基本支出。

二十三、农林水支出(类)水利(款):是指政府用于水利方面的支出。

(一) 水利行业业务管理(项):是指用于水利行业业务管理方面的支出。

(二) 农田水利(项):是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施项目的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

二十四、农林水支出(类)扶贫(款):是指政府用于农村扶贫方面的支出。

(一) 一般行政管理事务(项):是指行政单位(含实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。

(二) 生产发展(项):是指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农幅产品加工、林果地建设等生产发展项目以及生产技术推广等方面的项目支出。

二十五、农林水支出(类)农业综合改革(款):是指政府用于农业综合改革方面的支出。

(一)对村级一事一议的补助(项):农村税费改革后对村级公益事业建设的一事一议补助支出

(二)对村民委员会和村党支部的补助(项):是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级财力基本保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十六、“ 三公” 经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件

其他有关公开资料

本单位无其他相关资料。


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