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2022年
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海原县文化馆2022年部门预算

索引号 640522020/2023-00035 文号 生成日期 2021-12-09 14:55:35
公开方式 主动公开 所属机构 海原县文广局 责任部门 海原县文广局

  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海原县文化馆2022年部门预算

——单位概况

一、主要职能

海原县文化馆成立于1952年,先后经过多次改建、扩建,现新建馆舍面积4492平方米,隶属海原县文广局下属事业单位。内设机构有:海原县非物质文化遗产保护中心、青少年校外活动中心。内设科室有:办公室、创研室、文艺部、美影部、公益培训部、非遗保护部。

(一)负责组织开展群众性、普及性的文化艺术和娱乐活动。

(二)负责组织、辅导群众文艺创作,开展艺术培训。

(三)承担挖掘、整理县域内非物质文化遗产资源状况等相关情况,建立健全非遗数据库及民族民间艺术档案、做好传承保护工作。

(四)负责指导、辅导文化站及其他群众文化组织业务工作,并培训文化站干部和文化骨干队伍。

(五)负责举办对外文化交流活动。

(六)负责扶持并指导村级文化活动室、农村文化户和业余文艺团体,广泛开展形式多样的农村文化活动。

(七)负责组织开展各类社会文化艺术活动,包括广场文化、社区文化、村镇文化、校园文化等。

(八)负责数字文化馆建设、维护、运行等工作。

(九)负责组织开展本馆各功能室免费开放工作。

(十)承办海原县文化旅游广电局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

海原县文化馆是海原县文化旅游广电局2021年部门预算编制的二级预算单位。

  

第二部分  海原县文化馆2022年部门预算

——预算表

  


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位:万元

  

  

  

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

289.338454

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入

0

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出

229.137002

229.137002




(八)社会保障和就业支出

21.249298

21.249298




(九)卫生健康支出

11.332961

11.332961




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

27.619193

27.619193




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

289.338454

支出总计  289.338454

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

        单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数

决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

207

文化旅游体育与传媒支出

247.3903

229.137002

229.137002


-18.253298

-7.38%

20701

文化和旅游

247.3903

229.137002

229.137002


-18.253298

-7.38%

2070109

  群众文化

247.3903

229.137002

229.137002


-18.253298

-7.38%

208

社会保障和就业支出

13.9563

21.249298

21.249298


7.292998

52.26%

20805

行政事业单位养老支出

13.9563

21.249298

21.249298


7.292998

52.26%

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.9563

14.166198

14.166198


0.209898

1.5%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


7.0831

7.0831


7.0831

100%

210

卫生健康支出

3.7217

11.332961

11.332961


7.611261

204.5%

21011

行政事业单位医疗

3.7217

11.332961

11.332961


7.611261

204.5%

2101102

  事业单位医疗

2.5587

7.791411

7.791411


5.232711

204.5%

2101103

  公务员医疗补助

1.163

3.54155

3.54155


2.37855

204.5%

221

住房保障支出

23.058136

27.619193

27.619193


4.561057

19.78%

22102

住房改革支出

23.058136

27.619193

27.619193


4.561057

19.78%

2210201

  住房公积金

16.038936

18.132569

18.132569


2.093633

13.05%

2210203

  购房补贴

7.0192

9.486624

9.486624


2.467424

35.15%

    三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

289.338454

282.738454

6.6

301

一、工资福利支出

282.738454

282.738454


30101

基本工资

56.89596

56.89596


30102

津贴补贴

37.076661

37.076661


30103

奖金

36.7125

36.7125


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

31.421657

31.421657


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.166198

14.166198


30109

职业年金缴费

7.0831

7.0831


30110

职工基本医疗保险缴费

7.791411

7.791411


30111

公务员医疗补助缴费

3.54155

3.54155


30112

其他社会保障缴费

0.796848

0.796848


30113

住房公积金

18.132569

18.132569


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

69.12

69.12


302

二、商品和服务支出

6.6


6.6

30201

办公费

6.6


6.6

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出

0

0

0

31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款三公经费支出表

    单位:万元

2022年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



















  五、政府性基金预算财政拨款支出表

  政府性基金预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

  

2022预算

2022数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减

减%

小计

人员

日常公用经费











  六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位:万元

     入

     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

289.338454

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

289.338454

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

289.338454

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

289.338454

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

289.338454

本年支出合计

289.338454





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

289.338454

支出总计

289.338454


七、部门收入总表

部门收入总表

      单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

289.338454

289.338454

289.338454

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

















    八、部门支出总表

部门支出总表

        单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出


289.338454


289.338454

0

0

0

0

0

0






















  

  第三部分  海原县文化馆2022年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于海原县文化馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县文化馆2022年财政拨款收入预算289.338454万元,其中:本年收入289.338454万元,包括一般公共预算拨款289.338454万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算289.338454万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。文化旅游体育与传媒支229.137002万元、社会保障和就业支出21.249298万元、卫生健康支出11.332961万元、住房保障支27.619193元。

二、关于海原县文化馆2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县文化馆2022年一般公共预算财政拨款基本支出289.338454万元,其中:本年收入安排支出289.338454万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)247.3903万元增加41.948154万元,增长16.96%。

人员经费282.738454万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明:基本工资56.89596万元、津贴补贴37.076661万元、奖金36.7125万元、社会保障缴费33.379107万元、绩效工资31.421657万元、遗属人员生活补助0万元、退休人员支出0万元、住房公积金18.132569万元、其他工资福利支出69.12万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费6.6万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明:综合定额6.6万元、取暖费0万元、工会经费0万元、离退休人员管理费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元。

(二)项目支出情况说明

海原县文化馆2022年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于海原县文化馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县文化馆2022年“三公经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2022年“三公经费财政拨款预算比2021年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因本单位无因公出国(境)人员;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因我单位无公务用车购置预算;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因2022年我单位无公务用车运行费预算收入;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因严格控制公务接待事项,减少公务接待支出。

四、关于海原县文化馆2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:海原县文化馆2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县文化馆2022年收支预算情况的总体说明

海原县文化馆2022年收入总预算289.338454万元,其中:本年收入289.338454万元,上年结转结余0万元;支出总预算289.338454万元,其中:本年支出289.338454万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入289.338454万元,占100 %;事业预算收入 0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出289.338454万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年海原县文化馆运行经费财政拨款预算6.6万元,比2021年预算6.6万元增加0万元,增长0%。主要原因是:预算时在编人员数量无变化

(二)政府采购情况

2022年海原县文化馆政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至202212月31日,海原县文化馆占用使用国有资产总体情况为房屋4492平方米,价值3061.28万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值19.97万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况


    按照年初预算批复,我单位年初预算未安排特定类项目支出,同时无绩效目标。在全年预算执行情况中,我单位结合年中追加的项目支出预算执行情况,及时开展绩效目标申报、绩效中期监控、绩效自评等工作,并将绩效开展情况随同部门决算一同公开。

(五)其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

  

第四部分  海原县文化馆2022年部门预算

—名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  


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