索引号 | 640522050/2019-00031 | 文号 | 生成日期 | 2018-10-26 14:30:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县关庄乡 | 责任部门 | 关庄乡 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
一,社会管理职责,包括:1贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济,政治和文化权利:2,加强综合治理,维护社会稳定,积极稳妥处理突发性,群体性事件,调节和处理好各种利矛盾和纠纷:3,根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会分气等:二是发展经济职责,围绕脱贫攻坚,马玲署主导产业,产业结构调整,积极实施乡村振兴战略,推动经济发展:三是公共服务职责;四,基层建设职责。
二、机构设置
纳入2017年度部门预算汇编范围的独立核算单位只有本机一个单位。
海原县关庄乡下设党政办公室,社会综合治理办公室,农林水事务中心,民生服务中心,计划生育中心,文化服务中心,司法所得7个股室,其中独立核算单位1个,独立编制单位4个。
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 6985304 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2548547.67 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 4550304 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 206262 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 654047.93 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 465796 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 1483416 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 155600 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 4749880 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 317676 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 238000 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 80000 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 11535608 | 本年支出合计 | 51 | 10899225.6 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 53 | 1016438.61 | |
总计 | 27 | 11915664.21 | 总计 | 54 | 11915664.21 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11535608 | 6985304 | 4550340 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2492400 | 2492400 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构失误 | 2026298 | 2026298 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 2026298 | 2026298 | |||||||
2013101 | 党委办公厅(室)及相关机构失误 | 466102 | 466102 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 466102 | 466102 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 206262 | 206262 | |||||||
20701 | 文化 | 206262 | 206262 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 206262 | 206262 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 639037 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11560 | 11560 | |||||||
2080107 | 社会保障业务管理事务 | 11560 | 11560 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 613728 | 613728 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 613728 | 613728 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 13749 | 13749 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4230 | 4230 | |||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 9519 | 9519 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 465795 | 465795 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 191224 | 191224 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 191224 | 191224 | |||||||
21012 | 财274572政对基本医疗保险基金的补助 | 274572 | 274572 | |||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 274572 | 274572 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 1483416 | 1483416 | |||||||
21106 | 退耕还林 | 1483416 | 1483416 | |||||||
2110602 | 退耕现金 | 1483416 | 1483416 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 411200 | 411200 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 411200 | 411200 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 411200 | 411200 | |||||||
218 | 农林水支出 | 5201821 | 2134933 | 3066888 | ||||||
21301 | 农业 | 3959103 | 892215 | 3066888 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 365985 | 365985 | |||||||
2130105 | 农垦运行 | 983430 | 983430 | |||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 2043458 | 2043458 | |||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 566230 | 526230 | 40000 | ||||||
21302 | 林业 | 258158 | 258158 | |||||||
2130204 | 林业事业机构 | 198158 | 198158 | |||||||
2130205 | 僧林培育 | 60000 | 60000 | |||||||
21303 | 水利 | 180000 | 180000 | |||||||
2130316 | 农田水利 | 180000 | 180000 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 804560 | 804560 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 669560 | 669560 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 135000 | 135000 | |||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 317676 | 317676 | |||||||
22001 | 国土资源事务 | 317676 | 317676 | |||||||
2200150 | 事业运行 | 317676 | 317676 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 238000 | 238000 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 238000 | 238000 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 238000 | 238000 | |||||||
229 | 其他支出 | 80000 | 80000 | |||||||
22999 | 其他支出 | 80000 | 80000 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 80000 | 80000 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10899225 | 5618822.6 | 5280403 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2548547.67 | 2543397.67 | 5150 | |||||
20101 | 人大事务 | 5150 | 5150 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 5150 | 5150 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2077295.67 | 2077295.67 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 2077295.67 | 2077295.67 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务) | 466102 | 466102 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 466102 | 466102 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 206262 | 206262 | ||||||
20701 | 文化 | 206262 | 206262 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 206262 | 206262 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 654047.93 | 654047.93 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 26570.93 | 26570.93 | ||||||
