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2018年
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2018年度海原县甘盐池中心小学部门决算

索引号 640522016/2019-00069 文号 生成日期 2019-12-01 08:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县教体局 责任部门 海原县教体局

  

目  录

  

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

第一部分  海原县甘盐池中心小学概况

  

一、部门职责

(一)主要职能

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规,研究制定全国教育事业的具体方针、政策并组织实施。

2.研究制定教育发展规划和年度发展计划,拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤,组织、指导、协调教育发展规划、年度计划的落实和完成。

3.负责含学前教育及学生的习惯养成及能力的提高。

4.主管教师队伍建设工作,负责教师的成长和发展,全面树立以德育人的教育理念。

管理职能:

1.深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,强化政治意识、责任意识、阵地意识和底线意识,以立德树人为根本任务,以深入推进社会主义核心价值观进教材进课堂进头脑为主线,以提高教师队伍思想政治素质和育人能力为基础,积极培育和践行社会主义核心价值观。认真学习领会《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中小学教师职业道德规范》等的精神实质,关爱学生,遵纪守法,为人师表,树立良好的教师形象。

2.在教育教学活动中,不得歧视、侮辱、体罚或变相体罚学生,不能训斥、羞辱学生家长,不能向学生家长索要或变相索要财物或交办私事。

3.严格执行收费制度,不得乱收费、乱补课,不准在家庭招收任何形式的补习生、特长生。

4.不准向学生推销书籍、教辅资料、音像制品或其他物品。

5.认真学习有关法律法规和方针政策,不断提高职业道德修养、法律意识、工作能力和业务水平,杜绝有损教师形象的行为。

6.不准参与赌博、变相赌博等不健康活动。

7.自觉接受学生、家长和社会各界对师德师风情况的监督和评议。

(二)单位基本情况

海原县甘盐池中心小学下设党支部、办公室、总务处、工会、财务室。编制教师25人,实有教师25人;在校学生131名。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,其中,独立核算单位1个,海原县甘盐池中心小学部门决算仅包括海原县甘盐池中心小学决算,纳入部门决算编报范围的单位1个,属于二级预算单位。

  

第二部分  2018年部门决算表

收入支出决算总表





公开01表
公开部门:海原县甘盐池中心小学


金额单位:元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入14,396,644.74一、一般公共服务支出28
其中:政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出29
二、上级补助收入3
三、国防支出30
三、事业收入49,762.00四、公共安全支出31
四、经营收入5
五、教育支出323,628,551.04
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出330
六、其他收入711,145.59七、文化体育与传媒支出340

8
八、社会保障和就业支出35398,862.26

9
九、医疗卫生与计划生育支出36222,692.48

10
十、节能环保支出370

11
十一、城乡社区支出380

12
十二、农林水支出390

13
十三、交通运输支出400

14
十四、资源勘探信息等支出410

15
十五、商业服务业等支出420

16
十六、金融支出430

17
十七、援助其他地区支出440

18
十八、国土海洋气象等支出450

19
十九、住房保障支出46140,000.00

20
二十、粮油物资储备支出47

21
二十一、其他支出48

22
二十二、债务还本支出49

23
二十三、债务付息支出50
本年收入合计244,417,552.33本年支出合计514,390,105.78
用事业基金弥补收支差额2562920.95结余分配52
年初结转和结余26
年末结转和结余5390,367.50
总计274,480,473.28总计544,480,473.28
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表




  

收入决算表










公开02表
公开部门:海原县甘盐池中心小学





金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助   收入事业收入经营收入附属单位   上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计4,417,552.334,396,644.740.009,762.0000.0011,145.59
205教育支出3,655,997.593,635,090.000.009,762.0000.0011,145.59
20502普通教育3,655,997.593,635,090.000.009,762.0000.0011,145.59
2050202小学教育3,655,997.593,635,090.000.009,762.0000.0011,145.59
208社会保障和就业支出398,862.26398,862.2600000
20805行政事业单位离退休375,042.60375,042.6000000
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出375,042.60375,042.6000000
20899其他社会保障和就业支出23,819.6623,819.6600000
2089901其他社会保障和就业支出23,819.6623,819.6600000
210医疗卫生与计划生育支出222,692.48222,692.4800000
21011行政事业单位医疗222,692.48222,692.4800000
2101102事业单位医疗147,437.32147,437.3200000
2101103公务员医疗补助75,255.1675,255.1600000
221住房保障支出140,000.00140,000.0000000
22102住房改革支出140,000.00140,000.0000000
2210203购房补贴140,000.00140,000.0000000
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

