索引号 | 640522017/2023-00117 | 文号 | 生成日期 | 2023-02-08 15:55:58 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县关桥乡卫生院2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
我单位是隶属于海原县卫生健康局的医疗、公共卫生单位,编制人数35人,年末公共预算财政拨款(补助)开支人数34人,是财政补助事业单位,执行政府会计制度。开展预防保健,医疗服务等工作。
二、部门预算单位构成
按照部门预算编报要求,纳入海原县关桥乡卫生院部门预算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
海原县关桥乡卫生院2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 778.92 | 一、本年支出 | 778.92 | 778.92 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 778.92 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 70.64 | 70.64 | |||
(九)卫生健康支出 | 637.98 | 637.98 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 70.29 | 70.29 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 778.92 | 支出总计:778.92 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数)
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.28 | 70.64 | 70.64 | 19.36 | 37% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.28 | 70.64 | 70.64 | 19.36 | 37% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.33 | 47.09 | 47.09 | 12.76 | 37.17% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出
| 16.94 | 23.55 | 23.55 | 6.61 | 39.02% | ||
210 | 卫生健康支出 | 480.29 | 637.98 | 500.1 | 137.89 | 157.69 | 32.83% | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 453.34 | 482.53 | 471.1 | 11.44 | 29.19 | 6.44% | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 453.34 | 482.53 | 471.1 | 11.44 | 29.19 | 6.44% | |
21004 | 公共卫生 | 161.88 | 126.45 | 126.45 | -35.43 | -21.95% | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 161.88 | 126.45 | 126.45 | -35.43 | -21.95% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.95 | 29 | 29 | 2.05 | 7.61% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.53 | 19.93 | 19.93 | 1.4 | 7.56% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.42 | 9.07 | 9.07 | 0.65 | 7.72% | ||
221 | 住房保障支出 | 53.93 | 70.29 | 70.29 | 16.36 | 30.33% | ||
22102 | 住房改革支出 | 53.93 | 70.29 | 70.29 | 16.36 | 30.33% | ||
2210201 | 住房公积金 | 35.96 | 45.8 | 45.8 | 9.84 | 27.36% | ||
2210203 | 购房补贴 | 17.98 | 24.49 | 24.49 | 6.51 | 36.21% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 641.03 | 634.81 | 6.22 | |
301 | 一、工资福利支出 | 638.31 | 634.81 | 3.5 |
30101 | 基本工资 | 134.28 | 134.28 | |
30102 | 津贴补贴 | 156.76 | 156.76 | |
30103 | 奖金 | 109.22 | 109.22 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 86.46 | 86.46 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.09 | 47.09 | |
30109 | 职业年金缴费 | 23.55 | 23.55 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.93 | 19.93 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.07 | 9.07 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.66 | 2.66 | |
30113 | 住房公积金 | 45.8 | 45.8 | |
30114 | 医疗费 | 3.5 | 3.5 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 2.72 | 2.72 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.72 | 2.72 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2022年预算数 | 2022年执行数(决算数) | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数)
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 778.92 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 778.92 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 778.92 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 778.92 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 778.92 | 本年支出合计 | 778.92 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 778.92 | 支出总计 | 778.92 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
778.92 | 778.92 | 778.92 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
208 | 70.64 | 70.64 | |||||||
20805 | 70.64 | 70.64 | |||||||
2080505 | 47.09 | 47.09 | |||||||
2080506 | 23.55 | 23.55 | |||||||
210 | 637.98 | 637.98 | |||||||
21003 | 482.53 | 482.53 | |||||||
2100302 | 482.53 | 482.53 | |||||||
21004 | 126.45 | 126.45 | |||||||
2100408 | 126.45 | 126.45 | |||||||
21011 | 29 | 29 | |||||||
2101102 | 19.93 | 19.93 | |||||||
2101103 | 9.07 | 9.07 | |||||||
221 | 70.29 | 70.29 | |||||||
22102 | 70.29 | 70.29 | |||||||
2210201 | 45.8 | 45.8 | |||||||
2210203 | 24.49 | 24.49 |
海原县关桥乡卫生院2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县关桥乡卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县关桥乡卫生院2023年财政拨款收入预算778.92万元,其中:本年收入778.92万元,包括一般公共预算拨款778.92万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算778.92万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出70.64万元、卫生健康支出637.98万元、住房保障支出70.29万元。
