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2018年
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2018年度海原县第一小学部门决算

索引号 640522016/2019-00067 文号 生成日期 2019-12-01 08:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县教体局 责任部门 海原县教体局

目   录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)学校经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、主要职能

海原县第一小学的主要职能如下:

(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;

(三)按教育规律办事,积极稳妥地推进教育教学改革,不断提高教育教学质量;

(四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(五)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德和社会主义核心价值观教育,使学生的德智体美劳全面发展。

(六)抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;

(七)严格执行上级部门规定的财务管理法规、制度,认真使用好教育经费。

(八)做好安全防范,保证师生的人身安全。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,海原县第一小学隶属海原县教育体育局,属于2018年部门决算编制的二级事业预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表
公开部门:海原县第一小学


金额单位:元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入120,338,781.02一、一般公共服务支出28
  其中:政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出29
二、上级补助收入3
三、国防支出30
三、事业收入40.00四、公共安全支出31
四、经营收入5
五、教育支出3216,757,440.39
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出33
六、其他收入722,005.17七、文化体育与传媒支出34

8
八、社会保障和就业支出352,012,011.14

9
九、医疗卫生与计划生育支出361,124,938.88

10
十、节能环保支出37

11
十一、城乡社区支出38

12
十二、农林水支出39

13
十三、交通运输支出40

14
十四、资源勘探信息等支出41

15
十五、商业服务业等支出42

16
十六、金融支出43

17
十七、援助其他地区支出44

18
十八、国土海洋气象等支出45

19
十九、住房保障支出46655,000.00

20
二十、粮油物资储备支出47

21
二十一、其他支出48

22
二十二、债务还本支出49

23
二十三、债务付息支出50
本年收入合计2420,360,786.19本年支出合计5120,637,751.49
    用事业基金弥补收支差额25
    结余分配52
    年初结转和结余26500,039.52    年末结转和结余53223,074.22
总计2720,860,825.71总计5420,860,825.71
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表





收入决算表










公开02表
公开部门:海原县第一小学





金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助   收入事业收入经营收入附属单位   上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计20,360,786.1920,338,781.020.000.000.000.0022,005.17
205教育支出16,568,836.1716,546,831.000.000.000.000.0022,005.17
20502普通教育16,568,836.1716,546,831.000.000.000.000.0022,005.17
2050202  小学教育16,568,836.1716,546,831.000.000.000.000.0022,005.17
208社会保障和就业支出2,012,011.142,012,011.140.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休1,885,716.201,885,716.200.000.000.000.000.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出1,885,716.201,885,716.200.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出126,294.94126,294.940.000.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出126,294.94126,294.940.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出1,124,938.881,124,938.880.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗1,124,938.881,124,938.880.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗747,927.92747,927.920.000.000.000.000.00
2101103   公务员医疗补助377,010.96377,010.960.000.000.000.000.00
221住房保障支出655,000.00655,000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出655,000.00655,000.000.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴655,000.00655,000.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表









公开03表
公开部门:海原县第一小学




金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级    支出经营支出对附属单位  补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计20,637,751.4920,499,367.49138,384.000.000.000.00
205教育支出16,845,801.4716,707,417.47138,384.000.000.000.00
20502普通教育16,845,801.4716,707,417.47138,384.000.000.000.00
2050202  小学教育16,845,801.4716,707,417.47138,384.000.000.000.00
208社会保障和就业支出2,012,011.142,012,011.140.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休1,885,716.201,885,716.200.000.000.000.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出1,885,716.201,885,716.200.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出126,294.94126,294.940.000.000.000.00
2089901其他社会保障和就业支出126,294.94126,294.940.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出1,124,938.881,124,938.880.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗1,124,938.881,124,938.880.000.000.000.00
2101102事业单位医疗747,927.92747,927.920.000.000.000.00
2101103   公务员医疗补助377,010.96377,010.960.000.000.000.00
221住房保障支出655,000.00655,000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出655,000.00655,000.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴655,000.00655,000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表



