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2021年
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2021年度海原县卫生健康局(本级)部门决算公开

索引号 640522017/2022-00106 文号 生成日期 2022-09-29 18:30:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县卫生健康局 责任部门 海原县卫生健康局

目录  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

(一)贯彻实施国民健康政策,执行国家及自治区卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟订海原县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划海原县卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出深化海原县医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)组织实施海原县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准,拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)拟订并组织实施全县中医药事业发展规划、政策,  提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

(九)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

(十)指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇  幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十一)负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康交流合作工作。

(十二)负责拟订保障全县干部、人才健康的规划及相关政策、措施并指导落实。负责海原县卫生健康局确定的保健对象和有关干部的医疗保健工作。负责海原县重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

(十三)指导海原县计划生育协会的业务工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县卫生健康局(本级)2021年度部门决算编报范围的单位共1

第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表







公开01


公开部门:海原县卫生健康局(本级)





金额单位:元


收入

支出


项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

22,781,490.81

一、一般公共服务支出

29



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30



三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

31



四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

32



五、事业收入

5


五、教育支出

33



六、经营收入

6


六、科学技术支出

34



七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



八、其他收入

8

1,547,006.35

八、社会保障和就业支出

36

1,063,700.22



9


九、卫生健康支出

37

82,766,123.11



10


十、节能环保支出

38

43,405.00



11


十一、城乡社区支出

39




12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42




15


十五、商业服务业等支出

43




16


十六、金融支出

44




17


十七、援助其他地区支出

45




18


十八、自然资源海洋气象等支出

46




19


十九、住房保障支出

47

500,266.80



20


二十、粮油物资储备支出

48




21


二十一、国有资本经营预算支出

49




22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50




23


二十三、其他支出

53




24


二十四、债务还本支出

54




25


二十五、债务付息支出

55




26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56



本年收入合计

27

24,328,497.16

本年支出合计

57

84,373,495.13


  使用非财政拨款结余

28


  结余分配

58



  年初结转和结余

29

113,585,089.63

  年末结转和结余

59

53,540,091.66


总计

30

137,913,586.79

总计

60

137,913,586.79


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

  



  

收入决算表











公开02

公开部门:海原县卫生健康局(本级)





