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2018年
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2018年度海原县第五中学部门决算

索引号 640522016/2019-00063 文号 生成日期 2019-12-01 08:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县教体局 责任部门 海原县教体局

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

海原县第五中学是2018年8月份新成立的一所初级中学,服务于海原县城境内片区所有义务教育阶段初级中学学生。我校现有教职工38人,其中:在编38人,学生744名。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,海原县第五中学属于教育体育局直属的二级预算单位,部门决算仅由海原县第五中学,纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表





公开01表
公开部门:海源县第五中学


金额单位:元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入12,540,182.00一、一般公共服务支出28
  其中:政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出29
二、上级补助收入3
三、国防支出30
三、事业收入4
四、公共安全支出31
四、经营收入5
五、教育支出322110290.08
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出33
六、其他收入715540.22七、文化体育与传媒支出34

8
八、社会保障和就业支出3578,719.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出3645,899.00

10
十、节能环保支出37

11
十一、城乡社区支出38

12
十二、农林水支出39

13
十三、交通运输支出40

14
十四、资源勘探信息等支出41

15
十五、商业服务业等支出42

16
十六、金融支出43

17
十七、援助其他地区支出44

18
十八、国土海洋气象等支出45

19
十九、住房保障支出46190,000.00

20
二十、粮油物资储备支出47

21
二十一、其他支出48

22
二十二、债务还本支出49

23
二十三、债务付息支出50
本年收入合计242,555,722.22 本年支出合计512,424,908.08 
    用事业基金弥补收支差额25
    结余分配52
    年初结转和结余26
    年末结转和结余53130,814.14 
总计272,555,722.22 总计542,555,722.22 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表




收入决算表










公开02表
公开部门:海源县第五中学





金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助   收入事业收入经营收入附属单位   上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2,555,722.222,540,182.00



15540.22
2050203初中教育2,241,104.222,225,564.00



15540.22
208社会保障和就业支出78,719.0078,719.00




210医疗卫生与计划生育支出45,899.0045,899.00




221住房保障支出190,000.00190,000.00






























































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表









公开03表
公开部门:海源县第五中学




金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级    支出经营支出对附属单位  补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2,424,908.081,868,308.08556600


2050203初中教育2,110,290.081,553,690.08556600


208社会保障和就业支出78,719.0078,719.00



210医疗卫生与计划生育支出45,899.0045,899.00



221住房保障支出190,000.00190,000.00



















































































注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表



公开04表
公开部门:海源县第五中学

金额单位:元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
2
4
一、一般公共预算财政拨款12,540,182.00一、一般公共服务支出29


二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出30



3
三、国防支出31



4
四、公共安全支出32



5
五、教育支出332094749.862094749.86

6
六、科学技术支出34



7
七、文化体育与传媒支出35



8
八、社会保障和就业支出3678,719.0078,719.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出3745,899.0045,899.00

10
十、节能环保支出38



11
十一、城乡社区支出39



12
十二、农林水支出40



13
十三、交通运输支出41



14
十四、资源勘探信息等支出42



15
十五、商业服务业等支出43



16
十六、金融支出44



17
十七、援助其他地区支出45



18
十八、国土海洋气象等支出46



19
十九、住房保障支出47190,000.00190,000.00

20
二十、粮油物资储备支出48



21
二十一、其他支出49



22
二十二、债务还本支出50



23
二十三、债务付息支出51


本年收入合计242,540,182.00本年支出合计522,409,367.862,409,367.86
年初财政拨款结转和结余25
年末财政拨款结转和结余53130,814.14 130,814.14 
一、一般公共预算财政拨款26

54


二、政府性基金预算财政拨款27

55


总计282,540,182.00总计562,540,182.002,540,182.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
公开部门:海源县第五中学

金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计2409367.861,852,767.86556600
2050203初中教育2094749.861,538,149.86556600
208社会保障和就业支出78,719.0078,719.00
210医疗卫生与计划生育支出45,899.0045,899.00
221住房保障支出190,000.00190,000.00


















































