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2018年
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2018年度海原县体育中心部门决算

索引号 640522016/2019-00070 文号 生成日期 2019-12-01 08:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县教体局 责任部门 海原县教体局

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

海原县体育中心隶属于海原县教育体育局的公共体育服务机构,是财政补助事业单位,执行事业单位会计制度。

部门主要职责:贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策,拟订全县体育事业发展规划和政策,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;统筹规划全县竞技体育发展,设置全县体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导优秀运动队的建设和业余训练工作,指导乡镇(街道)体育工作;统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进全县青少年体育工作;拟订全县体育产业发展规划和政策,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设,负责全县体育彩票发行管理;指导体育宣传、科技工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作,发展体育教育,制定并实施体育培训规划;参与拟订全县体育设施布局规划,监督检查体育设施的管理和使用,适时承办市级体育竞赛;培育、发展体育市场,规范体育经营活动;负责县级体育社团的资格审查和业务指导;承办县政府、局党委交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,属于纳入海原县教育体育局(汇总)2018年度部门决算编报范围的二级预算单位。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表
公开01表
公开部门:海原县体育中心金额单位:元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次1栏次2
一、财政拨款收入11,648,564.38一、一般公共服务支出280.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290
二、上级补助收入30三、国防支出300
三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00
四、经营收入50五、教育支出320.00
五、附属单位上缴收入60六、科学技术支出330
六、其他收入7107,688.30七、文化体育与传媒支出341,325,787.44
8八、社会保障和就业支出3569,796.63
9九、医疗卫生与计划生育支出3641,572.75
10十、节能环保支出370
11十一、城乡社区支出380
12十二、农林水支出390
13十三、交通运输支出400
14十四、资源勘探信息等支出410
15十五、商业服务业等支出420
16十六、金融支出430
17十七、援助其他地区支出440
18十八、国土海洋气象等支出450
19十九、住房保障支出4625,000.00
20二十、粮油物资储备支出470.00
21二十一、其他支出480.00
22二十二、债务还本支出490
23二十三、债务付息支出500
本年收入合计241,756,252.68 本年支出合计511,462,156.82 
    用事业基金弥补收支差额25    结余分配52
    年初结转和结余26610,000.00    年末结转和结余53904,095.86 
总计272,366,252.68 总计542,366,252.68 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表


