索引号 | 640522017/2022-00079 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-07 05:45:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海原县海城镇卫生院2022年部门预算—单位概况
一、主要职能
海原县海城镇卫生院隶属于海原县卫生健康局,执行政府会计制度。承担着辖区及周边农村群众的居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。设内科、外科、妇产科、儿科、中医科、急救室等临床科室,开展DR放射、彩超、检验、心电图、远程会诊等功能科室
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,海原县海城镇卫生院部门预算包括:海原县海城镇卫生院,所属事业单位预算,无二级预算单位。
第二部分 海原县海城镇卫生院2022年部门预算—预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 885.24 | 一、本年支出 | 885.24 | 885.24 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 885.24 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 78.5 | 78.5 | |||
(九)卫生健康支出 | 703.86 | 703.86 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 102.88 | 102.88 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 885.24 | 支出总计 | 885.24 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数)
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.85 | 78.50 | 78.50 | 47.65 | 154.46% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.85 | 78.50 | 78.50 | 47.65 | 154.46% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.8 | 52.33 | 52.33 | 23.53 | 81.7% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.05 | 26.17 | 26.17 | 24.12 | 1176.6% | ||
210 | 卫生健康支出 | 891.37 | 703.86 | 692.52 | 11.34 | -187.51 | -21.03% | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 554.67 | 650.66 | 650.66 | 95.99 | 17.3% | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 554.67 | 650.66 | 650.66 | 95.99 | 17.3% | ||
21004 | 公共卫生 | 313.66 | 11.34 | 11.34 | -302.32 | -96.38% | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 313.66 | 11.34 | 11.34 | -302.32 | -96.38% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.04 | 41.86 | 41.86 | 18.82 | 81.68% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.84 | 28.78 | 28.78 | 12.94 | 81.69% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.2 | 13.08 | 13.08 | 5.88 | 81.67% | ||
221 | 住房保障支出 | 62.25 | 102.88 | 102.88 | 40.63 | 65.27% | ||
22102 | 住房改革支出 | 62.25 | 102.88 | 102.88 | 40.63 | 65.27% | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.6 | 68.09 | 68.09 | 20.49 | 43.05% | ||
2210203 | 购房补贴 | 14.65 | 34.79 | 34.79 | 20.14 | 137.5% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 873.90 | 873.90 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 873.90 | 873.90 | |
30101 | 基本工资 | 207.14 | 207.14 | |
30102 | 津贴补贴 | 214.0 | 214.0 | |
30103 | 奖金 | 143.51 | 143.51 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 117.86 | 117.86 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.33 | 52.33 | |
30109 | 职业年金缴费 | 26.16 | 26.16 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.78 | 28.78 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.08 | 13.08 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.94 | 2.94 | |
30113 | 住房公积金 | 68.10 | 68.10 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | |||||||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数)
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | |||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 885.24 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 885.24 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 885.24 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 885.24 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 885.24 | 本年支出合计 | 885.24 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 885.24 | 支出总计 | 885.24 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
885.24 | 885.24 | 885.24 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
208 | 78.50 | 78.50 | |||||||
20805 | 78.50 | 78.50 | |||||||
2080505 | 52.33 | 52.33 | |||||||
2080506 | 26.17 | 26.17 | |||||||
210 | 703.86 | 703.86 | |||||||
21003 | 650.66 | 650.66 | |||||||
2100302 | 650.66 | 650.66 | |||||||