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:海源县第五中学




金额单位:元
经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数
科目编码科目编码科目编码
301工资福利支出867,970.42302商品和服务支出984,797.44310资本性支出
30101  基本工资351,740.0030201  办公费94,492.8931001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴234,860.0030202  印刷费30136031002  办公设备购置
30103  奖金
30203  咨询费
31003  专用设备购置
30106  伙食补助费
30204  手续费13531005  基础设施建设
30107  绩效工资156,752.4230205  水费2886031006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费78,719.0030206  电费22190.2731007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费
30207  邮电费6000031008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费30,599.0030208  取暖费
31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费15,300.0030209  物业管理费35757931010  安置补助
30112  其他社会保障缴费
30211  差旅费
31011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费510431013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助
30215  会议费
31021  文物和陈列品购置
30301  离休费
30216  培训费1877331022  无形资产购置
30302  退休费
30217  公务招待费
31099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费34090.5312对企业补助
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助
30225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费27,840.0031204  费用补贴
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
31205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费1799331299  其他对企业补助
30309  奖励金
30229  福利费
313对社会保障基金补助
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费
31302  对社会保险基金补助
30399  对其他个人和家庭的补助支出
30239  其他交通费用
31303  补充全国社会保障基金



30240  税金及附加费用
399其他支出



30299  其他商品和服务支出16,379.7839906  赠与



307债务利息及费用支出
39907  国家赔偿费用支出



30701  国内债务付息
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30702  国外债务付息
39999  其他支出



30703  国内债务发行费用





30704  国外债务发行费用



人员经费合计867,970.42公用经费合计984,797.44
合计1,852,767.86 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










    公开07表
公开部门:海源县第五中学






金额单位:元
2018年度预算数2018年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车  运行费小计公务用车  购置费公务用车   运行费
123456789101112












注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









      公开08表
公开部门:海源县第五中学




金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2018年度部门决算情况说明

    

一、收入支出决算总体情况说明

由于五中是2018年8月份新成立学校,2018年各项收入2555722.22元,各项支出2424908.08元。

2018年收入合计2555722.22元,其中:财政补助收入2540182元,占总收入的99.4%,其他收入15540.22元,占总收入的0.6%。

2018年支出合计2424908.08元,其中:基本支出1868308.08元、占总支出的77%,项目支出556600、占总支出的23%。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2555722.22元,其中:财政拨款收入 2540182元,占99。4%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入15540.22元,占0.6%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2424908.08元,其中:基本支出1868308.08元,占77%;项目支出556600元,占23%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入总计 2540182元,支出总计2409367.86元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出2409367.86元,占本年支出合计的99.36%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出2409367.86元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务支出0元,占0;教育支出2094749.86元,占86.94%;社会保障和就业支出78719元,占3.27%;医疗卫生和计划生育支出45899元,占1.91%;住房保障支出190000元,占7.88%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年支出决算为2409367.86元,其中:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为0元。

2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。        支出决算为2094749.86元。

3.社会保障和就业支出(类)。支出决算为78719元。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。支出决算为45899元。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。支出决算190000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1852767.86元,其中:人员经费867970.42元,公用经费支出984797.44元。支出具体情况如下:

1、工资福利支出867970.42元。

2、商品和服务支出984797.44元。

3、对个人和家庭的补助556600元。

4.其他资本性支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出0占%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加0元,增长0%。决算数等于年初预算数,主要原因:无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数,主要原因:无。其中:公务用车购置费支出0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数,主要原因:无。其中: 国内接待费支出0元,主要用于(无)。国(境)外接待费支出0元,主要用于(无)。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%。主要原因是:(无)。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):(无)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门运行经费支出决算为984797.44元。

(二)政府采购情况说明

2018年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

资产合计104,644,411.42元.其中:库存现金0元;银行存款370,255.20元,财政应返还额度126,093.60元,其他应收款43,000.00元,固定资产104,105,061.62元。负债合计408,534.66元.

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门没有对本部门2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。由于我单位2018年度没有政府性基金预算项目,没有对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0% 

2018年,我单位没有开展重点绩效评价工作,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。也没有委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年,我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作,所以没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

7.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.项目支出:在基本支出之外发生的各项支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

10.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

12.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

第五部分  附件

 

其他相关资料

本单位无其他相关资料。

 

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