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2022年
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海原县九彩乡卫生院2022年部门预算

索引号 640522017/2021-00242 文号 生成日期 2021-12-03 14:35:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县卫生健康局 责任部门 海原县卫生健康局

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释



海原县九彩乡卫生院2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

单位隶属于海原县卫生健康局下属的二级拨款事业单位编制人数9人,年末公共预算财政拨款(补助)开支人数9人,执行政府会计准则制度。基本公共卫生和基本医疗服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县九彩乡卫生院部门预算包括:海原县九彩乡卫生院,所属事业单位预算,无二级单位。



第二部分海原县九彩乡卫生院2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                      单位:万元

    入

    出

   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 171.15

一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

171.15

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

14.18

14.18




(九)卫生健康支出

137.83

137.83




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

19..14

19..14




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

171.15

支出总计                                               

171.15

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                      单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

136008

海原县九彩乡卫生院

156.04

171.15

168.86

2.29

15.11

9.68%

2080501

行政单位离退休

0

0

0


0

0%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.07

9.45

9.45


-0.62

-6.15%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.91

4.72

4.72


3.53

296.63%

2100101

行政运行

0

0

0


0

0%

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.26

0

0


-0.26

-100%

2100302

乡镇卫生院

119.23

127.98

127.98


8.75

7.33%

2100408

基本公共卫生服务

2.14

2.29

2.29

2.29

0.15

7%

2100799

其他计划生育事务支出

0

0

0


0

0%

2101102

事业单位医疗

5.54

5.19

5.19


-0.35

-6.31%

2101103

公务员医疗补助

2.41

2.36

2.36


-0.05

-2.07%

2210201

住房公积金

13

13.32

13.32


0.32

2.46%

2210203

购房补贴

5.79

5.81

5.81


0.02

0.34%

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                     单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

168.86

168.86


301

一、工资福利支出

168.86

168.86


30101

基本工资

33.08

33.08


30102

津贴补贴

42.36

42.36


30103

奖金

33.37

33.37


30106

伙食补助费

0

0


30107

绩效工资

24.52

24.52


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.45

9.45


30109

职业年金缴费

4.72

4.72


30110

职工基本医疗保险缴费

5.19

5.19


30111

公务员医疗补助缴费

2.36

2.36


30112

其他社会保障缴费

0.44

0.44


30113

住房公积金

13.32

13.32


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                    单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 








































































、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                          单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


 





































































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                    单位:万元

    入

    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

171.15

一、行政支出


    1)一般公共预算财政拨款收入

171.15

            其中:财政拨款支出


    2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

171.15

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

171.15

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

171.15

本年支出合计

171.15





十、上年结转


九、年末结转结余


    1)财政拨款结转


    1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    2)非财政拨款结转


    2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    3)非财政拨款结转


    1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    4)非财政拨款结余


    2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    5)专用结余


    3)专用结余


    6)经营结余


    4)经营结余








收入总计

171.15

支出总计

171.15

、部门收入总表

部门收入总表

                                                        单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

171.15

171.15

171.15






























































































































、部门支出总表

部门支出总表

                                                     单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

136008

171.15


171.15







2080501

0


0







2080505

9.45


9.45







2080506

4.72


4.72







2100101

0


0







2100199

0


0







2100302

127.98


127.98







2100408

2.29


2.29







2100799

0


0







2101102

5.19


5.19







2101103

2.36


2.36







2210201

13.32


13.32







2210203

5.81


5.81









第三部分 海原县九彩乡卫生院

2022年部门预算—部门预算情况说明

一、关于海原县九彩乡卫生院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县九彩乡卫生院2022年财政拨款收入预算171.15 万元,其中:本年收入171.15万元,包括一般公共预算拨款171.15万元,政府性基金预算拨款0万元上年结转结余0万元。财政拨款支出预算171.15万元,包括:卫生健康支出137.83万元、社会保障和就业支出14.18万元、住房保障支出19.14万元。

二、关于海原县九彩乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县九彩乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款基本支出168.86万元,其中:本年收入安排支出168.86万元,上年结转资金安排支出0万元。2021年执行数(决算数)增加12.82万元,增长8.21%。

人员经费168.86万元,主要包括:基本工资33.08万元、津贴补贴42.36万元、奖金33.37万元、社会保障缴费22.16万元、绩效工资24.52万元、住房公积金13.32万元

公用经费0万元。

(二)项目支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款项目支出2.29万元,其中:本年收入安排支出2.29万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2022年预算2.29万元,2021年执行数增加0.15万元,增加7%。主要用于村级公共卫生服务经费。

、关于海原县九彩乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县九彩乡卫生院2022“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2022“三公”经费财政拨款预算2021年增加 0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因无出国人员;公务用车购置费增加0万元,主要原因公务用车购置费;公务用车运行费增加0万元,主要原因公务用车运行费;公务接待费增加0万元,主要原因公务接待费。

四、关于海原县九彩乡卫生院2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县九彩乡卫生院2022无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县九彩乡卫生院2022年收支预算情况的总体说明

2022年收入总预算171.15万元,其中:本年收入171.15万元,上年结转结余0万元;支出总预算171.15万元,其中:本年支出171.15万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入171.15万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:事业支出171.15万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海原县九彩乡卫生院机关运行经费财政拨款预算0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2022年,海原县九彩乡卫生院政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20211031日,海原县九彩乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋1590.23平方米,价值302.17万元;土地2500平方米车辆2辆,价值20.98万元;办公家具价值17.67万元;其他资产价值196.81万元。

(四)预算绩效情况

2022海原县九彩乡卫生院对一个一般项目支出进行绩效目标评价。详细内容如下表:

2022年海原县九彩乡卫生院项目支出绩效目标申报表

项目名称

基本公共卫生服务县级配套资金

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县九彩乡卫生院

项目负责人及电话

                              马建国-18795256733

项目属性

一般项目

实施期

2022年度

资金申请政策依据

自治区财政厅 自治区人力紫云和社会保障听自治区卫生和计划生育委员会 自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知

文件名称及文号

宁财社发(2016)588号

项目资金/万元
10分)

年度资金总额:

2.29

其中:中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

市县资金

2.29

其他资金

0.00

年度总体目标

根据宁财社发(2016)588号文件,基本公共卫生服务中心与地方8∶2比例承担

绩效
指标  (100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标        (40分)

数量                  指标

县级配套资金比率

2

20%

县级配套资金人口规模

2

        7247人

质量                指标

电子健康档案建档率

2

78%以上

群众基本公共卫生服务相关信息知晓率

2

75%以上

0-6岁儿童健康管理率保持

2

90%以上

孕期保健服务

2

5次以上

产前健康管理率、产后访视率保持

2

95%以上

高血压、糖尿病患者规范管理率保持

2

75%以上

血糖、血压控制率

2

60%以上

严重精神障碍患者发现率

2

4.0‰以上

患者管理率

2

85%以上

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持

2

90%以上

时效                 指标

县级配套资金到位及时率

8

100%

成本                 指标

县级配套资金人均金额

8

3.16元/人

效益            指标     (40分)

社会效益         指标

基本公共卫生服务开展

10

有效保障

社会公众基本健康服务需求

10

有效保障

公众对健康关注度

10

持续公众

可持续影响指标

基本公共卫生服务保障机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度               指标               (10分)

满意度             指标

社会公众满意度

20

95%

合计

100


(五)其他需说明的事项

除上述说明以外,中央、自治区资金,因无法具体资金规划,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整



第四部分 海原县九彩乡卫生院

2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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