金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

24,328,497.16

22,781,490.81





1,547,006.35

201

一般公共服务支出

50,000.00






50,000.00

20134

统战事务

50,000.00






50,000.00

2013404

  宗教事务

50,000.00






50,000.00

208

社会保障和就业支出

1,279,800.10

690,848.00





588,952.10

20805

行政事业单位养老支出

1,279,800.10

690,848.00





588,952.10

2080501

  行政单位离退休

160,695.00

160,695.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

530,153.00

530,153.00






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

588,952.10






588,952.10

210

卫生健康支出

22,453,652.90

21,545,598.65





908,054.25

21001

卫生健康管理事务

12,042,475.43

11,864,224.00





178,251.43

2100101

  行政运行

4,533,245.43

4,354,994.00





178,251.43

2100102

  一般行政管理事务

1,310,546.00

1,310,546.00






2100199

  其他卫生健康管理事务支出

6,198,684.00

6,198,684.00






21003

基层医疗卫生机构

5,984,369.30

5,984,369.30






2100302

  乡镇卫生院

5,340,809.30

5,340,809.30






2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

643,560.00

643,560.00






21004

公共卫生

2,241,184.35

2,211,184.35





30,000.00

2100408

  基本公共卫生服务

1,029,414.35

1,029,414.35






2100409

  重大公共卫生服务

881,770.00

881,770.00






2100410

  突发公共卫生事件应急处理

80,000.00

50,000.00





30,000.00

2100499

  其他公共卫生支出

250,000.00

250,000.00






21007

计划生育事务

1,317,424.00

1,317,424.00






2100717

  计划生育服务

1,015,572.00

1,015,572.00






2100799

  其他计划生育事务支出

301,852.00

301,852.00






21011

行政事业单位医疗

866,199.82

168,397.00





697,802.82

2101101

  行政单位医疗

115,810.00

115,810.00






2101103

  公务员医疗补助

750,389.82

52,587.00





697,802.82

21016

老龄卫生健康事务

2,000.00






2,000.00

2101601

  老龄卫生健康事务

2,000.00






2,000.00

211

节能环保支出

43,405.00

43,405.00






21110

能源节约利用

43,405.00

43,405.00






2111001

  能源节约利用

43,405.00

43,405.00






221

住房保障支出

501,639.16

501,639.16






22102

住房改革支出

501,639.16

501,639.16






2210201

  住房公积金

348,528.16

348,528.16






2210203

  购房补贴

153,111.00

153,111.00





50,000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

  


  

支出决算表










公开03

公开部门:海原县卫生健康局(本级)






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

84,373,495.13

7,172,350.95

77,201,144.18




208

社会保障和就业支出

1,063,700.22

982,551.72

81,148.50




20805

行政事业单位养老支出

982,551.72

982,551.72





2080501

  行政单位离退休

160,695.00

160,695.00





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

264,716.74

264,716.74





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

557,139.98

557,139.98





20816

红十字事业

81,148.50


81,148.50




2081602

  一般行政管理事务

81,148.50


81,148.50




210

卫生健康支出

82,766,123.11

5,689,532.43

77,076,590.68




21001

卫生健康管理事务

12,003,268.45

4,541,147.45

7,462,121.00




2100101

  行政运行

4,248,780.00

4,248,780.00





2100102

  一般行政管理事务

1,310,546.00


1,310,546.00




2100199

  其他卫生健康管理事务支出

6,443,942.45

292,367.45

6,151,575.00




21002

公立医院

26,119,720.77


26,119,720.77




2100201

  综合医院

3,401,396.14


3,401,396.14




2100202

  中医(民族)医院

17,696,324.63


17,696,324.63




2100299

  其他公立医院支出

5,022,000.00


5,022,000.00




21003

基层医疗卫生机构

14,101,060.11

320,810.30

13,780,249.81




2100302

  乡镇卫生院

13,454,785.11

320,810.30

13,133,974.81




2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

646,275.00


646,275.00




21004

公共卫生

20,990,245.10


20,990,245.10




2100403

  妇幼保健机构

3,085,910.10


3,085,910.10




2100407

  其他专业公共卫生机构

10,000,750.00


10,000,750.00




2100408

  基本公共卫生服务

1,249,493.00


1,249,493.00




2100409

  重大公共卫生服务

5,965,630.00


5,965,630.00




2100410

  突发公共卫生事件应急处理

246,782.00


246,782.00




2100499

  其他公共卫生支出

441,680.00


441,680.00




21007

计划生育事务

1,899,504.00


1,899,504.00




2100717

  计划生育服务

1,172,052.00


1,172,052.00




2100799

  其他计划生育事务支出

727,452.00


727,452.00




21011

行政事业单位医疗

827,574.68

827,574.68





2101101

  行政单位医疗

115,810.00

115,810.00





2101103

  公务员医疗补助

711,764.68

711,764.68





21016

老龄卫生健康事务

5,000.00


5,000.00




2101601

  老龄卫生健康事务

5,000.00


5,000.00




21099

其他卫生健康支出

6,819,750.00


6,819,750.00




2109999

  其他卫生健康支出

6,819,750.00


6,819,750.00




211

节能环保支出

43,405.00


43,405.00




21110

能源节约利用

43,405.00


43,405.00




2111001

  能源节约利用

43,405.00


43,405.00




221

住房保障支出

500,266.80

500,266.80





22102

住房改革支出

500,266.80

500,266.80





2210201

  住房公积金

347,155.80

347,155.80





2210203

  购房补贴

153,111.00

153,111.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04


  