公开04表
公开部门:海原县第一小学

金额单位:元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
2
4
一、一般公共预算财政拨款120,338,781.02一、一般公共服务支出29


二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出30



3
三、国防支出31



4
四、公共安全支出32



5
五、教育支出3316,757,440.3916,757,440.39

6
六、科学技术支出34



7
七、文化体育与传媒支出35



8
八、社会保障和就业支出362,012,011.142,012,011.14

9
九、医疗卫生与计划生育支出371,124,938.881,124,938.88

10
十、节能环保支出38



11
十一、城乡社区支出39



12
十二、农林水支出40



13
十三、交通运输支出41



14
十四、资源勘探信息等支出42



15
十五、商业服务业等支出43



16
十六、金融支出44



17
十七、援助其他地区支出45



18
十八、国土海洋气象等支出46



19
十九、住房保障支出47655,000.00655,000.00

20
二十、粮油物资储备支出48



21
二十一、其他支出49



22
二十二、债务还本支出50



23
二十三、债务付息支出51


本年收入合计2420,338,781.02本年支出合计5220,549,390.4120,549,390.41
年初财政拨款结转和结余25404,557.29年末财政拨款结转和结余53193,947.90193,947.90
一、一般公共预算财政拨款26404,557.29
54


二、政府性基金预算财政拨款27

55


总计2820,743,338.31总计5620,743,338.3120,743,338.31
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
公开部门:海原县第一小学

金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计20,549,390.4120,411,006.41138,384.00
205教育支出16,757,440.3916,619,056.39138,384.00
20502普通教育16,757,440.3916,619,056.39138,384.00
2050202  小学教育16,757,440.3916,619,056.39138,384.00
208社会保障和就业支出2,012,011.142,012,011.140
20805行政事业单位离退休1,885,716.201,885,716.200
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出1,885,716.201,885,716.200
20899其他社会保障和就业支出126,294.94126,294.940
2089901其他社会保障和就业支出126,294.94126,294.940
210医疗卫生与计划生育支出1,124,938.881,124,938.880
21011行政事业单位医疗1,124,938.881,124,938.880
2101102事业单位医疗747,927.92747,927.920
2101103   公务员医疗补助377,010.96377,010.960
221住房保障支出655,000.00655,000.000
22102住房改革支出655,000.00655,000.000
2210203  购房补贴655,000.00655,000.000
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:海原县第一小学




金额单位:元
经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数
科目编码科目编码科目编码
301工资福利支出17,709,294.90302商品和服务支出2,571,407.51310资本性支出130,304.00
30101  基本工资5,861,229.0030201  办公费413,235.6731001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴2,765,311.0030202  印刷费89,934.1531002  办公设备购置33,900.00
30103  奖金2,576,000.0030203  咨询费0.0031003  专用设备购置96,404.00
30106  伙食补助费
30204  手续费39031005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资3,237,291.0030205  水费27,421.9531006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费1,885,716.2030206  电费18,496.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费
30207  邮电费59,547.5231008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费747,927.9230208  取暖费182,441.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费377,010.9630209  物业管理费11,720.0031010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费126,294.9430211  差旅费57,213.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金
30212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费275,808.9031013  公务用车购置0.00
30199  其他工资福利支出132,513.8830214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助0.0030215  会议费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费0.0030216  培训费29,409.0031022  无形资产购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务招待费0.0031099  其他资本性支出0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费127,418.00312对企业补助0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费771,114.0031204  费用补贴0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0031205  利息补贴0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费172,650.8831299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.00313对社会保障基金补助0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0031302  对社会保险基金补助0.00
30399  对其他个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用600.0031303  补充全国社会保障基金0.00



30240  税金及附加费用0.00399其他支出0.00 



30299  其他商品和服务支出334,007.4439906  赠与0.00 



307债务利息及费用支出0.0039907  国家赔偿费用支出0.00 



30701  国内债务付息0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00 



30702  国外债务付息0.0039999  其他支出0.00 



30703  国内债务发行费用0.00




30704  国外债务发行费用0.00


人员经费合计17,709,294.90公用经费合计2701711.51
合计20,549,390.41 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