21004 | 11.34 | 11.34 | |||||||
2100408 | 11.34 | 11.34 | |||||||
21011 | 41.86 | 41.86 | |||||||
2101102 | 28.78 | 28.78 | |||||||
2101103 | 13.08 | 13.08 | |||||||
221 | 102.88 | 102.88 | |||||||
22102 | 102.88 | 102.88 | |||||||
2210201 | 68.09 | 68.09 | |||||||
2210203 | 34.79 | 34.79 |
第三部分 海原县海城镇卫生院2022年部门预算—情况说明
一、关于海原县海城镇卫生院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县海城镇卫生院2022年财政拨款收入预算885.24万元,其中:本年收入885.24万元,包括:一般公共预算拨款885.24万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转结余0万元。财政拨款支出预算885.24万元,包括:社会保障和就业支出78.5万元、卫生健康支出703.86万元、住房保障支出102.88万元。
二、关于海原县海城镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县海城镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款基本支出873.9万元,其中:本年收入安排支出873.9万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)增加203.09万元,增长30.27%。
人员经费873.9万元,主要包括:基本工资207.14万元、津贴补贴214万元、奖金143.51万元、社会保障缴费123.29万元、绩效工资117.86万元、住房公积金68.1万元。
公用经费0万元。
(二)项目支出情况说明
海原县海城镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款项目支出11.34万元,其中:本年收入安排支出11.34万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2022年预算11.34万元,比2021年执行数(决算数)减少302.32万元,下降96.38%。主要用于村级基本公共卫生项目工作经费。
三、关于海原县海城镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县海城镇卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因是本单位无因公出国(境);公务用车购置费减少0万元,主要原因本单位无公务用车;公务用车运行费减少0万元,主要原因是本单位无公务用车;公务接待费减少0万元,主要原因是本单位无公务接待。
四、关于海原县海城镇卫生院2022年政府性基金预算拨款情况说明
海原县海城镇卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县海城镇卫生院2022年收支预算情况的总体说明
海原县海城镇卫生院2022年收入总预算885.24万元,其中:本年收入885.24万元,上年结转结余0万元;支出总预算885.24万元,其中:本年支出885.24万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入885.24万元,占100%。
本年支出包括:事业支出885.24万元,占100%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,海原县海城镇卫生院无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2022年,海原县海城镇卫生院政府采购预算0万元.
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年10月31日,海原县海城镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋1567.29平方米,价值152.27万元;土地5277平方米,价值0万元;车辆2辆,价值21.78万元;办公家具价值64.61万元;其他资产价值329.50万元。
(四)预算绩效情况
2022 年海原县海城镇卫生院对一个一般项目支出进行 绩效目标评价。详细内容如下表:
2022年海原县海城镇卫生院项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务县级配套资金 | |||||||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县海城镇卫生院 | |||||||
项目负责人及电话 | 马媛媛-18295256567 | |||||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2022年度 | |||||||
资金申请政策依据 | 自治区财政厅 自治区人力资源和社会 保障厅 自治区卫生和计划生育委员会 自治区食品药品监督管理局关于印发 《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂 行办法》的通知 | 文件名称及文号 | 宁财社发(2016)588 号 | |||||||
项目资金/万元 (10分) | 年度资金总额: | 11.34 | ||||||||
其中:中央财政补助 | 0.00 | |||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||||||
市县资金 | 11.34 | |||||||||
其他资金 | 0.00 | |||||||||
年度总体目标 | 落实基本公共卫生服务上级与地方 8:2 比例责任,保障基本公共卫生正常开展。 | |||||||||
绩效 指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |||||
产出 指标 (40分) | 数量 指标 | 县级配套资金比例 | 2 | 20% | ||||||
县级配套资金人口规模 | 2 | 37495 | ||||||||
质量 指标 | 电子健康档案建档率 | 2 | 78%以上 | |||||||
群众基本公共卫生服务相关信息知晓率 | 2 | 75%以上 | ||||||||
0-6 岁儿童健康管理率保持 | 2 | 90%以上 | ||||||||
孕期保健服务 | 2 | 5次以上 | ||||||||
产前健康管理率、产后方式 率保持 | 2 | 95%以上 | ||||||||
高血压、糖尿病患者规范管 理率保持 | 2 | 75%以上 | ||||||||
血糖、血压控制率 | 2 | 60%以上 | ||||||||
严重精神障碍患者发现率 | 2 | 4.0%以上 | ||||||||
患者管理率 | 2 | 85%以上 | ||||||||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持 | 2 | 90%以上 | ||||||||
时效 指标 | 县级配套资金到位及时率 | 8 | 100% | |||||||
成本 指标 | 县级配套资金人均金额 | 8 | 3.16元/人 | |||||||
效益 指标 (40分) | 社会效益 指标 | 基本公共卫生服务开展 | 10 | 有效保障 | ||||||
社会公众基本健康服务需求 | 10 | 有效保障 | ||||||||
公众对健康关注度 | 10 | 持续关注 | ||||||||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务保障机 制 | 5 | 中长期 | |||||||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | ||||||||
满意度 指标 (10分) | 满意度 指标 | 社会公众满意度 | 20 | ≧95% | ||||||
合计 | 100 |
(五)其他需说明的事项
除上述说明以外,中央、自治区资金,因无法具体资金规划,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整。
第四部分 海原县海城镇卫生院2022年部门预算—名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。