财政拨款收入支出决算总表






公开04

公开部门:海原县卫生健康局(本级)



金额单位:元

  

  

  

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算  财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  


1

  


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

22,781,490.81

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

425,411.74

425,411.74




9


九、卫生健康支出

41

73,963,864.85

73,963,864.85




10


十、节能环保支出

42

43,405.00

43,405.00




11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

500,266.80

500,266.80




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

22,781,490.81

本年支出合计

59

74,932,948.39

74,932,948.39



年初财政拨款结转和结余

28

100,343,203.88

年末财政拨款结转和结余

60

48,191,746.30

48,191,746.30



一、一般公共预算财政拨款

29

100,343,203.88


61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





合计

32

123,124,694.69

合计

64

123,124,694.69

123,124,694.69



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

  


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:海原县卫生健康局(本级)



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计




208

社会保障和就业支出

425,411.74

425,411.74


20805

行政事业单位养老支出

425,411.74

425,411.74


2080501

  行政单位离退休

160,695.00

160,695.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

264,716.74

264,716.74


210

卫生健康支出

73,963,864.85

4,985,420.75

68,978,444.10

21001

卫生健康管理事务

11,958,334.45

4,496,213.45

7,462,121.00

2100101

  行政运行

4,203,846.00

4,203,846.00


2100102

  一般行政管理事务

1,310,546.00


1,310,546.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

6,443,942.45

292,367.45

6,151,575.00

21002

公立医院

26,119,720.77


26,119,720.77

2100201

  综合医院

3,401,396.14


3,401,396.14

2100202

  中医(民族)医院

17,696,324.63


17,696,324.63

2100299

  其他公立医院支出

5,022,000.00


5,022,000.00

21003

基层医疗卫生机构

6,161,593.53

320,810.30

5,840,783.23

2100302

  乡镇卫生院

5,518,033.53

320,810.30

5,197,223.23

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

643,560.00


643,560.00

21004

公共卫生

20,896,565.10


20,896,565.10

2100403

  妇幼保健机构

3,085,910.10


3,085,910.10

2100407

  其他专业公共卫生机构

10,000,750.00


10,000,750.00

2100408

  基本公共卫生服务

1,249,493.00


1,249,493.00

2100409

  重大公共卫生服务

5,965,630.00


5,965,630.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

246,782.00


246,782.00

2100499

  其他公共卫生支出

348,000.00


348,000.00

21007

计划生育事务

1,839,504.00


1,839,504.00

2100717

  计划生育服务

1,112,052.00


1,112,052.00

2100799

  其他计划生育事务支出

727,452.00


727,452.00

21011

行政事业单位医疗

168,397.00

168,397.00


2101101

  行政单位医疗

115,810.00

115,810.00


2101103

  公务员医疗补助

52,587.00

52,587.00


21099

其他卫生健康支出

6,819,750.00


6,819,750.00

2109999

  其他卫生健康支出

6,819,750.00


6,819,750.00

211

节能环保支出

43,405.00


43,405.00

21110

能源节约利用

43,405.00


43,405.00

2111001

  能源节约利用

43,405.00


43,405.00

221

住房保障支出

500,266.80

500,266.80


22102

住房改革支出

500,266.80

500,266.80


2210201

  住房公积金

347,155.80

347,155.80


2210203

  购房补贴

153,111.00

153,111.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07


  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06

公开部门:海原县卫生健康局(本级)

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,636,353.99

302

商品和服务支出

1,019,720.30

310

资本性支出


30101

  基本工资

948,000.00

30201

  办公费

325,955.30

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

1,150,340.00

30202

  印刷费

29,594.00

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

903,482.00

30203

  咨询费

30,000.00

31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费

513,920.00

30204

  手续费

1.00

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

264,716.74

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

24,000.00

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

115,810.00

30208

  取暖费

422,100.00

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

52,587.00

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

2,632.00

30211

  差旅费

26,260.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30313

  住房公积金

347,155.80

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30314

  医疗费


30213

  维修()