    公开07表
公开部门:海原县第一小学






金额单位:元
2018年度预算数2018年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车  运行费小计公务用车  购置费公务用车   运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









      公开08表
公开部门:海原县第一小学




金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2018年度收入总计20360786.19元,支出总计20637751.49元。与2017年相比,收、支总计分别减少3211877.07元,2682467.55元,下降13.63%,11.50%.主要原因:一是2017年度补缴2014年至2016年基本养老保险金,使社会保障财政资金(208类、210类)比2018年度大幅减少。

二、收入决算总体情况说明

 本年收入合计20360786.19元,其中:财政拨款收入 20338781.02元,占99.85%;事业收入0元,与2017年相比,收入减少3197847.22元,下降13.59%主要原因:一是2017年度补缴2014年至2016年基本养老保险金,使社会保障财政资金(208类、210类)比2018年度大幅减少;其他收入22005.17元,与2017年相比,收入减少14029.85元,下降38.93%。主要原因:2017年有青年人才拔尖教师经费。

三、支出决算总体情况说明

本年支出合计20637751.49元,其中:基本支出20499367.49元,占99.33%;项目支出138384元,占0.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018 年度财政拨款收、支总决算20360786.19元20637751.49元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少3211877.07元,2682467.55元,下降13.63%,11.50%.主要原因:一是2017年度补缴2014年至2016年基本养老保险金,使社会保障财政资金(208类、210类)比2018年度大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度财政拨款支出20549390.41元,占本年支出合计的99.32%。与2017年相比,财政拨款支出减少3211877.07元,下降13.63%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出20549390.41元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出20549390.41元,占100%;教育(类)支出16757440.39元,占81.55%;社会保障和就业(类)支出2012011.14元,占9.79%;医疗卫生与计划生育支出1124938.88元,占5.47%。住房保障支出655000元,占 3.19%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21599566.70元,支出决算为20338781.02元,完成年初预算的94.16%。其中:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的 %。

2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2233056.46元,支出决算为1930032.20元,完成年初预算的86.43%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助((款) 财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为111652.82元,支出决算为46823.31元,完成年初预算的41.94%。

6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助((款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为44661.13元,支出决算为37398.37元,完成年初预算的83.74%,决算数小于预算数的主要原因职工人员退休形成。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为1339833.87元,支出决算为1124938.88元,完成年初预算的83.96%,决算数小于预算数的主要原因职工人员退休形成。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为680000元,支出决算655000元,完成年初预算的96.32%,决算数小于预算数的主要原因职工退休形成。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1708665.88元,支出决算0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因财政局将住房公积金配套资金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心,由公积金管理中心统一填报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出20499367.49元,其中:人员经费17709294.90元,公用经费2701711.51元。支出具体情况如下:

 1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出17709294.9元,较2017年度年决算数减少3012527.9元,下降17%。主要原因:有退休人员。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出2790072.59元,较2017年度年决算数增加609780.35元,增长27.97%;主要原因:

年初一般公共预算财政拨款结转和结余资金的支出,纳入年初预算支出;

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出0元。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元,较2017年度年初预算数增加0元,增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少0元,下降0%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务车已报废,无接待费和因公出国(境)费支出。

)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出0占%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加0元,增长0%。决算数等于年初预算数,主要原因:无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数,主要原因:无。其中:公务用车购置费支出0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数,主要原因:无。其中: 国内接待费支出0元,主要用于(无)。国(境)外接待费支出0元,主要用于(无)。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%。主要原因是:(无)。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):(无)。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加0元,增长0%。

(二)政府采购情况说明

2018年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积13010平方米,共有车辆0辆0,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门没有对本部门2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。由于我单位2018年度没有政府性基金预算项目,没有对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

2018年,我单位没有开展重点绩效评价工作,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。也没有委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年,我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作,所以没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。   

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

7.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

10.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

12.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。

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