  

支出决算表









公开03表
公开部门:海原县甘盐池中心小学




金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级    支出经营支出对附属单位  补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计4,390,105.78409 7077.28293,028.50


205教育支出3,628,551.043,335,522.54293,028.50


20502普通教育3,628,551.043,335,522.54293,028.50


2050202小学教育3,628,551.043,335,522.54293,028.50


208社会保障和就业支出398,862.26398,862.260


20805行政事业单位离退休375,042.60375,042.600


2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出375,042.60375,042.600


20899其他社会保障和就业支出23,819.6623,819.660


2089901其他社会保障和就业支出23,819.6623,819.660


210医疗卫生与计划生育支出222,692.48222,692.480


21011行政事业单位医疗222,692.48222,692.480


2101102事业单位医疗147,437.32147,437.320


2101103公务员医疗补助75,255.1675,255.160


221住房保障支出140,000.00140,000.000


22102住房改革支出140,000.00140,000.000


2210203购房补贴140,000.00140,000.000


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

  

财政拨款收入支出决算总表



公开04表
公开部门:海原县甘盐池中心小学

金额单位:元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
2
4
一、一般公共预算财政拨款14,396,644.74一、一般公共服务支出29


二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出30



3
三、国防支出31



4
四、公共安全支出32



5
五、教育支出333,517,900.583,517,900.58

6
六、科学技术支出3400

7
七、文化体育与传媒支出3500

8
八、社会保障和就业支出36398,862.26398,862.26

9
九、医疗卫生与计划生育支出37222,692.48222,692.48

10
十、节能环保支出3800

11
十一、城乡社区支出3900

12
十二、农林水支出4000

13
十三、交通运输支出4100

14
十四、资源勘探信息等支出4200

15
十五、商业服务业等支出4300

16
十六、金融支出4400

17
十七、援助其他地区支出4500

18
十八、国土海洋气象等支出4600

19
十九、住房保障支出47140,000.00140,000.00

20
二十、粮油物资储备支出4800

21
二十一、其他支出4900

22
二十二、债务还本支出5000

23
二十三、债务付息支出5100
本年收入合计244,396,644.74本年支出合计524,306,277.244,306,277.24
年初财政拨款结转和结余25
年末财政拨款结转和结余5390,367.5090,367.50
一、一般公共预算财政拨款26

54


二、政府性基金预算财政拨款27

55


总计284,396,644.74总计564,396,644.744,396,644.74
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

  

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
公开部门:海原县甘盐池中心小学

金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计4,306,277.244,013,248.74293,028.50
205教育支出3,544,722.503,251,694.00293,028.50
20502普通教育3,544,722.503,251,694.00293,028.50
2050202小学教育3,544,722.503,251,694.00293,028.50
208社会保障和就业支出398,862.26398,862.260
20805行政事业单位离退休375,042.60375,042.600
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出375,042.60375,042.600
20899其他社会保障和就业支出23,819.6623,819.660
2089901其他社会保障和就业支出23,819.6623,819.660
210医疗卫生与计划生育支出222,692.48222,692.480
21011行政事业单位医疗222,692.48222,692.480
2101102事业单位医疗147,437.32147,437.320
2101103公务员医疗补助75,255.1675,255.160
221住房保障支出140,000.00140,000.000
22102住房改革支出140,000.00140,000.000
2210203购房补贴140,000.00140,000.000
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:海原县甘盐池中心小学




金额单位:元
经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数
科目编码科目编码科目编码
301工资福利支出3,738,899.27302商品和服务支出268,849.47310资本性支出5500
30101基本工资1,433,994.0030201办公费46,345.6531001房屋建筑物购建
30102津贴补贴461,112.0030202印刷费872.0031002办公设备购置5500.00
30103奖金284,000.0030203咨询费
31003专用设备购置
30106伙食补助费
30204手续费30031005基础设施建设
30107绩效工资623,707.0030205水费5,235.0031006大型修缮
30108机关事业单位基本养老保险费375,042.6030206电费15,672.7631007信息网络及软件购置更新
30109职业年金缴费
30207邮电费16,680.0031008物资储备
30110职工基本医疗保险缴费147,437.3230208取暖费22,648.1031009土地补偿
30111公务员医疗补助缴费75,255.1630209物业管理费
31010安置补助
30112其他社会保障缴费23,819.6630211差旅费26,096.0031011地上附着物和青苗补偿
30113住房公积金
30212因公出国(境)费用
31012拆迁补偿
30114医疗费
30213维修(护)费58,231.4131013公务用车购置
30199其他工资福利支出314,531.5330214租赁费
31019其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助
30215会议费
31021文物和陈列品购置
30301离休费
30216培训费28,051.5031022无形资产购置
30302退休费
30217公务招待费
31099其他资本性支出
30303退职(役)费
30218专用材料费
312对企业补助
30304抚恤金
30224被装购置费
31201资本金注入
30305生活补助
30225专用燃料费
31203政府投资基金股权投资
30306救济费
30226劳务费13,325.0531204费用补贴
30307医疗费补助
30227委托业务费2780.0031205利息补贴
30308助学金
30228工会经费
31299其他对企业补助
30309奖励金
30229福利费
313对社会保障基金补助
30310个人农业生产补贴
30231公务用车运行维护费
31302对社会保险基金补助
30399对其他个人和家庭的补助支出
30239其他交通费用1,000.0031303补充全国社会保障基金