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

337,710.45

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

255,025.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费

160,695.00

30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

94,330.00

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

2,000.00

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39906

  赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

159,810.00

39907

  国家赔偿费用支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出


39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

4,891,378.99

公用经费合计

1,019,720.30

  

5,911,099.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

  


  

一般公共预算财政拨款项目支出决算表


公开07

公开部门:海原县卫生健康局(本级)

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出


303

对个人和家庭的补助

5,243,131.00

31008

  物资储备

641,770.00

30101

  基本工资


30301

  离休费


31009

  土地补偿


30102

  津贴补贴


30302

  退休费


31010

  安置补助


30103

  奖金


30303

  退职(役)费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30106

  伙食补助费


30304

  抚恤金


31012

  拆迁补偿


30107

  绩效工资


30305

  生活补助

4,658,012.00

31013

  公务用车购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30306

  救济费


31019

  其他交通工具购置


30109

  职业年金缴费


30307

  医疗费补助

335,844.00

31021

  文物和陈列品购置


30110

  职工基本医疗保险缴费


30308

  助学金


31022

  无形资产购置


30111

  公务员医疗补助缴费


30309

  奖励金

249,275.00

31099

  其他资本性支出

469,691.00

30112

  其他社会保障缴费


30310

  个人农业生产补贴


311

对企业补助(基本建设)


30313

  住房公积金


30311

  代缴社会保险费


31101

  资本金注入


30314

  医疗费


30399

  其他对个人和家庭的补助


31199

  其他对企业补助


30199

  其他工资福利支出


307

债务利息及费用支出


312

对企业补助


302

商品和服务支出

4,597,725.08

30701

  国内债务付息


31201

  资本金注入


30201

  办公费

1,066,263.85

30702

  国外债务付息


31203

  政府投资基金股权投资


30202

  印刷费

324,752.00

30703

  国内债务发行费用


31204

  费用补贴


30203

  咨询费


30704

  国外债务发行费用


31205

  利息补贴


30204

  手续费


309

资本性支出(基本建设)

24,431,479.79

31299

  其他对企业补助


30205

  水费


30901

  房屋建筑物购建


313

对社会保障基金补助


30206

  电费


30902

  办公设备购置


31302

  对社会保障基金补助


30207

  邮电费

1,143,560.00

30903

  专用设备购置


31303

  补充全国社会保障基金


30208

  取暖费


30905

  基础设施建设

24,431,479.79

31304

  对机关事业单位职业年金的补贴


30209

  物业管理费


30906

  大型修缮


399

  其他支出


30211

  差旅费

18,970.50

30907

  信息网络及软件购置更新


39906

  赠与


30212

  因公出国(境)费用


30908

  物资储备


39907

  国家赔偿费用支出


30213

  维修()

43,405.00

30909

  土地补偿


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30214

  租赁费


30910

  安置补助


39999

  其他支出


30215

  会议费


30911

  地上附着物和青苗补偿





30216

  培训费


30912

  拆迁补偿





30217

  公务接待费


30913

  公务用车购置





30218

  专用材料费

50,000.00

30919

  其他交通工具购置





30224

  被装购置费


30921

  文物和陈列品购置





30225

  专用燃料费


30922

  无形资产购置





30226

  劳务费

351,400.00

30999

  其他资本性支出





30227

  委托业务费

935,820.08

310

资本性支出

34,749,513.23




30228

  工会经费


31001

  房屋建筑物购建





30229

  福利费


31002

  办公设备购置

1,016,060.00




30231

  公务用车运行维护费


31003

  专用设备购置

26,577,387.00




30239

  其他交通费用


31005

  基础设施建设

4,614,605.23




30240

  税金及附加费用


31006

  大型修缮





30299

  其他商品服务支出

663,553.65

31007

  信息网络及软件购置更新

1,430,000.00




  