二、关于海原县关桥乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县关桥乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出641.03万元,其中:本年收入安排支出641.03万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2022年执行数(决算数)增加55.53万元,增长9.48%。
人员经费634.81万元,主要包括:基本工资134.27万元、津贴补贴156.76万元、奖金109.22、社会保障缴费77.81万元、绩效工资86.46万元、住房公积金45.8万元、购房补贴24.49万元。
公用经费6.22万元,主要包括:医疗费3.5万元、工会经费2.72万元。
(二)项目支出情况说明
海原县关桥乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款项目支出137.89万元,其中:本年收入安排支出137.89万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2023年预算11.44万元,比2022年执行数(决算数)增加0.88万元,增长8.33%。主要用于村医补助及医院办公资金专用。卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2023年预算126.45万元,比2022年执行数(决算数)减少35.43万元,下降21.89%。主要用于村医基本公共卫生绩效补助及医院公共卫生科材料资金。
三、关于海原县关桥乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县关桥乡卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因无;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因无。
四、关于海原县关桥乡卫生院2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:海原县关桥乡卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:无。
(一)基本支出情况说明
2023年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。
(二)项目支出情况说明
海原县关桥乡卫生院2023年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算0万元,比2022年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
五、关于海原县关桥乡卫生院2023年收支预算情况的总体说明
海原县关桥乡卫生院2023年收入总预算778.92万元,其中:本年收入778.92万元,上年结转结余0万元;支出总预算778.92万元,其中:本年支出778.92万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入778.92万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出778.92万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年海原县关桥乡卫生院无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2023年,海原县关桥乡卫生院政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,海原县关桥乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋1344.83平方米,价值419.98万元;土地9324平方米,价值0万元;车辆3辆,价值49.05万元;办公家具价值30.06万元;其他资产价值364.82万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋1344.83平方米,价值419.98万元;土地9324平方米,价值.万元;车辆3辆,价值49.05万元;办公家具价值30.06万元;其他资产价值364.82万元。
(四)预算绩效情况
2023年海原县关桥乡卫生院2个重点项目绩效评价
2023年海原县关桥乡卫生院项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 2023年基本药物制度补助资金 | ||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县关桥乡卫生院 | ||
项目负责人及电话 | 田仕真-18295062915 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||
资金申请政策依据 | 根据《财政部 关于进一步做好财政资金直达工作的通知》(财预〔2021〕165号)《财政部国家卫生健康委关于提前下达2022年基本药物 制度补助资金预算的通知》(财社〔2021]170号)和《财政 部办公厅关于卫生健康领域有关直达资金备案审核的意见》(财办社〔2021〕62号) | 文件名称及文号 | 宁财(社)指标〔2021〕684号 | ||
项目资金/万元 (10分) | 年度资金总额: | 8.37 | |||
其中:中央财政补助 | 8.37 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 覆盖率 | 100% | |
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | ||
社会效益 指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | |||
2023年海原县关桥乡卫生院项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 2023年基本公共卫生服务补助资金 | ||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县关桥乡卫生院 | ||
项目负责人及电话 | 田仕真-18295062915 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||
资金申请政策依据 | 自治区财政厅 自治区人力紫云和社会保障听自治区卫生和计划生育委员会 自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知 | 文件名称及文号 | 宁财社发(2016)588号文件 | ||
项目资金/万元 (10分) | 年度资金总额: | 126.45 | |||
其中:中央财政补助 | 119.01 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 7.44 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 根据宁财社发(2016)588号文件, 全年需基本公共卫生服务经费119.01万元。 | ||||
绩效 指标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 (40分) | 数量 指标 | 中央财政资金配套比率 | 2 | 80% | |
中央财政资金配套人口规模 | 2 | 22149人 | |||
质量 指标 | 0-6岁儿童健康管理率保持 | 2 | 90%以上 | ||
65岁及以上老年人健康管理服务率 | 2 | 60%以上 | |||
孕期保健服务 | 2 | 5次以上 | |||
产前健康管理率、产后访视率保持 | 2 | 95%以上 | |||
高血压、糖尿病患者规范管理率保持 | 2 | 75%以上 | |||
血糖、血压控制率 | 2 | 60%以上 | |||
电子健康档案建档率 | 2 | 78%以上 | |||
严重精神障碍患者发现率 | 2 | 4.0‰以上 | |||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持 | 2 | 90%以上 | |||
患者管理率 | 2 | 85%以上 | |||
时效 指标 | 资金到位及时率 | 8 | 100% | ||
成本 指标 | 人均金额 | 8 | 53.73元/人 | ||
效益 指标 (50分) | 社会益 指标 | 基本公共卫生服务开展 | 10 | 有效保障 | |
社会公众基本健康服务需求 | 10 | 有效保障 | |||
公众对健康关注度 | 10 | 持续公众 | |||
可持续影响指标 | 档案管理完备性 | 10 | 完备 | ||
基本公共卫生服务保障机制 | 10 | 中长期 | |||
满意度 指标 (10分) | 满意度 指标 | 社会公众满意度 | 10 | ≧95% | |
合计 | 100 |
(五)其他需说明的事项
无
海原县关桥乡卫生院2023年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。