收入决算表
公开02表
公开部门:海原县体育中心金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助   收入事业收入经营收入附属单位   上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,756,252.681,648,564.380.000.000.000.00107,688.30
2070301  行政运行635,185.30527,497.0000.0000107,688.30
2070307  体育场馆240,000.00240,000.0000.00000.00
2070308  群众体育744,698.00744,698.0000.00000
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出65,583.0065,583.0000000
2089901  其他社会保障和就业支出4,213.634,213.6300000
2101102  事业单位医疗27,715.1627,715.1600000
2101103  公务员医疗补助13,857.5913,857.5900000.00
2210203  购房补贴25,000.0025,000.0000000
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表
公开03表
公开部门:海原县体育中心金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级    支出经营支出对附属单位  补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计23,793,972.4819,173,667.284,620,305.200.000.000.00
2070301  行政运行635,185.30635,185.300.00000
2070307  体育场馆235,017.9195,017.91140,000.00000
2070308  群众体育455,584.23163,866.23291,718.00000
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出65,583.0065,583.000.00000
2089901  其他社会保障和就业支出4,213.634,213.630.00000
2101102  事业单位医疗27,715.1627,715.160.00000
2101103  公务员医疗补助13,857.5913,857.590.00000
2210203  购房补贴25,000.0025,000.000.00000
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:海原县体育中心金额单位:元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次1栏    次24
一、一般公共预算财政拨款11,648,564.38一、一般公共服务支出290.000.000
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出30000
3三、国防支出31000
4四、公共安全支出320.000.000
5五、教育支出330.000.000
6六、科学技术支出34000
7七、文化体育与传媒支出351,218,099.141,218,099.140
8八、社会保障和就业支出3669,796.6369,796.630
9九、医疗卫生与计划生育支出3741,572.7541,572.750
10十、节能环保支出38000
11十一、城乡社区支出39000
12十二、农林水支出40000
13十三、交通运输支出41000
14十四、资源勘探信息等支出42000
15十五、商业服务业等支出43000
16十六、金融支出44000
17十七、援助其他地区支出45000
18十八、国土海洋气象等支出46000
19十九、住房保障支出4725,000.0025,000.000
20二十、粮油物资储备支出480.000.000
21二十一、其他支出490.0000.00
22二十二、债务还本支出50000
23二十三、债务付息支出51000
本年收入合计241,648,564.38本年支出合计521,354,468.521,354,468.520.00
年初财政拨款结转和结余25610,000.00年末财政拨款结转和结余53904,095.86 904,095.86 0.00
一、一般公共预算财政拨款26610,000.0054
二、政府性基金预算财政拨款27055
总计282,258,564.38总计562,258,564.382,258,564.380.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门:海原县体育中心金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计1,354,468.52922,750.52431,718.00
2070301  行政运行527,497.00527,497.000.00
2070307  体育场馆235,017.9195,017.91140,000.00
2070308  群众体育455,584.23163,866.23291,718.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出65,583.0065,583.00
2089901  其他社会保障和就业支出4,213.634,213.63
2101102  事业单位医疗27,715.1627,715.16
2101103  公务员医疗补助13,857.5913,857.59
2210203  购房补贴25,000.0025,000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:海原县体育中心金额单位:元
经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数
科目编码科目编码科目编码
301工资福利支出663,866.38302商品和服务支出219,884.14310资本性支出
30101  基本工资209,955.0030201  办公费20,000.0031001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴122,002.0030202  印刷费10,000.0031002  办公设备购置
30103  奖金95,000.0030203  咨询费31003  专用设备购置
30106  伙食补助费30204  手续费31005  基础设施建设
30107  绩效工资88,497.0030205  水费31006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费65,583.0030206  电费20,000.0031007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费30207  邮电费31008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费27,715.1630208  取暖费31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费13,857.5930209  物业管理费31010  安置补助
30112  其他社会保障缴费4,213.6330211  差旅费50,000.0031011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金30212  因公出国(境)费用31012  拆迁补偿
30114  医疗费30213  维修(护)费9,865.0031013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出37,043.0030214  租赁费31019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助39,000.0030215  会议费31021  文物和陈列品购置
30301  离休费30216  培训费13,185.9131022  无形资产购置
30302  退休费30217  公务招待费31099  其他资本性支出
30303  退职(役)费30218  专用材料费312对企业补助
30304  抚恤金30224  被装购置费31201  资本金注入
30305  生活补助30225  专用燃料费31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费30226  劳务费61,995.2331204  费用补贴
30307  医疗费补助30227  委托业务费31205  利息补贴
30308  助学金30228  工会经费31299  其他对企业补助
30309  奖励金39,000.0030229  福利费313对社会保障基金补助
30310  个人农业生产补贴30231  公务用车运行维护费31302  对社会保险基金补助
30399  对其他个人和家庭的补助支出30239  其他交通费用5,700.0031303  补充全国社会保障基金
30240  税金及附加费用399其他支出
30299  其他商品和服务支出29,138.0039906  赠与
307债务利息及费用支出39907  国家赔偿费用支出
30701  国内债务付息39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30702  国外债务付息39999  其他支出
30703  国内债务发行费用
30704  国外债务发行费用
人员经费合计702,866.38公用经费合计219,884.14
合计922,750.52 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    公开07表
公开部门:海原县体育中心金额单位:元
2018年度预算数2018年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车  运行费小计公务用车  购置费公务用车   运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      公开08表
公开部门:海原县体育中心金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1,756,252.68元,支出总计1,462,156.82元。与上年相比,收入总计增加237,473.46元,增长15.64%,主要原因是本年度调入一人,群众体育项目资金收入增加;支总计增加609,841.09元,增长34.72%,主要原因是本年度调入一人,用于群众体育项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计元,其中:财政拨款收入1,648,564.38元,占93.87%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入107,688.30元,占6.13%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,462,156.82元,其中:基本支出1,030,438.82元,占70.47%;项目支出431,718.00元,占29.53%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1,648,564.38元,支出总计1,354,468.52元。与上年相比,收入总计增加171,087.16元,增长11.58%,主要原因是本年度调入一人,群众体育项目资金收入增加;支总计增加609,841.09元,增长34.72%,主要原因是本年度调入一人,用于群众体育项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,354,468.52元,占本年支出合计的92.63%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加609,841.09元,增长34.72%,主要原因是本年度调入一人,用于群众体育项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出1,218,099.14元,占89.93%;社会保障和就业(类)支出69,796.63元,占5.15%;医疗卫生与计划生育(类)支出41,572.75元,占3.07%;住房保障(类)支出25,000.00元,占1.85%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为651,111.36元,支出决算为1,354,468.52元,完成年初预算的208.02%,其中:

1.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为446,173.52元,支出决算为527,497.00元,完成年初预算的118.23%,决算数大于预算数的主要原因本年度调入一人。

2.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为0元,支出决算为235,017.91元,超预算完成235,017.91元,决算数大于预算数的主要原因体育场馆资金未列入年初预算。

3.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为0元,支出决算为455,584.23元,超预算完成455,584.23元,决算数大于预算数的主要原因自治区专项资金未列入年初预算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为64,239.79元,支出决算为65,583.00元,完成年初预算的102.1%,决算数大于预算数的主要原因本年度调入一人。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为25,695.92元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因2018年财政拨款时调整了会计科目。

6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为3,211.99元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因2018年财政拨款时调整了会计科目。

7.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为1,284.80元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因2018年财政拨款时调整了会计科目。

8.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为2,569.59元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因2018年财政拨款时调整了会计科目。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为4,213.63元,超预算完成4,213.63元,决算数大于预算数的主要原因2018年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数大于预算数。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0元,支出决算为27,715.16元,超预算完成27,715.16元,决算数大于预算数的主要原因2018年初预算时医疗保险科目运用有误,实际执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0元,支出决算为13,857.59元,超预算完成13,857.59元,决算数大于预算数的主要原因2018年初预算时公务员医疗补助科目运用有误,实际执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。所以决算数大于预算数。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为38,543.88元,支出决算为0元,完成年初预算0%,决算数小于预算数的主要原因是: 2018年初预算时医疗保险和公务医疗补助科目运用有误,执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)和医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项),所以决算数大于预算数。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为20,000.00元,支出决算25,000.00元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因本年度调入一人。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为49,391.87元,支出决算0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因财政局将住房公积金配套资金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心,由公积金管理中心统一填报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出922,750.52元,其中:人员经费702,866.38元,公用经费219,884.14元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出663,866.38元,较年初预算数增加63,755.02元,增长9.98%,主要原因是本年度调入一人;较上年决算数增加69,111.16元,增长11.62%。

2.商品和服务支出651,602.14元,较年初预算数增加639,602.14元,增长5330.01%,主要原因是一是年初结转结余的资金用于商品和服务支出,二是部分经费为区级专项资金,未列入年初预算数;较上年决算数减少381,669.77元,增长141.39%。

3.对个人和家庭的补助39,000.00元,较年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是(无);较上年决算数减少11,422.00元,下降22.65%。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是(无);较上年决算数增加0元,增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少0元,下降0%,决算数等于年初预算数的主要原因是(无)。

)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是(无)。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是(无)。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是(无)。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人0次人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人0次人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%,主要原因是:无。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加0元,增长0%。决算数等于预算数的主要原因(无)。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本单位房屋面积3,775.00平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元(含)以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门没有对本部门2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。由于我单位2018年度没有政府性基金预算项目,没有对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

2018年,我单位没有开展重点绩效评价工作,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。也没有委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年,我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作,所以没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

7.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

10.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

12.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

第五部分  附件


本单位无其他相关资料

 

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