69,021,849.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况,数据取自财决08-2

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开08

公开部门:海原县卫生健康局(本级)




金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务      接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费




小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20,000.00





20,000.00

0.00




0.00

0.00

注:2021年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









  公开09

公开部门:海原县卫生健康局(本级)



金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出


















栏次

1

2

3

4

5

6




合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表









  公开10

公开部门:海原县卫生健康局(本级)



金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































  注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11


第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计24,328,497.16元,支出总计84,373,495.13元。与2020年度相比,收总计减少112,237,595.96元,下降82.19%,主要原因是上年公共卫生机构、乡镇卫生院职工工资在局本级发放,社保、住房公积金等人员经费由本级缴纳,但本年职工工资各公共卫生机构、卫生院发放,社保等缴费由他们本单位缴纳,因此局本级财政拨款收入大幅度减少,导致本年收入减少支出总计减少33,598,459.09元,下降28.48%,主要原因是上年公共卫生机构、乡镇卫生院职工工资在局本级发放,因此职工社保缴费由局本级缴纳,2021年度工资单位发放,所以局本级人员经费大幅度减少

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计24,328,497.16元,其中:财政拨款收入22,781,490.81元,占93.64%;上级补助收入0.00元,占0%;事业收入0.00元,占0%;经营收入0.00元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1,547,006.35元,占6.36%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计84,373,495.13元,其中:基本支出7,172,350.95元,占8.5%;项目支出77,201,144.18元,占91.5%;上缴上级支出0.00元,占0%;经营支出0.00元,占0%,对附属单位补助支出0.00元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计22,781,490.81元,支出总计74,932,948.39元。与2020年度相比,财政拨款收总计减少105,105,205.42元,下降82.19%,主要原因是上年公共卫生机构、乡镇卫生院职工工资在局本级发放,社保、住房公积金等人员经费由本级缴纳,但本年职工工资各公共卫生机构、卫生院发放,社保等缴费由他们本单位缴纳,因此局本级财政拨款收入大幅度减少财政拨款支出总计减少37,940,333.91元,下降33.61%,主要原因是上年公共卫生机构、乡镇卫生院职工工资在局本级发放,因此职工社保缴费由局本级缴纳,2021年度工资单位发放,所以局本级人员经费大幅度减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出74,932,948.39元,占本年支出合计的88.81%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少37,940,333.91元,下降33.61%,主要原因是上年公共卫生机构、乡镇卫生院职工工资在局本级发放,因此职工社保缴费由局本级缴纳,2021年度工资单位发放,所以局本级人员经费大幅度减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出74,932,948.39元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出425,411.74元,占0.57%;卫生健康(类)支出73,963,864.85元,占98.71%;节能环保(类)支出43,405.00元,占0.06%;住房保障(类)支出500,266.80元,占0.66%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,099,030.00元,支出决算为74,932,948.39元,完成年初预算的438.23%。决算数大于预算数的主要原因:一是支出上年结转中医医院迁建项目、县人民医院妇儿楼建设项目资金等;二是年中追加预算五中体育馆疫苗接种点资金、化解拖欠民营企业欠款等;其中

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为150,600.00元,支出决算为160,695.00元,完成年初预算的106.7%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加预算发放离休人员精神文明奖

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为245,900.00元,支出决算为264,716.74元,完成年初预算的107.65%,决算数于预算数的主要原因是:本年增加5

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为3,915,950.00元,支出决算为4,203,846.00元,完成年初预算的107.35%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加预算发放人员精神文明奖

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元,支出决算为1,310,546.00元,年初预算1,310,546.00元,决算数大于预算数的主要原因是:支付年中追加预算五中体育馆疫苗接种点、中医医院迁建亮化资金等

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为3,945,680.00元,支出决算为6,443,942.45元,完成年初预算的163.32%,决算数大于预算数的主要原因是:支付年中追加预算化解拖欠民营企业欠款和百岁老人慰问资金