30240税金及附加费用
399其他支出



30299其他商品和服务支出31,612.0039906  赠与



307债务利息及费用支出
39907国家赔偿费用支出



30701国内债务付息
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30702国外债务付息
39999其他支出



30703国内债务发行费用





30704国外债务发行费用



人员经费合计4,013,248.74公用经费合计274,349.47
合计4,287,598.21
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表
公开部门:海原县甘盐池中心小学






金额单位:元
2018年度预算数2018年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车  运行费小计公务用车  购置费公务用车   运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
公开部门:海原县甘盐池中心小学




金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计000000
205

教育支出000000
20502

普通教育000000
2050202

小学教育000000
























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分  2018年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4417552.33元,支出总计4390105.78元。与上年相比,收入总计增加1118335.86元,下降20.2%,主要原因是:财政拨款收入减少。 财政拨款收入4396644.74元,    同比减少1124519.24元,下降20.36%,主要原因是: 由于甘盐池管委会整村搬迁,导致部分学生迁出,因而教师也有一部分调出,因而财政拨款减少20%左右。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4417552.33元,其中:财政拨款收入4396644.74元,占99.5%;事业收入9762.00元,占0.2%;其他收入11145.59元,占0.3%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4390105.78元,其中:基本支出4097077.28元,占93.3%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;项目支出293028.50元,占6.7%。上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4396644.74元,支出总计4396644.74元。与上年相比,财政拨款收入总计减少1124519.24元,同比减少20.36%,由于甘盐池管委会整村搬迁,导致部分学生迁出,因而教师也有一部分调出,因而财政拨款减少20%左右。支出总计减少1290428.34元,同比下降22.7%,主要原因:由于教师和学生的减少,财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4396644.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1290428.34元,同比下降22.7%,由于教师和学生的减少,财政拨款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4396644.74元,主要用于以下方面:教育支出3517900.58元,占80.0%;社会保障和就业(类)支出398862.26元,占9.1%;九、医疗卫生与计划生育(类)支出222692.48元,占5.1%;住房保障(类)支出140000.00元,占5.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4685663.45元,支出决算为4013248.74元,完成年初预算的85.65%,其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为3252843.02元,支出决算为3544722.50元,完成年初预算的108.97%,决算数大于预算数的主要原因是教师调动以及项目支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为682339.71元,支出决算为398862.26元,完成年初预算的58.46%,决算数小于预算数的主要原因财政配套养老保险比例下调。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为271128.36元,支出决算为222692.48元,完成年初预算82.14%,决算数小于预算数的主要原因职工人员退休形成。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为479352.36元,支出决算140000.00元,完成年初预算的29.21%,决算数小于预算数的主要原因是每人暂时预发形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4013248.74元,其中:人员经费3738899.27元,公用经费274349.47元。支出具体情况如下:

1、工资福利支出3738899.27元。较年初预算数减少946764.18元,下降20.20%,主要原因是人员调整形成。

2、商品和服务支出。一是商品服务支出274349.47元,同比减少25288.52元,减少10.15%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与0

)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门运行经费年初预算为0元,支出决算为0元。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积5239平方米,共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门没有对2018年度一般公共预算项目支开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。由于我单位2018年无政府性基金预算项目收入、支出和结余。所以没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2018年,我单位没有开展了项目重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。也没有委托第三方机构开展绩效评价。预算绩效评价情况说明:无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年,我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作,所以无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  

第四部分  名词解释

  

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

7.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

10.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

12.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  

第五部分  附件

  

其他相关资料(无)

  

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