2080107 | 社会保障险业务管理事务 | 26570.93 | 26570.93 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 613728 | 613728 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 613728 | 613728 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 13749 | 13749 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4230 | 4230 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 9519 | 9519 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 465796 | 465796 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 191224 | 191224 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 191224 | 191224 | ||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 274572 | 274572 | ||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 274572 | 274572 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 1483416 | 1483416 | ||||||
21106 | 退耕还林 | 1483416 | 1483416 | ||||||
2110602 | 退耕现金 | 1483416 | 1483416 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 155600 | 155600 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 155600 | 155600 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 155600 | 155600 | ||||||
213 | 农林水支出 | 4749880 | 1193643 | 3556237 | |||||
21301 | 农业 | 3922222 | 365985 | 3556237 | |||||
2130104 | 事业运行 | 365985 | 365985 | ||||||
2130105 | 农垦运行 | 983430 | 983430 | ||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 2043458 | 2043458 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 529349 | 529349 | ||||||
21302 | 林业 | 198158 | 198158 | ||||||
2130204 | 林业事业机构 | 198158 | 198158 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 629500 | 629500 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 629500 | 629500 | ||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 317676 | 317676 | ||||||
22001 | 国土资源事务 | 317676 | 317676 | ||||||
2200150 | 事业运行 | 317676 | 317676 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 238000 | 238000 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 238000 | 238000 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 238000 | 238000 | ||||||
229 | 其他支出 | 80000 | 80000 | ||||||
22999 | 其他支出 | 80000 | 80000 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 80000 | 80000 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6985304 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2548547.67 | 2548547.67 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 206262 | 206262 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 654047.93 | 654047.93 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 465796 | 465796 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 155600 | 155600 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1682992 | 1682992 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 317676 | 317676 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 238000 | 238000 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 80000 | 80000 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 6985304 | 本年支出合计 | 52 | 6348921.6 | 6348921.6 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 380056.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1016438.61 61 | 983838.61 | 32600 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 347456.21 | 54 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 32600 | 55 | ||||||
合计 | 28 | 合计 | 56 | 7365360.21 | 7332760.21 | 32600 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6348921.6 | 5618822.6 | 730099 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2548547.67 | 2543397.67 | 5150 | |||||
20101 | 人大事务 | 5150 | 5150 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 5150 | 5150 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2077295.67 | 2077295.67 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 2077295.67 | 2077295.67 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 466102 | 466102 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 466102 | 466102 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 206262 | 206262 | ||||||
20701 | 文化 | 206262 | 206262 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 206262 | 206262 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 654047.93 | 654047.93 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 26570.93 | 26570.93 | ||||||
2080107 | 社会保障业务管理事务 | 26570.93 | 26570.93 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 613728 | 613728 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本眼高保险缴费支出 | 613728 | 613728 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 13749 | 13749 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4230 | 4230 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 9519 | 9519 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 465796 | 465796 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 191224 | 191224 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 191224 | 191224 | ||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 274572 | 274572 | ||||||
2101201 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 274572 | 274572 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 155600 | 155600 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 155600 | 155600 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 155600 | 155600 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1682992 | 1193643 | 489349 | |||||
21301 | 农业 | 855334 | 365985 | 489349 | |||||
2130104 | 事业运行 | 365985 | 365985 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 489349 | 489349 | ||||||
21302 | 林业 | 198158 | 198158 | ||||||
2130204 | 林业事业机构 | 198158 | 198158 | ||||||
2130205 | 森林培育 | ||||||||
21303 | 水利 | ||||||||
2130316 | 农田水林 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 629500 | 629500 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 629500 | 629500 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | ||||||||
220 | 国土海洋气象支出 | 317676 | 317676 | ||||||
22001 | 国土资源事务 | 317676 | 317676 | ||||||
2200150 | 事业运行 | 317676 | 317676 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 238000 | 238000 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 238000 | 238000 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 238000 | 238000 | ||||||