6.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为0.00元,支出决算为3,401,396.14元,年初预算3,401,396.14元,决算数大于预算数的主要原因是:支付上年结转县人民医院妇儿楼建设项目资金

7.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为1,500,000.00元,支出决算为17,696,324.63元,完成年初预算的1179.75%,决算数大于预算数的主要原因是:一是年初预算公立医院取消药品加成县级财政补助资金150万分配至海原县人民医院和海原县中医医院执行;二是支付上年结转中医医院迁建项目和中医院迁建项目购置设备款

8.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为5,022,000.00元,年初预算5,022,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:支付上年结转公立医院改革补助资金

9.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为2,000,000.00元,支出决算为5,518,033.53元,完成年初预算的275.9%,决算数于预算数的主要原因是:一是年初预算乡镇卫生院事业运行200万元分配至乡镇卫生院执行二是支付上年结转四家乡镇卫生院建设资金、医疗服务能力提升补助资金;三是支付年中追加预算闽宁协作社会帮扶资金安排西安镇卫生院发热门诊建设和闽宁协作社会帮扶资金安排郑旗乡卫生院宿舍楼建设。

10.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为643,560.00元,年初预算643,560.00元,决算数大于预算数的主要原因是:支付年中追加预算基本药物制度补助专项资金

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为0.00元,支出决算为3,085,910.10元,年初预算3,085,910.10元,决算数大于预算数的主要原因是:支付上年结转妇计中心办公楼项目建设资金

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)。年初预算为0.00元,支出决算为10,000,750.00元,年初预算10,000,750.00元,决算数大于预算数的主要原因是:支付上年结转海城镇国家级鼠疫监测点建设资金

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为1,678,000.00支出决算为1,249,493.00元,完成年初预算的74.46%,决算数于预算数的主要原因是:一是年初预算基本公共卫生服务项目补助资金130万元分配至乡镇卫生院执行;二是支付年中追加预算中央和自治区基本公共卫生服务项目经费;三是支付上年结转青少年流行性补助资金烟草调查和基本公共卫生服务项目补助资金。

14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0.00元,支出决算为5,965,630.00元,年初预算5,965,630.00元,决算数大于预算数的主要原因是:一是支付上年结转乡镇卫生院设备采购资金二是支付年中追加预算采购储备新冠疫情防控应急物资费用和重大传染病防控经费

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0.00元,支出决算为246,782.00元,年初预算246,782.00,决算数大于预算数的主要原因是:支付上年结转新冠肺炎疫情防控补助资金

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为250,000.00元,支出决算为348,000.00元,完成年初预算的139.2%,决算数大于预算数的主要原因是:支付上年结转病媒生物防治及蚊媒消杀经费。

17.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为1,428,800.00元,支出决算为1,112,052.00元,完成年初预算的77.83%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算少生快富纯女户养老、缴费补贴项目资金由其他计划生育事务支出科目执行

18.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为727,452.00年初预算727,452.00,决算数大于预算数的主要原因是:一是年初预算计划生育服务科目中的少生快富纯女户养老、缴费补贴项目资金由本科目执行;二是支付上年结转计划生育联络员工资和政府阳光补贴、春蕾补贴

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为135,300.00元,支出决算为115,810.00元,完成年初预算的85.59%,决算数小于预算数的主要原因是:本级财政年初预算安排工资时上浮10%导致医疗也上浮10%

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为63,500.00元,支出决算为52,587.00元,完成年初预算的82.81%,决算数小于预算数的主要原因是:本级财政年初预算安排工资时上浮10%导致医疗也上浮10%

21.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为320,000.00元,支出决算为6,819,750.00元,完成年初预算的2131.17%,决算数大于预算数的主要原因是:支付上年结转公共卫生及重大疫情防控体系建设资金

22.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0.00元,支出决算为43,405.00元,年初预算43,405.00元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加预算公共机构节能奖励资金