229 | 其他支出 | 80000 | 80000 | ||||||
22999 | 其他支出 | 80000 | 80000 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 80000 | 80000 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 4107476.1 44444107476.1 | 302 | 商品和服务支出 | 480293.5 480293.5480293.54804480293.5 | 310 | 其他资本性支出 | |||||||
30101 | 基本工资 | 1657881 | 30201 | 办公费 | 122210.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 1384651 | 30202 | 印刷费 | 37157 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 451216.1 | 30204 | 手续费 | 2155 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 7000 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 16900 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 613728 | 30207 | 邮电费 | 11238.57 | 31008 | 物资储备 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 43990 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1031053 | 30211 | 差旅费 | 19477 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 3280 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 629500 | 30216 | 培训费 | 13597 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 10508 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||||||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||||||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 36800 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||||||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||||||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30313 | 购房补贴 | 238000 | 30229 | 福利费 | 30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30314 | 采暖补贴 | 1653553 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36760 | 399 | 其他支出 | |||||||
30315 | 物业服务补贴 | 3039 | 其他交通费用 | 119220 | 39906 | 赠与 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||||
人员经费合计 | 5138529.1 | 公用经费合计 | 480293.5 | |||||||||||
合计 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
64580 | 40000 | 40000 | 24580 | 47268 | 36760 | 36760 | 10508 | ||||
注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 32600 | 32600 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 32600 | 32600 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让安排的支出 | 32600 | 32600 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 32600 | 32600 | ||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计11535608元,支出总计10899225.6元。与2016年相比,收入总计减少3244315元,下降21.95%,主要原因是其他收入减少(节能环保收入)减少。支出总计减少4145124元,下降27.55%,主要原因是项目支出减少。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计元11535608元,其中:财政拨款收入 6985304元,占60.55%;经营收入元,占%;其他收入4550304元,占39.45%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计10899225元,其中:基本支出5618822.6元,占51.55%;项目支出5280403元,占48.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计6985304元,支出总计6348921.6元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加(减少)1950743元,增长(下降)38.75%,主要原因是一般预算支出增加。财政拨款支出总计减少1055934元,增长(下降)19.93%,主要原因是压缩一般支出,严格履行“八项”规定,勤俭节约,“三公经费”减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6348921.6元,占本年支出合计的58.25%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1055934.08元,增长19.95%,主要原因是职工工资增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6348921.6元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出2548547.67元,占40.14%;文化体育与传媒(类)支出206262元,占3.2%;社会保障和就业(类)支出654047.93元,占10.3%;医疗卫生和计划生育(类)支出465796元,占7.3%;城乡社区(类)支出155600元,占2.5%;农林水(类)支出1682992元,占26.51%;国土海洋气象等(类)支出317676元,占5%;住房保障(类)支出238000元,占3.74%,其他(类)支出80000元,占1.26%,等等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5108382.64元,支出决算为6348921.6元,完成年初预算的124.28%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加;二是项目支出增加;其中(按支出功能分类说明):1、一般公共服务支出增加2、文化事业支出增加3、社会保障和就业增加等等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5618822.6元,其中:人员经费5138529.1元,公用经费480293.5元。支出具体情况如下:
1、工资福利支出4107476.1元。较2017年度年初预算数减少101197.32元,下降2.4%,主要原因是人员减少;较2016年决算数增加814137.1元,增长24.72%。
2、商品和服务支出480293.5元。较2017年度年初预算数减少109251.9元,下降18.53%,主要原因是贯彻八项规定“三公”经费减少;较2016年决算数减少117787.02元,下降19.69%。
3、对个人和家庭的补助1031053元。较2017年度年初预算数增加720889.18元,增长232.42%,主要原因是对村党支部及村民委员会的补助增加;较2016年决算数减少112765元,下降9.86%。
4.其他资本性支出0元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为64580元,支出决算为47268元,完成预算的73.19%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为36760元,完成预算的91.9%;公务接待费支出决算为10580元,完成预算的43.04%。2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:贯彻八项规定勤俭节约,反对浪费,压缩会议指出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少54672元,下降53.63%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少51295元,下降58.25%;公务接待费支出决算减少3377元,下降24.32%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后发放交通补贴,;公务接待费支出减少的主要原因是执行八项规定勤俭节约。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算36760元,占77.77%;公务接待费支出决算10508元,占22.23%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2、公务用车购置及运行维护费支出36760元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出36760元,主要用于公务用车燃油及维修等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出10508元。其中: 国内接待费支出10508元,主要用于工作公务接待。2017年国内公务接待批次36个,国内公务接待人次165人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余32600元。较2016年决算数减少6000元,下降18.4%。主要原因是:本年未支出。支出具体情况如下: 城乡社区支出未支出。(按支出功能分类科目说明)。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2017年,本部门机关运行经费支出480293.5元,比2016年减少117787.02元,下降19.69%。主要原因是:三公经费减少,勤俭节约等。
(二)政府采购情况说
2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
一、国有资产占用使用情况:
1、截止2017年12月31日,海原县关庄乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋1,065.25平方米,价值805,925.29元,土地面积为0,价值0元;车辆3辆,价值165,596.00元;办公家具价值0元;其他资产价值165,596.00元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋1,065.25平方米,价值805,925.29元,土地面积为0,价值0元;车辆3辆,价值165,596.00元;办公家具价值0元;其他资产价值165,596.00元
所属单位房屋1,065.25平方米,价值805,925.29元,土地面积为0,价值0元;车辆3辆,价值165,596.00元;办公家具价值0元;其他资产价值165,596.00元。
(四)重点项目绩效评价结果。根据财政预算管理要求,组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。
十、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。
十一、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。