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为316,700.00元,支出决算为347,155.80元,完成年初预算的109.62%,决算数于预算数的主要原因是:年中追加预算精神文明奖缴纳住房公积金

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为151,600.00元,支出决算为153,111.00元,完成年初预算的101%,决算数于预算数的主要原因是:年中增加5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,911,099.29元,其中:人员经费4,891,378.99元,公用经费1,019,720.30元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出4,636,353.99元,较2021年度年初预算数减少3,240,576.01元,降低41.14%,主要原因是上年公共卫生机构、乡镇卫生院职工工资在局本级发放,因此职工社保缴费由局本级缴纳,2021年度工资单位发放,所以局本级人员经费大幅度减少;较2020年度决算数减少21,790,412.36元,降低82.46%

2.商品和服务支出1,019,720.30元,2021年度年初预算数增加625,020.30元,增长158.35%,主要原因是中医医院新冠肺炎疫情防控期间临时隔离点取暖费;较2020年度决算数增加590,410.30元,增长137.53%

3.对个人和家庭的补助255,025.00元,2021年度年初预算数增加104,425.00元,增长69.34%,主要原因是发放离休人员住房补贴和精神文明奖;较2020年度决算数减少420,425.00元,降低62.24%

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出69,021,849.10元,支出具体情况如下:

1.商品和服务支出4,597,725.08元,2021年度年初预算数增加1,997,725.08元,增长76.84%,主要原因是年中追加预算基本公共卫生服务工作经费等中央和自治区专项资金,在执行中需要购买宣传品和办公用品、印刷相关资料等;较2020年度决算数增加1,825,387.21元,增长65.84%

2.对个人和家庭的补助5,243,131.00元,2021年度年初预算数增加4,336,331.00元,增长478.2%,主要原因是2021年预算村医生活补助时在基本支出,执行中做项目支出;较2020年度决算数增加573,582.00元,增长12.28%

3.资本性支出(基本建设)24,431,479.79元,2021年度年初预算数24,431,479.79元,主要原因是支出上年结余结转县人民医院妇儿楼建设项目资金、中医医院迁建项目、海城镇国家级鼠疫监测点建设资金等;较2020年度决算数增加5,776,071.79元,增长30.96%

4.资本性支出34,749,513.23元,2021年度年初预算数34,749,513.23,主要原因是支出上年结余结转中医院迁建项目购置设备款等;较2020年度决算数减少24,494,947.85元,降低41.35%

5.其他支出0.00元,2021年度年初预算数减少6340,000.00元,下降100%主要原因是:项目执行时经济分类有所变化;较2020年度决算数增加0.00,增长0%

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为20,000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%2021年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:2021年度没有发生公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置及运行费

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0.00元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.00元,下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是2020年度、2021年度均没有发生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年度、2021年度均没有发生公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出减少的主要原因是2020年度、2021年度均没有发生公务接待费支出

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0%;公务用车购置及运行费支出0.00元,占0%;公务接待费支出决算0.00元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费支出  

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于我单位没有发生公务用车购置及运行维护费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为20,000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0.00元,主要用于我单位没有发生国内接待费支出。国(境)外接待费支出0元,主要用于我单位没有发生国(境)外接待费支出。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是:我单位没有发生政府性基金预算财政拨款。

、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%主要原因是:我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明2021年度本部门机关运行经费支出1,019,720.302020年度增加590,410.30元,增长137.53%主要原因是:2021年增加中医医院新冠肺炎疫情防控期间临时隔离点取暖费  

(二)政府采购情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0.00。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明。截至20201231日,本部门房屋面积8746平方米,共有车辆4辆,其中:其他用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2021年度没有开展绩效管理工作。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

我单位2021年度没有开展绩效管理工作。

  

  

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.上缴上级支出:指单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。

4.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

5.对附属单位补助支出:指单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

第五部分  附件

其他有关公开资料:

    卫生健康系统没有其他相关公开资料


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